Типы документов

Реклама

Партнеры

Постановление администрации Краснинского муниципального района Липецкой обл. от 02.10.2013 N 558 "Об утверждении муниципальной программы Краснинского муниципального района "Развитие социальной сферы Краснинского муниципального района Липецкой области"



АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 2 октября 2013 г. № 558

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ КРАСНИНСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА "РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ
КРАСНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ"

В соответствии с Федеральным законом от 07.05.2013 № 104-ФЗ "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием бюджетного процесса", на основании Порядка разработки, реализации и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ, утвержденного постановлением администрации Краснинского муниципального района Липецкой области от 05.08.2013 № 444 "О порядке разработки, реализации и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ в Краснинском муниципальном районе Липецкой области" и Перечня муниципальных программ, утвержденного постановлением администрации Краснинского муниципального района Липецкой области от 21.08.2013 № 474 "Об утверждении Перечня муниципальных программ Краснинского муниципального района Липецкой области", администрация муниципального района постановляет:
1. Утвердить муниципальную программу "Развитие социальной сферы Краснинского муниципального района Липецкой области" согласно приложению 1.
2. Отделу финансов администрации района (Л.В. Подколзина) при формировании проекта бюджета на очередной финансовый год включить данную программу в перечень муниципальных программ, подлежащих финансированию из средств бюджета муниципального района.
3. Отделу образования администрации (Зайцева З.А.) совместно с отделом культуры, спорта и молодежной политики администрации района (Сазонова Н.В.) и отделом опеки и попечительства администрации района (Бобровицкая М.В.) до 1 декабря 2013 года разработать план реализации муниципальной программы "Развитие социальной сферы Краснинского муниципального района Липецкой области" на 2014 год.

Глава района
А.В.ФИЛИМОНОВ





Приложение 1
к постановлению
администрации Краснинского
муниципального района
от 2 октября 2013 г. № 558

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
КРАСНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА "РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНОЙ
СФЕРЫ КРАСНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ"

Паспорт муниципальной программы Краснинского
муниципального района "Развитие социальной сферы
Краснинского муниципального района Липецкой области"
(далее - Программа)

Ответственный исполнитель Отдел образования администрации Краснинского
муниципального района

Соисполнители Отдел образования администрации Краснинского
муниципального района;
отдел опеки и попечительства администрации
Краснинского муниципального района;
отдел культуры, спорта и молодежной политики
администрации Краснинского муниципального района

Сроки и этапы реализации 2014 - 2020 годы (этапы не предусмотрены)
муниципальной программы

Подпрограммы 1. "Развитие образования на 2014 - 2020 годы".
2. "Духовно-нравственное и физическое развитие
жителей района на 2014 - 2020 годы".
3. "Развитие и сохранение культуры района на
2014 - 2020 годы"

Цель муниципальной Создание условий для гармоничного развития
программы личности и повышения качества жизни

Индикаторы цели - удовлетворенность населения качеством общего
образования, %;
- удовлетворенность населения качеством
дошкольного образования, %;
- удовлетворенность населения качеством
дополнительного образования, %;
- удовлетворенность населения качеством услуг в
сфере физической культуры и спорта, %;
- удовлетворенность населения качеством услуг в
сфере культуры и искусства, %

Задачи муниципальной 1. Повышение доступности и качества образования.
программы 2. Формирование здорового образа жизни и
активной гражданской позиции населения.
3. Развитие культурного пространства

Показатели задач Показатель 1 задачи 1:
- доля детей, охваченных образовательными
услугами (отношение численности воспитанников
организаций дошкольного образования и
обучающихся в образовательных организациях к
численности детей в возрасте от 1 до 18 лет), %.
Показатель 1 задачи 2:
- доля населения, участвующего в публичных
социально значимых мероприятиях, %.
Показатель 1 задачи 3:
- среднее число посещений культурно-досуговых
мероприятий, ед.

Объемы финансирования Объемы финансирования, связанные с реализацией
за счет средств местного Программы, финансируемые за счет средств бюджета
бюджета, в том числе муниципального района, предположительно составят
по годам реализации всего 561175,8 тыс. руб., из них:
2014 год - 77620,6 тыс. руб.;
2015 год - 76687,9 тыс. руб.;
2016 год - 76707,9 тыс. руб.;
2017 год - 81687,6 тыс. руб.;
2018 год - 82337,6 тыс. руб.;
2019 год - 82683,6 тыс. руб.;
2020 год - 83472,6 тыс. руб.
Источником финансирования Программы являются
средства бюджета муниципального района. Объемы
бюджетного финансирования ежегодно уточняются в
процессе исполнения бюджета муниципального
района и при формировании бюджета муниципального
района на очередной финансовый год и плановый
период

Ожидаемые результаты Обеспечение в 2020 году к базовому 2013 году:
реализации муниципальной - удовлетворенность населения качеством общего
программы по итогам образования на 48%;
2020 года - удовлетворенность населения качеством
дошкольного образования на 40%;
- удовлетворенность населения качеством
дополнительного образования на 45%;
- удовлетворенность населения качеством услуг в
сфере физической культуры и спорта до 45%;
- удовлетворенность населения качеством услуг в
сфере культуры и искусства до 45%

1. Характеристика текущего состояния, формулировка основных проблем, анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков развития социальной сферы Краснинского муниципального района.
Важнейшей составляющей социально ориентированной экономики является широко развитая и успешно функционирующая система отраслей социальной сферы района. Поступательное развитие экономики напрямую связано с качественным развитием созидательных способностей человека. Определяющее влияние на качество рабочей силы оказывает образование, ее профессиональная подготовка. Важную роль в формировании человеческого потенциала выполняет культурное обслуживание, развитие физической культуры и спорта. Немаловажное значение имеет и социальная поддержка незащищенных слоев населения. Процессы общественного реформирования в районе свидетельствуют о росте актуальности и значимости социальных преобразований. Поэтому решение проблем в социальной сфере на сегодня является в районе приоритетным.
Муниципальная программа "Развитие социальной сферы Краснинского муниципального района Липецкой области" характеризует развитие социальной сферы Краснинского муниципального района, определяет цель, индикаторы цели, задачи развития на среднесрочную перспективу, показатели задач, объемы финансирования и ожидаемые результаты, которые необходимо достичь для реализации целей Стратегии социально-экономического развития Краснинского муниципального района на период до 2020 года, принятой решением Совета депутатов Краснинского муниципального района от 26.10.2007 № 26/484 (с учетом изменений). Состояние данной сферы во многом определяет процессы воспроизводства трудовых ресурсов, их количество и качество, уровень развития производительных сил, культурную и духовную жизнь общества. Базовые составляющие социальной сферы района: образование, физическая культура, спорт, культура и искусство, социальная поддержка населения.
Одним из приоритетных направлений социально-экономического развития района является совершенствование системы образования.
В районе на начало 2013 - 2014 учебного года функционируют 23 муниципальные образовательные организации, из них 14 реализуют программы дошкольного образования, 7 - общеобразовательные программы и 2 - программы дополнительного образования. Дошкольные образовательные учреждения насчитывают 485 воспитанников, школы - 1194 учащихся, учреждения дополнительного образования - 504 ребенка.
За период реализации комплексных программ удалось обеспечить достижение основных целевых показателей и индикаторов, начать формирование новой модели образования. Активизированы процессы, нацеленные на улучшение не только количественных показателей, но и качественных изменений. Создана устойчивая основа для дальнейшего развития системы образования.
С 2010 года в районе началась апробация, а с 2011 года переход на федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования. С 2013 года началась апробация стандартов основного общего образования на базе МБОУ СОШ с. Красное, а с 2015 года предстоит переход на стандарты основного общего образования.
В рамках реализации проекта модернизации образования был повышен размер среднемесячной заработной платы работников системы образования. Средняя оплата труда по отрасли выросла с 2008 года на 190%, заработная плата педагогических работников увеличилась на 212%, заработная плата учителей - на 215%. Средняя заработная плата педагогических работников школ за 8 месяцев 2013 года составила 22253,07 рубля (119% к уровню того же периода прошлого года). Средняя заработная плата педагогических работников детских садов - 16725,15 рубля (193% к уровню прошлого года), средняя заработная плата педагогических работников дополнительного образования составила 8449,676 рубля (рост - 100%). Все 100% учащихся получают горячее питание. В районе сохранена сеть детских садов, нет очереди в дошкольные учреждения. Дополнительное образование получают более 500 человек в ДЮСШ и в Доме пионеров и школьников.
Происходят качественные изменения в системе дополнительного образования детей. В образовательный процесс вводятся дополнительные образовательные программы нового поколения, совершенствуются организационные формы, методы управления дополнительным образованием детей, вырабатывается система изучения спроса на услуги дополнительного образования детей.
Вместе с тем в системе образования района имеется ряд проблем, среди которых:
- содержание и качество образования не в полной мере соответствует современным и прогнозируемым потребностям экономики;
- усиление неравного доступа к качественному образованию, начиная с дошкольного возраста;
- недостаточное внедрение дистанционных форм обучения для отдаленных школ, где имеется недостаток квалифицированных кадров из-за недостаточного внедрения современных информационно-коммуникационных технологий;
- недостаточная квалификация педагогических работников в рамках реализации новых образовательных стандартов;
- отсутствие безбарьерной школьной среды для детей-инвалидов;
- старение педагогических кадров;
- недостаточность системной целенаправленной работы с одаренными детьми и талантливой молодежью;
- неполный охват детей дошкольным образованием в малочисленных населенных пунктах, где дошкольные образовательные учреждения не функционируют;
- низкая материально-учебная база учреждений дополнительного образования.
В целях повышения качества образования необходимо решение следующих задач:
- повысить качество предоставления образовательных услуг;
- принять меры по укреплению материально-технической базы, соблюдению требований санитарно-гигиенических норм и правил во всех учреждениях образования;
- обеспечить дальнейшую компьютеризацию и оснащение образовательных учреждений современной вычислительной техникой и качественный доступ к сети "Интернет";
- продолжить создание необходимых условий для реализации на территории Краснинского района федеральных государственных образовательных стандартов начального и общего образования.
Деятельность учреждений культуры является одной из важнейших составляющих современной культурной жизни. В 2012 году была проведена большая работа по улучшению материально-технического состояния учреждений культуры, организации мероприятий культурно-досуговой направленности, обеспечению детского населения дополнительным образованием в сфере искусства, обновлению книгофонда библиотек, организации спортивно-массовой работы, увеличению охвата населения занятиями физической культурой и спортом, вовлечению молодых людей в социально-экономическую жизнь района.
В районе сохранена сеть библиотек, сельских клубов и домов культуры. Стабильно работают 23 учреждения культуры, среди которых 21 культурно-досугового типа, 1 - детская школа искусств, 1 - межпоселенческая библиотека. В районе действуют 233 клубных формирования. Охват населения организованным досугом в 2012 году составил 17,6%. Удельный вес населения, участвующего в мероприятиях, проводимых учреждениями культуры, составил 769%, в том числе участвующих в платных мероприятиях - 336,7%. Укреплялась материально-техническая база отрасли культуры, пополнился книжный фонд районной и сельских библиотек, проводилась учеба кадров.
Работники культуры приняли участие в 9 областных и 5 межрегиональных конкурсах и фестивалях.
Пользователи библиотек составляют 81% населения района. Средняя читаемость - 23,7 книги. Количество книг на 1000 населения составило 14661 экземпляр.
В МБОУ ДОД "Краснинская детская школа искусств" обучается 158 человек. Обучение учащихся проводится на 6 отделениях: фортепианное, народное, струнно-щипковое, сольного пения, подготовительное и художественное. При КДШИ продолжили работу два выездных класса в пос. Лески и с. Сергиевское. Учащиеся и педагоги школы искусств принимают активное участие в мероприятиях районного, областного и межрегионального конкурсов.
В сфере культуры района наблюдается ряд проблем, требующих решения, в их числе:
- уровень материально-технической базы отрасли культуры не соответствует современным требованиям;
- отсутствие современных средств обучения;
- низкая материально-техническая база сферы культуры в сельских поселениях;
- отсутствие достаточного финансирования отрасли культуры;
- отсутствие материальных и моральных стимулов для развития меценатства;
- неразвитость системы оказания платных услуг в сфере культуры;
- низкая квалификация кадров;
- низкая заработная плата работников культуры.
В целях эффективной работы отрасли культуры основными задачами на ближайшее время будут:
- укрепление материально-технического состояния;
- сохранение и воспроизводство кадрового потенциала;
- совершенствование системы выявления и поддержки талантливой молодежи;
- внедрение информационно-коммуникационных технологий.
Развитие массового физкультурного движения, пропаганда здорового образа жизни и развитие массовой физической культуры в сельских поселениях является важным направлением в работе администрации района.
В районе действуют 68 спортивных сооружений, в том числе 1 стадион, 49 плоскостных спортивных сооружений, 14 спортивных залов, 1 плавательный бассейн, который был введен в эксплуатацию в конце 2012 года.
Особая роль в оздоровлении и привлечении к массовым занятиям спортом среди детей отводится ДЮСШ.
Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в 2012 году составила 23,6%, или 3920 человек. Этот показатель с каждым годом увеличивается.
В 2012 году проведено 26 районных спортивных соревнований и фестивалей, Спартакиада трудящихся, более 30 мероприятий, посвященных знаменательным датам, спортивные соревнования в честь героев-земляков, межпоселенческие турниры и состязания. Сборные команды района приняли участие в областных соревнованиях по футболу, мини-футболу, настольному теннису, волейболу, легкой атлетике, легкоатлетическому кроссу, баскетболу, лыжным гонкам, вольной борьбе. Лучшие спортсмены в составе сборной команды области представляли ее честь на всероссийской спартакиаде. На спортивно-массовую работу из районного бюджета ежегодно направляется не менее 400 тыс. рублей.
Наиболее популярными видами спорта в районе являются мини-футбол, вольная борьба, лыжные гонки, волейбол, футбол, настольный теннис. Успешно выступают на областных, российских и международных соревнованиях юные спортсмены Краснинского района по вольной борьбе, лыжным гонкам.
Но имеется ряд проблем в данной сфере, требующих решения, в том числе:
- недостаточный охват населения, занимающегося физической культурой и спортом;
- недостаточно развита материально-техническая база спортивных сооружений;
- недостаточное воспитание подрастающего поколения в плане ведения здорового образа жизни;
- укрепление здоровья для многих жителей района пока не является главной задачей для увеличения продолжительности жизни.
Поэтому ставится задача формирования здорового образа жизни и активной гражданской позиции населения.
Наметилась позитивная тенденция в демографической ситуации района. В 2012 году впервые за последние годы отмечается миграционный прирост населения, в район прибыло на 62 человека больше, чем выбыло. Рождаемость на 1000 человек населения составила 11,4.
Однако население района продолжает снижаться. Главная причина сокращения численности населения и изменения ее половозрастного состава - естественная убыль населения. Смертность превышает рождаемость в 1,9 раза.
Сокращение численности трудоспособного возраста снижает возможности экстенсивного роста экономики.
Имеется ряд проблем, требующих решения, в том числе:
- сокращение численности населения района;
- неустойчивые темпы рождаемости в районе;
- отток молодежи и как следствие потеря населения в репродуктивном возрасте.
Главной задачей в демографической политике является повышение ценности семьи и брака, ориентация молодежи на вступление в брак и рождение детей.
В целях эффективного решения названных проблем в социальной сфере требуется реализация мероприятий муниципальной программы "Развитие социальной сферы Краснинского муниципального района Липецкой области" (далее - Программа).
Выполнению поставленных задач могут мешать риски, сложившиеся под воздействием негативных факторов и имеющихся в обществе социально-экономических проблем.
К основным рискам реализации Программы можно отнести финансовый и административный риски.
К мерам минимизации влияния рисков относятся:
1. Планирование реализации Программы. Своевременное внесение изменений в состав основных мероприятий, сроки их реализации, а также в объемы бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий в пределах утвержденных лимитов бюджетных ассигнований на соответствующий год.
2. Контроль выполнения индикаторов (показателей) на всех стадиях реализации Программы.

