Постановление администрации Липецкой области от 07.11.2013 N 499 "Об утверждении государственной программы Липецкой области "Энергоэффективность и развитие энергетики в Липецкой области"
АДМИНИСТРАЦИЯ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 7 ноября 2013 г. № 499
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ
"ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ И РАЗВИТИЕ ЭНЕРГЕТИКИ
В ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ"
Список изменяющих документов
(в ред. постановлений администрации Липецкой области
от 20.02.2014 № 72, от 26.05.2014 № 230,
от 01.08.2014 № 334, от 14.10.2014 № 442,
от 22.12.2014 № 540, от 06.02.2015 № 48,
от 27.04.2015 № 215, от 10.08.2015 № 385)
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом Российской Федерации от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", Законом Липецкой области от 9 октября 2007 года № 94-ОЗ "О бюджетном процессе Липецкой области", постановлением администрации Липецкой области от 18 августа 2011 года № 294 "О порядке разработки, формирования, реализации и проведения оценки эффективности реализации государственных программ Липецкой области" администрация Липецкой области постановляет:
Утвердить государственную программу Липецкой области "Энергоэффективность и развитие энергетики в Липецкой области" (приложение).
Глава администрации
Липецкой области
О.П.КОРОЛЕВ
Приложение
к постановлению
администрации Липецкой
области "Об утверждении
государственной программы
Липецкой области
"Энергоэффективность
и развитие энергетики
в Липецкой области"
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ "ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ И РАЗВИТИЕ ЭНЕРГЕТИКИ
В ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ"
Список изменяющих документов
(в ред. постановлений администрации Липецкой области
от 20.02.2014 № 72, от 26.05.2014 № 230,
от 01.08.2014 № 334, от 14.10.2014 № 442,
от 22.12.2014 № 540, от 06.02.2015 № 48,
от 27.04.2015 № 215, от 10.08.2015 № 385)
I. ПАСПОРТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ
"ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ И РАЗВИТИЕ ЭНЕРГЕТИКИ
В ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ"
Ответственный исполнитель
Управление энергетики и тарифов Липецкой области
Соисполнители
Управление финансов Липецкой области;
управление здравоохранения Липецкой области;
управление административных органов Липецкой области;
управление ветеринарии Липецкой области;
управление труда и занятости Липецкой области;
управление социальной защиты населения Липецкой области;
управление сельского хозяйства Липецкой области;
управление дорог и транспорта Липецкой области;
управление культуры и искусства Липецкой области;
управление строительства и архитектуры Липецкой области;
управление делами администрации области;
управление экологии и природных ресурсов Липецкой области;
управление лесного хозяйства Липецкой области;
управление ЖКХ Липецкой области;
управление образования и науки Липецкой области;
управление физической культуры и спорта Липецкой области
Сроки и этапы реализации государственной программы
2014 - 2020 годы, реализуется без выделения этапов
Подпрограммы
Подпрограмма 1. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности.
Подпрограмма 2. Развитие и модернизация электроэнергетики.
Подпрограмма 3. Развитие и модернизация теплоэнергетики.
Подпрограмма 4. Газификация и реконструкция газораспределительных сетей.
Подпрограмма 5. Развитие использования возобновляемых (альтернативных) источников энергии
Цель государственной программы
Надежное обеспечение области топливно-энергетическими ресурсами, внедрение энерго- и ресурсосберегающих технологий, повышение энергетической эффективности
Индикаторы цели
1. Энергоемкость валового регионального продукта, кг у.т./тыс. руб.
2. Доля энергетических ресурсов, производимых с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов, в общем объеме энергетических ресурсов, производимых на территории Липецкой области, %.
3. Доля введенных в эксплуатацию в соответствии с утвержденными инвестиционными программами объектов энергетики на территории Липецкой области, %
Задачи государственной программы
1. Развитие энергосбережения и повышение энергетической эффективности.
2. Обеспечение возрастающих потребностей экономики и населения области в энергоресурсах.
3. Развитие использования возобновляемых (альтернативных) источников энергии
Показатели задач
Показатель задачи 1: обеспечение за счет реализации мероприятий государственной программы экономии топливно-энергетических ресурсов.
Показатели задачи 2:
- объем производства электрической энергии;
- объем производства тепловой энергии (в сопоставимых условиях);
- уровень газификации муниципальных образований области.
Показатель задачи 3: количество построенных объектов малой энергетики
Объемы финансирования за счет средств областного бюджета всего, в том числе по годам реализации государственной программы
Прогнозируемый объем финансирования за счет средств областного бюджета составит 621484,86 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 136302,50 тыс. рублей,
2015 год - 118386,67 тыс. рублей,
2016 год - 85912,94 тыс. рублей,
2017 год - 71053,9 тыс. рублей,
2018 год - 69288,1 тыс. рублей,
2019 год - 69157,25 тыс. рублей,
2020 год - 71383,5 тыс. рублей.
Объемы финансирования государственной программы ежегодно уточняются при формировании областного бюджета на очередной финансовый год и плановый период
(в ред. постановлений администрации Липецкой области от 20.02.2014 № 72, от 26.05.2014 № 230, от 27.04.2015 № 215, от 10.08.2015 № 385)
Ожидаемые результаты реализации государственной программы
В результате реализации государственной программы предполагается:
- снижение энергоемкости валового регионального продукта до 65,09 кг у.т./тыс. руб. в 2020 году; - увеличение доли энергетических ресурсов, производимых на территории Липецкой области с использованием возобновляемых (альтернативных) источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов, в общем объеме энергетических ресурсов до 4,5% в 2020 году;
- обеспечение 100% ввода в эксплуатацию объектов энергетики на территории Липецкой области в соответствии с утвержденными инвестиционными программами;
- обеспечение экономии топливно-энергетических ресурсов в 2020 году в размере 3122,7 тыс. т у.т.;
- обеспечение объема производства электрической энергии в 2020 году - 5776000 тыс. кВт.ч;
- обеспечение объема производства тепловой энергии (в сопоставимых условиях) в 2020 году - 11999,484 тыс. Гкал;
- повышение уровня газификации природным газом в области к 2020 году до 81,2%;
- увеличение количества построенных объектов малой энергетики к 2020 году до 9 единиц
II. ТЕКСТОВАЯ ЧАСТЬ
1. Характеристика текущего состояния, формулировка основных
проблем, анализ социальных, финансово-экономических и прочих
рисков развития сферы реализации государственной программы
Липецкая область имеет мощный природно-ресурсный, трудовой, инвестиционный, инфраструктурный и экономический потенциал, который определяет перспективы ее развития. В последние годы наблюдаются высокие темпы роста в большинстве отраслей экономики, что ведет к увеличению потребления топливно-энергетических ресурсов на производство отдельных видов продукции.
Общий объем потребления топливно-энергетических ресурсов в Липецкой области составляет в среднем 19,3 млн. тонн условного топлива в год, основная доля которого приходится на обрабатывающие производства (88,43%), производство и распределение электроэнергии, газа и воды (8,82%), сельское хозяйство (1,71%), транспорт и связь (0,7%).
В расчете на рубль валового регионального продукта потребление топливно-энергетических ресурсов составляет 0,07 кг условного топлива, что выше среднероссийских показателей на 5,2%. Это обусловлено как природно-климатическими условиями региона, так и структурой валового регионального продукта, в котором доля энергоемких промышленных производств, большую часть которых занимает металлургия и металлообработка, составляет 44%.
Снижение энергоемкости валового регионального продукта и создание на этой основе условий для обеспечения устойчивого развития экономики и повышения ее конкурентоспособности является одним из приоритетов государственной политики в Липецкой области.
Дальнейшее развитие топливно-энергетического и жилищно-коммунального комплексов Липецкой области сдерживается высокой степенью износа оборудования, дефицитом резервных генерирующих мощностей и сетей тепло- и электроснабжения, зависимостью от поставок топлива из других регионов. Топливно-энергетический баланс Липецкой области недостаточно оптимизирован с учетом возможности использования местных, нетрадиционных и возобновляемых источников энергии. Кроме того, энергосистема Липецкой области является дефицитной в части производства электрической энергии, только 47% потребности региона в электроэнергии покрывается за счет собственной выработки теплоэлектроцентралями. При этом удельный расход условного топлива (кг) на 1 отпущенный кВт.ч электроэнергии, вырабатываемой теплоэлектроцентралями области, составляет 0,323, что выше среднероссийского показателя на 9,6%. Производство тепловой энергии также характеризуется высоким уровнем энергетических издержек. Так, на выработку 1 Гкал расходуется 154,8 кг условного топлива, что выше среднероссийского показателя на 8,7%.
Определение нормативной потребности в топливно-энергетических ресурсах и финансовых средствах на их оплату для организаций бюджетной сферы Липецкой области производится в рамках ежегодного формирования топливно-энергетического баланса Липецкой области и баланса бюджетных расходов на оплату потребления топливно-энергетических ресурсов области. За 2012 год потребление областными организациями бюджетной сферы тепловой энергии составило 186 тыс. Гкал, что составляет 51,6% в структуре топливно-энергетического баланса данной категории потребителей, электрической энергии - 53,6 млн. кВт.ч (34,4%), природного газа - 6,5 млн. куб. м (14%). В 2012 году доля затрат на оплату потребления топливно-энергетических ресурсов бюджетных учреждений в общей структуре расходов консолидированного бюджета Липецкой области составила 2,98%.
В целях создания экономических и организационных условий для эффективного использования энергетических ресурсов и повышения энергоэффективности экономики Липецкой области выполнен ряд организационных и технических мероприятий по снижению потерь электроэнергии при ее распределении и потреблении, созданию генерирующих источников, произведена замена значительного количества технически устаревшего оборудования котельных и тепловых сетей на энергоэффективное оборудование, приняты меры по оптимизации систем теплоснабжения городов и районов Липецкой области, замене электросчетчиков на приборы более высокого класса точности.
По состоянию на 1 января 2013 года уровень газификации Липецкой области составляет 80,5%. Общая протяженность газораспределительных сетей - 17783,37 км. Ежегодно Липецкая область получает около 5 млрд. кубометров газа, который распределяется между потребителями, прежде всего, промышленными потребителями, социальной сферой и населением. Количество газифицированных объектов коммунально-бытовых предприятий составляет 5628, промышленных предприятий - 200, предприятий сельскохозяйственного комплекса - 93. Оборудованы системой телеметрического контроля параметров работы 492 газораспределительных пункта.
Анализ текущего состояния сферы реализации государственной программы показывает наличие ряда проблем:
- высокая энергоемкость промышленного и сельскохозяйственного производства, строительства и сферы жилищно-коммунальных услуг;
- высокий износ энергетического оборудования, несбалансированность имеющихся и требуемых мощностей электросетевой и теплосетевой инфраструктуры;
- недостаточно эффективное использование имеющихся мощностей по производству электрической и тепловой энергии, значительные потери энергоресурсов в процессе их производства и транспортировки до потребителей;
- низкая степень вовлечения в хозяйственный оборот местных, возобновляемых и нетрадиционных топливно-энергетических ресурсов;
- недостаточная обеспеченность населения, объектов жилищно-коммунального хозяйства природным газом (особенно в сельской местности);
- недостаточная мотивация производителей и потребителей энергоресурсов к внедрению энергосберегающих технологий.
В условиях нарастающего дефицита энергоносителей и увеличения стоимости всех видов энергии актуальным становится использование любых резервов, позволяющих увеличивать производство энергии с минимальными затратами.
Для решения указанных проблем необходимо осуществление комплекса мер по интенсификации энергосбережения, которые заключаются:
- в разработке, принятии и реализации согласованных действий органов государственной власти, местного самоуправления Липецкой области и организаций, направленных на активизацию процессов обновления и роста производственных мощностей за счет внедрения нового энергосберегающего оборудования и создания новых энергоэффективных производств;
- в обеспечении надежного энергоснабжения потребителей Липецкой области, в том числе за счет создания альтернативных источников энергии; в повышении роли проводимых энергетических обследований;
- в обеспечении учета и контроля за потреблением энергоресурсов;
- в формировании условий и механизмов, способствующих появлению и реализации конкретных проектов по энергоресурсосбережению.
Программа направлена на решение задач Энергетической стратегии России на период до 2030 года и соответствует основным направлениям развития экономики и социальной сферы Липецкой области, определенным Стратегией социально-экономического развития Липецкой области на период до 2020 года, утвержденной Законом Липецкой области от 25 декабря 2006 года № 10-ОЗ.
При решении данных проблем необходимо учитывать возможные риски в сфере реализации государственной программы.
Социальные риски обусловлены:
- недостаточной активностью хозяйствующих субъектов и населения в решении задач по энергосбережению;
- возможным дефицитом высококвалифицированных кадров отрасли энергетики для осуществления энергоэффективных мероприятий и строительно-монтажных работ.
Финансово-экономические риски связаны с:
- увеличением темпов роста цен на энергоносители, в том числе вследствие либерализации цен на электроэнергию и газ;
- сокращением финансирования и невыполнением юридическими лицами мероприятий государственной программы;
- возможным снижением уровня инвестиционной активности хозяйствующих субъектов;
- несоответствием объемов запланированных средств на ресурсное обеспечение государственной программы;
- возникновением чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
Операционные риски связаны с недостатками нормативно-правового обеспечения, несвоевременным внесением назревших изменений в нормативную правовую базу по направлениям реализации государственной программы.
Важнейшим условием успешной реализации государственной программы является минимизация указанных рисков.
Исходя из существующих проблем, сформулированы основные стратегические цели и задачи государственной программы.
2. Приоритеты государственной политики в сфере реализации
государственной программы, краткое описание целей и задач
государственной программы, обоснование состава и значений
соответствующих целевых индикаторов и показателей задач
Региональная государственная политика в области развития энергетики и повышения энергоэффективности Липецкой области является частью государственной энергетической политики Российской Федерации, целью которой является максимально эффективное использование природных энергетических ресурсов и потенциала энергетического сектора для устойчивого роста экономики, повышения качества жизни населения страны и содействия укреплению ее внешнеэкономических позиций.
Приоритеты и цели областной политики по развитию энергетики и повышению энергоэффективности определены в стратегических документах Российской Федерации и Липецкой области:
- Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 года № 1662-р;
- Энергетической стратегии России на период до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 13 ноября 2009 года № 1715-р;
- Стратегии социального и экономического развития Липецкой области на период до 2020 года, утвержденной Законом Липецкой области от 25 декабря 2006 года № 10-ОЗ.
Целью государственной программы является надежное обеспечение области топливно-энергетическими ресурсами, внедрение энерго- и ресурсосберегающих технологий, повышение энергетической эффективности.
Достижение цели государственной программы "Энергоэффективность и развитие энергетики в Липецкой области" обеспечивается решением следующих задач, соответствующих сфере деятельности и функциям ответственного исполнителя и соисполнителей государственной программы.
Задача 1. Развитие энергосбережения и повышение энергетической эффективности.
Энерго- и ресурсосбережение является одним из важнейших факторов, обеспечивающих эффективность функционирования отраслей и экономики в целом. Оно достигается посредством реализации мероприятий по энергосбережению; своевременным переходом к новым техническим решениям, технологическим процессам и оптимизационным формам управления. Внедрение энергосберегающих технологий не только приводит к снижению издержек и повышению конкурентоспособности продукции, но и способствует повышению устойчивости топливно-энергетического комплекса и улучшению экологической ситуации, снижению затрат на введение дополнительных мощностей, а также способствует снятию барьеров экономического развития за счет снижения технологических ограничений.
Задача 2. Обеспечение возрастающих потребностей экономики и населения области в энергоресурсах.
В условиях общего экономического роста обеспечение потребностей экономики и населения области в энергоресурсах является одной из приоритетных задач перспективного развития секторов топливно-энергетического комплекса. Достижение указанной задачи осуществляется путем:
- удовлетворения потребностей экономики и населения области в электрической и тепловой энергии (мощности) по доступным конкурентоспособным ценам, обеспечивающим окупаемость инвестиций в энергетику;
- обеспечения надежности и безопасности работы системы электроснабжения области в нормальных и чрезвычайных ситуациях;
- инвестиционно-инновационного обновления отраслей энергетики, направленного на обеспечение высокой энергетической, экономической и экологической эффективности производства, транспорта, распределения и использования электро- и теплоэнергии;
- газификации и развития газораспределительных сетей.
Задача 3. Развитие использования возобновляемых (альтернативных) источников энергии.
В условиях непрерывного роста стоимости всех видов углеводородного сырья, что приводит к значительному повышению себестоимости выработки электрической и тепловой энергии, актуальным становится создание и развитие в Липецкой области малой энергетики - собственных генерирующих мощностей на основе возобновляемых (альтернативных) источников энергии.
Состав целевых индикаторов и показателей задач государственной программы определен таким образом, чтобы обеспечить:
- наблюдаемость значений индикаторов (показателей) в течение срока реализации государственной программы;
- охват всех наиболее значимых результатов реализации государственной программы;
- минимизацию количества индикаторов (показателей);
- наличие государственного статистического наблюдения и методик расчета значений индикаторов (показателей).
Индикаторы, характеризующие достижение цели государственной программы:
- энергоемкость валового регионального продукта (кг у.т./тыс. руб.);
- доля энергетических ресурсов, производимых с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов, в общем объеме энергетических ресурсов, производимых на территории Липецкой области (%);
- доля введенных в эксплуатацию объектов энергетики на территории Липецкой области в соответствии с утвержденными инвестиционными программами (%).
Первый индикатор - энергоемкость валового регионального продукта (далее - ВРП) области определяет качество использования энергоресурсов, структуру промышленного производства, степень развитости региональной энергетической системы. Снижение энергоемкости ВРП определяется подпрограммой "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности".
Второй индикатор показывает долю энергетических ресурсов, производимых с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов, в общем объеме энергетических ресурсов, производимых на территории Липецкой области.
Третий индикатор показывает долю введенных в эксплуатацию объектов энергетики на территории Липецкой области в соответствии с утвержденными инвестиционными программами.
Показателем решения задачи 1 "Развитие энергосбережения и повышение энергетической эффективности" является обеспечение за счет реализации мероприятий государственной программы годовой экономии топливно-энергетических ресурсов (тыс. т у.т.).
Показателями решения задачи 2 "Обеспечение возрастающих потребностей экономики и населения области в энергоресурсах" являются:
- объем производства электрической энергии (тыс. кВт.ч);
- объем производства тепловой энергии (в сопоставимых условиях) (тыс. Гкал);
- уровень газификации муниципальных образований области (%).
Показателем решения задачи 3 "Развитие использования возобновляемых источников энергии" является количество построенных объектов малой энергетики (единиц).
Набор индикаторов и показателей является достаточным, не противоречит друг другу и количественно характеризует ход реализации государственной программы.
3. Перечень подпрограмм, а также сведения о взаимосвязи
результатов их выполнения с целевыми индикаторами
государственной программы
Для достижения поставленной цели и решения задач государственной программы предусматривается выполнение основных мероприятий, входящих в состав подпрограмм государственной программы, в том числе:
Подпрограмма 1. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности.
Выполнение основных мероприятий подпрограммы 1 направлено на обеспечение повышения конкурентоспособности, финансовой устойчивости, энергетической и экологической безопасности экономики области, а также роста уровня и качества жизни населения за счет реализации потенциала энергосбережения и повышения энергетической эффективности на основе модернизации, технологического развития и перехода к рациональному и экологически ответственному использованию энергетических ресурсов.
Выполнение подпрограммы 1 приведет к достижению целевого индикатора государственной программы - снижению энергоемкости валового регионального продукта к 2020 году до 65,09 кг у.т./тыс. руб.