2. Приоритеты муниципальной политики в сфере развития социальной сферы района, краткое описание целей и задач муниципальной программы, обоснование состава и значений соответствующих индикаторов и показателей задач.
Основные приоритеты муниципальной политики в сфере развития социальной сферы района определены в Стратегии социально-экономического развития Краснинского муниципального района до 2020 года, в том числе:
1. Создание условий для инновационного социально ориентированного развития сфер образования в районе.
2. Повышение уровня нравственно-эстетического и духовного развития общества, сохранение преемственности и обеспечение условий долгосрочного развития культурных традиций муниципального района, расширению спектра информационно-образовательных, культурно-просветительских, интеллектуально-досуговых услуг, предоставляемых населению, повышение их качества, комфортности предоставления, уровня соответствия запросам пользователей.
3. Создание условий для систематических занятий физической культурой и спортом.
4. Стабилизация численности населения в районе за счет увеличения миграционного прироста, повышения уровня рождаемости и ожидаемой продолжительности жизни населения.
Целью Программы является создание условий для гармоничного развития личности и повышения качества жизни.
Индикаторы достижения цели:
1. Удовлетворенность населения качеством общего образования, %.
2. Удовлетворенность населения качеством дошкольного образования, %.
3. Удовлетворенность населения качеством дополнительного образования, %.
4. Удовлетворенность населения качеством услуг в сфере физической культуры и спорта, %.
5. Удовлетворенность населения качеством услуг в сфере культуры и искусства, %.
Для достижения указанной цели необходимо решение следующих задач:
1. Повышение доступности и качества образования.
2. Формирование здорового образа жизни и активной гражданской позиции населения.
3. Развитие культурного пространства.

3. Перечень подпрограмм, сведения о взаимосвязи результатов их выполнения с целевыми индикаторами муниципальной программы.
Для решения поставленной цели и задач Программы реализуются три подпрограммы в сфере социального развития:
1. "Развитие образования на 2014 - 2020 годы" (приложение 4).
2. "Духовно-нравственное и физическое развитие жителей района на 2014 - 2020 годы" (приложение 5).
3. "Развитие и сохранение культуры района на 2014 - 2020 годы" (приложении 6).
Подпрограмма "Развитие образования района на 2014 - 2020 годы" направлена на создание благоприятных условий для получения качественных услуг в сфере общего, дошкольного и дополнительного образования посредством решения следующих задач:
- развитие системы дошкольного образования;
- развитие системы общего образования;
- развитие системы дополнительного образования, организация отдыха и оздоровления детей в каникулярное время;
- обеспечение достойного уровня жизни детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также защита их прав и законных интересов.
Подпрограмма "Духовно-нравственное и физическое развитие жителей района на 2014 - 2020 годы" направлена на гармоничное развитие личности посредством решения следующих задач:
- приобщение жителей района к регулярным занятиям физической культурой и спортом;
- создание условий для самореализации молодежи;
- укрепление института семьи и улучшение демографической ситуации.
Подпрограмма "Развитие и сохранение культуры района на 2014 - 2020 годы" направлена на создание условий для повышения роли культуры в решении перспективных задач социально-экономического развития района, усиление роли культуры в воспитании, просвещении и обеспечении досуга населения посредством решения следующих задач:
- удовлетворение потребностей населения в сфере культуры;
- обеспечение дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства.

4. Краткое описание этапов и сроков реализации муниципальной программы с указанием плановых значений индикаторов целей и показателей задач по годам реализации муниципальной программы.
Сроки реализации Программы охватывают период 2014 - 2020 годов без выделения этапов.
Результатом реализации Программы является создание к 2020 году благоприятных условий для гармоничного развития личности и повышения качества жизни жителей района.
К ожидаемым конечным результатам выполнения Программы в 2020 году относятся:
- удовлетворенность населения качеством общего образования до 48%;
- удовлетворенность населения качеством дошкольного образования до 40%;
- удовлетворенность населения качеством дополнительного образования до 45%;
- удовлетворенность населения качеством услуг в сфере физической культуры и спорта до 45%;
- удовлетворенность населения качеством услуг в сфере культуры и искусства до 45%.
Эффективность реализации Программы оценивается по целевым индикаторам и целевым показателям задач, характеризующим позитивные изменения в социальной сфере района в целом, в том числе в образовании, культуре, в формировании здорового образа жизни и демографической политике.
Сведения об индикаторах цели и показателях задач Программы с формированием плановых значений по годам ее реализации представлены в приложении 1 к Программе.

5. Краткое описание ресурсного обеспечения муниципальной программы за счет ассигнований по годам реализации муниципальной программы.
Финансовое обеспечение реализации Программы в 2014 - 2020 годах планируется осуществлять за счет бюджетных ассигнований бюджета муниципального района в пределах предусмотренных лимитов финансирования, а также средств областного бюджета и федерального бюджета (приложение 2 и приложение 3).
Общий объем финансирования Программы за весь период реализации прогнозно составит 1512883,5 тыс. руб., в том числе:
2014 год - 201609,3 тыс. рублей;
2015 год - 203851,4 тыс. рублей;
2016 год - 215793,8 тыс. рублей;
2017 год - 222163,5 тыс. рублей;
2018 год - 221853,5 тыс. рублей;
2019 год - 223338,5 тыс. рублей;
2020 год - 224273,5 тыс. рублей.
Из них: общий объем финансирования за весь период реализации:
- подпрограммы "Развитие образования на 2014 - 2020 годы" - предположительно 1348231,6 тыс. рублей, в том числе:
2014 год - 178947,0 тыс. рублей;
2015 год - 181189,1 тыс. рублей;
2016 год - 193131,5 тыс. рублей;
2017 год - 198278,5 тыс. рублей;
2018 год - 197698,5 тыс. рублей;
2019 год - 199088,5 тыс. рублей;
2020 год - 199898,5 тыс. рублей;
- подпрограммы "Духовно-нравственное и физическое развитие жителей района на 2014 - 2020 годы" - предположительно 652634,0 тыс. рублей, в том числе:
2014 год - 7148,0 тыс. рублей;
2015 год - 7148,0 тыс. рублей;
2016 год - 7148,0 тыс. рублей;
2017 год - 7720,0 тыс. рублей;
2018 год - 7770,0 тыс. рублей;
2019 год - 7800,0 тыс. рублей;
2020 год - 7900,0 тыс. рублей;
- подпрограммы "Развитие и сохранение культуры района на 2014 - 2020 годы" - предположительно 112017,9 тыс. рублей, в том числе:
2014 год - 15514,3 тыс. рублей;
2015 год - 15514,3 тыс. рублей;
2016 год - 15514,3 тыс. рублей;
2017 год - 16165,0 тыс. рублей;
2018 год - 16385,0 тыс. рублей;
2019 год - 16450,0 тыс. рублей;
2020 год - 16475,0 тыс. рублей.

6. Анализ рисков реализации муниципальной программы и описание мер управления рисками реализации муниципальной программы.
К основным рискам, способным оказать негативное влияние на результаты реализации Программы, можно отнести:
- недостаточная информированность населения о предоставлении услуг по реализации социальных мер в районе;
- недофинансирование мероприятий Программы из бюджета муниципального образования и областного бюджета;
- невыполнение намеченных мероприятий или нарушение сроков по их выполнению и неэффективное использование бюджетных средств.
К мерам управления рисками с целью минимизации их влияния на достижение целей Программы относятся:

1. Размещение в средствах массовой Программы.
2. Эффективное использование бюджетных средств.
3. Планирование и прогнозирование. Ответственный исполнитель по согласованию с соисполнителями вносит предложения о внесении изменений в перечни и состав мероприятий, сроки их реализации, а также в объемы бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий в пределах утвержденных лимитов бюджетных ассигнований, предусмотренных планом реализации Программы на соответствующий год.
4. Формирование и использование современной системы мониторинга на всех стадиях реализации Программы.

7. Мониторинг реализации муниципальной программы.
Управление реализацией Программы осуществляется в соответствии с Порядком разработки, реализации и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ Краснинского муниципального района Липецкой области, утвержденным постановлением администрации Краснинского муниципального района 05.08.2013 № 444. Реализация Программы осуществляется в соответствии с планом ее реализации, утверждаемым ежегодно с учетом приоритетов Программы.
Мониторинг реализации Программы ориентирован на раннее предупреждение возникновения проблем и отклонений хода реализации муниципальной программы от запланированного.
Объектом мониторинга являются индикаторы (показатели) Программы (подпрограмм) и основных мероприятий.
Мониторинг реализации Программы проводится на основе данных официального статистического наблюдения, годовых отчетов о ходе реализации и оценке эффективности Программы, докладов ответственного исполнителя о ходе реализации Программы.





Приложение 1
к муниципальной программе
"Развитие социальной сферы
Краснинского
муниципального района
Липецкой области"

СВЕДЕНИЯ ОБ ИНДИКАТОРАХ ЦЕЛИ И ПОКАЗАТЕЛЯХ ЗАДАЧ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ
КРАСНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ"


№ Наименование целей, Ответственный Ед. Значения индикаторов и показателей
п/п индикаторов, задач, исполнитель, изм.
показателей, подпрограмм, соисполнитель Год до 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год
основных мероприятий начала
реали-
зации
муници-
пальной
програм-
мы (2013
год)

Цель муниципальной программы: Создание условий для гармоничного развития личности и повышения качества жизни

1. Индикатор 1. Отдел % 38,0 38,8 39,2 41,6 43,1 45,4 45,8 48
Удовлетворенность образования
населения качеством администрации
общего образования Краснинского
муниципального
района

2. Индикатор 2. Отдел % 30,2 30,8 33,0 33,8 35,0 35,6 37 40
Удовлетворенность образования
населения качеством администрации
дошкольного образования Краснинского
муниципального
района

3. Индикатор 3. Отдел % 35,5 36,5 37,0 37,8 38,0 40,0 42 45,0
Удовлетворенность образования
населения качеством администрации
дополнительного Краснинского
образования муниципального
района

4. Индикатор 4. Отдел % 36 36,5 36,8 38,0 40,0 40,5 41,0 45
Удовлетворенность культуры,
населения качеством услуг спорта и
в сфере физической молодежной
культуры и спорта политики
администрации
Краснинского
муниципального
района

5. Индикатор 5. Отдел % 38,0 38,5 39,0 40 41,2 41,5 42 45
Удовлетворенность культуры,
населения качеством услуг спорта и
в сфере культуры и молодежной
искусства политики
администрации
Краснинского
муниципального
района

Задача 1 муниципальной программы: Повышение доступности и качества образования

Показатель 1 задачи 1. Отдел % 63,43 63,7 64 64,3 64,5 65,1 65,4 65,7
Доля детей, охваченных образования
образовательными услугами администрации
(отношение численности Краснинского
воспитанников организаций муниципального
дошкольного образования и района
обучающихся
образовательных
организаций к численности
детей в возрасте от 1 до
18 лет)

Подпрограмма 1. "Развитие образования на 2014 - 2020 гг."

Задача 1 подпрограммы 1: Развитие системы дошкольного образования

Показатель 1 задачи 1 Отдел % 100 100 100 100 100 100 100 100
подпрограммы 1: образования
Обеспеченность детей в администрации
возрасте 3 - 7 лет Краснинского
местами в дошкольных муниципального
образовательных района
учреждениях

Основное мероприятие 1 Отдел Тыс. 56938,0 60727,1 66477,5 66977,5 67277,5 67377,5 67977,5
задачи 1 подпрограммы 1: образования руб.
Обеспечение деятельности администрации
дошкольных учреждений и Краснинского
создание условий для муниципального
развития дошкольного района
образования

Основное мероприятие 2 Отдел Тыс. 450 100 100 100 100 100 100
задачи 1 подпрограммы 1: образования руб.
Повышение уровня охвата администрации
дошкольным образованием Краснинского
путем ввода муниципального
дополнительных мест в района
учреждениях, реализующих
основную
общеобразовательную
программу дошкольного
образования

Основное мероприятие 3 Отдел Тыс. 0 0 0 0 20 20 20
задачи 1 подпрограммы 1: образования руб.
Сопровождение и администрации
информационно- Краснинского
консультационное муниципального
обслуживание района
автоматизированной
системы приема заявлений
о постановке на очередь в
муниципальное
образовательное
учреждение, реализующее
основную
общеобразовательную
программу дошкольного
образования

Основное мероприятие 4 Отдел Тыс. 100 100 100 100 100 120 150
задачи 1 подпрограммы 1: образования руб.
Повышение квалификации администрации
педагогических работников Краснинского
и переподготовка муниципального
руководителей района
муниципальных дошкольных
образовательных
учреждений

Основное мероприятие 5 Отдел Тыс. 0 0 0 0 10 10 10
задачи 1 подпрограммы 1: образования руб.
Поддержка деятельности администрации
одаренных детей, Краснинского
воспитателей и муниципального
образовательных района
учреждений, реализующих
основную
общеобразовательную
программу дошкольного
образования

Задача 2 подпрограммы 1: Развитие системы общего образования

Показатель 1 задачи 2 Отдел % 3 2 1 0 0 0 0 0
подпрограммы 1: образования
Доля выпускников администрации
общеобразовательных Краснинского
учреждений, не сдавших муниципального
единый государственный района
экзамен, в общей
численности выпускников

Показатель 2 задачи 2 Отдел % 32 38 44 46 52 60 68 70
подпрограммы 1: образования
Доля муниципальных ОУ, администрации
соответствующих Краснинского
современным требованиям муниципального
обучения, в общем района
количестве муниципальных
образовательных
учреждений

Основное мероприятие 1 Отдел Тыс. 101340 101605 107777 110764 110864 110864 110894
задачи 2 подпрограммы 1: образования руб.
Создание условий для администрации
получения основного Краснинского
общего образования муниципального
района

Основное мероприятие 2 Отдел Тыс. 1200 0 0 1200 0 1200,0 1200,0
задачи 2 подпрограммы 1: образования руб.
Приобретение администрации
автотранспорта для Краснинского
подвоза детей в муниципального
общеобразовательные района
учреждения
(финансирование за счет
районного бюджета в
размере 10%)

Основное мероприятие 3 Отдел Тыс. 0 0 0 0 40 40 40
задачи 2 подпрограммы 1: образования руб.
Приобретение администрации
интерактивных комплексов Краснинского
(финансирование за счет муниципального
районного бюджета в района
размере не менее 10% на
модернизацию
общеобразовательных
учреждений в условиях
введения федеральных
государственных
стандартов образования)

Основное мероприятие 4 Отдел Тыс. 220 220 220 220 220 250,0 250,0
задачи 2 подпрограммы 1: образования руб.
Мероприятия, направленные администрации
на модернизацию Краснинского
общеобразовательных муниципального
учреждений, путем района
организации в них
дистанционного обучения
для обучающихся
муниципальных
общеобразовательных
учреждений
(финансирование за счет
районного бюджета в
размере не менее 10%)