Подпрограмма 2. Развитие и модернизация электроэнергетики.
Выполнение основных мероприятий подпрограммы 2 направлено на повышение надежности энергоснабжения потребителей, улучшение качества передаваемой электроэнергии, в том числе снижение общего числа отказов и технологических нарушений в электросетевом комплексе; снижение потерь электроэнергии, предотвращение возникновения техногенных аварий в результате замены изношенного оборудования; стабилизацию и поэтапное снижение стоимости электроэнергии для промышленности и населения, в том числе снижение удельных затрат на единицу передаваемой электроэнергии; стимулирование внедрения новых технологий в энергетике области.
Подпрограмма 3. Развитие и модернизация теплоэнергетики.
Выполнение основных мероприятий подпрограммы 3 направлено на повышение надежности энергоснабжения потребителей, улучшение качества передаваемой теплоэнергии, в том числе снижение общего числа отказов и технологических нарушений в теплосетевом комплексе; снижение потерь теплоэнергии, предотвращение возникновения техногенных аварий в результате замены изношенного оборудования; стабилизацию и поэтапное снижение стоимости теплоэнергии для промышленности и населения, в том числе снижение удельных затрат на единицу передаваемой теплоэнергии; стимулирование внедрения новых технологий в энергетике области.
Подпрограмма 4. Газификация и реконструкция газораспределительных сетей.
Выполнение основных мероприятий подпрограммы 4 направлено на обеспечение надежного газоснабжения потребителей.
Выполнение подпрограмм 2, 3, 4 приведет к достижению целевого индикатора государственной программы - к обеспечению 100% ввода в эксплуатацию объектов энергетики на территории Липецкой области в соответствии с утвержденными инвестиционными программами.
Подпрограмма 5. Развитие использования возобновляемых (альтернативных) источников энергии.
Выполнение основных мероприятий подпрограммы 5 направлено на создание конкурентных преимуществ генерации электрической и тепловой энергии на основе использования возобновляемых источников энергии, обеспечивающих привлечение инвестиций для повышения экологической и энергетической эффективности и технологического развития энергетики в соответствии со стратегией национальной безопасности Российской Федерации.
Выполнение подпрограммы 5 приведет к достижению целевого индикатора государственной программы - увеличению доли энергетических ресурсов, производимых с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов, в общем объеме энергетических ресурсов, производимых на территории Липецкой области, - 0,65%.
4. Краткое описание этапов и сроков реализации
государственной программы с указанием плановых значений
индикаторов цели и показателей задач по годам реализации
государственной программы
Срок реализации государственной программы охватывает период 2014 - 2020 годов без выделения этапов.
Эффективность реализации Программы оценивается по целевым индикаторам и показателям задач, характеризующим развитие энергетики и энергосбережение области.
Плановые значения индикаторов цели и показателей задач по годам реализации государственной программы представлены в приложении 1 к государственной программе.
5. Краткое описание ресурсного обеспечения за счет бюджетных
ассигнований по годам реализации государственной программы
Ресурсное обеспечение реализации государственной программы за счет бюджетных ассигнований областного бюджета осуществляется в пределах лимитов финансирования, доведенных до исполнителей и соисполнителей государственной программы.
Прогнозный объем финансирования за счет средств областного бюджета составит 621484,86 тыс. рублей, в том числе по годам:
(в ред. постановлений администрации Липецкой области от 20.02.2014 № 72, от 26.05.2014 № 230, от 27.04.2015 № 215, от 10.08.2015 № 385)
2014 год - 136302,50 тыс. рублей,
(в ред. постановлений администрации Липецкой области от 20.02.2014 № 72, от 26.05.2014 № 230)
2015 год - 118386,67 тыс. рублей,
(в ред. постановлений администрации Липецкой области от 27.04.2015 № 215, от 10.08.2015 № 385)
2016 год - 85912,94 тыс. рублей,
2017 год - 71053,90 тыс. рублей,
2018 год - 69288,10 тыс. рублей,
2019 год - 69157,25 тыс. рублей,
2020 год - 71383,5 тыс. рублей.
Подробно ресурсное обеспечение реализации государственной программы за счет средств областного бюджета представлено в приложении 2 к государственной программе.
В рамках Программы предусматривается привлечение средств из иных источников, не запрещенных действующим законодательством. Прогнозное ресурсное обеспечение реализации государственной программы, в том числе из иных источников, представлено в приложении 3 к настоящей Программе.
6. Описание мер государственного регулирования и обоснование
необходимости их применения для достижения целевых
индикаторов и показателей задач государственной программы
Меры государственного регулирования (налоговые, тарифные, кредитные, гарантии, залоговое обеспечение) не применяются.
7. Анализ рисков реализации государственной программы
и описание мер управления рисками реализации
государственной программы
Реализация государственной программы сопряжена с рядом рисков, которые могут препятствовать своевременному достижению запланированных результатов:
- законодательно-правовые риски, обусловленные изменением законодательной базы в сфере развития энергетики, энергосбережения и энергопотребления;
- экономические риски, связанные с кризисными явлениями в социально-экономическом развитии области;
- финансовые риски, обусловленные снижением финансирования государственной программы, а также недостатком собственных средств у региональных энергетических компаний и предприятий, отсутствием достаточной государственной поддержки;
- технические риски, связанные с изменением технических условий, что может повлечь за собой увеличение потребления энергетических ресурсов;
- риски низкой мотивации, обусловленные изменением перспективных планов частных инвесторов в отношении строительства на территории области объектов энергетики.
Перечисленные риски могут повлечь невыполнение отдельных мероприятий государственной программы в установленные сроки, что, в конечном счете, отразится на достижении показателей реализации государственной программы.
Способом ограничения рисков будет являться:
- формирование эффективной системы управления государственной программой на основе четкого распределения функций, полномочий и ответственности исполнителя и соисполнителей государственной программы;
- проведение мониторинга и внутреннего аудита выполнения государственной программы, регулярного анализа хода выполнения государственной программы;
- планирование реализации мероприятий государственной программы с применением методик оценки эффективности бюджетных расходов, достижения цели и задач государственной программы;
- корректировка программных мероприятий и показателей в зависимости от достигнутого результата.
Управление рисками реализации государственной программы будет осуществляться путем координации деятельности всех субъектов, участвующих в реализации государственной программы.
8. Мониторинг реализации государственной программы
Мониторинг реализации государственной программы ориентирован на раннее предупреждение возникновения проблем и отклонений хода реализации государственной программы от запланированного.
Объектом мониторинга являются индикаторы (показатели) государственной программы (подпрограмм), ход реализации основных мероприятий государственной программы.
Мониторинг реализации государственной программы проводится на основе данных официального статистического наблюдения, годовых отчетов о ходе реализации и оценке эффективности государственной программы, докладов ответственного исполнителя о ходе реализации государственной программы.
Доклад о ходе реализации государственной программы ответственный исполнитель готовит в сроки, установленные постановлением администрации Липецкой области от 18 августа 2011 года № 294 "О Порядке разработки, формирования, реализации и проведения оценки эффективности реализации государственных программ Липецкой области".
9. Методика расчета целевых индикаторов и показателей задач
государственной программы
Расчет целевых показателей групп А - F выполняется в соответствии с приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 7 июня 2010 года № 273 "Об утверждении методики расчета значений целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в том числе в сопоставимых условиях".
Для формирования индикаторов (показателей) Программы, значения которых не определяются на основе данных статистического наблюдения, отсутствуют, использована следующая методика количественного (формульного) исчисления:
1. Энергоемкость валового регионального продукта (кг у.т./тыс. руб.) определяется как отношение потребления топливно-энергетических ресурсов на территории Липецкой области (т у.т.) к валовому региональному продукту.
2. Доля энергетических ресурсов, производимых с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов, в общем объеме энергетических ресурсов, производимых на территории Липецкой области (процентов), рассчитывается как отношение энергетических ресурсов, произведенных с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов, к общему объему энергетических ресурсов, произведенных на территории Липецкой области.
3. Доля введенных в эксплуатацию объектов энергетики на территории Липецкой области в соответствии с утвержденными инвестиционными программами (процентов) определяется как отношение фактически введенных в эксплуатацию объектов к количеству объектов, предусмотренных в утвержденных инвестиционных программах.
4. Обеспечение за счет реализации мероприятий государственной программы годовой экономии топливно-энергетических ресурсов (тыс. т у.т.) рассчитывается как сумма экономии первичной энергии за счет реализации энергосберегающих мероприятий в области в текущем году.
5. Объем производства электрической энергии определяется в соответствии с балансом электропотребления Липецкой области за текущий год.
6. Объем производства тепловой энергии (в сопоставимых условиях) определяется в соответствии с данными шаблона мониторинга ФСТ России "Фактические показатели организаций теплоснабжения за текущий год".
7. Уровень газификации области (процентов) определяется в соответствии с Техническим паспортом газового хозяйства области, составляемым ежегодно газораспределительной организацией.
8. Снижение потребления энергетических ресурсов государственными учреждениями области (процентов) рассчитывается в сопоставимых условиях как отношение разницы потребления энергетических ресурсов государственными учреждениями области в текущем году и фактического потребления 2009 года к фактическому потреблению 2009 года.
9. Снижение потребления энергетических ресурсов организациями с участием области (процентов) рассчитывается в сопоставимых условиях как отношение разницы потребления энергетических ресурсов организаций с участием области в текущем году и фактического потребления 2009 года к фактическому потреблению 2009 года.
10. Экономия энергетических ресурсов организациями, осуществляющими нерегулируемые виды деятельности, экономия энергетических ресурсов организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности (т у.т.), формируются на основании данных хозяйствующих субъектов в соответствии с запросами управления энергетики и тарифов Липецкой области.
11. Процент выполнения планов по новому строительству, реконструкции, модернизации, ремонту и замене оборудования в сфере электро-, тепло-, газоснабжения (процентов) рассчитывается как отношение разницы фактически выполненных мероприятий по новому строительству, реконструкции, модернизации, ремонту и замене оборудования в стоимостном выражении и запланированных к запланированным мероприятиям.
12. Количество аварий в сетях (шт.) определяется как количество аварийных отключений в электрических сетях территориальных сетевых организаций, осуществляющих свою деятельность на территории Липецкой области, по уровням напряжения ВН, СН1 и СН2 за календарный год.
13. Доля потерь электроэнергии в электрических сетях от общего объема отпуска электроэнергии (процентов) определяется в сопоставимых условиях как отношение величины потерь за год к общему объему отпуска электроэнергии.
14. Протяженность введенных в эксплуатацию электрических сетей (км), построенных в результате реализации мероприятий подпрограммы. Определяется как общая протяженность воздушных и кабельных линий (км) всех уровней напряжения, введенных в эксплуатацию в соответствии с реализуемыми инвестиционными программами территориальными сетевыми организациями, осуществляющими свою деятельность на территории Липецкой области, за год.
15. Вводимая в эксплуатацию трансформаторная мощность (МВА) построенных объектов в результате реализации мероприятий подпрограммы. Определяется как величина трансформаторной мощности в МВА всех уровней напряжения электросетевых объектов, введенных в эксплуатацию в соответствии с реализуемыми инвестиционными программами территориальными сетевыми организациями, осуществляющими свою деятельность на территории Липецкой области, за год.
16. Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии (кг усл. топл./Гкал) определяется в соответствии с данными шаблона мониторинга ФСТ России "Фактические показатели организаций теплоснабжения за текущий год".
17. Объем потерь тепловой энергии при ее передаче (в сопоставимых условиях) (тыс. Гкал) определяется на основании данных статистической отчетности "О работе источников теплоснабжения" с корректировкой, учитывающей отклонения температуры наружного воздуха в текущем году к базовому (2013) году.
18. Количество построенных и реконструированных источников тепловой энергии (единицы) определяется как общее количество построенных и реконструированных источников тепловой энергии, введенных в эксплуатацию в соответствии с реализуемыми инвестиционными программами организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения на территории Липецкой области, за год.
19. Протяженность введенных в эксплуатацию тепловых сетей (км) определяется как суммарная величина построенных и реконструированных тепловых сетей, введенных в эксплуатацию в соответствии с реализуемыми инвестиционными программами организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения на территории Липецкой области, за год.
20. Количество газифицированных природным газом квартир (единиц) определяется в соответствии с Техническим паспортом газового хозяйства области, составляемым ежегодно газораспределительной организацией.
21. Протяженность введенных в эксплуатацию газораспределительных сетей (км) определяется на основании ежеквартального отчета газораспределительной организации об исполнении инвестиционной программы.
22. Количество электроэнергии, выработанной на возобновляемых (альтернативных) источниках (тыс. т у.т.), количество тепловой энергии, выработанной на возобновляемых (альтернативных) источниках (тыс. т у.т.), рассчитываются нарастающим итогом согласно данным хозяйствующих субъектов, реализующих проекты в сфере малой энергетики.
23. Доля заемных средств в общем объеме капитальных вложений в системы теплоснабжения (процентов) определяется как отношение объема заемных средств в системы теплоснабжения к общему объему капитальных вложений в системы теплоснабжения.
(п. 23 введен постановлением администрации Липецкой области от 27.04.2015 № 215)
Подпрограмма 1
Список изменяющих документов
(в ред. постановлений администрации Липецкой области
от 20.02.2014 № 72, от 26.05.2014 № 230,
от 01.08.2014 № 334, от 14.10.2014 № 442,
от 22.12.2014 № 540, от 06.02.2015 № 48,
от 27.04.2015 № 215, от 10.08.2015 № 385)
Паспорт подпрограммы 1 государственной программы
Липецкой области "Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности"
Ответственный исполнитель
Управление энергетики и тарифов Липецкой области
Соисполнители
Управление финансов Липецкой области;
управление здравоохранения Липецкой области;
управление административных органов Липецкой области;
управление ветеринарии Липецкой области;
управление труда и занятости Липецкой области;
управление социальной защиты населения Липецкой области;
управление сельского хозяйства Липецкой области;
управление дорог и транспорта Липецкой области;
управление культуры и искусства Липецкой области;
управление строительства и архитектуры Липецкой области;
управление делами администрации области;
управление экологии и природных ресурсов Липецкой области;
управление лесного хозяйства Липецкой области;
управление образования и науки Липецкой области;
управление физической культуры и спорта Липецкой области;
управление жилищно-коммунального хозяйства Липецкой области
(в ред. постановления администрации Липецкой области от 20.02.2014 № 72)
Цель подпрограммы
Формирование целостной и эффективной системы управления энергосбережением и повышением энергоэффективности
Задачи подпрограммы
1. Разработка и внедрение мероприятий по сокращению потребления энергетических ресурсов государственными учреждениями области.
2. Разработка и внедрение мероприятий по сокращению потребления энергетических ресурсов организациями с участием области.
3. Внедрение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в организациях, осуществляющих нерегулируемые виды деятельности.
4. Внедрение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в организациях, осуществляющих регулируемые виды деятельности.
5. Выполнение государственных функций и предоставление государственных услуг в сфере регулирования энергетики.
6. Внедрение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в жилищно-коммунальном хозяйстве
(в ред. постановления администрации Липецкой области от 20.02.2014 № 72)
Целевые индикаторы подпрограммы
Приведены в приложении 1 к государственной программе
Показатели задач подпрограммы
Показатель задачи 1:
- снижение потребления энергетических ресурсов государственными учреждениями области.
Показатель задачи 2:
- снижение потребления энергетических ресурсов организациями с участием области.
Показатель задачи 3:
- экономия энергетических ресурсов организациями, осуществляющими нерегулируемые виды деятельности. Показатель задачи 4:
- экономия энергетических ресурсов организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности.
Показатель задачи 5:
- процент выполнения планов по новому строительству, реконструкции, модернизации, ремонту и замене оборудования в сфере электро-, тепло-, газоснабжения.
Показатель задачи 6:
- снижение потребления энергетических ресурсов в жилищно-коммунальном хозяйстве
(в ред. постановления администрации Липецкой области от 20.02.2014 № 72)
Этапы и сроки реализации подпрограммы
2014 - 2020 годы, реализуется без выделения этапов
Объемы финансирования за счет средств областного бюджета всего, в том числе по годам реализации подпрограммы
Прогнозируемый объем финансирования за счет средств областного бюджета составит 621484,86 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 136302,50 тыс. рублей,
2015 год - 118386,67 тыс. рублей,
2016 год - 85912,94 тыс. рублей,
2017 год - 71053,9 тыс. рублей,
2018 год - 69288,10 тыс. рублей,
2019 год - 69157,25 тыс. рублей,
2020 год - 71383,50 тыс. рублей
(в ред. постановлений администрации Липецкой области от 20.02.2014 № 72, от 26.05.2014 № 230, от 27.04.2015 № 215, от 10.08.2015 № 385)
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
Снижение энергоемкости валового регионального продукта до 65,09 кг у.т./тыс. руб. в 2020 году.
Снижение потребления энергетических ресурсов государственными учреждениями к 2020 году на 6% (с нарастающим итогом).
Снижение потребления энергетических ресурсов организациями с участием области к 2020 году на 6% (с нарастающим итогом).
Экономия энергетических ресурсов организациями,
осуществляющими нерегулируемые виды деятельности, до 200,9 т у.т. в 2014 году.
Экономия энергетических ресурсов организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности, до 7830,3 т у.т. в 2015 году.
Выполнение планов по новому строительству, реконструкции, модернизации, ремонту и замене оборудования в сфере электро-, тепло-, газоснабжения в размере 100%.
Снижение потребления энергетических ресурсов в жилищно-коммунальном хозяйстве до 3281,5 т у.т. в 2014 году, до 2020 года ежегодно по 2410,2 т у.т.
(в ред. постановлений администрации Липецкой области от 20.02.2014 № 72, от 26.05.2014 № 230)
2. Текстовая часть
1) Характеристика сферы реализации подпрограммы 1, описание
основных проблем в указанной сфере, анализ социальных,
финансово-экономических и прочих рисков ее развития
Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности" разработана с учетом результатов реализации областной программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности на 2010 - 2015 годы и на перспективу до 2020 года, утвержденной постановлением администрации Липецкой области от 30 июля 2010 года № 239.
Подпрограмма направлена на обеспечение повышения конкурентоспособности, финансовой устойчивости, энергетической безопасности экономики области, а также роста уровня и качества жизни населения за счет реализации потенциала энергосбережения и повышения энергетической эффективности на основе модернизации, технологического развития и перехода к рациональному и экологически ответственному использованию энергетических ресурсов.
Особенность структуры энергопотребления области обусловлена наличием высокоэнергоемких обрабатывающих предприятий, которые производят около 44% валового регионального продукта области и используют 88,43% от общего количества потребляемых энергетических ресурсов.
Благодаря масштабной реализации мероприятий по энергосбережению и энергетической эффективности во всех отраслях экономики области энергоемкость валового регионального продукта за 2007 - 2012 годы имеет тенденцию к снижению и в 2012 году в сопоставимых ценах 2007 года достигла уровня 94,29 кг у.т./тыс. руб. (см. таблицу).
Таблица
2007 г.
2008 г.
2009 г.
2010 г.
2011 г.
2012 г.
108,48
101,81
98,24
97,27
95,17
94,29
Формирование в Липецкой области энергоэффективного общества - это неотъемлемая составляющая развития экономики региона по инновационному пути. Переход к энергоэффективному варианту развития должен быть совершен в ближайшие годы, иначе экономический рост будет сдерживаться из-за высоких цен и снижения доступности энергетических ресурсов.