Основное мероприятие 5 Отдел Тыс. 300,0 300,0 320,0 320,0 320,0 320,0 400,0
задачи 2 подпрограммы 1: образования руб.
Оснащение администрации
общеобразовательных Краснинского
учреждений спортивным муниципального
оборудованием и района
инвентарем
(финансирование за счет
районного бюджета в
размере не менее 10%)

Основное мероприятие 6 Отдел Тыс. 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
задачи 2 подпрограммы 1: образования руб.
Повышение квалификации администрации
педагогических работников Краснинского
и переподготовка муниципального
руководителей района
муниципальных
образовательных
учреждений
(финансирование за счет
районного бюджета в
размере не менее 10%)

Основное мероприятие 7 Отдел Тыс. 200,0 200,0 200,0 210,0 210,0 250,0 250,0
задачи 2 подпрограммы 1: образования руб.
Оснащение администрации
общеобразовательных Краснинского
учреждений оборудованием муниципального
для школьных столовых района
(финансирование за счет
районного бюджета в
размере не менее 10%)

Основное мероприятие 8 Отдел Тыс. 0 0 0 0 50,0 50,0 50,0
задачи 2 подпрограммы 1: образования руб.
Создание социально- администрации
образовательных условий, Краснинского
гарантирующих реализацию муниципального
творческого потенциала района
детей района, поддержка
деятельности одаренных
детей, преподавателей и
образовательных
учреждений, работающих с
одаренными детьми

Основное мероприятие 9 Отдел Тыс. 8202,6 8202,6 8202,6 8202,6 8202,6 8202,6 8202,6
задачи 2 подпрограммы 1: образования руб.
Обеспечение деятельности администрации
финансово-экономической Краснинского
службы и аппарата РОНО муниципального
района

Основное мероприятие 10 Отдел Тыс. 0 0 0 0 100 100 100
задачи 2 подпрограммы: образования руб.
Финансирование на администрации
получение лицензии на Краснинского
право ведения муниципального
образовательной района
деятельности и
аккредитации

Задача 3 подпрограммы 1: Развитие системы дополнительного образования, организация отдыха и оздоровления детей в
каникулярное время

Показатель 1 задачи 3 Отдел % 43 49 54 56 58 61 65 67
подпрограммы 1: образования
Доля детей в возрасте 5 - администрации
18 лет, получающих услуги Краснинского
по дополнительному муниципального
образованию в района
организациях различной
организационно-правовой
формы, в общей
численности детей данной
возрастной группы

Основное мероприятие 1 Отдел Тыс. 2962 2700 2700 3100 3100 3100 3100
задачи 3 подпрограммы 1: образования руб.
Повышение эффективности администрации
обеспечения Краснинского
общедоступного и муниципального
бесплатного района
дополнительного
образования

Показатель 2 задачи 3 Отдел % 79 80 81 81,5 82 83 84 86
подпрограммы 1: образования
Доля детей школьного администрации
возраста до 15 лет Краснинского
(включительно), муниципального
обеспеченных всеми видами района
отдыха и оздоровления, от
общего количества детей
школьного возраста до 15
лет (включительно),
проживающих на территории
муниципального района

------------------------------------------------------------------
--> примечание.
Нумерация пунктов дана в соответствии с официальным текстом документа.
------------------------------------------------------------------
85. Основное мероприятие 2 Отдел Тыс. 500 500 500 500 500 500 500
задачи 3 подпрограммы 1: образования руб.
Организация администрации
оздоровительной кампании Краснинского
детей в лагерях с дневным муниципального
пребыванием района

Основное мероприятие 3 Отдел Тыс. 50 50 50 50 50 50 50
задачи 3 подпрограммы 1: образования руб.
Организация работ администрации
старшеклассников в Краснинского
каникулярное время муниципального
района

Задача 4 подпрограммы 1: Обеспечение достаточного уровня жизни детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а
также защита их прав и законных интересов

Показатель 1 задачи 4 Отдел % 100 100 100 100 100 100 100 100
подпрограммы 1: образования
Удельный вес детей-сирот администрации
и детей, оставшихся без Краснинского
попечения родителей, муниципального
переданных на воспитание района
в семьи, по отношению к Отдел опеки и
числу детей-сирот и попечительства
детей, оставшихся без администрации
попечения родителей, % Краснинского
муниципального
района

Показатель 2 задачи 4 Отдел Человек 3 2 2 2 2 2 2 2
подпрограммы 1: образования
Выявлено детей-сирот администрации
Краснинского
муниципального
района
Отдел опеки и
попечительства
администрации
Краснинского
муниципального
района

Основное мероприятие 1 Отдел Тыс. 2202 2202 2202 2202 2202 2202 2202
задачи 4 подпрограммы 1: образования руб.
Предоставление выплат на администрации
содержание детей, Краснинского
воспитывающихся в муниципального
приемных семьях района
Отдел опеки и
попечительства
администрации
Краснинского
муниципального
района

Основное мероприятие 2 Отдел Тыс. 2705 2705 2705 2705 2705 2705 2705
задачи 4 подпрограммы 1: образования руб.
Выплата денежных средств администрации
опекунам (попечителям) на Краснинского
содержание детей, муниципального
воспитывающихся в семьях района
опекунов (попечителей) Отдел опеки и
попечительства
администрации
Краснинского
муниципального
района

Основное мероприятие 3 Отдел Тыс. 1386,9 1386,9 1386,9 1386,9 1386,9 1386,9 1386,9
задачи 4 подпрограммы 1: образования руб.
Предоставление денежных администрации
средств на выплату Краснинского
вознаграждения, муниципального
причитающегося приемному района
родителю Отдел опеки и
попечительства
администрации
Краснинского
муниципального
района

Основное мероприятие 3 Отдел Тыс. 90,5 90,5 90,5 90,5 90,5 90,5 90,5
задачи 4 подпрограммы 1: образования руб.
Субсидии для администрации
единовременной выплаты Краснинского
детям-сиротам, детям, муниципального
оставшимся без попечения района
родителей, и лицам из их Отдел опеки и
числа на ремонт попечительства
закрепленного жилья администрации
Краснинского
муниципального
района

Задача 2 муниципальной программы: Формирование здорового образа жизни и активной гражданской позиции населения

Показатель 1 задачи 2: Отдел % 10 12 13 14 15 16 17 18
Доля населения, культуры,
участвующего в публичных спорта и
социально значимых молодежной
мероприятиях политики
администрации
Краснинского
муниципального
района

Подпрограмма 2 "Духовно-нравственное и физическое развитие жителей района на 2014 - 2020 годы"

Задача 1 подпрограммы 2: Приобщение жителей района к регулярным занятиям ФК и спортом

Показатель 1 задачи 1 Отдел % 23,6 26,0 29,0 32,0 34,0 37,0 39,0 40,0
подпрограммы 2: культуры,
Доля населения, спорта и
систематически молодежной
занимающегося физической политики
культурой и спортом, в администрации
том числе лиц с Краснинского
ограниченными муниципального
возможностями здоровья и района
инвалидов

Основное мероприятие 1 Отдел Тыс. 550 550 550 600 650 650 750
задачи 1 подпрограммы 2: культуры, руб.
Организация и проведение спорта и
мероприятий, направленных молодежной
на приобщение населения политики
района к регулярным администрации
занятиям физической Краснинского
культурой и спортом, муниципального
развитие физической района
культуры и спорта лиц с
ограниченными
возможностями здоровья и
инвалидов

Показатель 2 задачи 1 Отдел % 80 84 90 91 92 93 94 95
подпрограммы 2: культуры,
Охват населения района спорта и
оздоровительно- молодежной
образовательными услугами политики
по плаванию администрации
Краснинского
муниципального
района
МАУ ФОК "Синий
кит"

Основное мероприятие 2 Отдел Тыс. 6300 6300 6300 6800 6800 6800 6800
задачи 1 подпрограммы 2: культуры, руб.
Предоставление субсидий спорта и
МАУ ФОК "Синий кит" молодежной
политики
администрации
Краснинского
муниципального
района

Задача 2 подпрограммы 2: Создание условий для самореализации молодежи

Показатель 1 задачи 2 Отдел % 15,5 15,6 15,7 15,8 15,9 16,0 16,1 16,5
подпрограммы 2: культуры,
Доля молодых людей, спорта и
принявших участие в молодежной
мероприятиях, политики
направленных на администрации
физическое развитие, Краснинского
пропаганду здорового муниципального
образа жизни, района
профилактику асоциальных
явлений в молодежной
среде

Основное мероприятие 1 Отдел Тыс. 70 70 70 80 80 100 100
задачи 2 подпрограммы 2: культуры, руб.
Организация и проведение спорта и
социально значимых, молодежной
военно-патриотических политики
мероприятий с детьми и администрации
молодежью, детскими и Краснинского
молодежными общественными муниципального
организациями и района
объединениями

Задача 3 подпрограммы 2: Укрепление института семьи и улучшение демографической ситуации

Показатель 1 задачи 3 Отдел % 11,4 11,45 11,5 11,55 11,6 11,65 11,7 11,8
подпрограммы 2: культуры,
Коэффициент рождаемости спорта и
на 1000 чел. населения молодежной
политики
администрации
Краснинского
муниципального
района

Показатель 2 задачи 3 Отдел % 1,7 1,8 1,9 2,0 2,1 2,2 2,3 2,5
подпрограммы 2: культуры,
Отношение количества спорта и
браков к числу разводов молодежной
политики
администрации
Краснинского
муниципального
района

Основное мероприятие 1 Отдел Тыс. 140 140 140 150 150 160 160
задачи 3 подпрограммы 2: культуры, руб.
Организация и проведение спорта и
социально значимых молодежной
мероприятий с семьями политики
района администрации
Краснинского
муниципального
района

Задача 4 подпрограммы 2: Создание условий для интеграции инвалидов в общество

Показатель 1 задачи 4 Отдел % 24 27 29 33 37 40 44 50
подпрограммы 2: культуры,
Удельный вес зданий спорта и
социальной молодежной
инфраструктуры, доступной политики
для инвалидов, администрации
маломобильных групп Краснинского
граждан муниципального
района

Основное мероприятие 1 Отдел Тыс. 38 38 38 40 40 40 40
задачи 4 подпрограммы 2: культуры, рублей
Обеспечение доступной спорта и
среды для инвалидов молодежной
политики
администрации
Краснинского
муниципального
района

Задача 3 муниципальной программы: Развитие культурного пространства

Показатель 1 задачи 3: Отдел Ед. 10665 10720 10770 10825 10880 10930 10985 11040
Среднее число посещений культуры,
культурно-досуговых спорта и
мероприятий молодежной
политики
администрации
Краснинского
муниципального
района

Подпрограмма 3 "Развитие и сохранение культуры района на 2014 - 2020 годы"

Задача 1 подпрограммы 3: Удовлетворение потребностей населения в сфере культуры

Показатель 1 задачи 1 Отдел % 338 338,5 339 339,5 400 400,5 401 401,5
подпрограммы 3: культуры,
Удельный вес населения, спорта
участвующего в платных молодежной
культурно-досуговых политики
мероприятиях, проводимых администрации
муниципальными Краснинского
учреждениями культуры муниципального
района
МБУ "МЦКД"

Показатель 2 задачи 1 Отдел Штук 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000
подпрограммы 3: культуры,
Количество спорта
библиографических записей молодежной
фондов муниципальных политики
библиотек, отраженных в администрации
электронном каталоге Краснинского
муниципального
района
МБУК "КМБ"

Показатель 3 задачи 1 Отдел % 80 80 80 80 80 80 80 80
подпрограммы 3: культуры,
Количество пользователей спорта
муниципальных библиотек молодежной
от общего населения политики
района администрации
Краснинского
муниципального
района
МБУК "КМБ"

Показатель 4 задачи 1 Отдел % 17,6 17,7 17,8 17,9 18,0 18,1 18,2 18,3
подпрограммы 3: культуры,
Охват населения спорта и
организованным досугом молодежной
политики
администрации
Краснинского
муниципального
района
МБУ "МЦКД"

Основное мероприятие 1 Отдел Тыс. 174,5 174,5 174,5 200 200 250 250
задачи 1 подпрограммы 3: культуры, руб.
Организация и проведение спорта и
культурно-досуговых молодежной
мероприятий, развитие политики
народного творчества администрации
Краснинского
муниципального
района

Основное мероприятие 2 Отдел Тыс. 12127,3 12127,3 12127,3 12127,3 12127,3 12127,3 12127,3
задачи 1 подпрограммы 3: культуры, руб.
Предоставление субсидий спорта и
муниципальным бюджетным молодежной
учреждениям культуры политики
муниципального района для администрации
организации деятельности Краснинского
и исполнения муниципального
муниципального задания - района
всего

Основное мероприятие 3 Отдел Тыс. 267,5 267,5 267,5 315 330 345 365
задачи 1 подпрограммы 3: культуры, руб.
Предоставление субсидий спорта и
муниципальным бюджетным молодежной
учреждениям культуры политики
муниципального района на администрации
иные цели - всего Краснинского
муниципального
района

Задача 2 подпрограммы 3: Обеспечение дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства

Показатель 1 задачи 2 Отдел % 12 12 12 12 12 12 12 12
подпрограммы 3: культуры,
Охват детей спорта и
культурологическим молодежной
образованием политики
администрации
Краснинского
муниципального
района
МБОУ ДОД
"КДШИ"

Основное мероприятие 1 Отдел Тыс. 2900 2900 2900 3000 3100 3100 3100
задачи 2 подпрограммы 3: культуры, руб.
Предоставление субсидий спорта и
для организации молодежной
деятельности и исполнения политики
муниципального задания администрации
для учреждений Краснинского
дополнительного муниципального
образования района
МБОУ ДОД
"КДШИ"

Основное мероприятие 2 Отдел Тыс. 45,0 45,0 45,0 50,0 55,0 55,0 60,0
задачи 2 подпрограммы 3: культуры, руб.
Укрепление материально- спорта и
технической базы и молодежной
капитальные вложения политики
учреждений администрации
дополнительного Краснинского
образования муниципального
района
МБОУ ДОД
"КДШИ"






Приложение 2
к муниципальной программе
"Развитие социальной сферы
Краснинского
муниципального района
Липецкой области"

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
"РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ КРАСНИНСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ" ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ
РАЙОННОГО БЮДЖЕТА


№ Наименование Ответственный Код бюджетной Расходы (тыс. руб.)
п/п подпрограмм, основных исполнитель, классификации
мероприятий соисполнитель
ГРБС РзПр ЦСР Всего 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
год год год год год год год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Программа "Развитие ВСЕГО 1512883,5 201609,3 203851,4 215793,8 222163,5 221853,5 223338,5 224273,5
социальной сферы
Краснинского Ответственный 1348231,6 178947,0 181189,1 193131,5 198278,5 197698,5 199088,5 199898,5
муниципального района исполнитель:
Липецкой области" отдел
образования
администрации
Краснинского
муниципального
района

Соисполнители:

Отдел 1347598,1 178856,5 181098,6 193041,0 198188,0 197608,0 198998,0 199808,0
образования
администрации
Краснинского
муниципального
района

Отдел опеки и 633,5 90,5 90,5 90,5 90,5 90,5 90,5 90,5
попечительства
администрации
Краснинского
муниципального
района