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности следует рассматривать как один из основных источников будущего экономического роста. Однако до настоящего времени этот источник был задействован лишь в малой степени. Существенное повышение уровня энергетической эффективности может быть обеспечено только при комплексном подходе к вопросу энергосбережения, поскольку:
- затрагивает все отрасли экономики и социальную сферу, всех производителей и потребителей энергетических ресурсов;
- требует государственного регулирования и высокой степени координации действий не только органов исполнительной власти Липецкой области, но и органов местного самоуправления, организаций и граждан;
- требует запуска механизмов обеспечения заинтересованности всех участников мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в реализации целей и задач подпрограммы;
- требует мобилизации ресурсов и оптимизации их использования.
Существует ряд проблем в сфере развития энергосбережения и повышения энергоэффективности, требующих решения в среднесрочной перспективе:
- значительный нереализованный потенциал организационного и технологического энергосбережения (до 40% общего объема внутреннего энергопотребления);
- низкая инвестиционная привлекательность проектов по энергосбережению в силу больших сроков окупаемости и, как следствие, отсутствие системных инвестиций;
- наличие отдельных мер поддержки энергосберегающих мероприятий, проводимых хозяйствующими субъектами, в том числе субъектами малого и среднего предпринимательства, но вместе с тем отсутствие целостной и эффективной системы стимулирования внедрения энергосберегающих технологий;
- незначительное использование возобновляемых источников энергии;
- низкий уровень проведения энергетического обследования у потребителей энергоресурсов.
Решение проблемы энергосбережения и повышения энергетической эффективности носит долгосрочный характер, что обусловлено необходимостью как изменения системы отношений на рынках энергоносителей, так и замены и модернизации значительной части производственной, инженерной и социальной инфраструктуры и ее развития на новой технологической базе.
Реализация мероприятий подпрограммы позволит значительно повысить уровень энергетической эффективности, необходимый для достижения более высоких темпов роста экономики.
Основным показателем по итогам реализации подпрограммы является обеспечение снижения энергоемкости валового регионального продукта за счет реализации подпрограммы не менее чем на 40 процентов по отношению к уровню 2007 года.
При решении данных проблем необходимо учитывать возможные риски в сфере реализации подпрограммы.
Социальные риски обусловлены:
- недостаточной активностью хозяйствующих субъектов и населения в решении задач по энергосбережению;
- возможным дефицитом высококвалифицированных кадров для осуществления энергоэффективных мероприятий.
Финансово-экономические риски связаны с:
- увеличением темпов роста цен на энергоносители, в том числе вследствие либерализации цен на электроэнергию и газ;
- сокращением финансирования юридическими лицами энергосберегающих мероприятий, направленных на внедрение энергоэффективных технологий;
- возможным снижением уровня инвестиционной активности хозяйствующих субъектов;
- несоответствием объемов выделяемых бюджетных средств на ресурсное обеспечение подпрограммы.
Операционные риски связаны с недостатками нормативно-правового обеспечения, несвоевременным внесением назревших изменений в нормативную правовую базу по направлению проведения государственной политики в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.
Важнейшим условием успешной реализации подпрограммы является минимизация указанных рисков.
Исходя из существующих проблем, сформулированы основные цели и задачи подпрограммы.
2) Приоритеты государственной политики в сфере реализации
подпрограммы 1, цели, задачи, описание основных целевых
индикаторов, показателей задач подпрограммы 1
Приоритетами государственной политики в сфере реализации подпрограммы в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 4 июня 2008 года № 889 "О некоторых мерах по повышению энергетической и экологической эффективности российской экономики" и Энергетической стратегией России на период до 2030 года являются:
- снижение к 2020 году энергоемкости валового внутреннего продукта Российской Федерации не менее чем на 40 процентов по отношению к уровню 2007 года;
- обеспечение рационального и экологически ответственного использования энергии и энергетических ресурсов;
- создание благоприятной экономической среды для энергосбережения и повышения энергетической эффективности;
- развитие правового и технического регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности;
- поддержка стратегических инициатив в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.
В соответствии с заданными приоритетами определена следующая цель реализации подпрограммы: развитие энергосбережения и повышение энергетической эффективности.
Для достижения данной цели предусматривается решение следующих задач:
1. Разработка и внедрение мероприятий по сокращению потребления энергетических ресурсов бюджетными учреждениями области.
2. Разработка и внедрение мероприятий по сокращению потребления энергетических ресурсов организациями с участием области.
3. Внедрение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в организациях, осуществляющих нерегулируемые виды деятельности.
4. Внедрение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в организациях, осуществляющих регулируемые виды деятельности.
5. Выполнение государственных функций и предоставление государственных услуг в сфере регулирования энергетики.
6. Внедрение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в жилищно-коммунальном хозяйстве.
(абзац введен постановлением администрации Липецкой области от 20.02.2014 № 72)
Целевыми индикаторами являются:
- динамика энергоемкости валового регионального продукта - для региональных программ энергосбережения и повышения энергетической эффективности (в ценах 2007 года);
- доля объемов электрической энергии (далее - ЭЭ), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме ЭЭ, потребляемой на территории субъекта Российской Федерации;
- доля объемов тепловой энергии (далее - ТЭ), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме ТЭ, потребляемой (используемой) на территории субъекта Российской Федерации;
- доля объемов воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме воды, потребляемой на территории субъекта Российской Федерации;
- доля объемов природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием индивидуальных и общих приборов учета), в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) на территории субъекта;
- изменение объема производства энергетических ресурсов с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов;
- доля энергетических ресурсов, производимых с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов, в общем объеме энергетических ресурсов, производимых на территории субъекта Российской Федерации;
- объем внебюджетных средств, используемых для финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в общем объеме финансирования региональной программы;
- экономия электрической энергии в натуральном выражении;
- экономия электрической энергии в стоимостном выражении;
- экономия тепловой энергии в натуральном выражении;
- экономия тепловой энергии в стоимостном выражении;
- экономия воды в натуральном выражении;
- экономия воды в стоимостном выражении;
- экономия природного газа в натуральном выражении;
- экономия природного газа в стоимостном выражении;
- доля объемов ЭЭ, потребляемой бюджетным учреждением (далее - БУ), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой БУ на территории субъекта Российской Федерации;
- доля объемов ТЭ, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой БУ на территории субъекта Российской Федерации;
- доля объемов воды, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой БУ на территории субъекта Российской Федерации;
- доля объемов природного газа, потребляемого БУ, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого БУ на территории субъекта Российской Федерации;
- доля расходов бюджета субъекта Российской Федерации на обеспечение энергетическими ресурсами БУ (для сопоставимых условий);
- доля расходов бюджета субъекта Российской Федерации на обеспечение энергетическими ресурсами БУ (для фактических условий);
- динамика расходов бюджета субъекта Российской Федерации на обеспечение энергетическими ресурсами БУ (для фактических условий);
- динамика расходов бюджета субъекта Российской Федерации на обеспечение энергетическими ресурсами БУ (для сопоставимых условий);
- доля расходов бюджета субъекта Российской Федерации на предоставление субсидий организациям коммунального комплекса на приобретение топлива;
- динамика расходов бюджета субъекта Российской Федерации на предоставление субсидий организациям коммунального комплекса на приобретение топлива;
- доля БУ, финансируемых за счет бюджета субъекта Российской Федерации, в общем объеме БУ, в отношении которых проведено обязательное энергетическое обследование;
- число энергосервисных договоров, заключенных государственными заказчиками;
- доля государственных заказчиков в общем объеме государственных заказчиков, которыми заключены энергосервисные договоры;
- доля товаров, работ, услуг, закупаемых для государственных нужд в соответствии с требованиями энергетической эффективности, в общем объеме закупаемых товаров, работ, услуг для государственных нужд;
- удельные расходы бюджета субъекта Российской Федерации на предоставление социальной поддержки гражданам по оплате жилого помещения и коммунальных услуг на 1 чел.;
- доля объемов ЭЭ, потребляемой в жилых домах (за исключением многоквартирных домов), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории субъекта Российской Федерации;
- доля объемов ЭЭ, потребляемой в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой в многоквартирных домах на территории субъекта Российской Федерации;
- доля объемов ЭЭ, потребляемой в многоквартирных домах, оплата которой осуществляется с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории субъекта Российской Федерации;
- доля объемов ТЭ, потребляемой в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах на территории субъекта Российской Федерации (за исключением многоквартирных домов);
- доля объемов ТЭ, потребляемой в многоквартирных домах, оплата которой осуществляется с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой в многоквартирных домах на территории субъекта Российской Федерации;
- доля объемов воды, потребляемой в жилых домах (за исключением многоквартирных домов), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов);
- доля объемов воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории субъекта Российской Федерации;
- доля объемов воды, потребляемой в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории субъекта Российской Федерации;
- доля объемов природного газа, потребляемого (используемого) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов), расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории субъекта Российской Федерации;
- доля объемов природного газа, потребляемого (используемого) в многоквартирных домах, расчеты за который осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) в многоквартирных домах на территории субъекта Российской Федерации;
- число жилых домов, в отношении которых проведено энергетическое обследование (далее - ЭО);
- доля жилых домов, в отношении которых проведено ЭО, в общем числе жилых домов;
- изменение удельного расхода топлива на выработку ЭЭ тепловыми электростанциями;
- изменение удельного расхода топлива на выработку ТЭ;
- динамика изменения фактического объема потерь ЭЭ при ее передаче по распределительным сетям;
- динамика изменения фактического объема потерь ТЭ при ее передаче;
- динамика изменения фактического объема потерь воды при ее передаче;
- динамика изменения объемов ЭЭ, используемой при передаче (транспортировке) воды;
- динамика количества высокоэкономичных по использованию моторного топлива (в том числе относящихся к объектам с высоким классом энергетической эффективности) транспортных средств, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется субъектом РФ;
- динамика количества общественного транспорта, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется субъектом РФ, в отношении которого проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина, используемого транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом.
Сведения об индикаторах подпрограммы 1 представлены в приложении 1 к государственной программе Липецкой области.
Показателем решения задачи 1 "Разработка и внедрение мероприятий по сокращению потребления энергетических ресурсов государственными учреждениями области" является снижение потребления энергетических ресурсов бюджетными учреждениями, %.
Показателем решения задачи 2 "Разработка и внедрение мероприятий по сокращению потребления энергетических ресурсов организациями с участием области" является снижение потребления энергетических ресурсов организациями с участием области, %.
Показателем решения задачи 3 "Внедрение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в организациях, осуществляющих нерегулируемые виды деятельности" является обеспечение в результате реализации мероприятий в организациях, осуществляющих нерегулируемые виды деятельности, экономии энергетических ресурсов, т у.т.
Показателем решения задачи 4 "Внедрение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в организациях, осуществляющих регулируемые виды деятельности" является обеспечение в результате реализации мероприятий в организациях, осуществляющих регулируемые виды деятельности, экономии энергетических ресурсов, т у.т.
Показателем решения задачи 5 "Выполнение государственных функций и предоставление государственных услуг в сфере регулирования энергетики" является выполнение планов по новому строительству, реконструкции, ремонту и замене оборудования в сфере электро-, тепло-, газоснабжения.
(абзац введен постановлением администрации Липецкой области от 20.02.2014 № 72)
Показателем решения задачи 6 "Внедрение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в жилищно-коммунальном хозяйстве" является обеспечение в результате реализации мероприятий в жилищно-коммунальном хозяйстве снижения энергетических ресурсов, т у.т.
(абзац введен постановлением администрации Липецкой области от 20.02.2014 № 72)
В ходе реализации подпрограммы предполагается достижение предусмотренных подпрограммой 1 целевых индикаторов.
3) Сроки и этапы реализации подпрограммы 1
Срок реализации подпрограммы охватывает период 2014 - 2020 годов без выделения этапов.
4) Характеристика основных мероприятий подпрограммы 1
с описанием всех механизмов и инструментов, реализация
которых запланирована в составе основных мероприятий
(в ред. постановления администрации Липецкой области
от 20.02.2014 № 72)
В рамках подпрограммы выделяются следующие основные мероприятия:
Основное мероприятие 1 задачи 1: "Автоматизация потребления тепловой энергии зданиями, строениями, сооружениями".
Реализация основного мероприятия 1 задачи 1 направлена на снижение потребления тепловой энергии государственными учреждениями области.
Мероприятие проводится за счет средств областного бюджета.
Предусматривается проведение работ по двум направлениям:
- проектирование автоматизированных тепловых узлов;
- установка автоматизированных тепловых узлов.
Срок реализации основного мероприятия 1 задачи 1: 2014 - 2020 годы.
Основное мероприятие 2 задачи 1: "Тепловая изоляция трубопроводов и повышение энергетической эффективности оборудования тепловых пунктов, разводящих трубопроводов отопления и горячего водоснабжения".
Реализация основного мероприятия 2 задачи 1 направлена на снижение потребления тепловой энергии государственными учреждениями области и сокращение потерь тепловой энергии при ее передаче.
Мероприятие проводится за счет средств областного бюджета.
Предусматривается проведение работ по следующим направлениям:
- замена трубопроводов системы теплоснабжения зданий;
- промывка системы отопления;
- замена отопительных приборов, запорно-регулирующей арматуры;
- установка теплоотражающих экранов за отопительными приборами;
- капитальный ремонт тепловых пунктов;
(абзац введен постановлением администрации Липецкой области от 01.08.2014 № 334)
- ремонт системы отопления;
(абзац введен постановлением администрации Липецкой области от 14.10.2014 № 442)
- изоляция трубопроводов теплоснабжения.
Срок реализации основного мероприятия 2 задачи 1: 2014 - 2020 годы.
Основное мероприятие 3 задачи 1: "Повышение тепловой защиты зданий, строений, сооружений, утепление зданий, строений, сооружений".
Реализация основного мероприятия 3 задачи 1 направлена на снижение потребления тепловой энергии государственными учреждениями области и снижение потерь тепловой энергии через ограждающие конструкции зданий.
Мероприятие проводится за счет средств областного бюджета.
Предусматривается проведение работ по двум направлениям:
- ремонт и приобретение систем подогрева приточного воздуха теплом от вытяжной вентиляции;
(абзац введен постановлением администрации Липецкой области от 14.10.2014 № 442)
- утепление, ремонт и реконструкция кровли;
(абзац введен постановлением администрации Липецкой области от 14.10.2014 № 442)
- установка окон с повышенными теплоизоляционными характеристиками;
- утепление фасадов, входных дверей, чердачных перекрытий.
Срок реализации основного мероприятия 3 задачи 1: 2014 - 2020 годы.
Основное мероприятие 4 задачи 1: "Повышение энергетической эффективности систем освещения зданий, строений, сооружений".
Реализация основного мероприятия 4 задачи 1 направлена на снижение потребления электрической энергии государственными учреждениями области.
Мероприятие проводится за счет средств областного бюджета.
Предусматривается проведение работ по двум направлениям:
- замена осветительных приборов на энергоэкономичные;
- установка устройств автоматического включения и выключения осветительных приборов.
Срок реализации основного мероприятия 4 задачи 1: 2014 - 2020 годы.
Основное мероприятие 5 задачи 1: "Перекладка электрических сетей и повышение энергетической эффективности оборудования для снижения потерь электрической энергии".
Реализация основного мероприятия 5 задачи 1 направлена на снижение потребления электрической энергии государственными учреждениями области.
Мероприятие проводится за счет средств областного бюджета.
Предусматривается проведение работ по следующим направлениям:
- замена электропроводки;
- замена электрических щитков и автоматических выключателей;
- внедрение систем частотного регулирования в приводах электродвигателей;
(абзац введен постановлением администрации Липецкой области от 27.04.2015 № 215)
- замена электроплит.
Срок реализации основного мероприятия 5 задачи 1: 2014 - 2020 годы.
Основное мероприятие 6 задачи 1: "Повышение эффективности использования и сокращения потерь воды".
Реализация основного мероприятия 6 задачи 1 направлена на снижение потребления воды государственными учреждениями области.
Мероприятие проводится за счет средств областного бюджета.
Предусматривается проведение работ по следующим направлениям:
(в ред. постановления администрации Липецкой области от 27.04.2015 № 215)
- ремонт и замена внутреннего водопровода;
- установка системы автоматического дозирования воды в душевых и санузлах;
(абзац введен постановлением администрации Липецкой области от 27.04.2015 № 215)
- замена водоразборной арматуры на экономичную.
Срок реализации основного мероприятия 6 задачи 1: 2014 - 2020 годы.
Основное мероприятие 7 задачи 1: "Строительство и модернизация объектов теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, электроснабжения".
Реализация основного мероприятия 7 задачи 1 направлена на снижение потребления энергетических ресурсов государственными учреждениями области.
Мероприятие проводится за счет средств областного бюджета.
Предусматривается проведение работ по следующим направлениям:
- строительство и модернизация котельных;
- строительство и реконструкция тепловых сетей;
- замена котлов;
- установка очистительного сооружения;
(абзац введен постановлением администрации Липецкой области от 27.04.2015 № 215)
- реконструкция и модернизация объектов водопроводно-канализационного хозяйства.
Срок реализации основного мероприятия 7 задачи 1: 2014 - 2020 годы.
Основное мероприятие 8 задачи 1: "Мероприятие по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в транспортном комплексе".
Реализация основного мероприятия 8 задачи 1 направлена на снижение потребления топлива государственными учреждениями области.
Мероприятие проводится за счет средств областного бюджета.
Предусматривается проведение работ по следующим направлениям:
- установка приборов учета и контроля расхода топлива;
- установка газобаллонного оборудования на автомобили;
- обучение персонала по программе "Энергоэффективное вождение".
Срок реализации основного мероприятия 8 задачи 1: 2014 - 2020 годы.
Ожидаемым конечным результатом выполнения основных мероприятий 1 - 8 задачи 1 является снижение потребления энергетических ресурсов государственными учреждениями области к 2020 году на 6% (с нарастающим итогом).
Основное мероприятие 9 задачи 1: "Организационные мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности".
Реализация основного мероприятия 9 задачи 1 направлена на обучение персонала в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.
Мероприятие проводится за счет средств областного бюджета.
В рамках реализации образовательных мероприятий осуществляется проведение обучения специалистов государственных учреждений области. Обучение в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в рамках подпрограммы позволит подготовить в 2014 - 2020 годах не менее 100 специалистов.
Основное мероприятие 10 задачи 1: "Проведение обязательных энергетических обследований".
Реализация основного мероприятия 10 задачи 1 направлена на получение объективных данных об объеме используемых энергетических ресурсов, определение показателей энергетической эффективности, потенциала энергосбережения и повышения энергетической эффективности, разработку перечня типовых, общедоступных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, проведение их стоимостной оценки.
Мероприятие проводится за счет средств областного бюджета.
Предусматривается проведение работ по направлению: энергоаудит.
Срок реализации основного мероприятия 10 задачи 1: 2014 - 2020 годы.
Ожидаемым конечным результатом выполнения основного мероприятия 10 задачи 1 является 100-процентное проведение энергоаудита в государственных учреждениях области.
Основное мероприятие 11 задачи 1: "Установка приборов учета используемых энергоресурсов".
Реализация основного мероприятия 11 задачи 1 направлена на поддержание 100-процентного уровня оснащения государственных учреждений области приборами учета используемых энергетических ресурсов.
Мероприятие проводится за счет средств областного бюджета.
Предусматривается проведение работ по замене приборов учета.
Срок реализации основного мероприятия 11 задачи 1: 2014 - 2020 годы.