Отдел 164651,9 22662,3 22662,3 22662,3 23885,0 24155,0 24250,0 24375,0
культуры,
спорта и
молодежной
политики
администрации
Краснинского
муниципального
района

Подпрограмма 1 "Развитие ВСЕГО 1348231,6 178947,0 181189,1 193131,5 198278,5 197698,5 199088,5 199898,5
образования на 2014 -
2020 годы" Отдел
образования
администрации
Краснинского
муниципального
района

Основное мероприятие 1 Отдел 706 0701 4209900 453752,6 56938,0 60727,1 66477,5 66977,5 67277,5 67377,5 67977,5
задачи 1 подпрограммы 1: образования
Обеспечение деятельности администрации 706 0701 4209900 157900,7 22200,7 22000,0 22000,0 22500,0 22800,0 22900,0 23500,0
дошкольных учреждений и Краснинского
создание условий для муниципального 706 0701 0218535 283504,2 33360,2 37102,0 42608,4 42608,4 42608,4 42608,4 42608,4
развития дошкольного района
образования 706 0701 0218511 455,7 65,1 65,1 65,1 65,1 65,1 65,1 65,1

706 0701 0218504 11892,0 1312,0 1560,0 1804,0 1804,0 1804,0 1804,0 1804,0

Основное мероприятие 2 Отдел 706 0701 0212009 1050,0 450 100 100 100 100 100 100
задачи 1 подпрограммы 1: образования
Повышение уровня охвата администрации
дошкольным образованием Краснинского
путем ввода муниципального
дополнительных мест в района
учреждениях, реализующих
основную
общеобразовательную
программу дошкольного
образования

Основное мероприятие 3 Отдел 60,0 0 0 0 0 20 20 20
задачи 1 подпрограммы 1: образования
Сопровождение и администрации
информационно- Краснинского
консультационное муниципального
обслуживание района
автоматизированной
системы приема заявлений
о постановке на очередь
в муниципальное
образовательное
учреждение, реализующее
основную
общеобразовательную
программу дошкольного
образования

Основное мероприятие 4 Отдел 770,0 100 100 100 100 100 120 150
задачи 1 подпрограммы 1: образования
Повышение квалификации администрации 706 0701 0212001 120,0 10 10 10 10 10 20 50
педагогических Краснинского
работников и муниципального 706 0701 0218659 650,0 90 90 90 90 90 100 100
переподготовка района
руководителей
муниципальных дошкольных
образовательных
учреждений - всего

Основное мероприятие 5 Отдел 30,0 0 0 0 0 10 10 10
задачи 1 подпрограммы 1: образования
Поддержка деятельности администрации
одаренных детей, Краснинского
воспитателей и муниципального
образовательных района
учреждений, реализующих
основную
общеобразовательную
программу дошкольного
образования

Основное мероприятие 1 Отдел 754178,0 101340,0 101605,0 107777,0 110764,0 110864,0 110864,0 110964,0
задачи 2 подпрограммы 1: образования
Создание условий для администрации 706 0702 4219900 156400,0 20800 20800 20800 23500 23500 23500 23500
получения основного Краснинского
общего образования - муниципального 706 0702 0218514 7616,0 1088 1088 1088 1088 1088 1088 1088
всего района
706 0702 0218509 561923,0 75639 75904 82076 82076 82076 82076 82076

706 0702 0218513 28239,0 3813 3813 3813 4100 4200 4200 4300

Основное мероприятие 2 Отдел 4800,0 1200 0 0 1200 1200 1200
задачи 2 подпрограммы 1: образования
Приобретение администрации 706 0702 0212002 480,0 120 0 0 120 0 120 120
автотранспорта для Краснинского
подвоза детей в муниципального 706 0702 0218656 4320,0 1080 0 0 1080 0 1080 1080
общеобразовательные района
учреждения
(финансирование за счет
районного бюджета в
размере 10%) - всего

Основное мероприятие 3 Отдел 120,0 0 0 0 0 40 40 40
задачи 2 подпрограммы 1: образования
Приобретение администрации
интерактивных комплексов Краснинского
(финансирование за счет муниципального
районного бюджета в района
размере не менее 10% на
модернизацию
общеобразовательных
учреждений в условиях
введения федеральных
государственных
стандартов образования)

Основное мероприятие 4 Отдел 1600,0 220,0 220,0 220,0 220,0 220,0 250,0 250,0
задачи 2 подпрограммы 1: образования
Мероприятия, администрации 706 0702 0202003 300,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 50,0 50,0
направленные на Краснинского
модернизацию муниципального 706 0702 0218654 1300,0 180,0 180,0 180,0 180,0 180,0 200,0 200,0
общеобразовательных района
учреждений путем
организации в них
дистанционного обучения
для обучающихся
муниципальных
общеобразовательных
учреждений
(финансирование за счет
районного бюджета в
размере не менее 10%) -
всего

Основное мероприятие 5 Отдел 2280,0 300,0 300,0 320,0 320,0 320,0 320,0 400,0
задачи 2 подпрограммы 1: образования
Оснащение администрации 706 0702 0202004 360,0 30,0 30,0 50,0 50,0 50,0 50,0 100,0
общеобразовательных Краснинского
учреждений спортивным муниципального 706 0702 0218657 1920,0 270,0 270,0 270,0 270,0 270,0 270,0 300,0
оборудованием и района
инвентарем
(финансирование за счет
районного бюджета в
размере не менее 10%) -
всего

Основное мероприятие 6 Отдел 700,0 100 100 100 100 100 100 100
задачи 2 подпрограммы 1: образования
Повышение квалификации администрации 706 0702 0212005 70,0 10 10 10 10 10 10 10
педагогических Краснинского
работников и муниципального 706 0702 0218659 630,0 90 90 90 90 90 90 90
переподготовка района
руководителей
муниципальных
образовательных
учреждений
(финансирование за счет
районного бюджета в
размере не менее 10%) -
всего

Основное мероприятие 7 Отдел 1520,0 200 200 200 210 210 250 250
задачи 2 подпрограммы 1: образования
Оснащение администрации 706 0702 0212006 220,0 20 20 20 30 30 50 50
общеобразовательных Краснинского
учреждений оборудованием муниципального 706 0702 0218658 1300,0 180 180 180 180 180 200 200
для школьных столовых района
(финансирование за счет
районного бюджета в
размере не менее 10%) -
всего

Основное мероприятие 8 Отдел 150,0 0 0 0 0 50 50 50
задачи 2 подпрограммы 1: образования
Создание социально- администрации
образовательных условий, Краснинского
гарантирующих реализацию муниципального
творческого потенциала района
детей района, поддержка
деятельности одаренных
детей, преподавателей и
образовательных
учреждений, работающих с
одаренными детьми

Основное мероприятие 9 Отдел 57418,2 8202,6 8202,6 8202,6 8202,6 8202,6 8202,6 8202,6
задачи 2 подпрограммы 1: образования
Обеспечение деятельности администрации
финансово-экономической Краснинского
службы (бухгалтерия) и муниципального
аппарата РОНО - всего района

в том числе 0,0

Обеспечение деятельности Отдел 706 0709 4529900 41300,0 5900 5900 5900 5900 5900 5900 5900
финансово-экономической образования
службы администрации
Краснинского
муниципального
района

Обеспечение деятельности Отдел 706 0709 0020400 16118,2 2302,6 2302,6 2302,6 2302,6 2302,6 2302,6 2302,6
аппарата РОНО образования
администрации
Краснинского
муниципального
района

Основное мероприятие 10 Отдел 300,0 0 0 0 0 100 100 100
задачи 2 подпрограммы 1: образования
Финансирование на администрации
получение лицензии на Краснинского
право ведения муниципального
образовательной района
деятельности и
аккредитации

Основное мероприятие 1 Отдел 706 0702 4239900 20762,0 2962 2700 2700 3100 3100 3100 3100
задачи 3 подпрограммы 1: образования
Повышение эффективности администрации
обеспечения Краснинского
общедоступного и муниципального
бесплатного района
дополнительного
образования

Основное мероприятие 2 Отдел 706 0702 0212007 3500,0 500 500 500 500 500 500 500
задачи 3 подпрограммы 1: образования
Организация администрации
оздоровительной кампании Краснинского
детей в лагерях с муниципального
дневным пребыванием района

Основное мероприятие 3 Отдел 706 0702 0212008 550,0 50 50 50 100 100 100 100
задачи 3 подпрограммы 1: образования
Организация работ администрации
старшеклассников в Краснинского
каникулярное время муниципального
района

Основное мероприятие 1 Отдел 706 1004 0218505 15414,0 2202 2202 2202 2202 2202 2202 2202
задачи 4 подпрограммы 1: образования
Предоставление выплат на администрации
содержание детей, Краснинского
воспитывающихся в муниципального
приемных семьях района
Отдел опеки и
попечительства
администрации
Краснинского
муниципального
района

------------------------------------------------------------------
--> примечание.
Нумерация мероприятий дана в соответствии с официальным текстом
документа.
------------------------------------------------------------------
Основное мероприятие 20 Отдел 706 1004 0218505 18935,0 2705 2705 2705 2705 2705 2705 2705
задачи 4 подпрограммы 1: образования
Выплата денежных средств администрации
опекунам (попечителям) Краснинского
на содержание детей, муниципального
воспитывающихся в семьях района
опекунов (попечителей) Отдел опеки и
попечительства
администрации
Краснинского
муниципального
района

Основное мероприятие 3 Отдел 706 1004 0218505 9708,3 1386,9 1386,9 1386,9 1386,9 1386,9 1386,9 1386,9
задачи 4 подпрограммы 1: образования
Предоставление денежных администрации
средств на выплату Краснинского
вознаграждения, муниципального
причитающегося приемному района
родителю Отдел опеки и
попечительства
администрации
Краснинского
муниципального
района

Основное мероприятие 4 Отдел 702 1004 0218532 633,5 90,5 90,5 90,5 90,5 90,5 90,5 90,5
задачи 4 подпрограммы 1: образования
Субсидия для администрации
единовременной выплаты Краснинского
детям-сиротам, детям, муниципального
оставшихся без попечения района
родителей, и лицам из их Отдел опеки и
числа на ремонт попечительства
закрепленного жилья администрации
Краснинского
муниципального
района

Подпрограмма 2 "Духовно- ВСЕГО 52634,0 7148,0 7148,0 7148,0 7720,0 7770,0 7800,0 7900,0
нравственное и
физическое развитие Соисполнитель: 0,0
жителей района на Отдел
2014 - 2020 годы" культуры,
спорта и
молодежной
политики

Основное мероприятие 1 Отдел 4300,0 550,0 550,0 550,0 600,0 650,0 650,0 750,0
задачи 1 подпрограммы 2: культуры,
Организация и проведение спорта и 702 1101 0229999 3250,0 400 400 400 450 500 500 600
мероприятий, молодежной
направленных на политики 1050,0 150 150 150 150 150 150 150
приобщение населения администрации
района к регулярным Краснинского
занятиям физической муниципального
культурой и спортом, района
развитие физической
культуры и спорта лиц с
ограниченными
возможностями здоровья и
инвалидов, всего

Основное мероприятие 2 Отдел 702 1101 0226011 46100,0 6300 6300 6300 6800 6800 6800 6800
задачи 1 подпрограммы 2: культуры,
Предоставление субсидий спорта и
МАУ ФОК "Синий кит" молодежной
политики
администрации
Краснинского
муниципального
района

Основное мероприятие 1 Отдел 702 0707 0229999 570,0 70 70 70 80 80 100 100
задачи 2 подпрограммы 2: культуры,
Организация и проведение спорта и
социально значимых, молодежной
военно-патриотических политики
мероприятий с детьми и администрации
молодежью, детскими и Краснинского
молодежными муниципального
общественными района
организациями и
объединениями

Основное мероприятие 1 Отдел 702 0113 0229999 1040,0 140 140 140 150 150 160 160
задачи 3 подпрограммы 2: культуры,
Организация и проведение спорта и
социально значимых молодежной
мероприятий с семьями политики
района администрации
Краснинского
муниципального
района

Основное мероприятие 1 Отдел 624,0 88,0 88,0 88,0 90,0 90,0 90,0 90,0
задачи 4 подпрограммы 2: культуры,
Обеспечение доступной спорта и
среды для инвалидов - молодежной
всего политики
администрации
Краснинского
муниципального
района

в том числе:

Паспортизация и Отдел 702 0804 0222050 589,0 83,0 83,0 83,0 85,0 85,0 85,0 85,0
дооборудование объектов культуры,
социальной сферы, всего спорта и 702 0804 0222050 239,0 33 33 33 35 35 35 35
молодежной
политики 702 0804 0228660 350,0 50 50 50 50 50 50 50
администрации
Краснинского
муниципального
района

Организация и проведение Отдел 702 0804 0222051 35,0 5 5 5 5 5 5 5
мероприятий с инвалидами культуры,
и детьми-инвалидами спорта и
молодежной
политики
администрации
Краснинского
муниципального
района

Подпрограмма 3 "Развитие ВСЕГО 112017,9 15514,3 15514,3 15514,3 16165,0 16385,0 16450,0 16475,0
и сохранение культуры
района на 2014 - 2020 Соисполнитель: 0,0
годы"
Отдел 0,0
культуры,
спорта и
молодежной
политики
администрации
Краснинского
муниципального
района

МБУ "МЦКД" 0,0

МБУК "КМБ" 0,0

МБУ "ЦБУК" 0,0

МБОУ ДОД 0,0
"КДШИ"

Основное мероприятие 1 Отдел 702 0804 0239999 1423,5 174,5 174,5 174,5 200 200 250 250
подпрограммы 3: культуры,
Организация и проведение спорта и
культурно-досуговых молодежной
мероприятий, развитие политики
народного творчества администрации
Краснинского
муниципального
района

Основное мероприятие 2 Отдел 87081,9 12127,3 12127,3 12127,3 12600,0 12700,0 12700,0 12700,0
подпрограммы 3: культуры,
Предоставление субсидий спорта и
муниципальным бюджетным молодежной
учреждениям культуры политики
муниципального района администрации
для организации Краснинского
деятельности и муниципального
исполнения района
муниципального задания -
всего

в том числе:

Субсидии на организацию Отдел 702 0801 4409900 37320,0 5240 5240 5240 5400 5400 5400 5400
деятельности и культуры,
исполнение спорта и
муниципального задания молодежной
МБУ "МЦКД" политики
администрации
Краснинского
муниципального
района

Субсидии на организацию Отдел 702 0801 4429900 17061,9 2387,3 2387,3 2387,3 2400 2500 2500 2500
деятельности и культуры,
исполнение спорта и
муниципального задания молодежной
МБУК "КМБ" политики
администрации
Краснинского
муниципального
района

Субсидии на организацию Отдел 702 0801 4529900 32700,0 4500 4500 4500 4800 4800 4800 4800
деятельности и культуры,
исполнение спорта и
муниципального задания молодежной
МБУ "ЦБУК" политики
администрации
Краснинского
муниципального
района

Основное мероприятие 3 Отдел 2157,5 267,5 267,5 267,5 315 330 345 365
подпрограммы 3: культуры,
Предоставление субсидий спорта и
муниципальным бюджетным молодежной
учреждениям культуры политики
муниципального района на администрации
иные цели - всего Краснинского
муниципального
района

в том числе:

Укрепление Отдел 313,0 26 26 26 50 55 60 70
материально-технической культуры,
базы учреждений культуры спорта и 702 0801 0232052 78,0 6 6 6 13 14 15 18
молодежной
политики 702 0801 0238625 235,0 20 20 20 37 41 45 52
администрации
Краснинского
муниципального
района

Комплектация книжного Отдел 1747,0 229 229 229 250 260 270 280
фонда библиотек культуры,
спорта и 702 0801 0232053 428,0 51 51 51 60 65 70 80
молодежной
политики 702 0801 0235144 1319,0 178 178 178 190 195 200 200
администрации
Краснинского
муниципального
района

Повышение квалификации Отдел 97,5 12,5 12,5 12,5 15 15 15 15
работников учреждений культуры,
культуры спорта и 702 0801 0232054 65,5 8,5 8,5 8,5 10 10 10 10
молодежной
политики 702 0801 0238628 32,0 4 4 4 5 5 5 5
администрации
Краснинского
муниципального
района

Основное мероприятие 4 Отдел 702 0702 4239900 21000,0 2900 2900 2900 3000 3100 3100 3100
подпрограммы 3: культуры,
Предоставление субсидий спорта и
для организации молодежной
деятельности и политики
исполнения администрации
муниципального задания Краснинского
для учреждений муниципального
дополнительного района
образования

Основное мероприятие 5 Отдел 355,0 45,0 45,0 45,0 50,0 55,0 55,0 60,0
подпрограммы 3: культуры,
Укрепление спорта и 702 0702 0232055 74,0 10 10 10 10 11 11 12
материально-технической молодежной
базы и капитальные политики 702 0702 0238625 281,0 35 35 35 40 44 44 48
вложения учреждений администрации
дополнительного Краснинского
образования муниципального
района






Приложение 3
к муниципальной программе
"Развитие социальной сферы
Краснинского
муниципального района
Липецкой области"

ПРОГНОЗНАЯ ОЦЕНКА РАСХОДОВ ПО ИСТОЧНИКАМ РЕСУРСНОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ
СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ КРАСНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ"

Таблица


№ п/п Наименование Источники Расходы (тыс. руб.)
подпрограмм ресурсного
обеспечения Всего 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

------------------------------------------------------------------
--> примечание.
Содержание графы 1 данной части текста соответствует официальному
тексту документа.
------------------------------------------------------------------
200,01 Муниципальная Всего 1512883,5 201609,3 203851,4 215793,8 222163,5 221853,5 223338,5 224273,5
программа "Развитие
социальной сферы Федеральный 1319,0 178,0 178,0 178,0 178,0 190,0 195,0 200,0
Краснинского бюджет
муниципального района
Липецкой области" Областной 950388,7 123810,7 126985,5 138907,9 140297,9 139325,9 140459,9 140600,9
бюджет

Местный 561175,8 77620,6 76687,9 76707,9 81687,6 82337,6 82683,6 83472,6
бюджет

Средства 0 0 0 0 0 0 0 0
внебюджетных
источников
<*>

2. Подпрограмма 1 Всего 1348231,6 178947,0 181189,1 193131,5 198278,5 197698,5 199088,5 199898,5
"Развитие образования
на 2014 - 2020 годы" Федеральный 0 0 0 0 0 0 0 0
бюджет

Областной 948440,7 123551,7 126726,5 138648,9 140015,9 139035,9 140165,9 140295,9
бюджет

Местный 399790,9 55395,3 54462,6 54482,6 58262,6 58662,6 58922,6 59602,6

Средства 0 0 0 0 0 0 0 0
внебюджетных
источников
<*>

3. Подпрограмма 2 Всего 652634,0 7148,0 7148,0 7148,0 7720,0 7770,0 7800,0 7900,0
"Духовно-нравственное
и физическое развитие Федеральный 0 0 0 0 0 0 0 0
жителей района на
2014 - 2020 годы" Областной 1400,0 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0

Местный 51234,0 6948,0 6948,0 6948,0 7520,0 7570,0 7600,0 7700,0
бюджет

Средства 0 0 0 0 0 0 0 0
внебюджетных
источников
<*>

4. Подпрограмма 3 Всего 112017,9 15514,3 15514,3 15514,3 16165,0 16385,0 16450,0 16475,0
"Развитие и
сохранение культуры Федеральный 1319,0 178,0 178,0 178,0 190,0 195,0 200,0 200,0
района на 2014 - 2020
годы" Областной 548,0 59,0 59,0 59,0 82,0 90,0 94,0 105,0

Местный 110150,9 15277,3 15277,3 15277,3 15893,0 16100,0 16156,0 16170,0
бюджет


--------------------------------
<*> Средства физич. и юрид. лиц, в т.ч. средства бюджетных учреждений, полученные от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности.





Приложение 4
к муниципальной программе
"Развитие социальной сферы
Краснинского
муниципального района
Липецкой области"

Паспорт подпрограммы муниципальной программы
Краснинского муниципального района
"Развитие образования на 2014 - 2020 годы"


Ответственный исполнитель Отдел образование администрации Краснинского
и (или) соисполнители муниципального района

Ответственный Отдел опеки и попечительства администрации
соисполнитель Краснинского муниципального района

Программно-целевые Программно-целевые инструменты в подпрограмме 1
инструменты Подпрограммы "Развитие образования на 2014 - 2020 годы"
(далее - Подпрограмма) не применяются

Задачи Подпрограммы 1. Развитие системы дошкольного образования.
2. Развитие системы общего образования.
3. Развитие системы дополнительного
образования, организация отдыха и оздоровления
детей в каникулярное время.
4. Обеспечение достаточного уровня жизни
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, а также защита их прав и законных
интересов

Показатели задач Показатель 1 задачи 1.
Подпрограммы Обеспеченность детей в возрасте 3 - 7 лет
местами в дошкольных образовательных
учреждениях, %.
Показатель 1 задачи 2.
Доля выпускников общеобразовательных
учреждений, не сдавших единый государственный
экзамен, в общей численности выпускников, %.
Показатель 2 задачи 2.
Доля муниципальных ОУ, соответствующих
современным требованиям обучения, в общем
количестве муниципальных образовательных
учреждений, %.
Показатель 1 задачи 3.
Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих
услуги по дополнительному образованию в
организациях различной организационно-правовой
формы, в общей численности детей данной
возрастной группы, %.
Показатель 2 задачи 3.
Доля детей школьного возраста до 15 лет
(включительно), обеспеченных всеми видами
отдыха и оздоровления, от общего количества
детей школьного возраста до 15 лет
(включительно), проживающих на территории
муниципального района, %.
Показатель 1 задачи 4.
Удельный вес детей-сирот, детей, оставшихся без
попечения родителей, переданных на воспитание в
семьи, по отношению к числу детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, %.
Показатель 2 задачи 4.
Выявление детей-сирот

Сроки реализации 2014 - 2020 годы
Подпрограммы

Объемы финансирования с Объемы финансирования, связанные с реализацией
разбивкой по годам Подпрограммы, финансируемые за счет средств
реализации Подпрограммы бюджета муниципального района, предположительно
составят всего 399790,9 тыс. рублей,
в том числе по годам:
2014 г. - 55395,3 тыс. руб.;
2015 г. - 54462,6 тыс. руб.;
2016 г. - 54482,6 тыс. руб.;
2017 г. - 58262,6 тыс. руб.;
2018 г. - 58662,6 тыс. руб.;
2019 г. - 58922,6 тыс. руб.;
2020 г. - 59602,6 тыс. руб.
Источником финансирования Подпрограммы являются
средства бюджета муниципального района. Объемы
бюджетного финансирования ежегодно уточняются в
процессе исполнения бюджета муниципального
района на очередной финансовый год и плановый
период

Ожидаемые результаты Показатель 1 задачи 1.
реализации Подпрограммы Увеличение обеспеченности детей местами в
дошкольных образовательных учреждениях до 100%.
Показатель 1 задачи 2.
Уменьшение доли выпускников общеобразовательных
учреждений, не сдавших единый государственный
экзамен, в общей численности выпускников до 0%.
Показатель 2 задачи 2.
Увеличение доли муниципальных ОУ,
соответствующих современным требованиям
обучения, в общем количестве муниципальных
образовательных учреждений до 70%.
Показатель 1 задачи 3.
Увеличение доли детей в возрасте 5 - 18 лет,
получающих услуги по дополнительному
образованию в организациях различной
организационно-правовой формы, в общей
численности детей данной возрастной группы до
67%.
Показатель 2 задачи 3.
Увеличение доли детей школьного возраста до 15
лет (включительно), обеспеченных всеми видами
отдыха и оздоровления, от общего количества
детей школьного возраста до 15 лет
(включительно), проживающих на территории
муниципального района, до 86%.
Показатель 1 задачи 4.
Устройство детей-сирот в семьи - до 100% от
количества оставшихся без попечения. Повышение
качества содержания детей-сирот в семьях


1. Характеристика сферы образования, описание основных проблем в указанной сфере, анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков ее развития.
В современных условиях система образования становится одним из важнейших факторов, обеспечивающих экономический рост, социальную стабильность, развитие институтов гражданского общества в Краснинском районе. Уровень образованности населения, развитость образовательной и научной инфраструктуры в районе является обязательным условием развития общества и экономики.
Сложившаяся в районе система образования обеспечивает непрерывность, доступность и качество всех ступеней и уровней образования. За годы своего существования она сохранила и приумножила лучшие традиции отечественного образования, реализовала стабильное надежное функционирование своих компонентов, предоставила широкие возможности всем жителям района реализовать право на образование.
Обеспечение доступности качественного общего образования, выравнивание стартовых возможностей его получения позволит снизить социальную дифференциацию, заложить необходимую основу для социальной, территориальной и образовательной мобильности детей и молодежи.
Районная политика в области образования в период с 2006 по 2013 годы осуществлялась в соответствии с Концепцией модернизации российского образования на период до 2010 года, Федеральной целевой программой развития образования, приоритетным национальным проектом "Образование", областной целевой программой "Модернизация образования Липецкой области на 2009 - 2011 годы", ведомственной целевой программой "Развитие системы образования в Краснинском муниципальном районе на 2012 - 2014 годы", муниципальной целевой программой "Модернизация образования Краснинского муниципального района на 2012 - 2014 годы".
За период реализации районной целевой программы "Модернизация образования Краснинского муниципального района на 2012 - 2014 годы" удалось обеспечить достижение основных целевых показателей и индикаторов, начать осуществление системных изменений в отрасли, формирование новой модели образования. Практически по всем направлениям активизировались процессы, нацеленные на улучшение не только количественных показателей, но и качественных изменений. Создана устойчивая основа для дальнейшего инновационного развития системы образования Краснинского муниципального района.
В результате реализации приоритетного национального проекта "Образование" улучшились условия обучения за счет обновления материально-технической базы, организации ежедневного подвоза учащихся, выросла доля учителей, владеющих в совершенстве компьютером, имеющих собственные сайты, в школах появились новые методики и инструментарии преподавания, заработала государственно-общественная система управления.
Однако результаты анализа современного состояния образования района свидетельствуют о том, что образовательная система, демонстрируя внешнюю целостность, сохраняет внутри себя проблемы и противоречия.
Сегодня не теряют своей остроты следующие проблемы, обусловившие разработку Подпрограммы:
1. Необходимость обновления содержания и технологии образования в условиях перехода на государственные образовательные стандарты второго поколения.
Одним из главных направлений повышения качества образования является совершенствование структуры и содержания общего образования. С 1 сентября 2011 г. все общеобразовательные учреждения района обеспечили переход на новые государственные образовательные стандарты начального общего образования, с 2015 года предстоит переход на стандарты основного общего образования.
Вопросы перехода на новые стандарты образования и одновременное повышение качества образовательного процесса требуют обновления содержания и технологий образования, выполнения:
материально-технических условий реализации основной образовательной программы учреждения, в том числе информационно-образовательной среды учреждения, организации внеурочной деятельности учащихся во второй половине дня (с привлечением учреждений дополнительного образования), отдыха и питания учащихся;
требований к кадровым условиям реализации основной образовательной программы учреждения (100-процентное повышение квалификации всех учителей, приступающих к реализации новых образовательных стандартов). Серьезным фактором, влияющим на развитие муниципального образования, продолжает оставаться демографическая ситуация. Уменьшение за последние 5 лет контингента учащихся в районе более чем на 300 человек привело к существенному сокращению сети образовательных учреждений. Количество обучающихся, подвозимых школьным транспортом, растет ежегодно. В сложившихся условиях необходимо обеспечить равный доступ обучающихся вне зависимости от места жительства за счет безопасного подвоза обучающихся. Актуальным остается приобретение новых автобусов, соответствующих ГОСТ Р-51160-98 "Автобусы для перевозки детей. Технические условия", для поэтапной замены имеющегося автотранспорта. Становятся актуальными следующие мероприятия: осуществление мониторинга образовательных потребностей жителей района, активное развитие сетевого взаимодействия с образовательными учреждениями и другими организациями в целях кооперации ресурсов для предоставления широкого спектра востребованных образовательных услуг, в том числе дистанционного обучения, создание опорных базовых школ, сельских социокультурных комплексов для развития диалога с местным сообществом, обеспечение широкополосного высокоскоростного доступа образовательных учреждений к ресурсам сети Интернет, модернизация общеобразовательных учреждений, обновление компьютерной техники, программного обеспечения, обновление спортивного инвентаря, кухонно-технологического оборудования, приобретение и замена мебели, обновление и совершенствование автопарка, оснащение образовательного процесса игровым, учебно-лабораторным оборудованием в связи с введением федеральных государственных образовательных стандартов, обеспечение роста предоставления дошкольных образовательных услуг, повышение квалификации педагогических работников и руководителей ОУ, обеспечение защиты персональных данных обучающихся в общеобразовательных учреждениях.
2. Заниженный социальный статус и недостаточный общественный престиж работников системы образования.
Реализация задач модернизации образования района требует профессиональной и социальной состоятельности педагогических и руководящих кадров образовательных учреждений.
Необходимость повышения социального статуса и общественного престижа работников системы образования неразрывно связана с комплексом мероприятий, нацеленных на поддержку лучших учителей, тиражирование их опыта, развитие профессиональной коммуникации, стимулирование притока в школы молодых кадров для создания оптимального баланса между работниками со стажем педагогической работы свыше 20 лет и молодыми специалистами. Кадровая проблема в образовании района сегодня заключается в старении педагогического корпуса и недостаточном количестве в отрасли молодых учителей.
В системе общего образования области по состоянию на 2012 - 2013 учебный год работал 121 учитель, из которых 60% (от общего количества) учителей имеют стаж работы свыше 20 лет; 7,4% (9 человек) составляют люди, достигшие пенсионного возраста и старше; 2,4% - молодые специалисты в возрасте до 25 лет.
При значительной доле учителей, достигших пенсионного возраста, медленно идет обновление кадрового состава педагогических работников. В целом обновление контингента учителей в школах района происходит темпами не более 0,0 - 0,1% в год. Обновление кадрового состава общеобразовательных учреждений осуществляется за счет привлечения молодых специалистов через создание системы мероприятий мотивационного и стимулирующего характера и внедрение механизмов, позволяющих создать условия для их успешной профессиональной адаптации, а также через конкурсы профессионального мастерства (районный публичный конкурс "Учитель года", районный образовательный форум, профессиональный праздник День учителя и др.).
Также планируется:
- дальнейшая разработка дополнительных мер поддержки молодых учителей на уровне муниципалитета и образовательных учреждений (единовременная денежная выплата молодым специалистам, впервые устраивающимся на работу в образовательное учреждение);
- обеспечение доступным жильем молодых специалистов в рамках областных целевых программ.
Результатом проведенных мероприятий должно стать увеличение числа молодых учителей, пришедших работать в общеобразовательные учреждения района в возрасте до 30 лет, к 2020 году до 11% в общей численности учителей общеобразовательных учреждений.
3. Ухудшение здоровья обучающихся и воспитанников образовательных учреждений.
Особое внимание в деятельности учреждений образования уделяется сохранению и укреплению здоровья детей. Работа в этом направлении приобретает особую актуальность и предполагает как развитие учреждений физкультурно-спортивной направленности, так и более интенсивную работу по обеспечению здоровьесберегающих форм и технологий педагогического процесса.
Система образования района использует и такой ресурс охраны здоровья детей, как организация их отдыха. Ежегодно в оздоровительных лагерях дневного пребывания отдыхает до 65% школьников. Сохранение здоровья детей путем внедрения новых здоровьесберегающих технологий и активного развития физической культуры и спорта предусматривает оборудование спортивных площадок и обновление спортивного инвентаря.
Улучшение материально-технической базы учреждений дополнительного образования, расширение спектра и объема услуг дополнительного образования способствует интеграции системы общего образования с дополнительным в условиях усиления воспитательной составляющей образовательного процесса.
Согласно сведениям ГУЗ "Краснинская ЦРБ" основным источником сведений о состоянии здоровья школьников служат результаты обязательных профилактических медицинских осмотров.
48,6 процента школьников района могут быть отнесены к категории абсолютно здоровых. Низкая двигательная активность, несформированность у детей и подростков умений и навыков здорового образа жизни, отсутствие заинтересованности детей и родителей в получении питания в образовательном учреждении, устаревшие технологические возможности школьных пищеблоков - вопросы, требующие решения.
Среди принятых мер по сохранению и укреплению здоровья воспитанников и обучающихся района особенно значимым стало увеличение до трех часов преподавания предмета "Физическая культура" (100% общеобразовательных учреждений района). Однако по-прежнему актуальны вопросы формирования единой здоровьесозидающей образовательной среды, создания системы непрерывного обучения подрастающего поколения в области культуры здоровья, проведения мониторинга индивидуального здоровья детей, а также целостной системы управления здоровьеориентированным образовательным пространством Краснинского района.
Проводимые в рамках Подпрограммы мероприятия обеспечат условия для инновационного социально ориентированного развития регионального образования.
Выполнению поставленной задачи могут мешать риски, сложившиеся под воздействием негативных факторов и имеющихся в обществе социально-экономических проблем:
- финансово-экономические риски, связанные с сокращением в ходе реализации Подпрограммы предусмотренных объемов бюджетных средств. Это потребует внесения изменений в Подпрограмму, пересмотра значений целевых индикаторов и показателей, и, возможно, отказа от реализации отдельных мероприятий. Сокращение финансирования Подпрограммы негативным образом скажется на показателях Подпрограммы и решении конкретных задач;
- нормативно-правовые риски, связанные с возможным возникновением пробелов в правовом регулировании реализации предлагаемых в Подпрограмме мероприятий, а также ограниченных возможностей правового регулирования значимых вопросов развития сферы образования;
- социальные риски, связанные с демографической ситуацией.
С целью минимизации влияния рисков на достижение запланированных результатов ответственным исполнителем возможно применение следующих мер:
- планирование реализации Подпрограммы;
- мониторинг реализации Подпрограммы, позволяющий отслеживать выполнение запланированных мероприятий и своевременно вносить изменения в состав основных мероприятий, сроки их реализации, а также в объемы бюджетных ассигнований;
- оперативное реагирование на изменения факторов внешней и внутренней среды и внесение соответствующих корректировок в Подпрограмму;
- контроль выполнения показателей на всех стадиях реализации Подпрограммы.