Ожидаемым конечным результатом выполнения основного мероприятия 11 задачи 1 является 100-процентное оснащение государственных учреждений области приборами учета используемых энергетических ресурсов.
Основное мероприятие 12 задачи 2: "Автоматизация потребления тепловой энергии зданиями, строениями, сооружениями".
Реализация основного мероприятия 12 задачи 2 направлена на снижение потребления тепловой энергии организациями с участием области.
Мероприятие проводится за счет средств организаций с участием области.
Предусматривается проведение работ по двум направлениям:
- проектирование автоматизированных тепловых узлов;
- установка автоматизированных тепловых узлов.
Срок реализации основного мероприятия 12 задачи 2: 2014 - 2020 годы.
Основное мероприятие 13 задачи 2: "Повышение тепловой защиты зданий, строений, сооружений, утепление зданий, строений, сооружений".
Реализация основного мероприятия 13 задачи 2 направлена на снижение потребления тепловой энергии организациями с участием области и снижение потерь тепловой энергии через ограждающие конструкции зданий.
Мероприятие проводится за счет средств организаций с участием области.
Предусматривается проведение работ по двум направлениям:
- установка окон с повышенными теплоизоляционными характеристиками;
- утепление фасадов, входных дверей, чердачных перекрытий.
Срок реализации основного мероприятия 13 задачи 2: 2014 - 2020 годы.
Основное мероприятие 14 задачи 2: "Повышение энергетической эффективности систем освещения зданий, строений, сооружений".
Реализация основного мероприятия 14 задачи 2 направлена на снижение потребления электрической энергии организациями с участием области.
Мероприятие проводится за счет средств организаций с участием области.
Предусматривается проведение работ по двум направлениям:
- замена осветительных приборов на энергоэкономичные;
- установка устройств автоматического включения и выключения осветительных приборов.
Срок реализации основного мероприятия 14 задачи 2: 2014 - 2020 годы.
Основное мероприятие 15 задачи 2: "Строительство и модернизация котельных с использованием энергоэффективных технологий с высоким коэффициентом полезного действия".
Реализация основного мероприятия 15 задачи 2 направлена на снижение потребления энергетических ресурсов организациями с участием области.
Мероприятие проводится за счет средств организаций с участием области.
Предусматривается проведение работ по двум направлениям:
- замена электрического отопления на газовое;
- установка АОГВ.
Срок реализации основного мероприятия 15 задачи 2: 2014 - 2020 годы.
Основное мероприятие 16 задачи 2: "Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в транспортном комплексе".
Реализация основного мероприятия 16 задачи 2 направлена на снижение потребления топлива организациями с участием области.
Мероприятие проводится за счет средств организаций с участием области.
Предусматривается проведение работ по следующим направлениям:
- установка приборов учета и контроля расхода топлива;
- установка газобаллонного оборудования на автомобили;
- обучение персонала по программе "Энергоэффективное вождение".
Срок реализации основного мероприятия 16 задачи 2: 2014 - 2020 годы.
Основное мероприятие 17 задачи 2: "Мероприятия по модернизации оборудования, в том числе внедрение инновационных решений и технологий".
Реализация основного мероприятия 17 задачи 2 направлена на снижение потребления энергетических ресурсов организациями с участием области.
Мероприятие проводится за счет средств организаций с участием области.
Предусматривается проведение работ по следующим направлениям:
- перевод асфальтобетонных заводов с мазута на газовое топливо;
- установка термодатчиков и автоматизация электросхем управления обогрева битума;
- монтаж электросхем управления обогрева трубопроводов.
Срок реализации основного мероприятия 17 задачи 2: 2014 - 2020 годы.
Ожидаемым конечным результатом выполнения основных мероприятий 13 - 17 задачи 2 является снижение потребления энергетических ресурсов организациями с участием области к 2020 году на 6% (с нарастающим итогом).
Основное мероприятие 18 задачи 2: "Установка приборов учета используемых энергоресурсов".
Реализация основного мероприятия 18 задачи 2 направлена на поддержание 100-процентного уровня оснащенности организаций с участием области приборами учета используемых энергетических ресурсов.
Мероприятие проводится за счет средств организаций с участием области.
Предусматривается проведение работ по замене приборов учета.
Срок реализации основного мероприятия 18 задачи 2 - 2014 год.
Ожидаемым конечным результатом выполнения основного мероприятия 18 задачи 2 является 100-процентное оснащение организаций с участием области приборами учета используемых энергетических ресурсов.
Основное мероприятие 19 задачи 2: "Тепловая изоляция трубопроводов и повышение энергетической эффективности оборудования тепловых пунктов, разводящих трубопроводов отопления и горячего водоснабжения".
Реализация основного мероприятия 19 задачи 2 направлена на снижение потребления тепловой энергии организациями с участием области и сокращение потерь тепловой энергии при ее передаче.
Мероприятие проводится за счет средств организаций с участием области.
Предусматривается проведение работ по следующим направлениям:
- замена трубопроводов системы теплоснабжения зданий;
- промывка системы отопления;
- замена отопительных приборов, запорно-регулирующей арматуры;
- установка теплоотражающих экранов за отопительными приборами;
- изоляция трубопроводов теплоснабжения.
Срок реализации основного мероприятия 19 задачи 2: 2014 - 2020 годы.
Основное мероприятие 20 задачи 2: "Повышение эффективности использования и сокращения потерь воды".
Реализация основного мероприятия 20 задачи 2 направлена на снижение потребления воды организациями с участием области.
Мероприятие проводится за счет средств организаций с участием области.
Предусматривается проведение работ по двум направлениям:
- ремонт и замена внутреннего водопровода;
- замена водоразборной арматуры на экономичную.
Срок реализации основного мероприятия 20 задачи 2: 2014 - 2020 годы.
Основное мероприятие 21 задачи 2: "Перекладка электрических сетей и повышение энергетической эффективности оборудования для снижения потерь электрической энергии".
Реализация основного мероприятия 21 задачи 2 направлена на снижение потребления электрической энергии организациями с участием области.
Мероприятие проводится за счет средств организаций с участием области.
Предусматривается проведение работ по следующим направлениям:
- замена электропроводки;
- замена электрических щитков и автоматических выключателей;
- замена электроплит.
Срок реализации основного мероприятия 21 задачи 2: 2014 - 2020 годы.
Ожидаемым конечным результатом выполнения основных мероприятий 19 - 21 задачи 2 является снижение потребления энергетических ресурсов к 2020 году на 6% (с нарастающим итогом).
Основное мероприятие 22 задачи 2: "Проведение обязательных энергетических обследований".
Реализация основного мероприятия 22 задачи 2 направлена на получение объективных данных об объеме используемых энергетических ресурсов, определение показателей энергетической эффективности, потенциала энергосбережения и повышения энергетической эффективности, разработку перечня типовых, общедоступных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, проведение их стоимостной оценки.
Мероприятие проводится за счет средств организаций с участием области.
Предусматривается проведение работ по направлению: энергоаудит.
Срок реализации основного мероприятия 22 задачи 2: 2014 - 2020 годы.
Ожидаемым конечным результатом выполнения основного мероприятия 22 задачи 2 является 100-процентное проведение энергоаудита в организациях с участием области.
Основное мероприятие 23 задачи 2: "Организационные мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности".
Реализация основного мероприятия 23 задачи 2 направлена на обучение персонала в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.
Мероприятие проводится за счет средств организаций с участием области.
В рамках реализации образовательных мероприятий осуществляется проведение обучения специалистов в организациях с участием области.
Обучение в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в рамках подпрограммы позволит подготовить в 2014 - 2020 годах не менее 100 специалистов.
Основное мероприятие 24 задачи 3: "Внедрение энергосберегающих мероприятий и технологий".
Реализация основного мероприятия задачи 24 направлена на обеспечение в результате осуществления мероприятий в организациях, осуществляющих нерегулируемые виды деятельности, экономии энергетических ресурсов.
Мероприятие проводится за счет средств организаций, осуществляющих нерегулируемые виды деятельности.
Предусматривается проведение работ по следующим направлениям:
- автоматизация тепловых узлов;
- замена пневмовинтовых насосов на пневмокамерные;
- замена приборов учета электрической энергии с организацией системы передачи данных.
Срок реализации основного мероприятия 24 задачи 3: 2014 год.
Ожидаемым конечным результатом выполнения основного мероприятия задачи 24 является экономия потребления энергетических ресурсов на 200,9 т у.т.
Основное мероприятие 25 задачи 4: "Внедрение энергосберегающих мероприятий и технологий, используемых при передаче электрической энергии".
Реализация основного мероприятия 25 задачи 4 направлена на обеспечение в результате осуществления мероприятий в организациях, осуществляющих регулируемые виды деятельности, экономии энергетических ресурсов.
Мероприятие проводится за счет средств организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности.
Предусматривается проведение работ по следующим направлениям:
- мероприятия по сокращению потерь электроэнергии при ее передаче;
- мероприятия, направленные на снижение потребления энергетических ресурсов на собственные нужды;
- модернизация систем учета электроэнергии.
Срок реализации основного мероприятия 25 задачи 4: 2014 - 2015 годы.
Ожидаемым конечным результатом выполнения основного мероприятия 25 задачи 4 является экономия энергетических ресурсов до 3412,3 т у.т.
Основное мероприятие 26 задачи 4 "Внедрение энергосберегающих мероприятий и технологий, используемых при производстве и передаче тепловой энергии".
Реализация основного мероприятия 26 задачи 4 направлена на обеспечение в результате осуществления мероприятий в организациях, осуществляющих регулируемые виды деятельности, экономии энергетических ресурсов.
Мероприятие проводится за счет средств организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности.
Предусматривается проведение работ по следующим направлениям:
- модернизация средств и систем учета энергетических ресурсов;
- реконструкция (модернизация) тепловых сетей;
- ремонт котлоагрегатов.
Срок реализации основного мероприятия 26 задачи 4: 2014 - 2015 годы.
Ожидаемым конечным результатом выполнения основного мероприятия 26 задачи 4 является снижение потребления энергетических ресурсов на 15 165,5 т у.т.
Основное мероприятие 27 задачи 4 "Внедрение энергосберегающих мероприятий и технологий, используемых при транспортировке природного газа".
Реализация основного мероприятия 27 задачи 4 направлена на обеспечение в результате осуществления мероприятий в организациях, осуществляющих регулируемые виды деятельности, экономии энергетических ресурсов.
Предусматривается проведение работ по следующим направлениям:
- строительство новых газопроводов из полиэтиленовых труб;
- установка (замена устаревших) катодных станций для защиты стальных подземных газопроводов от коррозии;
- внедрение энергоэффективных систем наружного и внутреннего освещения на объектах газового хозяйства;
- термоизоляция наружных ограждающих конструкций зданий.
Срок реализации основного мероприятия 27 задачи 4: 2014 - 2015 годы.
Ожидаемым конечным результатом выполнения основного мероприятия 27 задачи 4 является снижение потребления энергетических ресурсов на 46,5 т у.т.
Основное мероприятие 28 задачи 5: "Реализация мер, направленных на повышение энергоэффективности и развитие энергетики".
Реализация данного мероприятия направлена на решение задачи 5 со сроком реализации в 2014 - 2020 годах и предусматривает расходы на содержание управления энергетики и тарифов Липецкой области.
Основное мероприятие 29 задачи 6: "Модернизация (реконструкция) систем теплоснабжения с проведением мероприятий по переводу многоквартирных домов на индивидуальные источники теплоснабжения".
Формой реализации мероприятия является предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ (подпрограмм) в области энергосбережения и повышение энергетической эффективности.
(в ред. постановления администрации Липецкой области от 10.08.2015 № 385)
Мероприятие проводится за счет средств федерального, областного, местного бюджетов и внебюджетных источников.
Основное мероприятие 30 задачи 6: "Модернизация и реконструкция котельных, тепловых сетей с применением энергосберегающих оборудования и технологий".
Реализация основного мероприятия 30 задачи 6 направлена на снижение потребления энергетических ресурсов в жилищно-коммунальном хозяйстве.
Мероприятие проводится за счет средств федерального, областного, местного бюджетов и внебюджетных источников.
(в ред. постановления администрации Липецкой области от 14.10.2014 № 442)
Предусматривается проведение работ по следующим направлениям:
- модернизация и реконструкция котельных;
(в ред. постановления администрации Липецкой области от 14.10.2014 № 442)
- реконструкция тепловых сетей.
(в ред. постановления администрации Липецкой области от 14.10.2014 № 442)
Срок реализации основного мероприятия 30 задачи 6: 2014 - 2020 годы.
Формой реализации мероприятия являются:
1) предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ (подпрограмм) в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности;
(в ред. постановления администрации Липецкой области от 10.08.2015 № 385)
2) предоставление субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной собственности Липецкой области.
(введено постановлением администрации Липецкой области от 14.10.2014 № 442)
5) Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых
для реализации подпрограммы 1
Прогнозируемый объем финансирования на реализацию подпрограммы 1 за счет средств областного бюджета составит 621484,86 тыс. рублей, в том числе по годам:
(в ред. постановлений администрации Липецкой области от 20.02.2014 № 72, от 26.05.2014 № 230, от 27.04.2015 № 215, от 10.08.2015 № 385)
2014 год - 136302,50 тыс. рублей,
(в ред. постановлений администрации Липецкой области от 20.02.2014 № 72, от 26.05.2014 № 230)
2015 год - 118386,67 тыс. рублей,
(в ред. постановлений администрации Липецкой области от 27.04.2015 № 215, от 10.08.2015 № 385)
2016 год - 85912,94 тыс. рублей,
2017 год - 71053,90 тыс. рублей,
2018 год - 69288,10 тыс. рублей,
2019 год - 69157,25 тыс. рублей,
2020 год - 71383,5 тыс. рублей.
В приложении 3 к государственной программе и приложении к подпрограмме 1, приведен прогнозируемый объем финансовых ресурсов, необходимый для реализации подпрограммы 1 с разбивкой по мероприятиям, периодам и источникам финансирования.
(в ред. постановления администрации Липецкой области от 20.02.2014 № 72)
К внебюджетным источникам, привлекаемым для финансирования мероприятий в рамках подпрограммы, относятся:
- плата по договорам на поставку мощности, инвестиционные составляющие тарифов регулируемых организаций;
- средства частных инвесторов, привлекаемые в рамках государственно-частного партнерства, в том числе на условиях оплаты из полученной экономии энергетических ресурсов в стоимостном выражении;
- средства бюджетных учреждений, полученные от предпринимательской деятельности и иной приносящей доход деятельности;
- средства собственников жилых и нежилых помещений многоквартирных домов.
(введено постановлением администрации Липецкой области от 20.02.2014 № 72)
При планировании ресурсного обеспечения подпрограммы учитывались ситуация в финансово-бюджетной сфере как на областном, так и на местном уровнях, высокая экономическая, политическая и финансовая значимость проблемы повышения энергетической эффективности экономики Липецкой области, а также возможности и механизмы ее решения за счет средств областного бюджета.
Указанные расходы подлежат ежегодному уточнению в процессе исполнения бюджета.
6) Условия предоставления и методика расчета межбюджетных
субсидий бюджетам муниципальных образований на реализацию
муниципальных программ, направленных на достижение целей,
соответствующих государственной программе
Предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований области осуществляется на следующих условиях:
а) наличие муниципальной программы (подпрограммы) в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, содержащей мероприятия:
модернизация (реконструкция) систем теплоснабжения с проведением мероприятий по переводу многоквартирных домов на индивидуальные источники теплоснабжения;
модернизация и реконструкции котельных, тепловых сетей с применением энергосберегающих оборудования и технологий;
(п. "а" в ред. постановления администрации Липецкой области от 14.10.2014 № 442)
б) обеспечение долевого финансирования мероприятий по переводу многоквартирных домов на индивидуальные источники теплоснабжения (стоимость мероприятия определяется на основании сводного сметного расчета в ценах текущего года) в размере не менее 55% от суммы, необходимой для их реализации (включающей в себя стоимость проектно-сметной документации), за счет местного бюджета и внебюджетных источников. По модернизации и реконструкции котельных, тепловых сетей с применением энергосберегающих оборудования и технологий в размере не менее 1% от суммы, необходимой для реализации, за счет местного бюджета;
(в ред. постановлений администрации Липецкой области от 20.02.2014 № 72, от 14.10.2014 № 442, от 06.02.2015 № 48)
в) отсутствие не выполненных в срок мероприятий по предоставленным ранее субсидиям на реализацию муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.
Размер субсидий муниципальным образованиям определяется по формуле:
- объем субсидии i-му муниципальному образованию;
S - объем бюджетных ассигнований, предусмотренных в законе об областном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период на мероприятия, направленные на реализацию муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности;
- объем средств, необходимый i-му муниципальному образованию, прошедшему отбор на реализацию муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности;
- суммарный объем средств, необходимый муниципальным образованиям области, прошедшим отбор на реализацию муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.
Приложение
к подпрограмме 1
"Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности"
государственной программы
Липецкой области
"Энергоэффективность и
развитие энергетики
в Липецкой области"
ПРОГНОЗНАЯ ОЦЕНКА РАСХОДОВ ПО ИСТОЧНИКАМ РЕСУРСНОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПОДПРОГРАММЫ 1 "ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ
И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ" ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ПРОГРАММЫ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ "ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ И РАЗВИТИЕ
ЭНЕРГЕТИКИ В ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ"
Список изменяющих документов
(в ред. постановлений администрации Липецкой области
от 26.05.2014 № 230, от 01.08.2014 № 334,
от 14.10.2014 № 442, от 22.12.2014 № 540,
от 27.04.2015 № 215, от 10.08.2015 № 385)
Таблица
№ п/п
Наименование мероприятия
Источники ресурсного обеспечения
Расходы (тыс. руб.)
Всего
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1.
Подпрограмма 1
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
Всего
3535374,30
1825554,53
1106381,38
145 482,96
113 356,12
113 325,52
112 739,37
118 534,42
федеральный бюджет
80 824,00
80 824,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
621484,86
136 302,50
118386,67
85 912,94
71 053,90
69 288,10
69 157,25
71 383,50
местный бюджет
28267,56
5933,12
4088,99
3 649,09
3 649,09
3 649,09
3 649,09
3 649,09
средства внебюджетных источников
2804797,88
1602494,91
983905,72
55 920,93
38 653,13
40 388,33
39 933,03
43 501,83
(в ред. постановлений администрации Липецкой области от 14.10.2014 № 442, от 22.12.2014
№ 540, от 27.04.2015 № 215, от 10.08.2015 № 385)
2.
Основное мероприятие 1 задачи 1
Автоматизация потребления тепловой энергии зданиями, строениями, сооружениями
Всего
5753,29
1484,29
1559,00
2 710,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
5753,29
1484,29
1559,00
2 710,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
средства внебюджетных источников
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
(в ред. постановлений администрации Липецкой области от 01.08.2014 № 334, от 14.10.2014
№ 442, от 27.04.2015 № 215)
3.
Основное мероприятие 2 задачи 1
Тепловая изоляция трубопроводов и повышение энергетической эффективности оборудования тепловых пунктов, разводящих трубопроводов отопления и горячего водоснабжения
Всего
5306,1
4447,20
852,9
0,00
0,00
6,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
5306,1
4447,20
852,9
0,00
0,00
6,00
0,00
0,00
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
средства внебюджетных источников
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
(в ред. постановлений администрации Липецкой области от 01.08.2014 № 334, от 14.10.2014
№ 442, от 27.04.2015 № 215)
4.