2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации Подпрограммы, задачи, описание показателей задач.
В соответствии со Стратегией социально-экономического развития Краснинского муниципального района на период до 2020 года основным приоритетом муниципальной политики является создание условий для инновационного, социально ориентированного развития сферы образования.
Исходя из вышеуказанного поставлены задачи Подпрограммы и определены показатели их решения:
Задача 1. Развитие системы дошкольного образования.
Показатель 1 задачи 1. Обеспеченность детей в возрасте 3 - 7 лет местами в дошкольных образовательных учреждениях.
Показатель характеризует возможность получения детьми услуг дошкольного образования в отчетном году в районе и позволяет оценивать результаты реализации мероприятий, направленных на снижение очередности в детских садах.
Данный показатель определяется как отношение численности детей 3 - 7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования в отчетном году, к общей численности детей 3 - 7 лет, желающих осваивать образовательные программы дошкольного образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, в отчетном году.
Источники исходных данных - ведомственная отчетность, данные федеральной статистической отчетности.
Задача 2. Развитие системы общего образования.
Показатель 1 задачи 2. Доля выпускников общеобразовательных учреждений, не сдавших единый государственный экзамен, в общей численности выпускников.
Показатель характеризует конечный результат деятельности общеобразовательных учреждений и позволяет оценивать результаты итоговой аттестации выпускников.
Данный показатель определяется как отношение численности выпускников общеобразовательных учреждений, не сдавших единый государственный экзамен в отчетном году, к общей численности выпускников общеобразовательных учреждений района в отчетном году.
Источники исходных данных - ведомственная отчетность, данные федеральной статистической отчетности.
Показатель 2 задачи 1. Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных образовательных учреждений.
Показатель характеризует возможность обеспечения учащихся общеобразовательными учреждениями, соответствующими современным требованиям обучения, и позволяет оценивать результаты реализации мероприятий на создание общеобразовательных учреждений, отвечающих современным требованиям обучения. Данный показатель определяется как отношение количества муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения в отчетном году, к общему количеству муниципальных образовательных учреждений в отчетном году.
Задача 3. Развитие системы дополнительного образования, организация отдыха и оздоровления детей в каникулярное время.
Показатель 1 задачи 3. Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы, в общей численности детей данной возрастной группы.
Показатель характеризует возможность получения детьми услуг дополнительного образования в отчетном году в области и позволяет оценивать результаты реализации мероприятий, направленных на увеличение количества детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования.
Данный показатель определяется как отношение численности детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования в отчетном году, к общей численности детей и молодежи 5 - 18 лет в муниципальном районе в отчетном году.
Источники исходных данных - ведомственная отчетность, данные федеральной статистической отчетности.
Показатель 2 задачи 3. Доля детей школьного возраста до 15 лет (включительно), обеспеченных всеми видами отдыха и оздоровления, от общего количества детей школьного возраста до 15 лет (включительно), проживающих на территории муниципального района.
Показатель характеризует возможность обеспечения детей отдыхом и оздоровлением в лагерях дневного пребывания в отчетном году в муниципальном районе и позволяет оценивать результаты реализации мероприятий, направленных на отдых и оздоровление детей.
Данный показатель определяется как отношение численности детей школьного возраста до 15 лет (включительно), обеспеченных всеми видами отдыха и оздоровления в отчетном году, к общей численности детей школьного возраста до 15 лет (включительно), проживающих на территории муниципального района в отчетном году.
Задача 4. Обеспечение достаточного уровня жизни детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также защита их прав и законных интересов.
Показатель 1 задачи 4. Удельный вес детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи, по отношению к числу детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, %.
Показатель 2 задачи 4. Выявлено детей-сирот, человек.
Источники исходных данных - ведомственная отчетность, данные федеральной статистической отчетности.

3. Сроки и этапы реализации Подпрограммы.
Подпрограмма реализуется в 2014 - 2020 годах.

4. Характеристика основных мероприятий программы с описанием всех механизмов и инструментов, реализация которых запланирована в составе основных мероприятий.
Задача 1. Развитие системы дошкольного образования.
Для выполнения поставленной задачи по развитию системы дошкольного образования предполагается проведение следующих мероприятий.
Основное мероприятие 1 "Обеспечение деятельности дошкольных учреждений и создание условий для развития дошкольного образования" включает в себя: укрепление материально-технической базы действующих дошкольных учреждений, улучшение инфраструктуры, организация питания детей, содержание недвижимого имущества и т.д.
Основное мероприятие 2 "Повышение уровня охвата дошкольным образованием путем ввода дополнительных мест в учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования". В рамках данного мероприятия предполагается в 2014 г. открыть группу в МБДОУ ЦРР детский сад "Солнышко" с. Красное.
Основное мероприятие 3 "Сопровождение и информационно-консультационное обслуживание автоматизированной системы приема заявлений о постановке на очередь в муниципальное образовательное учреждение, реализующее основную общеобразовательную программу дошкольного образования".
Основное мероприятие 4 "Повышение квалификации педагогических работников и переподготовка руководителей муниципальных дошкольных образовательных учреждений". Данное мероприятие включает в себя финансирование расходов на оплату курсов повышения квалификации в рамках введения федерального государственного образовательного стандарта в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования.
Основное мероприятие 5 "Поддержка деятельности одаренных детей, воспитателей и образовательных учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования".
В рамках данного основного мероприятия предполагается финансирование расходов на:
- проведение районных соревнований для дошкольников;
- проведение конкурса "Воспитатель года".
Задача 2. Развитие системы общего образования.
Для выполнения поставленной задачи по развитию системы общего образования предполагается проведение следующих мероприятий.
Основное мероприятие 1 "Создание условий для получения основного общего образования" включает в себя: финансирование расходов на материально-техническое обслуживание школ, на содержание недвижимого имущества, уплату налогов, приобретение материальных запасов и т.д.
Основное мероприятие 2 "Приобретение автотранспорта для подвоза детей в общеобразовательные учреждения (финансирование за счет районного бюджета в размере 10%)". В процессе реализации Подпрограммы в учреждениях образования планируется провести замену транспортных средств со сроком эксплуатации более семи лет.
Основное мероприятие 3 "Приобретение интерактивных комплексов".
Данное мероприятие предполагает финансирование за счет районного бюджета в размере не менее 10% расходов на приобретение интерактивных комплексов для классов, где вводятся федеральные государственные стандарты образования".
Мероприятия, направленные на модернизацию общеобразовательных учреждений путем организации в них дистанционного обучения для обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений (финансирование за счет районного бюджета в размере не менее 10%).
Основное мероприятие 4 "Мероприятия, направленные на модернизацию общеобразовательных учреждений путем организации в них дистанционного обучения для обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений (финансирование за счет районного бюджета в размере не менее 10%)".
Основное мероприятие 5 "Оснащение общеобразовательных учреждений спортивным оборудованием и инвентарем (финансирование за счет районного бюджета в размере не менее 10%)".
Основное мероприятие 6 "Повышение квалификации педагогических работников и переподготовка руководителей муниципальных образовательных учреждений". Данное мероприятие предполагает финансирование за счет районного бюджета в размере не менее 10% расходов на курсы повышения квалификации педагогических работников.
Основное мероприятие 7 "Оснащение общеобразовательных учреждений оборудованием для школьных столовых (финансирование за счет районного бюджета в размере не менее 10%)".
Основное мероприятие 8 "Создание социально-образовательных условий, гарантирующих реализацию творческого потенциала детей района, поддержка деятельности одаренных детей, преподавателей и образовательных учреждений, работающих с одаренными детьми".
В рамках данного основного мероприятия предполагается финансирование расходов на:
- организацию и проведение школьного и муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам;
- организацию участия в региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников;
- организацию и проведение государственной (итоговой) аттестации для выпускников школ района;
- участие школьников во Всероссийской научно-социальной программе для молодежи и школьников "Шаг в будущее" (олимпиады, научные чтения, конференции, лектории и факультативы);
- организацию районного праздника "Выпускной";
- организацию конкурса на лучшую постановку работы по экологическому образованию и воспитанию учащихся;
- участие в областном детском творческом литературном конкурсе;
- организацию и проведение конкурса "Учитель года" и др.
Основное мероприятие 9 "Обеспечение деятельности финансово-экономической службы и аппарата РОНО".
Основное мероприятие 10 "Финансирование на получение лицензии на право ведения образовательной деятельности и аккредитации общеобразовательных организаций".
Задача 3. Развитие системы дополнительного образования, организация отдыха и оздоровления детей в каникулярное время.
Для выполнения поставленной задачи по развитию системы дополнительного образования, организации отдыха и оздоровления детей в каникулярное время предполагается проведение следующих мероприятий.
Основное мероприятие 1 "Повышение эффективности обеспечения общедоступного и бесплатного дополнительного образования" включает в себя: финансирование расходов на материально-техническое оснащение, содержание недвижимого имущества, оплату услуг, обеспечение противопожарной безопасности, оплату труда работников учреждений дополнительного образования и т.д.
Основное мероприятие 2 "Организация оздоровительной кампании детей в лагерях с дневным пребыванием". Выполнение данного мероприятие предусматривает финансирование расходов на организацию питания детей, приобретение медикаментов, канцтоваров и других материальных запасов.
Основное мероприятие 3 "Организация работ старшеклассников в каникулярное время".
Выполнение данного мероприятия предусматривает финансирование выполненных работ старшеклассниками в рамках софинансирования с центром занятости населения.
Задача 4. Обеспечение достаточного уровня жизни детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также защита их прав и законных интересов.
Основное мероприятие 1 "Предоставление выплат на содержание детей, воспитывающихся в приемных семьях".
Основное мероприятие 2 "Выплата денежных средств опекунам (попечителям) на содержание детей, воспитывающихся в семьях опекунов (попечителей)".
Основное мероприятие 3 "Предоставление денежных средств на выплату вознаграждений, причитающихся приемному родителю".
Основное мероприятие 4 "Субсидии для единовременной выплаты детям-сиротам, детям, оставшихся без попечения родителей, и лицам из их числа на ремонт закрепленного жилья".

5. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы.
Потребность в необходимых ресурсах на реализацию Подпрограммы складывается из финансового обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, дополнительного образования в муниципальных образовательных организациях, обеспечения достаточного уровня жизни детей-сирот, оставшихся без попечения родителей, и защиты их прав и законных интересов и осуществляется посредством предоставления субсидии общеобразовательным учреждениям на выполнение муниципального задания.
Общий объем финансирования мероприятий Подпрограммы в 2014 - 2020 гг. предположительно составит всего 1348231,6 тыс. рублей, в том числе:
за счет средств бюджета муниципального района - 399790,9 тыс. рублей;
за счет средств бюджета Липецкой области - 948440,7 тыс. рублей;
из них по годам:
2014 г. - 178947,0 тыс. руб., в том числе:
за счет средств бюджета муниципального района - 55395,3 тыс. руб.;
за счет средств бюджета Липецкой области - 123551,7 тыс. рублей;
2015 г. - 181189,1 тыс. руб., в том числе:
за счет средств бюджета муниципального района - 54462,6 тыс. руб.;
за счет средств бюджета Липецкой области - 126726,5 тыс. рублей;
2016 г. - 193131,5 тыс. руб., в том числе:
за счет средств бюджета муниципального района - 54482,6 тыс. руб.;
за счет средств бюджета Липецкой области - 138648,9 тыс. рублей;
2017 г. - 198278,5 тыс. руб., в том числе:
за счет средств бюджета муниципального района - 58262,6 тыс. руб.;
за счет средств бюджета Липецкой области - 140015,9 тыс. рублей;
2018 г. - 197698,5 тыс. руб., в том числе:
за счет средств бюджета муниципального района - 58662,6 тыс. руб.;
за счет средств бюджета Липецкой области - 139035,9 тыс. рублей;
2019 г. - 199088,5 тыс. руб., в том числе:
за счет средств бюджета муниципального района - 58922,6 тыс. руб.;
за счет средств бюджета Липецкой области - 140165,9 тыс. рублей;
2020 г. - 199898,5 тыс. руб., в том числе:
за счет средств бюджета муниципального района - 59602,6 тыс. рублей;
за счет средств бюджета Липецкой области - 140295,9 тыс. рублей.
В ходе реализации Подпрограммы объемы финансирования подлежат ежегодному уточнению с учетом поступлений субвенций из областного бюджета муниципальному бюджету Краснинского муниципального района и реальных возможностей районного бюджета Краснинского муниципального района.