Основное мероприятие 3 задачи 1
Повышение тепловой защиты зданий, строений, сооружений, утепление зданий, строений, сооружений
Всего
47032,3
15031,91
15917,00
13 242,84
0,00
0,00
316,15
2 542,40
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
47032,3
15031,91
15917,00
13 242,84
0,00
0,00
316,15
2 542,40
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
средства внебюджетных источников
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
(в ред. постановлений администрации Липецкой области от 14.10.2014 № 442, от 27.04.2015
№ 215, от 10.08.2015 № 385)
5.
Основное мероприятие 4 задачи 1
Повышение энергетической эффективности систем освещения зданий, строений, сооружений
Всего
2177,10
1327,30
511,60
60,00
81,20
67,00
65,00
65,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
2177,10
1327,30
511,60
60,00
81,20
67,00
65,00
65,00
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
средства внебюджетных источников
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
(в ред. постановлений администрации Липецкой области от 14.10.2014 № 442, от 27.04.2015
№ 215)
6.
Основное мероприятие 5 задачи 1
Перекладка электрических сетей и повышение энергетической эффективности оборудования для снижения потерь электрической энергии
Всего
360,10
241,10
28,60
0,00
90,40
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
360,10
241,10
28,60
0,00
90,40
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
средства внебюджетных источников
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
(в ред. постановления администрации Липецкой области от 14.10.2014 № 442)
7.
Основное мероприятие 6 задачи 1
Повышение эффективности использования и сокращения потерь воды
Всего
890,00
70,00
820,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
890,00
70,00
820,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
средства внебюджетных источников
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
(в ред. постановления администрации Липецкой области от 27.04.2015 № 215)
8.
Основное мероприятие 7 задачи 1
Строительство и модернизация объектов теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, электроснабжения
Всего
5764,80
4 180,00
145,80
500,00
500,00
439,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
5764,80
4 180,00
145,80
500,00
500,00
439,00
0,00
0,00
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
средства внебюджетных источников
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
(в ред. постановлений администрации Липецкой области от 01.08.2014 № 334, от 27.04.2015
№ 215, от 10.08.2015 № 385)
9.
Основное мероприятие 8 задачи 1
Мероприятие по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в транспортном комплексе
Всего
88,00
0,00
88,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
88,00
0,00
88,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
средства внебюджетных источников
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.
Основное мероприятие 9 задачи 1
Организационные мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
Всего
304,00
250,00
0
54,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
304,00
250,00
0
54,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
средства внебюджетных источников
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
(в ред. постановления администрации Липецкой области от 27.04.2015 № 215)
11.
Основное мероприятие 10 задачи 1
Проведение обязательных энергетических обследований
Всего
1 606,20
0,00
0,00
0,00
1 606,20
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
1 606,20
0,00
0,00
0,00
1 606,20
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
средства внебюджетных источников
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12.
Основное мероприятие 11 задачи 1
Установка приборов учета используемых энергоресурсов
Всего
1922,60
512,60
840,00
570,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
1922,60
512,60
840,00
570,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
средства внебюджетных источников
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
(в ред. постановлений администрации Липецкой области от 01.08.2014 № 334, от 27.04.2015
№ 215, от 10.08.2015 № 385)
13.
Основное мероприятие 12 задачи 2
Автоматизация потребления тепловой энергии зданиями, строениями, сооружениями
Всего
3 020,00
20,00
0,00
0,00
1 500,00
1 500,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
средства внебюджетных источников
3 020,00
20,00
0,00
0,00
1 500,00
1 500,00
0,00
0,00
14.
Основное мероприятие 13 задачи 2
Повышение тепловой защиты зданий, строений, сооружений, утепление зданий, строений, сооружений
Всего
30632,60
1039,40
3129,30
5 858,40
2 569,60
1 235,10
6 935,90
9 864,90
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
средства внебюджетных источников
30632,60
1039,40
3129,30
5 858,40
2 569,60
1 235,10
6 935,90
9 864,90
(в ред. постановлений администрации Липецкой области от 22.12.2014 № 540, от 27.04.2015
№ 215)
15.
Основное мероприятие 14 задачи 2
Повышение энергетической эффективности систем освещения зданий, строений, сооружений
Всего
10338,40
1737,80
1892,30
2 776,80
1 477,10
705,70
813,10
935,60
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
средства внебюджетных источников
10338,40
1737,80
1892,30
2 776,80
1 477,10
705,70
813,10
935,60
(в ред. постановлений администрации Липецкой области от 22.12.2014 № 540, от 27.04.2015
№ 215)
16.
Основное мероприятие 15 задачи 2
Строительство и модернизация котельных с использованием энергоэффективных технологий с высоким коэффициентом полезного действия
Всего
1950,00
0,00
1950,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
средства внебюджетных источников
1950,00
0,00
1950,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
(в ред. постановления администрации Липецкой области от 27.04.2015 № 215)
17.
Основное мероприятие 16 задачи 2
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в транспортном комплексе
Всего
3952,00
176,00
171,00
933,00
1 539,50
346,00
388,50
398,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
средства внебюджетных источников
3952,00
176,00
171,00
933,00
1 539,50
346,00
388,50
398,00
(в ред. постановлений администрации Липецкой области от 22.12.2014 № 540, от 27.04.2015
№ 215)
18.
Основное мероприятие 17 задачи 2
Мероприятия по модернизации оборудования, в том числе внедрение инновационных решений и технологий
Всего
6331,00
2340,00
1500,00
0,00
0,00
25,00
1 116,00
1 350,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
средства внебюджетных источников
6331,00
2340,00
1500,00
0,00
0,00
25,00
1 116,00
1 350,00
(в ред. постановлений администрации Липецкой области от 22.12.2014 № 540, от 27.04.2015
№ 215)
19.
Основное мероприятие 18 задачи 2
Установка приборов учета используемых энергоресурсов
Всего
593,40
134,90
200,00
59,00
65,00
15,50
42,00
77,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
средства внебюджетных источников
593,40
134,90
200,00
59,00
65,00
15,50
42,00
77,00
(в ред. постановлений администрации Липецкой области от 22.12.2014 № 540, от 27.04.2015
№ 215)
20.
Основное мероприятие 19 задачи 2
Тепловая изоляция трубопроводов и повышение энергетической эффективности оборудования тепловых пунктов, разводящих трубопроводов отопления и горячего водоснабжения
Всего
9067,30
625,40
1037,90
4 755,80
859,50
631,80
551,80
605,10
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
средства внебюджетных источников
9067,30
625,40
1037,90
4 755,80
859,50
631,80
551,80
605,10
(в ред. постановлений администрации Липецкой области от 22.12.2014 № 540, от 27.04.2015
№ 215)
21.
Основное мероприятие 20 задачи 2
Повышение эффективности использования и сокращения потерь воды
Всего
18678,10
2486,20
1661,50
11 686,70
648,70
490,50
697,00
1 007,50
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
средства внебюджетных источников
18678,10
2486,20
1661,50
11 686,70
648,70
490,50
697,00
1 007,50
(в ред. постановлений администрации Липецкой области от 22.12.2014 № 540, от 27.04.2015
№ 215)
22.
Основное мероприятие 21 задачи 2
Перекладка электрических сетей и повышение энергетической эффективности оборудования для снижения потерь электрической энергии
Всего
2905,00
345,00
300,00
480,00
380,00
1 400,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
средства внебюджетных источников
2905,00
345,00
300,00
480,00
380,00
1 400,00
0,00
0,00
(в ред. постановлений администрации Липецкой области от 22.12.2014 № 540, от 27.04.2015
№ 215)
23.
Основное мероприятие 22 задачи 2
Проведение обязательных энергетических обследований
Всего
5432,00
0,00
50,00
80,00
352,00
4 800,00
150,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
средства внебюджетных источников
5432,00
0,00
50,00
80,00
352,00
4 800,00
150,00
0,00
(в ред. постановления администрации Липецкой области от 22.12.2014 № 540)
24.
Основное мероприятие 23 задачи 2
Организационные мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
Всего
338,9
3,00
5,4
98,50
69,00
46,00
46,00
71,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
средства внебюджетных источников
338,9
3,00
5,4
98,50
69,00
46,00
46,00
71,00
(в ред. постановлений администрации Липецкой области от 22.12.2014 № 540, от 27.04.2015
№ 215)
25.
Основное мероприятие 24 задачи 3
Внедрение энергосберегающих мероприятий и технологий
Всего
150 158,30
150 158,30
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
средства внебюджетных источников
150 158,30
150 158,30
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
26.
Основное мероприятие 25 задачи 4
Внедрение энергосберегающих мероприятий и технологий, используемых при передаче электрической энергии
Всего
1523012,00
889 499,00
633513,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
средства внебюджетных источников
1523012,00
889 499,00
633513,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
(в ред. постановления администрации Липецкой области от 27.04.2015 № 215)
27.
Основное мероприятие 26 задачи 4
Внедрение энергосберегающих мероприятий и технологий, используемых при производстве и передаче тепловой энергии
Всего
685920,30
444 438,60
241481,70
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
средства внебюджетных источников
685920,30
444 438,60
241481,70
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
(в ред. постановления администрации Липецкой области от 27.04.2015 № 215)
28.
Основное мероприятие 27 задачи 4
Внедрение энергосберегающих мероприятий и технологий, используемых при транспортировке природного газа
Всего
122891,70
63 191,70
59700,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
средства внебюджетных источников
122891,70
63 191,70
59700,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
(в ред. постановления администрации Липецкой области от 27.04.2015 № 215)
29.
Основное мероприятие 28 задачи 5
Реализация мер, направленных на повышение энергоэффективности и развитие энергетики
Всего
200 452,70
28 636,10
28 636,10
28 636,10
28 636,10
28 636,10
28 636,10
28 636,10
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
200 452,70
28 636,10
28 636,10
28 636,10
28 636,10
28 636,10
28 636,10
28 636,10
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
средства внебюджетных источников
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
30.
Основное мероприятие 29 задачи 6
Модернизация (реконструкция) систем теплоснабжения с проведением мероприятий по переводу многоквартирных домов на индивидуальные источники теплоснабжения
Всего
555285,36
115749,02
74627,24
72 981,82
72 981,82
72 981,82
72 981,82
72 981,82
федеральный бюджет
1 091,00
1 091,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
296853,22
62570,96
33582,26
40 140,00
40 140,00
40 140,00
40 140,00
40 140,00
местный бюджет
27764,26
5787,45
3731,36
3 649,09
3 649,09
3 649,09
3 649,09
3 649,09
средства внебюджетных источников
229576,88
46299,61
37313,62
29 192,73
29 192,73
29 192,73
29 192,73
29 192,73
(в ред. постановлений администрации Липецкой области от 14.10.2014 № 442, от 22.12.2014
№ 540, от 27.04.2015 № 215, от 10.08.2015 № 385)
31.
Основное мероприятие 30 задачи 6
Модернизация и реконструкция котельных, тепловых сетей с применением энергосберегающих оборудования и технологий
Всего
133210,75
97447,71
35763,04
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
79 733,00
79 733,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
52974,45
17569,04
35405,41
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
503,30
145,67
357,63
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
средства внебюджетных источников
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
(в ред. постановлений администрации Липецкой области от 14.10.2014 № 442, от 22.12.2014
№ 540, от 27.04.2015 № 215, от 10.08.2015 № 385)
Подпрограмма 2
Список изменяющих документов
(в ред. постановления администрации Липецкой области
от 27.04.2015 № 215)
Паспорт подпрограммы 2 государственной программы
Липецкой области "Развитие и модернизация электроэнергетики"
Ответственный исполнитель и (или) соисполнители
Управление энергетики и тарифов Липецкой области
Цель подпрограммы
Инвестиционно-инновационное обновление отрасли, направленное на обеспечение высокой энергетической, экономической и экологической эффективности производства, передачи, распределения и потребления электрической энергии
Задача подпрограммы
Модернизация электроэнергетики и перевод ее на новый технологический уровень
Целевые индикаторы подпрограммы
1. Количество аварий в сетях, тыс. шт.
2. Доля потерь электроэнергии в электрических сетях от общего объема отпуска электроэнергии, %
Показатели задачи подпрограммы
1. Протяженность введенных в эксплуатацию электрических сетей (км).
2. Вводимая в эксплуатацию трансформаторная мощность (МВА)
Этапы и сроки реализации подпрограммы
2014 - 2020 годы, реализуется без выделения этапов
Объемы финансирования за счет средств областного бюджета всего, в том числе по годам реализации подпрограммы
Отсутствуют, финансируется за счет затрат, учтенных в тарифе на передачу электрической энергии, и иных средств территориальных сетевых организаций
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
Снижение количества аварий в сетях до 2488 единиц в 2020 году.
Снижение потерь электроэнергии в электрических сетях до 10,64% от общего объема отпуска электрической энергии в 2020 году.
Обеспечение возрастающих потребностей экономики в энергоресурсах за счет ввода в эксплуатацию электрических сетей протяженностью 4373 км к 2020 году и трансформаторной мощности 817 МВА
Текстовая часть
1) Характеристика сферы реализации подпрограммы 2, описание
основных проблем в указанной сфере, анализ социальных,
финансово-экономических и прочих рисков ее развития
Энергосистема Липецкой области входит в состав объединенной энергосистемы Центра (ОЭС Центра) и имеет электрические связи со следующими смежными энергосистемами: Рязанской области; Тамбовской области; Воронежской области; Брянской области; Орловской области; Курской области. Липецкая энергосистема также связана с энергосистемой Волгоградской области, входящей в ОЭС Юга (двумя ВЛ 500 кВ).
В области расположено 11 электростанций (ТЭС), их установленная мощность составляет 1073,5 МВт. В том числе: Липецкая ТЭЦ-2 - 515 МВт; Елецкая ТЭЦ - 70 МВт; Данковская ТЭЦ - 10 МВт; ТЭЦ ОАО "НЛМК" - 282 МВт; УТЭЦ ОАО "НЛМК" - 150 МВт; ТЭЦ ОАО "ЛМЗ Свободный Сокол" - 16 МВт; ТЭЦ сахарных заводов (Добринский, Грязинский, Лебедянский, Боринский, Хмелинецкий) - 30,5 МВт.
В 2012 году величина потребления электрической энергии по Липецкой области составила 11743 млн. кВт.ч (мощности - 1759 МВт), а выработка - 5339 млн. кВт.ч. Это говорит о существующей проблеме в энергетике области - дефиците собственных генерирующих мощностей.
Основными компаниями в области электроэнергетики на территории Липецкой области являются:
1) генерирующие - филиал ОАО "Квадра" - "Восточная генерация";
2) электросетевые компании - филиал ОАО "ФСК ЕЭС" "Верхне-Донское ПМЭС"; филиал ОАО "МРСК Центра" - "Липецкэнерго"; ОАО "Липецкая городская энергетическая компания"; Юго-Восточная дирекция по энергообеспечению - структурное подразделение "Трансэнерго" - филиала ОАО "РЖД"; ОАО "НЛМК"; ООО "ТранснефтьЭлектросетьСервис"; ОАО "ОЭЗ ППТ "Липецк"; филиал "Юго-Западный" ОАО "Оборонэнерго" на территории Липецкой области и другие;
3) гарантирующие поставщики - ОАО "Липецкая энергосбытовая компания"; ООО "Городская энергосбытовая компания"; Липецкое областное отделение филиала "Центральный" ОАО "Оборонэнергосбыт".
Структура выработки электроэнергии по типам электростанций и видам собственности представлена ниже:
- филиал ОАО "Квадра" - "Восточная генерация" - 34%;
- ТЭЦ ОАО "НЛМК" - 40%;
- УТЭЦ ОАО "НЛМК" - 23%;
- ТЭЦ ОАО "ЛМЗ Свободный Сокол" - 1%;
- ТЭЦ сахарных заводов - 2%.
Отчетная динамика потребления электроэнергии в Липецкой области и структура электропотребления за последние 5 лет показывает, что неуклонно идет рост потребления. Основное влияние на изменение динамики потребления электроэнергии Липецкой области оказывает потребление ОАО "НЛМК". После периода спада промышленного производства в 2009 г., вызванного мировым финансовым кризисом, происходит восстановление (2010 г.) и дальнейший рост потребления электроэнергии комбината. Остальные потребители после спада в 2009 г. и восстановления уровня потребления в 2010 г. и последующих годах показывают гораздо меньшую динамику роста или некоторое снижение, не оказывающее заметного влияния на изменение общего потребления по области.
Структура электропотребления по видам экономической деятельности за 2011 - 2012 гг. представлена в таблице ниже.
Таблица
Структура электропотребления субъекта РФ по видам
экономической деятельности за 2011 - 2012 гг.
№ п/п
Наименование
Предшествующий год, 2011 год
Отчетный год, 2012 год
млн. кВт.ч
%
млн. кВт.ч
%
1.
Промышленное производство (обрабатывающие производства)
6857,66
62,40
7446,48
63,41
2.
Строительство
59,13
0,54
63,7
0,54
3.
Транспорт и связь
671,71
6,11
721,6
6,14
4.
Сельское хозяйство
87,4
0,80
87,1
0,74
5.
Сфера услуг
200,95
1,83
216,3
1,84
6.
Бытовое потребление (жилищно-коммунальный сектор)
979,7
8,91
1040,8
8,86
7.
Производство и распределение электроэнергии, газа, воды
488,56
4,45
526,5
4,48
8.
Потери в электрических сетях
904,3
8,23
914,64
7,79
9.
Потери ЕНЭС
290
2,64
282
2,40
10.
Собственные нужды электростанций
251,87
2,29
237,31
2,02
11.
Другие виды экономической деятельности
199,32
1,81
206,7
1,76
Всего
10990,6
100
11743,13
100
На основании данных таблицы можно сделать вывод, что происходит равномерный рост доли электропотребления крупными потребителями к общему электропотреблению области.
Потребление электроэнергии на душу населения в 2012 году составило 892,7 кВт.ч/чел.
Прогноз роста потребления электроэнергии и мощности ежегодно составляет 2%.
В соответствии со Схемой и программой развития электроэнергетики Липецкой области на 2014 - 2018 годы, утвержденной постановлением управления энергетики и тарифов Липецкой области от 05.07.2013 № 24/1, планируется строительство: 3 турбогенераторов (ОАО "НЛМК"), 2 газовых утилизационных бескомпрессорных турбин (ОАО "НЛМК"), 2 электростанций на вторичных энергетических ресурсах (ОАО "НЛМК"), а также вывод устаревшего оборудования - 7 турбогенераторов (ОАО "НЛМК" - 3 шт., филиал ОАО "Квадра" - "Восточная генерация" - 4 шт.).
На территории Липецкой области за последние 5 лет построены три крупных центра питания (ПС "Тербунский гончар", ПС "Манежная", ПС "Университетская"). Подстанции и распределительная сеть от них соответствуют современному техническому уровню. Строительство (реконструкция) электрических сетей (использование самонесущих изолированных проводов, кабелей из шитого полиэтилена и т.д.) и внедрение для учета электрической энергии автоматической системы учета основывается также на использовании передовых технологий (автоматическое снятие показателей приборов учета, дистанционное отключение потребителей и т.д.).
По итогам 2012 года в эксплуатацию было введено 1140 км сетевых объектов и подстанций суммарной мощностью 231 МВА. Несмотря на реализуемые мероприятия, электросетевое хозяйство, расположенное на территории Липецкой области, как и в целом в России, характеризуется высокой степенью изношенности. В результате надежность работы оборудования электрических сетей невысока, что является одной из основных проблем в энергетике Липецкой области. Объем ремонтных работ, а также мероприятий по техническому перевооружению и реконструкции основных фондов, проводимых в настоящее время электросетевыми компаниями, недостаточен для существенного улучшения состояния электросетевых активов. В связи с этим технический износ основных фондов имеет тенденцию к росту.
По-прежнему остаются высокими фактические потери электрической энергии в сетях, что также является одной из проблем, которые необходимо решать. Основными факторами высоких технических потерь являются:
- изношенность электрооборудования;
- использование устаревших видов электрооборудования;
- несоответствие используемого электрооборудования существующим нагрузкам.
Основными направлениями развития электроэнергетики региона на период до 2020 года будут являться:
- обеспечение развития особых экономических зон различного уровня на территории области;
- развитие системы электроснабжения в г. Липецке в целях обеспечения роста коммунально-бытовой нагрузки, связанного с программой строительства новых жилых микрорайонов города;
- реконструкция существующих электросетевых объектов для повышения надежности электроснабжения потребителей электроэнергии и снижения потерь в электрической сети, а также снижения износа основных фондов и выход их на новый технический уровень.
При реализации подпрограммы необходимо учитывать возможные риски:
- изменение законодательства и недостаточное нормативно-правовое обеспечение по реализации подпрограммы;
- сокращение финансирования и невыполнение юридическими лицами мероприятий подпрограммы;
- несоответствием объемов запланированных средств на ресурсное обеспечение настоящей подпрограммы;
- возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
Управление рисками реализации подпрограммы осуществляется управлением энергетики и тарифов Липецкой области, которое осуществляет анализ возникающих потребностей в модернизации и развитии электроэнергетики области, связанных с этим рисков и формирует предложения по внесению изменений в подпрограмму.
К мерам управления рисками с целью минимизации их влияния на достижение задачи подпрограммы относятся:
1. Планирование реализации подпрограммы, своевременное внесение изменений в перечни и состав мероприятий, сроки их реализации, а также в объемы финансирования на реализацию мероприятий в пределах утвержденных инвестиционных программ территориальных сетевых организаций на соответствующий год.
2. Применение правовых методов влияния (проведение проверок хозяйствующих субъектов, контроль за качеством выполнения мероприятий подпрограммы).
3. Контроль за выполнением показателя задачи на всех стадиях реализации подпрограммы.
Дальнейшие модернизация и развитие объектов электросетевого хозяйства области позволят решить указанные проблемы, удовлетворить растущий спрос населения и жилищно-коммунальных организаций области на электрическую энергию.
Настоящая подпрограмма направлена на обеспечение реализации государственной программы Липецкой области "Энергоэффективность и развитие энергетики в Липецкой области".
2) Приоритеты государственной политики в сфере реализации
подпрограммы 2, цели, задачи, описание основных целевых
индикаторов, показателей задач подпрограммы 2
Приоритеты государственной политики в сфере развития электроэнергетики определены в Стратегии социально-экономического развития Липецкой области до 2020 года, Посланиях Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации и утверждены Энергетической стратегией России на период до 2030 года.
Основными приоритетами государственной политики в сфере данной подпрограммы являются:
- повышение надежности энергоснабжения потребителей, улучшение качества передаваемой электроэнергии, в том числе снижение общего числа отказов и технологических нарушений в электросетевом комплексе;
- снижение потерь электроэнергии, предотвращение возникновения техногенных аварий в результате замены изношенного оборудования.
В соответствии с заданными приоритетами определена следующая цель - инвестиционно-инновационное обновление отрасли, направленное на обеспечение высокой энергетической, экономической и экологической эффективности производства, передачи, распределения и потребления электрической энергии.
Для достижения данной цели предусматривается решение следующей задачи - модернизация электроэнергетики и перевод ее на новый технологический уровень.
Целевыми индикаторами, характеризующими достижение поставленной цели подпрограммы, являются:
- количество аварий в сетях, ед.;
- доля потерь электроэнергии в электрических сетях от общего объема отпуска электроэнергии, %.
Основным показателями решения задач являются:
- протяженность введенных в эксплуатацию электрических сетей (км);
- вводимая в эксплуатацию трансформаторная мощность объектов (МВА), построенных в результате реализации мероприятий подпрограммы.
3) Сроки и этапы реализации подпрограммы 2
Подпрограмма реализуется в 2014 - 2020 годах, без выделения этапов.
4) Характеристика основных мероприятий подпрограммы 2
с описанием всех механизмов и инструментов, реализация
которых запланирована в составе основных мероприятий
В целях реализации задачи подпрограммы предусматривается осуществление следующих мероприятий: "Модернизация и новое строительство электрических сетей" и "Модернизация и новое строительство электросетевых объектов". Данные мероприятия осуществляются в рамках инвестиционных программ территориальных сетевых организаций, осуществляющих свою деятельность на территории Липецкой области, и финансируются за счет затрат, учтенных в тарифе на передачу электрической энергии, и иных средств территориальных сетевых организаций.
В рамках данных мероприятий запланированы:
- реконструкции трансформаторных подстанций, магистральных электрических сетей высокого напряжения, распределительных электрических сетей среднего и низкого напряжения;
- модернизация коммерческого учета электроэнергии за счет внедрения системы интеллектуального учета, разработка необходимой нормативной базы.
Реализация данных мероприятий позволит обеспечить:
- повышение эффективности транспортировки и распределения электроэнергии;
- снижение износа основных фондов;
- повышение технологической безопасности;
- снижение потерь электроэнергии в электрических сетях за счет совершенствования системы коммерческого и технического учета электроэнергии;
- улучшение качества передаваемой электроэнергии;
- улучшение экологических показателей функционирования электросетевых объектов.
Инвестиционные программы территориальных сетевых организаций, осуществляющих свою деятельность на территории Липецкой области, формируются в соответствии с Правилами утверждения инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, в уставных капиталах которых участвует государство, и сетевых организаций, утвержденными постановлением Правительства РФ от 01 декабря 2009 года № 977. Данные инвестиционные программы утверждаются или согласовываются управлением энергетики и тарифов области в соответствии с Правилами и Положением об управлении, утвержденным распоряжением администрации Липецкой области от 27 июля 2010 года № 280-р "Об утверждении Положения об управлении энергетики и тарифов Липецкой области".
5) Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых
для реализации подпрограммы 2
Финансовое обеспечение подпрограммы осуществляется за счет внебюджетного источника - тарифа на передачу электрической энергии, утверждаемого управлением энергетики и тарифов в соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ "Об электроэнергетике", постановлениями Правительства РФ от 29 декабря 2011 года № 1178 "О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике", от 22 июля 2013 года № 614 "О порядке установления и применения социальной нормы потребления электрической энергии (мощности) и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам установления и применения социальной нормы потребления электрической энергии (мощности)", приказами ФСТ России от 6 августа 2004 года № 20-э/2 "Об утверждении методических указаний по расчету регулируемых тарифов и цен на электрическую (тепловую) энергию на розничном (потребительском) рынке", от 17 февраля 2012 года № 98-э "Об утверждении методических указаний по расчету тарифов на услуги по передаче электрической энергии, устанавливаемых с применением метода долгосрочной индексации необходимой валовой выручки", от 28 марта 2013 года № 313-э "Об утверждении регламента установления цен (тарифов) и (или) их предельных уровней, предусматривающего порядок регистрации, принятия к рассмотрению и выдачи отказов в рассмотрении заявлений об установлении цен (тарифов) и (или) их предельных уровней и формы принятия решения органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов".
Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы, указан в приложении 3 к государственной программе и составляет 13945,85 млн. руб., в том числе по годам реализации:
(в ред. постановления администрации Липецкой области от 27.04.2015 № 215)
2014 год - 1984 млн. руб.,
2015 год - 2002,7 млн. руб.,
(в ред. постановления администрации Липецкой области от 27.04.2015 № 215)
2016 год - 2022,55 млн. руб.,
(в ред. постановления администрации Липецкой области от 27.04.2015 № 215)
2017 год - 1959,80 млн. руб.,
(в ред. постановления администрации Липецкой области от 27.04.2015 № 215)
2018 год - 1972,80 млн. руб.,
(в ред. постановления администрации Липецкой области от 27.04.2015 № 215)
2019 год - 2002 млн. руб.,
2020 год - 2002 млн. руб.
Объемы указанных финансовых ресурсов ежегодно уточняются в процессе исполнения инвестиционной программы и при очередном утверждении ФСТ России предельных уровней тарифов на услуги по передаче электрической энергии по субъектам Российской Федерации на очередной финансовый год.
Подпрограмма 3
Список изменяющих документов
(в ред. постановления администрации Липецкой области
от 27.04.2015 № 215)
Паспорт подпрограммы 3 государственной программы
Липецкой области "Развитие и модернизация теплоэнергетики"
Ответственный исполнитель и (или) соисполнители
Управление энергетики и тарифов Липецкой области
Цель подпрограммы
Инвестиционно-инновационное обновление отрасли, направленное на обеспечение высокой энергетической, экономической и экологической эффективности производства и передачи тепловой энергии
Задача подпрограммы
Модернизация теплоэнергетики и перевод ее на новый технологический уровень
Целевые индикаторы подпрограммы
Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии (кг усл. топл./Гкал).
Объем потерь тепловой энергии при ее передаче (в сопоставимых условиях) (тыс. Гкал).
Доля заемных средств в общем объеме капитальных вложений в системы теплоснабжения (%)
(в ред. постановления администрации Липецкой области от 27.04.2015 № 215)
Показатели задачи подпрограммы
- Количество построенных и реконструированных источников тепловой энергии;
- протяженность построенных и реконструированных тепловых сетей
Этапы и сроки реализации подпрограммы
2014 - 2020 годы, реализуется без выделения этапов
Объемы финансирования за счет средств областного бюджета всего, в том числе по годам реализации подпрограммы
Отсутствуют, финансируется за счет собственных средств ресурсоснабжающих организаций
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
- Снижение удельного расхода топлива на выработку тепловой энергии ежегодно в среднем на 0,3 кг усл. топл./Гкал;
- снижение фактического объема потерь тепловой энергии при ее передаче ежегодно в среднем на 1,2%;
- обеспечение возрастающих потребностей экономики в энергоресурсах за счет ввода в эксплуатацию
построенных и реконструированных источников тепловой энергии - 7 ед. в год и построенных и реконструированных тепловых сетей - 3,5 км в год (в двухтрубном исчислении)
Текстовая часть
1) Характеристика сферы реализации подпрограммы 3, описание
основных проблем в указанной сфере, анализ социальных,
финансово-экономических и прочих рисков ее развития
Выработка тепловой энергии в области осуществляется на 1573 источниках тепла суммарной установленной мощностью 7791 Гкал/час. Общая протяженность тепловых и паровых сетей в Липецкой области составляет 2010 км в двухтрубном исчислении, из которых свыше 95% приходится на городскую местность. В 2012 году производство тепловой энергии составило 11,1 млн. Гкал (мониторинг ФСТ России). В структуре отпуска тепловой энергии потребителям в регионе доля населения занимает 65%, бюджетной сферы - 14%, прочих потребителей - 21%.
Крупные населенные пункты имеют централизованную систему теплоснабжения и обеспечиваются тепловой энергией, вырабатываемой на мощных источниках (котельных и теплоэлектростанциях). Отпуск тепловой энергии потребителям в Липецкой области осуществляют 48 предприятий и организаций. Наибольший объем тепловой энергии отпускается потребителям источниками филиала ОАО "Квадра" - "Восточная генерация" и ОАО "Липецкая городская энергетическая компания".
Основные проблемы текущего состояния отрасли:
- высокий процент износа основных фондов;
- снижение надежности тепловых сетей;
- низкий уровень энергетической эффективности при производстве тепловой энергии (перерасход топлива).
По данным Росстата степень износа основных фондов на конец 2011 года составляет 61,9%. В 2012 году протяженность тепловых сетей, нуждающихся в замене, составила 24% от общей протяженности. Из нуждающихся подлежат замене 76% ветхих сетей. Программа направлена на решение задач Энергетической стратегии России на период до 2030 года и соответствует основным направлениям развития экономики и социальной сферы Липецкой области, определенным Стратегией социально-экономического развития Липецкой области на период до 2020 года, утвержденной Законом Липецкой области от 25 декабря 2006 года № 10-ОЗ.
При решении существующих проблем необходимо учитывать возможные риски в сфере реализации подпрограммы.
Социальные риски обусловлены:
- недостаточной активностью хозяйствующих субъектов в решении задач по развитию и модернизации теплоэнергетики;
- возможным дефицитом высококвалифицированных кадров отрасли энергетики для эксплуатации высокотехнологичного оборудования и строительно-монтажных работ.
Финансово-экономические риски связаны с:
- увеличением темпов роста цен на энергоносители, в том числе вследствие либерализации цен на электроэнергию и газ;
- сокращением финансирования юридическими лицами мероприятий, направленных на внедрение новых технологий;
- возможным снижением уровня инвестиционной активности хозяйствующих субъектов;
- несоответствием объемов запланированных средств на ресурсное обеспечение настоящей подпрограммы фактическим расходам на их реализацию;
- возникновением чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
Операционные риски связаны с недостатками нормативно-правового обеспечения, несвоевременным внесением назревших изменений в нормативную правовую базу по направлениям реализации подпрограммы.
Важнейшим условием успешной реализации подпрограммы является минимизация указанных рисков.
Управление рисками реализации подпрограммы осуществляется управлением энергетики и тарифов Липецкой области, которое анализирует возникающие потребности развития теплоэнергетики области, связанные с этим риски и формирует предложения по внесению изменений в подпрограмму.
К мерам управления рисками с целью минимизации их влияния на достижение задачи подпрограммы относятся:
1. Планирование реализации подпрограммы, своевременное внесение изменений в перечни и состав мероприятий, сроки их реализации, а также в объемы финансирования на реализацию мероприятий в пределах утвержденных тарифов на тепловую энергию на соответствующий год.
2. Применение правовых методов влияния (проведение проверок хозяйствующих субъектов, контроль за качеством выполнения мероприятий подпрограммы).
3. Контроль за выполнением показателя задачи на всех стадиях реализации подпрограммы.
Дальнейшее развитие источников тепловой энергии и тепловых сетей области позволит решить указанные проблемы, удовлетворить растущий спрос населения и жилищно-коммунальных организаций области на тепловую энергию.
Программный подход, государственное регулирование и координация действий органов исполнительной власти области, органов местного самоуправления, организаций и граждан смогут обеспечить существенное повышение уровня качества жизни населения области.
Настоящая подпрограмма направлена на обеспечение реализации государственной программы Липецкой области "Энергоэффективность и развитие энергетики в Липецкой области".
2) Приоритеты государственной политики в сфере реализации
подпрограммы 3, цели, задачи, описание основных целевых
индикаторов, показателей задач подпрограммы 3
Приоритеты государственной политики в сфере развития и модернизации теплоэнергетики определены в Посланиях Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации, утверждены Энергетической стратегией России на период до 2030 года, в Стратегии социально-экономического развития Липецкой области на период до 2020 года. Основными приоритетами государственной политики в сфере теплоснабжения являются:
1) обеспечение надежности теплоснабжения в соответствии с требованиями технических регламентов;
2) обеспечение энергетической эффективности теплоснабжения и потребления тепловой энергии с учетом требований, установленных федеральными законами;
3) обеспечение приоритетного использования комбинированной выработки электрической и тепловой энергии для организации теплоснабжения;
4) развитие систем централизованного теплоснабжения;
5) соблюдение баланса экономических интересов теплоснабжающих организаций и интересов потребителей.
Целью настоящей подпрограммы является инвестиционно-инновационное обновление отрасли, направленное на обеспечение высокой энергетической, экономической и экологической эффективности производства и передачи тепловой энергии.
Основной задачей подпрограммы является модернизация теплоэнергетики и перевод ее на новый технологический уровень.
Целевыми индикаторами, характеризующими достижение поставленной цели подпрограммы, являются:
- удельный расход топлива на выработку тепловой энергии (кг усл. топл./Гкал);
- объем потерь тепловой энергии при ее передаче (в сопоставимых условиях) (тыс. Гкал);
- доля заемных средств в общем объеме капитальных вложений в системы теплоснабжения (%).
(абзац введен постановлением администрации Липецкой области от 27.04.2015 № 215)
Основными показателями решения задачи являются:
- количество построенных и реконструированных источников тепловой энергии - 7 ед. в год;
- протяженность построенных и реконструированных тепловых сетей - 3,5 км в год (в двухтрубном исчислении).
3) Сроки и этапы реализации подпрограммы 3
Подпрограмма реализуется в 2014 - 2020 годах, без выделения этапов.
4) Характеристика основных мероприятий подпрограммы 3
с описанием всех механизмов и инструментов, реализация
которых запланирована в составе основных мероприятий
В целях реализации задачи подпрограммы предусматривается осуществление следующих основных мероприятий:
- Строительство и модернизация источников теплоснабжения.
- Строительство и реконструкция тепловых сетей.
Данные мероприятия осуществляются в рамках инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения.
Инвестиционная программа организации, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, - программа мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей в целях развития, повышения надежности и энергетической эффективности системы теплоснабжения, подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения. Инвестиционные программы организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, утверждаются управлением энергетики и тарифов Липецкой области.
Реализация данных мероприятий позволит обеспечить рост эффективности производства и распределения тепловой энергии, снижение износа основных фондов, повышение технологической безопасности, а также снижение потерь тепловой энергии, предотвращение возникновения техногенных аварий в результате замены изношенного оборудования.
5) Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых
для реализации подпрограммы 3
Финансовое обеспечение подпрограммы осуществляется за счет внебюджетного источника - инвестиционной составляющей тарифов на товары, услуги в сфере теплоснабжения.
Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы, указан в приложении 3 к государственной программе и составляет 3384,4 млн. руб., в том числе по годам реализации:
2014 год - 427,9 млн. руб.,
2015 год - 433,2 млн. руб.,
2016 год - 456,5 млн. руб.,
2017 год - 480,7 млн. руб.,
2018 год - 505,3 млн. руб.,
2019 год - 529,0 млн. руб.,
2020 год - 551,8 млн. руб.
Объемы указанных финансовых ресурсов ежегодно уточняются в процессе исполнения инвестиционных программ и утверждения тарифов на очередной год.
Подпрограмма 4
Список изменяющих документов
(в ред. постановлений администрации Липецкой области
от 22.12.2014 № 540, от 27.04.2015 № 215)
Паспорт подпрограммы 4 государственной программы
Липецкой области "Газификация и реконструкция
газораспределительных сетей"
Ответственный исполнитель и (или) соисполнители
Управление энергетики и тарифов Липецкой области
Цель подпрограммы
Развитие и реконструкция системы газоснабжения области
Задача подпрограммы
Повышение уровня газификации муниципальных образований области
Целевой индикатор подпрограммы
Количество газифицированных природным газом квартир (единиц)
Показатель задачи подпрограммы
Протяженность введенных в эксплуатацию газораспределительных сетей (км)
Этапы и сроки реализации подпрограммы
2014 - 2020 годы, реализуется без выделения этапов
Объемы финансирования за счет средств областного бюджета всего, в том числе по годам реализации подпрограммы
Отсутствуют, финансируется за счет специальной надбавки к тарифам на транспортировку газа по газораспределительным сетям, предназначенной для финансирования программ газификации
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
Увеличение количества газифицированных природным газом квартир до 489600 ед. к 2020 году.
Увеличение протяженности введенных в эксплуатацию газораспределительных сетей на 525 км к 2020 году
Текстовая часть
1) Характеристика сферы реализации подпрограммы 4, описание
основных проблем в сфере газоснабжения, анализ социальных,
финансово-экономических и прочих рисков ее развития
В настоящее время Липецкая область газифицирована природным газом на 80,5%, в том числе города и поселки городского типа - на 85,4%, сельские поселения - на 73,1%.