Приложение 5
к муниципальной программе
"Развитие социальной сферы
Краснинского
муниципального района
Липецкой области"

Паспорт подпрограммы муниципальной программы
Краснинского муниципального района
"Духовно-нравственное и физическое развитие
жителей района на 2014 - 2020 годы"
(далее - Подпрограмма)


Наименование подпрограммы "Духовно-нравственное и физическое развитие
жителей района на 2014 - 2020 годы"

Ответственный исполнитель Отдел культуры, спорта и молодежной политики
администрации Краснинского муниципального
района

Соисполнители Отдел опеки и попечительства администрации
Краснинского муниципального района;
МАУ ФОК "Синий кит";
Отдел ЗАГС администрации Краснинского
муниципального района

Задачи Подпрограммы 1. Приобщение жителей района к регулярным
занятиям ФК и спортом.
2. Создание условий для самореализации
молодежи.
3. Укрепление института семьи и улучшение
демографической ситуации.
4. Создание условий для интеграции инвалидов в
общество

Показатели задач - доля населения, систематически занимающегося
Подпрограммы физической культурой и спортом, в том числе с
ограниченными возможностями здоровья и
инвалидов, %;
- охват населения района оздоровительно-
образовательными услугами по плаванию, %;
- доля молодых людей, принявших участие в
мероприятиях, направленных на физическое
развитие, пропаганду здорового образа жизни,
профилактику асоциальных явлений в молодежной
среде, %;
- коэффициент рождаемости на 1000 чел.
населения, %;
- отношение количества браков к разводам, %;
- удельный вес зданий социальной
инфраструктуры, доступных для инвалидов и
маломобильных групп населения, %

Этапы и сроки реализации 2014 - 2020 годы
Подпрограммы

Объемы финансирования за Объемы финансирования, связанные с реализацией
счет средств районного Подпрограммы, финансируемые за счет средств
бюджета, всего, в том бюджета муниципального района, предположительно
числе по годам реализации составят всего 51234,0 тыс. руб., из них:
Подпрограммы 2014 год - 6948,0 тыс. руб.;
2015 год - 6948,0 тыс. руб.;
2016 год - 6948,0 тыс. руб.;
2017 год - 7520,0 тыс. руб.;
2018 год - 7570,0 тыс. руб.;
2019 год - 7600,0 тыс. руб.;
2020 год - 7700,0 тыс. руб.
Источником финансирования Подпрограммы являются
средства бюджета муниципального района. Объемы
бюджетного финансирования ежегодно уточняются в
процессе исполнения бюджета муниципального
района и при формировании бюджета
муниципального района на очередной финансовый
год и плановый период

Ожидаемые результаты В результате реализации Подпрограммы ожидается
реализации Подпрограммы к 2020 году:
- увеличить долю населения, систематически
занимающегося физической культурой и спортом, в
том числе лиц с ограниченными возможностями
здоровья и инвалидов, до 40%;
- увеличить коэффициент рождаемости до 11,8%;
- увеличить коэффициент отношения количества
браков к числу разводов до 2,5%;
- увеличить долю молодых людей, принявших
участие в мероприятиях, направленных на
физическое развитие, пропаганду здорового
образа жизни, профилактику асоциальных явлений
в молодежной среде, до 16,5%;
- увеличить удельный вес зданий социальной
инфраструктуры, доступных для инвалидов и
маломобильных групп населения, до 50%


1) Характеристика текущего состояния, формулировка основных проблем, анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков в сфере развития физической культуры и спорта, реализации молодежной и демографической политики района.
Проводимый в районе экономический курс, устанавливающий приоритетные задачи социально-экономического развития, определяет конкретные первоочередные шаги в социально-культурных областях, в том числе в сферах физической культуры и спорта, молодежной, семейной и демографической политики, создание доступной среды для маломобильных групп населения.
Среди основных ресурсов в районе важнейшим является население, в котором стратегическая составляющая - молодое поколение. Структура молодого поколения становится все более сложной и многослойной. В условиях социального расслоения, отсутствия у молодых граждан равных возможностей на получение образования, достойной работы продолжают нарастать негативные явления в молодежной среде, усиливается тенденция размывания духовных ценностей, ориентиров. В то же время молодежи свойственно стремление получить образование, открыть собственное дело, реализовать творческий и интеллектуальный потенциал в различных общественных объединениях. В районе проживает около 3 тыс. молодых людей от 14 до 30 лет. В последние годы увеличилась до 15% доля молодых людей, принявших участие в мероприятиях, направленных на поддержку талантливой молодежи, духовно-нравственное воспитание и интеллектуально-творческое развитие молодежи, пропаганду здорового образа жизни. Около 42% молодых людей вовлечены в деятельность общественных объединений, реализацию социально значимых проектов, до 2,7% снизилось количество преступлений, совершенных молодежью в возрасте до 30 лет.
Улучшение социально-экономического положения Краснинского района за последние годы положительно сказывается на преодолении негативных тенденций в демографической ситуации, развитии физической культуры и массового спорта, совершенных молодежью.
В районе наметилась тенденция к улучшению демографической ситуации. В 2012 году коэффициент рождаемости по району составил 11,4%. Проведено 134 торжественных регистрации новорожденных детей. Увеличилось до 190 количество многодетных семей. В районе проживает 17 приемных, 32 опекунские и 426 многодетных семей. Этому во многом способствовало проведение мероприятий в рамках реализации основных направлений демографической и семейной политики.
Физическая культура и спорт становятся все более значимым социальным явлением, положительно влияющим на внедрение здорового образа жизни и спортивного стиля жизни среди населения, на образование и воспитание подрастающего поколения, активное проведение досуга и оздоровление различных социальных групп населения и реабилитацию инвалидов.
Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения неуклонно растет. Если в 2008 году доля населения, систематически занимающегося спортом, составляла 15,5%, то в 2012 году уже 23,6%.
За последние годы в районе создана целостная система социальной поддержки населения, направленная на улучшение качества жизни населения.
Удельный вес зданий, доступных для инвалидов и маломобильных групп населения, к зданиям социальной инфраструктуры в районе в 2012 году составил 8,5%.
В последние годы успешно функционирует система организации и проведения мероприятий с семьями и молодежью, физкультурно-спортивных соревнований, которая позволяет охватить различные группы и категории населения.
Наряду с этим имеются проблемы, сдерживающие развитие физической культуры и спорта, улучшение демографической ситуации в районе, реализацию проектов и инициатив молодежных общественных объединений, это:
- несоответствие уровня материальной базы спортивных сооружений, учреждений задачам развития физической культуры и спорта;
- недостаток квалифицированных кадров по работе в сфере спорта, молодежной политики, с лицами с ограниченными возможностями;
- несформировавшаяся потребность значительной части населения в активных занятиях физической культурой и спортом и здоровом образе жизни;
- недостаточный уровень пропаганды ценностей семейной жизни;
- высокий уровень смертности населения.
Пропаганда сознательного отношения к здоровому образу жизни, активной общественной позиции, ценностям семейной жизни имеет ключевое значение в ходе реализации задач Подпрограммы.
В долгосрочной перспективе прогнозируется рост интереса населения, особенно молодежи, к занятиям физической культурой и массовым спортом, ведению здорового образа жизни, улучшение демографической ситуации в районе.
Выполнению поставленных задач могут мешать риски, сложившиеся под воздействием негативных факторов и имеющихся в обществе социально-экономических проблем.
К основным рискам реализации Подпрограммы можно отнести финансовый и административный риски реализации Подпрограммы.
С целью минимизации влияния рисков на достижение запланированных результатов ответственным исполнителем возможно принятие следующих мер:
- планирование реализации Подпрограммы;
- своевременное внесение изменений в состав основных мероприятий, сроки их реализации, а также в объемы бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий в пределах утвержденных лимитов бюджетных ассигнований на соответствующий год;
- контроль выполнения показателей на всех стадиях реализации Подпрограммы.

2) Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации Подпрограммы, задачи, описание показателей задач Подпрограммы.
В соответствии со Стратегией социально-экономического развития Краснинского муниципального района на период до 2020 года приоритетами политики в сфере реализации Подпрограммы являются:
- реализация социально значимых мероприятий в сфере молодежной и демографической политики;
- определение основных направлений развития демографической, молодежной, массовой физической культуры и спорта;
- обеспечение широких слоев населения условиями для занятий спортом и физической культурой на регулярной основе;
- создание условий для массового привлечения населения к занятиям физической культурой, эффективного использования спортивных сооружений, предназначенных для проведения физкультурно-массовых спортивных мероприятий;
- пропаганда здорового образа жизни среди широких слоев населения с целью формирования соответствующих ценностей и создания необходимых условий для физического и духовно-нравственного развития личности.
В рамках Подпрограммы предполагается решение следующих задач:
Задача 1. Приобщение жителей района к регулярным занятиям ФК и спортом.
Показатель 1. Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в том числе лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, %.
Показатель характеризует численность населения района, систематически занимающегося физической культурой и спортом.
Данный показатель определяется как отношение численности лиц, систематически занимающихся физической культурой и спортом, к общей численности населения в отчетном году.
Показатель 2. Охват населения района оздоровительно-образовательными услугами по плаванию, %.
Показатель характеризует численность населения района, занимающегося плаванием в бассейне.
Данный показатель определяется как отношение численности лиц, занимающихся плаванием в бассейне, к общей численности населения в отчетном году.
Задача 2. Создание условий для самореализации молодежи.
Показатель 1. Доля молодых людей, принявших участие в мероприятиях, направленных на физическое развитие, пропаганду здорового образа жизни, профилактику асоциальных явлений в молодежной среде, %.
Показатель характеризует активность молодежи в рамках проводимых мероприятий.
Данный показатель определяется как отношение численности молодежи, принявшей участие в мероприятиях, к общей численности населения, принявшего участие в мероприятиях.
Задача 3. Укрепление института семьи и улучшение демографической ситуации.
Показатель 1. Коэффициент рождаемости на 1000 чел. населения, %.
Данный показатель определяется как отношение числа родившихся к общему количеству населения на начало года, деленный на 1000.
Показатель 2. Отношение количества браков к разводам, %.
Показатель характеризует отношение браков к разводам.
Задача 4. Создание условий для интеграции инвалидов в общество.
Показатель 1. Удельный вес зданий социальной инфраструктуры, доступных для инвалидов и маломобильных групп населения, %.
Источники исходных данных для расчета показателей - ведомственная отчетность, данные статистической отчетности.
Прогнозные значения показателей представлены в приложении 1 к муниципальной программе.

3) Сроки и этапы реализации Подпрограммы.
Срок реализации Подпрограммы охватывает период 2014 - 2020 годов без выделения этапов.

4) Характеристика основных мероприятий Подпрограммы с описанием всех механизмов и инструментов, реализация которых запланирована в составе основных мероприятий.
Задача 1. Приобщение жителей района к регулярным занятиям ФК и спортом.
Основное мероприятие 1 "Организация и проведение мероприятий, направленных на приобщение населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом, развитие физической культуры и спорта лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов".
В рамках данного основного мероприятия запланировано финансирование реализации инструментов социально-психологического воздействия, таких как фестивали и первенства района (спортивных семей, лиц с ограниченными возможностями, футбола, русской лапты, хоккея, волейбола, вольной борьбы), физкультурные и спортивные мероприятия ("Лыжня России", "Оранжевый мяч", "Кросс наций", "Эстафета Победы" и др.), спартакиады (трудящихся, учащихся, допризывной молодежи), праздничные мероприятия, посвященные Дню физкультурника; подготовка, организация и проведение среди лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов соревнований, включенных в календарный план официальных физкультурных и спортивных мероприятий Краснинского района по видам спорта.
Основное мероприятие 2 "Предоставление субсидии муниципальному автономному учреждению физкультурно-оздоровительному комплексу для организации деятельности и исполнения муниципального задания".
В рамках данного основного мероприятия запланировано финансирование расходов на оплату труда с начислениями, коммунальные услуги, услуги связи, содержание имущества, прочие работы и услуги, увеличение стоимости основных средств, увеличение стоимости материальных запасов, улучшение материально-технической базы, повышение квалификации работников муниципального автономного учреждения физкультурно-оздоровительного комплекса.
Задача 2. Создание условий для самореализации молодежи.
Основное мероприятие 1 "Организация и проведение социально значимых, военно-патриотических мероприятий с детьми и молодежью, детскими и молодежными общественными организациями и объединениями".
В составе основного мероприятия 1 запланирована реализация инструментов социально-психологического воздействия, таких как фестивали и конкурсы, акции, слеты, форумы ("В армии служить почетно", "Безопасное колесо", "Будущее России", "Вожатый года", "Молодежная палитра", "Начало пути" и др.), проведение торжественных мероприятий, приемов в честь Дня российской молодежи, проведение конкурсов патриотической песни и других мероприятий, включенных в календарный план официальных мероприятий с детьми и молодежью Краснинского района.
Задача 3. Укрепление института семьи и улучшение демографической ситуации в районе.
Основное мероприятие 1 "Организация и проведение социально значимых мероприятий с семьями района".
В составе основного мероприятия предусмотрено финансирование реализации инструментов социально-психологического воздействия, таких как фестивали семейного творчества, торжественная регистрация новорожденных детей, торжественный прием опекунских и приемных детей, проведение Дня семьи, любви и верности, Дня матери, Дня отца и др.
Задача 4. Создание условий для интеграции инвалидов в общество.
Основное мероприятие 1 "Паспортизация и дооборудование объектов социальной сферы".
В составе основного мероприятия предусмотрено финансирование реализации мероприятий по дооборудованию объектов социальной инфраструктуры специальными приспособлениями для инвалидов и маломобильных групп населения.
Основное мероприятие 2 "Организация и проведение мероприятий с инвалидами и детьми-инвалидами.
В составе основного мероприятия предусмотрено финансирование мероприятий, которые будут проводиться с детьми-инвалидами и инвалидами в течение года.

5) Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации.
Общий объем финансирования мероприятий Подпрограммы в 2014 - 2020 гг. предположительно составит всего 52634,0 тыс. руб., в том числе:
за счет средств бюджета муниципального района - 51234,0 тыс. руб.;
за счет средств бюджета Липецкой области - 1400,0 тыс. руб.
Из них по годам:
2014 год - 7148,0 тыс. рублей, в том числе:
за счет средств бюджета муниципального района - 6948,0 тыс. рублей;
за счет средств бюджета Липецкой области - 200,0 тыс. рублей.
2015 год - 7148,0 тыс. рублей, в том числе:
за счет средств бюджета муниципального района - 6948,0 тыс. рублей;
за счет средств бюджета Липецкой области - 200,0 тыс. рублей.
2016 год - 7148,0 тыс. рублей, в том числе:
за счет средств бюджета муниципального района - 6948,0 тыс. рублей;
за счет средств бюджета Липецкой области - 200,0 тыс. рублей.
2017 год - 7720,0 тыс. рублей, в том числе:
за счет средств бюджета муниципального района - 7520,0 тыс. рублей;
за счет средств бюджета Липецкой области - 200,0 тыс. рублей.
2018 год - 7770,0 тыс. рублей, в том числе:
за счет средств бюджета муниципального района - 7570,0 тыс. рублей;
за счет средств бюджета Липецкой области - 200,0 тыс. рублей.
2019 год - 7800,0 тыс. рублей, в том числе:
за счет средств бюджета муниципального района - 7600,0 тыс. рублей;
за счет средств бюджета Липецкой области - 200,0 тыс. рублей.
2020 год - 7900,0 тыс. рублей, в том числе:
за счет средств бюджета муниципального района - 7700,0 тыс. рублей;
за счет средств бюджета Липецкой области - 200,0 тыс. рублей.





Приложение 6
к муниципальной программе
"Развитие социальной сферы
Краснинского
муниципального района
Липецкой области"

Паспорт подпрограммы муниципальной программы
Краснинского муниципального района
"Развитие и сохранение культуры района на 2014 - 2020 годы"
(далее - Подпрограмма)


Наименование Подпрограммы "Развитие и сохранение культуры района
на 2014 - 2020 годы" (далее - Подпрограмма)

Ответственный исполнитель Отдел культуры, спорта и молодежной политики
администрации Краснинского муниципального
района

Соисполнители

Задачи Подпрограммы 1. Удовлетворение потребностей населения в
сфере культуры.
2. Обеспечение дополнительного образования
детей в сфере культуры и искусства

Показатели задач - удельный вес населения, участвующего в
Подпрограммы платных культурно-досуговых мероприятиях,
проводимых муниципальными учреждениями
культуры, % (планируется довести к 2020 году до
401,5%);
- количество библиографических записей фондов
муниципальных библиотек, отраженных в
электронном каталоге (2000 штук);
- количество пользователей муниципальных
библиотек от общего населения района (80%);
- охват населения организованным досугом
(18,3%);
- охват детей культурологическим образованием
(12%)

Этапы и сроки реализации 2014 - 2020 годы
Подпрограммы

Объемы финансирования за Объемы финансирования, связанные с реализацией
счет средств районного Подпрограммы, финансируемые за счет средств
бюджета, всего, в том бюджета муниципального района, предположительно
числе по годам реализации составят всего 110150,9 тыс. руб., из них:
Подпрограммы 2014 год - 15277,3 тыс. руб.;
2015 год - 15277,3 тыс. руб.;
2016 год - 15277,3 тыс. руб.;
2017 год - 15893,0 тыс. руб.;
2018 год - 16100,0 тыс. руб.;
2019 год - 16156,0 тыс. руб.;
2020 год - 16170,0 тыс. руб.
Источником финансирования Подпрограммы являются
средства бюджета муниципального района. Объемы
бюджетного финансирования ежегодно уточняются в
процессе исполнения бюджета муниципального
района и при формировании бюджета
муниципального района на очередной финансовый
год и плановый период

Ожидаемые результаты В результате реализации Подпрограммы к 2020
реализации Подпрограммы году предполагается:
- повышение удельного веса населения,
участвующего в платных культурно-досуговых
мероприятиях, проводимых муниципальными
учреждениями культуры, довести до 401,2%;
- увеличение количества экземпляров новых
поступлений в фонды документов межпоселенческих
библиотек;
- количество пользователей муниципальных
библиотек от общего населения района должно
составить не менее 80%;
- увеличение доли охвата населения
организованным досугом до 18,3%;
- увеличение темпов информатизации библиотек и
развитие деятельности по предоставлению
ресурсов пользователям, что позволит обеспечить
широкий доступ к библиотечно-информационным
ресурсам и отражение в электронных каталогах
100% названий документов библиотечного фонда;
- охват детей культурологическим образованием
должен достигнуть 12%


1) Характеристика текущего состояния, в том числе формулировки основных проблем, анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков в сфере развития и сохранения культуры района.
В период социально-экономических преобразований, происходящих в обществе, основной целью Краснинского муниципального района в сфере культуры является сохранение богатого культурного наследия и традиций культурной жизни района.
Главный позитивный результат реализации этой политики заключается в том, что в целом удалось сберечь накопленный потенциал, сеть учреждений культуры и искусства, открыть новый объект - территориально обособленное структурное подразделение "Краеведческий музей" муниципального бюджетного учреждения "Межпоселенческий центр культуры и досуга" Краснинского муниципального района.
За последние годы совершенствуется система деятельности учебного заведения дополнительного образования. В 2009 году музыкальная школа получила статус школы искусств. По сравнению с 2008 годом в два раза, до 160 человек, увеличилось число учащихся, открылись новые отделения: художественно-графическое, вокальное. Работает 1 выездной класс МОУ ДОД "Краснинская детская школа искусств" на базе Сергиевского СДК МБУ "ДЦК" Ищеинского сельского поселения. На условиях софинансирования с областным бюджетом приобретены музыкальные инструменты и медиацентр. Сохранена численность учащихся детской школы искусств.
При муниципальном учреждении "Межпоселенческий центр культуры и досуга" работают 26 клубных формирований. Традиционно проводятся районные фестивали, смотры, конкурсы для разных возрастных категорий и людей с разными интересами и способностями: "Краснинские ручейки", "Танцевальный фейерверк", "Песня, опаленная войной", "Шлягер года", "Дни сел и деревень". Ежегодно проводимые смотры коллективов художественной самодеятельности повышают не только количество организаций-участников, но и исполнительское мастерство. Пять коллективов имеют звание "народный". Охват населения организованным досугом населения увеличился с 14 до 17,1%.
За последние пять лет увеличилась доля расходов районного бюджета на отрасль культуры с 5,5% в 2008 году до 7% в 2012 году. Доля расходов из бюджета района на 1 жителя возросла с 1212 рублей в 2008 году до 1811 рублей в 2012 году.
Процент охвата населения библиотечным обслуживанием на протяжении последних лет остается стабильным, книжный фонд за 2008 - 2012 годы пополнился на 22 тыс. 822 единицы. 10 библиотек компьютеризированы, 6 подключены к сети Интернет. Стоит проблема наиболее эффективного использования имеющихся ресурсов библиотек и внедрения новых информационных технологий.
Основными проблемами в отрасли культуры остаются:
- низкая материально-техническая база учреждений культуры;
- медленное внедрение в сферу их деятельности новых информационных технологий;
- низкая обеспеченность учреждений культуры квалифицированными кадрами;
- наблюдается старение кадров;
- низкая заработная плата снижает престиж профессий работников культуры и не способствует повышению творческой активности и закреплению кадров на местах;
- недостаточное обеспечение отрасли специализированным оборудованием (световое оборудование, музыкальные инструменты, сценические костюмы);
- здания учреждений культуры требуют капитального ремонта;
- неприспособленность учреждений культуры для посещения и предоставления услуг различным категориям инвалидов и лицам с ограниченными возможностями.
Решение указанных проблем в рамках Подпрограммы позволит:
- направить усилия на укрепление культурного потенциала района;
- укрепить материально-техническую базу учреждений культуры;
- сохранить традиции народной культуры, преемственность поколений и кадровый потенциал учреждений культуры;
- обеспечить поддержку талантливой молодежи;
- увеличить охват детей культурологическим образованием в районе.
Основными рисками при реализации задач являются:
- финансовый и административный риски реализации подпрограммы;
- неэффективное использование финансовых ресурсов.
С целью минимизации влияния рисков на достижение запланированных результатов ответственным исполнителем возможно принятие следующих мер:
- планирование реализации Подпрограммы;
- своевременное внесение изменений в состав основных мероприятий, сроки их реализации, а также в объемы бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий в пределах утвержденных лимитов бюджетных ассигнований на соответствующий год;
- мониторинг реализации Подпрограммы, позволяющий отслеживать выполнение запланированных мероприятий;
- контроль выполнения показателей на всех стадиях реализации Подпрограммы.

2) Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации Подпрограммы, задачи, описание показателей задач Подпрограммы.
Политика Краснинского муниципального района в сфере культуры направлена на повышение уровня нравственно-эстетического и духовного развития общества, сохранение преемственности и обеспечение условий долгосрочного развития культурных традиций в районе, расширение спектра информационно-образовательных, культурно-просветительских, досуговых услуг, оказываемых населению, повышение их качества, увеличение числа проводимых культурно-массовых мероприятий одновременно с повышением качества их подготовки и художественной ценности.
Исходя из вышеуказанного поставлены задачи Подпрограммы и определены показатели их решения:
Задача 1: Удовлетворение потребностей населения в сфере культуры.
Эта задача будет выполнена посредством расширения культурно-массовой и досуговой деятельности; совершенствования уровня проведения культурно-массовых мероприятий для организации досуга населения; совершенствования форм работы с различными категориями жителей района; сохранения традиций проведения праздников и фестивалей самодеятельного народного творчества; вовлечения большего числа жителей района в занятие самодеятельным творчеством; сохранения и развития декоративно-прикладного творчества.
Показатель 1. Удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры, % (планируется довести к 2020 году до 401,5%).
Показатель 2. Количество библиографических записей фондов муниципальных библиотек, отраженных в электронном каталоге (в 2020 году сохранить этот показатель на уровне 2000 штук).
Показатель 3. Количество пользователей муниципальных библиотек от общего населения района (до 2020 года сохранить на уровне 80%).
Показатель 4. Охват населения организованным досугом (до 2020 года планируется довести этот показатель до 18,3%).
Задача 2. Обеспечение дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства.
Решение этой задачи заключается в сохранении и поддержке дополнительного образования в сфере культуры (детской школы искусств).
Показатель 1. Охват детей культурологическим образованием (до 2020 года планируется сохранить этот показатель в пределах 12%). Данный показатель определяется как отношение численности детей, получающих дополнительное образование в сфере культуры, к общей численности детей, посещающих образовательные учреждения.
Источники исходных данных по показателям - ведомственная отчетность, статистическая отчетность.
Решение поставленных задач будет обеспечено путем эффективного взаимодействия органов муниципальной власти, общественных объединений и учреждений культуры и искусства.
Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы характеризуются улучшением количественных показателей и качественной оценкой изменений, происходящих в сфере культуры и искусства.
Прогнозные значения показателей представлены в приложении 1 к муниципальной программе.

3) Сроки и этапы реализации Подпрограммы.
Срок реализации Подпрограммы охватывает период 2014 - 2020 годов без выделения этапов.

4) Характеристика основных мероприятий Подпрограммы с описанием всех механизмов и инструментов, реализация которых запланирована в составе основных мероприятий.
Реализация совокупности основных мероприятий Подпрограммы направлена на решение:
Задача 1: Удовлетворение потребностей населения в сфере культуры.
Основное мероприятие 1 "Организация и проведение культурно-досуговых мероприятий, развитие народного творчества". В рамках основного мероприятия запланирована реализация инструментов социально-психологического воздействия, таких как конкурсы, фестивали, смотры, обменные концерты ("Краснинские ручейки", "Хрустальная нота", "Танцевальный фейерверк", "Крылья Победы", "Поют ветераны", "С винтовкой и гармонью", "Библиотека года" и др.), включенных в календарный план официальных мероприятий, проводимых с населением Краснинского района.
Основное мероприятие 2 "Предоставление субсидии муниципальным бюджетным учреждениям культуры муниципального района для организации деятельности и исполнения муниципального задания". В рамках основного мероприятия запланирована реализация инструментов: оплата труда с начислением, коммунальные услуги, услуги связи, содержание имущества, прочие работы и услуги, увеличение стоимости основных средств, увеличение стоимости материальных запасов.
Основное мероприятие 3 "Предоставление субсидий муниципальным бюджетным учреждениям культуры муниципального района на иные цели".
В рамках основного мероприятия запланирована реализация инструментов: укрепление материально-технической базы и капитальное вложение в объекты культуры, комплектование книжных фондов, повышение квалификации и подготовка кадров учреждений культуры.
Задача 2. Обеспечение дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства.
Основное мероприятие 1 "Предоставление субсидии для организации деятельности и исполнения муниципального задания для учреждений дополнительного образования".
В рамках основного мероприятия запланирована реализация инструментов: мероприятия, направленные на обеспечение детской школы искусств специализированным оборудованием, музыкальными инструментами, транспортом, методическими материалами и литературой; оплата труда с начислениями работников; коммунальные услуги, услуги связи, содержание имущества, прочие работы и услуги, увеличение стоимости основных средств, увеличение стоимости материальных запасов.
Основное мероприятие 2 "Укрепление материально-технической базы и капитальные вложения учреждений дополнительного образования".
В составе основного мероприятия запланирована реализация инструментов: укрепление материально-технической базы и капитальное вложение, прочие работы и услуги.

5) Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы.
Общий объем финансирования мероприятий Подпрограммы в 2014 - 2020 гг. предположительно составит всего 112017,9 тыс. руб., в том числе:
за счет средств бюджета муниципального района - 110150,9 тыс. руб.;
за счет средств бюджета Липецкой области - 548,0 тыс. руб.;
за счет средств федерального бюджета - 1319,0 тыс. рублей,
из них по годам:
2014 год - 15514,3 тыс. рублей, в том числе:
за счет средств бюджета муниципального района - 15277,3 тыс. рублей;
за счет средств бюджета Липецкой области - 59,0 тыс. рублей;
за счет средств федерального бюджета - 178 тыс. рублей;
2015 год - 15514,3 тыс. рублей, в том числе:
за счет средств бюджета муниципального района - 15277,3 тыс. рублей;
за счет средств бюджета Липецкой области - 59,0 тыс. рублей;
за счет средств федерального бюджета - 178,0 тыс. рублей;
2016 год - 15514,3 тыс. рублей, в том числе:
за счет средств бюджета муниципального района - 15277,3 тыс. рублей;
за счет средств бюджета Липецкой области - 59,0 тыс. рублей;
за счет средств федерального бюджета - 178,0 тыс. рублей;
2017 год - 16165,0 тыс. рублей, в том числе:
за счет средств бюджета муниципального района - 15893,0 тыс. рублей;
за счет средств бюджета Липецкой области - 82 тыс. рублей;
за счет средств федерального бюджета - 190,0 тыс. рублей;
2018 год - 16385,0 тыс. рублей, в том числе:
за счет средств бюджета муниципального района - 16100,0 тыс. рублей;
за счет средств бюджета Липецкой области - 90,0 тыс. рублей;

за счет средств федерального бюджета - 195,0,0 тыс. рублей;
2019 год - 16450,0 тыс. рублей, в том числе:
за счет средств бюджета муниципального района - 16156,0 тыс. рублей;
за счет средств бюджета Липецкой области - 94,0 тыс. рублей;
за счет средств федерального бюджета - 200,0 тыс. рублей;
2020 год - 16475,0 тыс. рублей, в том числе:
за счет средств бюджета муниципального района - 16170 тыс. рублей;
за счет средств бюджета Липецкой области - 105,0 тыс. рублей;
за счет средств федерального бюджета - 200,0 тыс. рублей.


------------------------------------------------------------------