Потребление природного газа в области в 2012 году составило 5114 млн. куб. м, в том числе населением - 731 млн. куб. м. Потребление сжиженного газа составило 5493 тонн, в том числе населением - 410 тонн. Анализ динамики потребления газа показывает устойчивое снижение потребления сжиженного газа (в том числе населением) на фоне общего роста потребления природного газа. Учитывая, что стоимость производства единицы тепла на природном газе обходится в 4 раза дешевле, чем при использовании сжиженного газа, данная тенденция положительно влияет на снижение стоимости производимой промышленной продукции и повышение уровня благосостояния граждан.
Основная проблема в сфере газоснабжения области - недостаточная обеспеченность населения, объектов жилищно-коммунального хозяйства и промышленности природным газом (особенно в сельской местности), которая приводит к сдерживанию роста потенциала экономики области, повышения качества уровня жизни граждан. Отсутствие развития газораспределительных сетей в области несет социальные и финансово-экономические риски для развития экономики области в целом.
При реализации подпрограммы необходимо учитывать возможные риски:
- изменение законодательства и недостаточное нормативно-правовое обеспечение по реализации подпрограммы;
- сокращение финансирования и невыполнение юридическими лицами мероприятий подпрограммы;
- несоответствие объемов запланированных средств на ресурсное обеспечение настоящей подпрограммы фактическим расходам на их реализацию;
- возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
Управление рисками реализации подпрограммы осуществляется управлением энергетики и тарифов Липецкой области, которое анализирует возникающие потребности развития газораспределительных сетей области, связанные с этим риски и формирует предложения по внесению изменений в подпрограмму.
К мерам управления рисками с целью минимизации их влияния на достижение задачи подпрограммы относятся:
- планирование реализации подпрограммы, своевременное внесение изменений в перечни и состав мероприятий, сроки их реализации, а также в объемы финансирования на реализацию мероприятий в пределах утвержденной специальной надбавки к тарифам на транспортировку газа на соответствующий год;
- применение правовых методов влияния (проведение проверок хозяйствующих субъектов, контроль за качеством выполнения мероприятий подпрограммы);
- контроль за выполнением показателя задачи на всех стадиях реализации подпрограммы.
Дальнейшее развитие газораспределительных сетей области позволит решить указанные проблемы, удовлетворить растущий спрос населения и жилищно-коммунальных организаций области на природный газ.
Настоящая подпрограмма направлена на обеспечение реализации государственной программы Липецкой области "Энергоэффективность и развитие энергетики в Липецкой области".
2) Приоритеты государственной политики в сфере реализации
подпрограммы 4, цели, задачи, описание основных индикаторов,
показателей задач подпрограммы
Приоритеты государственной политики в сфере развития газоснабжения определены в Посланиях Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации, утверждены в Стратегии социально-экономического развития Липецкой области на период до 2020 года.
Основными приоритетами государственной политики в сфере данной подпрограммы являются:
- повышение надежности газоснабжения потребителей;
- развитие генеральной схемы газоснабжения и газификации Липецкой области.
Целью настоящей подпрограммы является развитие и реконструкция системы газоснабжения области.
Целевым индикатором, характеризующим достижение поставленной цели подпрограммы, является количество (нарастающим итогом) газифицированных природным газом квартир (единиц).
Основной задачей подпрограммы является повышение уровня газификации муниципальных образований области.
Основным показателем решения задачи является протяженность введенных в эксплуатацию газораспределительных сетей (км), построенных в результате реализации мероприятий подпрограммы.
3) Сроки и этапы реализации подпрограммы 4
Подпрограмма реализуется в 2014 - 2020 годах без выделения этапов.
4) Характеристика основных мероприятий подпрограммы 4
с описанием всех механизмов и инструментов, реализация
которых запланирована в составе основных мероприятий
В целях реализации задачи подпрограммы предусматривается осуществление следующего основного мероприятия: "Строительство и реконструкция газораспределительных сетей в рамках инвестиционной программы газораспределительной организации, финансируемой за счет специальной надбавки к тарифам на транспортировку газа".
Инвестиционная программа формируется в соответствии с Порядком установления специальных надбавок к тарифам на транспортировку газа газораспределительными организациями для финансирования программ газификации, утвержденным постановлением Правительства РФ от 3 мая 2001 года № 335. Программа содержит перечень объектов строительства, объемы их финансирования (с распределением по конкретным объектам) и график строительных работ, сгруппированный по муниципальным образованиям области. Инвестиционная программа газораспределительной организации утверждается управлением энергетики и тарифов области.
5) Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых
для реализации подпрограммы 4
Финансовое обеспечение подпрограммы осуществляется за счет внебюджетного источника - специальной надбавки к тарифам на услуги по транспортировке газа, утверждаемой управлением энергетики и тарифов в соответствии с постановлением Правительства РФ от 3 мая 2001 года № 335 "О Порядке установления специальных надбавок к тарифам на транспортировку газа газораспределительными организациями для финансирования программ газификации".
Размер специальной надбавки определяется управлением энергетики и тарифов в соответствии с Методикой определения размера специальных надбавок к тарифам на транспортировку газа газораспределительными организациями для финансирования программ газификации, утвержденной приказом ФСТ России от 21 июня 2011 года № 154-э/4.
Прогнозируемый объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы, указан в приложении 3 к государственной программе и составляет 1464,304 млн. руб., в том числе по годам реализации:
(в ред. постановлений администрации Липецкой области от 22.12.2014 № 540, от 27.04.2015 № 215)
2014 год - 271 млн. руб.,
(в ред. постановления администрации Липецкой области от 22.12.2014 № 540)
2015 год - 200 млн. руб.,
(в ред. постановления администрации Липецкой области от 27.04.2015 № 215)
2016 год - 200 млн. руб.,
(в ред. постановления администрации Липецкой области от 27.04.2015 № 215)
2017 год - 200 млн. руб.,
(в ред. постановления администрации Липецкой области от 27.04.2015 № 215)
2018 год - 200 млн. руб.,
(в ред. постановления администрации Липецкой области от 27.04.2015 № 215)
2019 год - 200 млн. руб.,
(в ред. постановления администрации Липецкой области от 27.04.2015 № 215)
2020 год - 200 млн. руб.
(в ред. постановления администрации Липецкой области от 27.04.2015 № 215)
Объемы указанных финансовых ресурсов ежегодно уточняются в процессе исполнения инвестиционной программы и при очередном утверждении ФСТ России тарифа на транспортировку газа по газораспределительным сетям газораспределительной организации.
Подпрограмма 5
Список изменяющих документов
(в ред. постановления администрации Липецкой области
от 27.04.2015 № 215)
Паспорт подпрограммы 5 государственной программы
Липецкой области "Развитие использования возобновляемых
источников энергии"
Ответственный исполнитель
Управление энергетики и тарифов Липецкой области
Соисполнители
Управление экологии и природных ресурсов Липецкой области;
управление жилищно-коммунального хозяйства Липецкой области;
управление сельского хозяйства Липецкой области
Задача подпрограммы
Увеличение количества энергии, выработанной на объектах малой энергетики
Показатели задачи подпрограммы
- Количество электроэнергии, выработанной на возобновляемых (альтернативных) источниках;
- количество тепловой энергии, выработанной на возобновляемых (альтернативных) источниках
Этапы и сроки реализации подпрограммы
2014 - 2020 годы, реализуется без выделения этапов
Объемы финансирования за счет средств областного бюджета всего, в том числе по годам реализации подпрограммы
Отсутствуют, финансируется за счет средств частных инвесторов
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
В результате реализации подпрограммы 5 в 2020 году предполагается:
- увеличение доли энергетических ресурсов, производимых на территории Липецкой области с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов, в общем объеме энергетических ресурсов до 4,5%;
- увеличение количества электроэнергии, выработанной на возобновляемых (альтернативных) источниках, до 2,6 т у.т.;
- увеличение количество тепловой энергии, выработанной на возобновляемых (альтернативных) источниках, до 21 т у.т.
Текстовая часть
1) Характеристика сферы реализации подпрограммы 5, описание
основных проблем в указанной сфере, анализ социальных,
финансово-экономических и прочих рисков ее развития
Состояние энергетики является определяющим фактором успешного социально-экономического развития любого региона. Существующие системы энергообеспечения основываются по большей части на использовании невозобновляемых энергоносителей. В последнее время стали преобладать тенденции к применению возобновляемых (альтернативных) источников энергии. Внимание данному вопросу стало уделяться после подписания многими странами Киотского протокола к Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций об изменении климата.
Современные объемы потребления энергии ставят задачи поиска и использования их альтернативных источников, чьи ресурсы значительно превышают текущий уровень потребности.
Учитывая, что Липецкая область располагает потенциалом возобновляемых (альтернативных) источников энергии, одним из наиболее эффективных путей увеличения энергетического потенциала является развитие малой энергетики.
В Липецкой области уже имеются предприятия, которые используют на свои технологические нужды энергию, полученную из возобновляемых источников энергии.
Наиболее перспективным видом альтернативного энергетического сырья на территории Липецкой области является биомасса. Примером использования биомассы как альтернативного вида топлива является ООО "Донская нива", выпускающее для российских и зарубежных потребителей подсолнечное масло высокого качества. Товаропроизводители используют для своих производственных целей котельную, топливом которой являются отходы от основного производства - в "Донской ниве" в сутки образуется около 24 тонн подсолнечной шелухи.
Установка представляет собой конструкцию из двух отдельных котлов, в которые подается сверху из бункера лузга от семечек. В одном котле сгорает 700 кг/час биомассы и вырабатывается 6 т/ч пара. Это количество покрывает потребности производства для термической обработки семечек.
В 2012 году для производственных нужд было выработано 1000 т перегретого пара. В будущем будет использоваться весь потенциал биокотельной не только для подогрева семечек, но и для сушилок и отопления помещений. Таким образом производители подсолнечного масла решили сразу две задачи: сэкономили на газе (получаемый таким образом пар примерно в три - четыре раза дешевле, чем тот, который бы образовывался за счет природного газа) и одновременно нашли весьма эффективное применение производственным отходам. Золу от сжигания шелухи от семечек ООО "Донская нива" использует в качестве удобрения.
Аналогичные котельные эксплуатируются ООО "Коргон" и ОАО "Литмашприбор".
Реализован проект использования возобновляемого источника энергии на инновационном предприятии "Многопрофильный комплекс авиации общего назначения ООО "Сигма" в Усманском муниципальном районе, на котором установлены светодиодные системы освещения и мини-электростанция, обеспечивающая предприятие бесперебойной подачей электрической энергией, получаемой из солнечной энергии. Электростанция собрана из пятнадцати солнечных модулей Bekar германского производства. Собственные энергоресурсы позволят авиазаводу даже на начальном этапе работы снизить возможное потребление энергии из сети и, как следствие, финансовую нагрузку.
Вместе с тем уровень развития малой энергетики, в том числе с использованием в качестве энергетического сырья биомассы, недостаточен. В 2012 году доля энергетических ресурсов, производимых с использованием возобновляемых источников электрической энергии, составила всего 0,06%.
Комплексное решение проблем, связанных с эффективным использованием энергетических ресурсов на территории области, является одной из задач экономического развития хозяйственного комплекса. Рост тарифов на электрическую и тепловую энергию, цен на газ, опережающий уровень инфляции, приводит к повышению расходов областного бюджета и снижению конкурентоспособности местных товаропроизводителей. Эти негативные последствия выявляют объективную необходимость перехода от энергодефицитности области к ситуации устойчивого обеспечения энергией, производимой на территории Липецкой области.
В Липецкой области имеются все предпосылки для решения задач по наращиванию мощностей альтернативной энергетики.
Развитие генерирующих мощностей на основе использования возобновляемых (альтернативных) источников энергии позволит создать благоприятные условия для дальнейшего притока отечественных и иностранных инвестиций, будет способствовать улучшению инвестиционного климата области и позиционированию Липецкой области как субъекта Российской Федерации, ориентированного на современные технологии, учитывающие новейшие мировые тенденции и международные стандарты, положительно повлияет на снижение безработицы и социальной напряженности.
При решении данных проблем необходимо учитывать возможные риски в сфере реализации подпрограммы.
Социальные риски обусловлены:
- недостаточной активностью хозяйствующих субъектов в развитии малой энергетики;
- возможным дефицитом высококвалифицированных кадров для осуществления инновационных технологий использования возобновляемых источников энергии.
Финансово-экономические риски связаны с:
- непрерывным ростом стоимости всех видов углеводородного сырья, что приводит к значительному повышению себестоимости выработки электрической и тепловой энергии, роста тарифов на подключение конечных потребителей к существующим сетям энергоснабжения;
- сокращением финансирования юридическими лицами строительства генерирующих мощностей на основе возобновляемых (альтернативных) источников энергии;
- возможным снижением уровня инвестиционной активности хозяйствующих субъектов;
- несоответствием объемов выделяемых бюджетных средств на ресурсное обеспечение подпрограммы, что создает угрозу недостижения целевых показателей подпрограммы и срыва решения поставленных задач.
Операционные риски связаны с недостатками нормативно-правового обеспечения, несвоевременным внесением назревших изменений в нормативную правовую базу по направлению проведения государственной политики в области использования возобновляемых источников энергии.
Важнейшим условием успешной реализации подпрограммы является минимизация указанных рисков.
Исходя из существующих проблем, сформулированы основные цели и задачи подпрограммы.
2) Приоритеты государственной политики в сфере реализации
подпрограммы 5, цели, задачи, описание основных целевых
индикаторов, показателей задач подпрограммы 5
Приоритеты государственной политики в сфере развития возобновляемой (альтернативной) энергетики определены Федеральным законом от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ "Об электроэнергетике", распоряжением Правительства РФ от 08 января 2009 года № 1-р, Энергетической стратегией России на период до 2030 года (распоряжение Правительства Российской Федерации от 13 ноября 2009 года № 1715-р).
В рамках данной подпрограммы Липецкая область реализует государственную политику Российской Федерации в сфере малой энергетики, приоритетами которой являются:
- выработка энергии на собственных генерирующих мощностях и обеспечение потребителей Липецкой области доступной и дешевой электрической и тепловой энергиями;
- внедрение новых современных технологий выработки электроэнергии и энергосбережения;
- сохранение экологии, в том числе за счет реализации Киотского протокола.
Подпрограмма создания и развития использования возобновляемых источников энергии не отрицает необходимости привлечения инвестиций в развитие "большой" энергетики, при этом позволит децентрализировать энергетический комплекс Липецкой области, повысит уровень здоровой конкуренции в отрасли и сохранит экологию для потомков.
В соответствии с заданными приоритетами определена следующая задача подпрограммы: увеличение количества энергии, выработанной на объектах малой энергетики.
Показателем 1 задачи подпрограммы 5 является количество электроэнергии, выработанной на возобновляемых (альтернативных) источниках.
Показателем 2 решения задачи подпрограммы 5 является количество тепловой энергии, выработанной на возобновляемых (альтернативных) источниках.
В ходе реализации подпрограммы предполагается увеличение предусмотренного госпрограммой индикатора цели "Доля энергетических ресурсов, производимых на территории Липецкой области с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов, в общем объеме энергетических ресурсов" до 4,5% в 2020 году.
3) Сроки и этапы реализации подпрограммы 5
Срок реализации подпрограммы охватывает период 2014 - 2020 годов без выделения этапов.
4) Характеристика основных мероприятий подпрограммы 5
с описанием всех механизмов и инструментов, реализация
которых запланирована в составе основных мероприятий
В рамках подпрограммы выделяются следующие основные мероприятия:
Основное мероприятие 1 задачи подпрограммы 5: "Строительство объектов малой гидроэнергетики".
Реализация основного мероприятия 1 направлена на развитие использования возобновляемых (альтернативных) источников энергии (гидроэнергетики) в целях выработки электрической энергии.
Мероприятие проводится за счет средств юридических лиц (инвесторов).
Предполагается строительство мини-ГЭС.
Срок реализации основного мероприятия 1: 2014 - 2020 годы.
Основное мероприятие 2 задачи подпрограммы 5: "Строительство объектов гелиоэнергетики".
Реализация основного мероприятия 2 задачи направлена на развитие использования возобновляемых (альтернативных) источников энергии (гелиоэнергетика) в целях выработки электрической энергии.
Мероприятие проводится за счет средств юридических лиц (инвесторов).
Предусматривается проведение работ по установке активных солнечных панелей.
Срок реализации основного мероприятия 2 задачи: 2014 - 2020 годы.
Основное мероприятие 3 задачи подпрограммы 5: "Строительство объектов ветроэнергетики".
Реализация основного мероприятия 3 задачи направлена на развитие использования возобновляемых (альтернативных) источников энергии (ветроэнергетика) в целях выработки электрической энергии.
Мероприятие проводится за счет средств юридических лиц (инвесторов).
Предусматривается проведение работ по установке ветряных электростанций.
Срок реализации основного мероприятия 3 задачи: 2014 - 2020 годы.
Ожидаемым конечным результатом выполнения основных мероприятий 1 - 3 задачи является количество электроэнергии, выработанной на возобновляемых (альтернативных) источниках - 2,6 тыс. т у.т. (нарастающим итогом).
Основное мероприятие 4 задачи подпрограммы 5: "Строительство завода по производству агропеллетов".
Реализация основного мероприятия 4 задачи направлена на развитие использования возобновляемых (альтернативных) источников энергии (биоэнергетика) в целях выработки тепловой энергии.
Мероприятие проводится за счет средств юридических лиц (инвесторов).
Предусматривается проведение работ по строительству завода по производству агропеллетов.
Срок реализации основного мероприятия 4 задачи: 2014 - 2020 годы.
Основное мероприятие 5 задачи подпрограммы 5: "Строительство завода по переработке ТБО".
Реализация основного мероприятия 5 задачи направлена на развитие использования возобновляемых (альтернативных) источников энергии (биоэнергетики) в целях выработки тепловой энергии.
Мероприятие проводится за счет средств юридических лиц (инвесторов).
Предполагается строительство завода по переработке твердых бытовых отходов.
Срок реализации основного мероприятия 2 задачи: 2014 - 2020 годы.
Основное мероприятие 6 задачи подпрограммы 5: "Строительство иных объектов малой энергетики, вырабатывающих тепловую энергию".
Реализация основного мероприятия 6 задачи направлена на развитие использования возобновляемых (альтернативных) источников энергии в целях выработки тепловой энергии.
Мероприятие проводится за счет средств юридических лиц (инвесторов).
Предусматривается проведение работ по устройству активных солнечных панелей.
Срок реализации основного мероприятия 6 задачи 2: 2014 - 2020 годы.
Основное мероприятие 7 задачи подпрограммы 5: "Строительство объектов геоэнергетики".
Реализация основного мероприятия 7 задачи направлена на развитие использования возобновляемых (альтернативных) источников энергии (геоэнергетики) в целях выработки тепловой энергии.
Мероприятие проводится за счет средств юридических лиц (инвесторов).
Предусматривается проведение работ по устройству теплового насоса.
Срок реализации основного мероприятия 7 задачи: 2014 - 2020 годы.
Ожидаемым конечным результатом выполнения основных мероприятий 4 - 7 задачи является количество тепловой энергии, выработанной на возобновляемых (альтернативных) источниках, - 21,0 тыс. т у.т. (нарастающим итогом).
5) Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых
для реализации подпрограммы 5
Прогнозный объем финансовых ресурсов, необходимый для реализации подпрограммы 5 "Развитие использования возобновляемых источников энергии", с разбивкой по периодам и источникам финансирования приведен в приложении 3 к государственной программе.
Необходимо отметить, что к внебюджетным источникам, привлекаемым для финансирования мероприятий, в рамках подпрограммы относятся средства частных инвесторов, привлекаемые в рамках государственно-частного партнерства, в том числе на условиях оплаты из полученной экономии энергетических ресурсов в стоимостном выражении.
При планировании ресурсного обеспечения подпрограммы учитывались ситуация в финансово-бюджетной сфере как на областном, так и на местном уровнях, высокая экономическая, политическая и финансовая значимость проблемы использования возобновляемых (альтернативных) источников энергии в Липецкой области, а также возможности и механизмы ее решения за счет средств областного бюджета.
Указанные расходы подлежат ежегодному уточнению в рамках бюджетного цикла.
Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы, указан в приложении 3 к государственной программе и составляет 1200,078 млн. руб., в том числе по годам реализации:
(в ред. постановления администрации Липецкой области от 27.04.2015 № 215)
2014 год - 163,135 млн. руб.,
2015 год - 50 млн. руб.,
(в ред. постановления администрации Липецкой области от 27.04.2015 № 215)
2016 год - 155,872 млн. руб.,
2017 год - 113,941 млн. руб.,
2018 год - 70,710 млн. руб.,
2019 год - 330,710 млн. руб.,
2020 год - 315,710 млн. руб.
Приложение 1
к государственной программе
Липецкой области
"Энергоэффективность
и развитие энергетики
в Липецкой области"
СВЕДЕНИЯ ОБ ИНДИКАТОРАХ ЦЕЛИ И ПОКАЗАТЕЛЯХ ЗАДАЧ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ
"ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ И РАЗВИТИЕ ЭНЕРГЕТИКИ
В ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ"
Список изменяющих документов
(в ред. постановлений администрации Липецкой области
от 20.02.2014 № 72, от 26.05.2014 № 230,
от 27.04.2015 № 215)
Таблица
№ п/п
Наименование целей, индикаторов, задач, показателей, подпрограмм, основных мероприятий
Ответственный исполнитель, соисполнитель
Единица измерения
Значения индикаторов и показателей
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1.
Цель государственной программы
Надежное обеспечение области топливно-энергетическими ресурсами, внедрение энерго- и ресурсосберегающих технологий, повышение энергетической эффективности
2.
Индикатор 1
Энергоемкость валового регионального продукта
Управление энергетики и тарифов Липецкой области
кг у.т./ тыс. руб.
93,55
91,68
87,10
82,10
77,78
73,11
68,73
65,09
3.
Индикатор 2
Доля энергетических ресурсов, производимых с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов, в общем объеме энергетических ресурсов, производимых на территории Липецкой области
Управление энергетики и тарифов Липецкой области; управление сельского хозяйства Липецкой области; управление экологии и природных ресурсов Липецкой области
%
0,06
0,14
0,27
0,33
0,42
0,50
3,50
4,50
4.
Индикатор 3
Доля введенных в эксплуатацию объектов энергетики на территории Липецкой области в соответствии с утвержденными инвестиционными программами
Управление энергетики и тарифов Липецкой области
%
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
5.
Задача 1 государственной программы
Развитие энергосбережения и повышение энергетической эффективности
6.
Показатель задачи 1 государственной программы
Обеспечение за счет реализации мероприятий государственной программы годовой экономии топливно-энергетических ресурсов
Управление энергетики и тарифов Липецкой области
тыс. т у.т.
0,0
205,2
707,7
1256,3
1730,3
2242,8
2723,4
3122,7
7.
Подпрограмма 1
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
8.
Цель подпрограммы
Формирование целостной и эффективной системы управления энергосбережением и повышением энергоэффективности
9.
Индикаторы подпрограммы 1
10.
Группа А. Общие целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности
11.
А.1.
Динамика энергоемкости валового регионального продукта - для региональных программ энергосбережения и повышения энергетической эффективности (в
ценах 2007 года)
Управление энергетики и тарифов Липецкой области
кг у.т./ тыс. руб.
93,55
91,68
87,10
82,10
77,78
73,11
68,73
65,09
12.
А.2.
Доля объемов электрической энергии (далее - ЭЭ), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме ЭЭ, потребляемой на территории субъекта Российской Федерации
Управление энергетики и тарифов Липецкой области
%
100
100
100
100
100
100
100
100
13.
А.3.
Доля объемов тепловой энергии (далее - ТЭ), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме ТЭ, потребляемой (используемой) на территории субъекта Российской Федерации
Управление энергетики и тарифов Липецкой области
%
100
100
100
100
100
100
100
100
14.
А.4.
Доля объемов воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории субъекта Российской Федерации
Управление энергетики и тарифов Липецкой области
%
100
100
100
100
100
100
100
100
15.
А.5.
Доля объемов природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием индивидуальных и общих приборов учета), в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) на территории субъекта Российской Федерации
Управление энергетики и тарифов Липецкой области
%
97,5
98
100
100
100
100
100
100
16.
А.6.
Изменение объема производства энергетических ресурсов с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов
Управление энергетики и тарифов Липецкой области
тыс. т у.т.
0,68
2,74
4,80
2,30
3,30
2,80
3,30
2,10
17.
А.7.
Доля энергетических ресурсов, производимых с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов, в общем объеме энергетических ресурсов, производимых на территории субъекта Российской Федерации
Управление энергетики и тарифов Липецкой области
%
0,06
0,14
0,27
0,33
0,42
0,50
3,50
4,50
18.
А.8.
Объем внебюджетных средств, используемых для финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в общем объеме финансирования региональной программы
Управление энергетики и тарифов Липецкой области
%
93,70
87,92
96,49
95,65
95,96
96,04
96,41
96,41
(в ред. постановления администрации Липецкой области от 26.05.2014 № 230)
19.
Группа В. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, отражающие экономию
по отдельным видам энергетических ресурсов
20.
В.1.
Экономия электрической энергии в натуральном выражении
Управление энергетики и тарифов Липецкой области
тыс. кВт.ч
0
234759
809732
1437431
1979763
2566034
3115898
3572863
21.
В.2.
Экономия электрической энергии в стоимостном выражении
Управление энергетики и тарифов Липецкой области
тыс. руб.
0,0
968674,3
3341156,7
5931199,7
8168997,1
10588097,8
12856974,1
14742526,0
22.
В.3.
Экономия тепловой энергии в натуральном выражении
Управление энергетики и тарифов Липецкой области
тыс. Гкал
0,0
245,4
846,5
1502,7
2069,7
2682,6
3257,4
3735,2
23.
В.4.
Экономия тепловой энергии в стоимостном выражении
Управление энергетики и тарифов Липецкой области
тыс. руб.
0,0
361376,0
1246555,9
2212876,0
3047840,2
3950396,8
4796847,2
5500455,5
24.
В.5.
Экономия воды в натуральном выражении
Управление энергетики и тарифов Липецкой области
тыс. куб. м
0,0
27690,8
95511,0
169550,4
233520,6
302673,5
367532,1
421432,8
25.
В.6.
Экономия воды в стоимостном выражении
Управление энергетики и тарифов Липецкой области
тыс. руб.
0,0
71165,4
245463,3
435744,5
600147,9
777870,9
944557,5
1083082,3
26.
В.7.
Экономия природного газа в натуральном выражении
Управление энергетики и тарифов Липецкой области
тыс. куб. м
0,0
107688,8
371439,9
659377,7
908156,0
1177090,0
1429323,6
1638942,4
27.
В.8.
Экономия природного газа в стоимостном выражении
Управление энергетики и тарифов Липецкой области
тыс. руб.
0,0
567781,7
1958390,9
3476522,8
4788188,9
6206124,6
7536008,6
8641209,1
28.
Группа С. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в бюджетном секторе
29.
С.1.
Доля объемов ЭЭ, потребляемой бюджетным учреждением (далее - БУ), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой БУ на территории субъекта Российской Федерации
Управление энергетики и тарифов Липецкой области
%
100
100
100
100
100
100
100
100
30.
С.2.
Доля объемов ТЭ, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой БУ на территории субъекта Российской Федерации
Управление энергетики и тарифов Липецкой области
%
100
100
100
100
100
100
100
100
31.
С.3.
Доля объемов воды, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой БУ на территории субъекта Российской Федерации
Управление энергетики и тарифов Липецкой области
%
100
100
100
100
100
100
100
100
32.
С.4.
Доля объемов природного газа, потребляемого БУ, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого БУ на территории субъекта Российской Федерации
Управление энергетики и тарифов Липецкой области
%
100
100
100
100
100
100
100
100
33.
С.5.
Доля расходов бюджета субъекта Российской Федерации на обеспечение энергетическими ресурсами БУ (для сопоставимых условий)
Управление энергетики и тарифов Липецкой области
%
4,10
4,53
5,09
5,73
6,45
7,25
8,16
9,18
34.
С.6.
Доля расходов бюджета субъекта Российской Федерации на обеспечение энергетическими ресурсами БУ (для фактических условий)
Управление энергетики и тарифов Липецкой области
%
3,51
3,83
4,10
4,40
4,71
5,05
5,41
5,79
35.
С.7.
Динамика расходов бюджета субъекта Российской Федерации на обеспечение энергетическими ресурсами БУ (для фактических условий)
Управление энергетики и тарифов Липецкой области
млн. руб.
202,2
169,1
222,5
250,3
281,6
316,8
356,4
400,9
36.
С.8.
Динамика расходов бюджета субъекта Российской Федерации на обеспечение энергетическими ресурсами БУ (для сопоставимых условий)
Управление энергетики и тарифов Липецкой области
млн. руб.
265,4
434,5
657,0
907,3
1188,9
1505,7
1862,1
2263,0
37.
С.9.
Доля расходов бюджета субъекта Российской Федерации на предоставление субсидий организациям коммунального комплекса на приобретение топлива
Управление энергетики и тарифов Липецкой области
%
0
0
0
0
0
0
0
0
38.
С.10.
Динамика расходов бюджета субъекта Российской Федерации на предоставление субсидий организациям коммунального комплекса на приобретение топлива
Управление энергетики и тарифов Липецкой области
млн. руб.
0
0
0
0
0
0
0
0
39.
С.11.
Доля БУ, финансируемых за счет бюджета субъекта Российской Федерации, в общем объеме БУ, в отношении которых проведено обязательное энергетическое обследование
Управление энергетики и тарифов Липецкой области
%
100
100
100
100
100
100
100
100
40.
С.12.
Число энергосервисных договоров, заключенных государственными заказчиками
Управление энергетики и тарифов Липецкой области
шт.
30
50
150
245
245
245
245
245
41.
С.13.
Доля государственных заказчиков в общем объеме государственных заказчиков, которыми заключены энергосервисные договоры
Управление энергетики и тарифов Липецкой области
%
12
20
61
100
100
100
100
100
42.
С.14.
Доля товаров, работ, услуг, закупаемых для государственных нужд в соответствии с требованиями энергетической эффективности, в общем объеме закупаемых товаров, работ, услуг для государственных нужд
Управление энергетики и тарифов Липецкой области
%
100
100
100
100
100
100
100
100
43.
С.15.
Удельные расходы бюджета субъекта Российской Федерации на предоставление социальной поддержки гражданам по оплате жилого помещения и коммунальных услуг на 1 чел.
Управление энергетики и тарифов Липецкой области
тыс. руб./ чел.
6,741
6,920
7,978
9,027
10,066
11,096
12,118
13,125
44.
Группа D. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде
45.
D.1.
Доля объемов ЭЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории субъекта Российской Федерации
Управление энергетики и тарифов Липецкой области
%
100
100
100
100
100
100
100
100
46.
D.2.
Доля объемов ЭЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой в многоквартирных домах на территории субъекта Российской Федерации
Управление энергетики и тарифов Липецкой области
%
100
100
100
100
100
100
100
100
47.
D.3.
Доля объемов ЭЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, оплата которой осуществляется с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории субъекта Российской Федерации
Управление энергетики и тарифов Липецкой области
%
100
100
100
100
100
100
100
100
48.
D.4.
Доля объемов ТЭ, потребляемой в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах на территории субъекта Российской Федерации (за исключением многоквартирных домов)
Управление энергетики и тарифов Липецкой области
%
1,6
1,6
1,2
1
0,8
0,5
0
0
49.
D.5.
Доля объемов ТЭ, потребляемой в многоквартирных домах, оплата которой осуществляется с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой в многоквартирных домах на территории субъекта Российской Федерации
Управление энергетики и тарифов Липецкой области
%
98
98
98
98
98
98
98
98
50.
D.6.
Доля объемов воды, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории субъекта Российской Федерации
Управление энергетики и тарифов Липецкой области
%
100
100
100
100
100
100
100
100
51.
D.7.
Доля объемов воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории субъекта Российской Федерации
Управление энергетики и тарифов Липецкой области
%
100
100
100
100
100
100
100
100
52.
D.8.
Доля объемов воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории субъекта Российской Федерации
Управление энергетики и тарифов Липецкой области
%
100
100
100
100
100
100
100
100
53.
D.9.
Доля объемов природного газа, потребляемого (используемого) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов), расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории субъекта Российской Федерации
Управление энергетики и тарифов Липецкой области
%
93
98
100
100
100
100
100
100
54.
D.10.
Доля объемов природного газа, потребляемого (используемого) в многоквартирных домах, расчеты за который осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) в многоквартирных домах на территории субъекта Российской Федерации
Управление энергетики и тарифов Липецкой области
%
70
85
100
100
100
100
100
100
55.
D.11.
Число жилых домов, в отношении которых проведено энергетическое обследование (далее - ЭО)
Управление энергетики и тарифов Липецкой области
шт.
180
200
250
300
350
400
450
500
56.
D.12.
Доля жилых домов, в отношении которых проведено ЭО, в общем числе жилых домов
Управление энергетики и тарифов Липецкой области
%
0,07
0,08
0,10
0,12
0,14
0,17
0,19
0,21
57.
Группа E. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры
58.
Е.1.
Изменение удельного расхода топлива на выработку ЭЭ тепловыми электростанциями
Управление энергетики и тарифов Липецкой области
т у.т./ кВт.ч
-0,0000018
-0,0000018
-0,0000018
-0,0000018
-0,0000018
-0,0000018
-0,0000018
-0,0000018
59.
Е.2.
Изменение удельного расхода топлива на выработку ТЭ
Управление энергетики и тарифов Липецкой области
т у.т./ Гкал
-0,0009
-0,0009
-0,0009
-0,0009
-0,0009
-0,0009
-0,0009
-0,0005
60.
Е.3.
Динамика изменения фактического объема потерь ЭЭ при ее передаче по распределительным сетям
Управление энергетики и тарифов Липецкой области
кВт.ч
-9071000,0
-8980290,0
-8890487,0
-8801582,0
-8713566,0
-8626431,0
-8540166,0
-8454765,0
61.
Е.4.
Динамика изменения фактического объема потерь ТЭ при ее передаче
Управление энергетики и тарифов Липецкой области
Гкал
-11990,00
-11904,00
-11818,00
-11733,00
-11648,00
-11564,00
-11481,00
-11398,00
62.
Е.5.
Динамика изменения фактического объема потерь воды при ее передаче
Управление энергетики и тарифов Липецкой области
куб. м
-317433,00
-314258,67
-311116,08
-308004,92
-304924,87
-301875,62
-298856,87
-295868,30
63.
Е.6.
Динамика изменения объемов ЭЭ, используемой при передаче (транспортировке) воды
Управление энергетики и тарифов Липецкой области
кВт.ч
-1149607,50
-1146733,48
-1143866,65
-1141006,98
-1138154,46
-1135309,08
-1132470,80
-1129639,63
64.
Группа F. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в транспортном комплексе
65.
F.1.
Динамика количества высокоэкономичных по использованию моторного топлива (в том числе относящихся к объектам с высоким классом энергетической эффективности) транспортных средств, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется субъектом Российской Федерации
Управление энергетики и тарифов Липецкой области, управление дорог и транспорта
шт.
21
15
15
15
15
15
15
15
66.
F.2.
Динамика количества общественного транспорта, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется субъектом Российской Федерации, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина, используемого транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом
Управление энергетики и тарифов Липецкой области, управление дорог и транспорта
шт.
4
5
5
5
5
5
5
0
67.
Задача 1 подпрограммы 1
Разработка и внедрение мероприятий по сокращению потребления энергетических ресурсов государственными учреждениями области
68.
Показатель 1 задачи 1 подпрограммы 1
Снижение потребления энергетических ресурсов государственными учреждениями области
Управление энергетики и тарифов Липецкой области; управление финансов Липецкой области; управление здравоохранения Липецкой области; управление административных органов Липецкой области; управление ветеринарии Липецкой области; управление труда и занятости Липецкой области; управление социальной защиты населения Липецкой области; управление сельского хозяйства Липецкой области; управление дорог и транспорта Липецкой области; управление культуры и искусства Липецкой области; управление строительства и архитектуры Липецкой области; управление делами администрации области; управление экологии и природных ресурсов Липецкой области; управление лесного хозяйства Липецкой области; управление ЖКХ Липецкой области; управление образования и науки Липецкой области; управление физической культуры и спорта Липецкой области
%
3
3
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
69.
Основное мероприятие 1 задачи 1 подпрограммы 1
Автоматизация потребления тепловой энергии зданиями, строениями, сооружениями
Управление энергетики и тарифов Липецкой области; управление финансов Липецкой области; управление здравоохранения Липецкой области; управление административных органов Липецкой области; управление ветеринарии Липецкой области; управление труда и занятости Липецкой области; управление социальной защиты населения Липецкой области; управление сельского хозяйства Липецкой области; управление дорог и транспорта Липецкой области; управление культуры и искусства Липецкой области; управление строительства и архитектуры Липецкой области; управление делами администрации области; управление экологии и природных ресурсов Липецкой области; управление лесного хозяйства Липецкой области; управление ЖКХ Липецкой области; управление образования и науки Липецкой области; управление физической культуры и спорта Липецкой области
70.
Основное мероприятие 2 задачи 1 подпрограммы 1
Тепловая изоляция трубопроводов и повышение энергетической эффективности оборудования тепловых пунктов, разводящих трубопроводов отопления и горячего водоснабжения
Управление энергетики и тарифов Липецкой области; управление финансов Липецкой области; управление здравоохранения Липецкой области; управление административных органов Липецкой области; управление ветеринарии Липецкой области; управление труда и занятости Липецкой области; управление социальной защиты населения Липецкой области; управление сельского хозяйства Липецкой области; управление дорог и транспорта Липецкой области; управление культуры и искусства Липецкой области; управление строительства и архитектуры Липецкой области; управление делами администрации области; управление экологии и природных ресурсов Липецкой области; управление лесного хозяйства Липецкой области; управление ЖКХ Липецкой области; управление образования и науки Липецкой области; управление физической культуры и спорта Липецкой области
71.
Основное мероприятие 3 задачи 1 подпрограммы 1
Повышение тепловой защиты зданий, строений, сооружений, утепление зданий, строений, сооружений
Управление энергетики и тарифов Липецкой области; управление финансов Липецкой области; управление здравоохранения Липецкой области; управление административных органов Липецкой области; управление ветеринарии Липецкой области; управление труда и занятости Липецкой области; управление социальной защиты населения Липецкой области; управление сельского хозяйства Липецкой области; управление дорог и транспорта Липецкой области; управление культуры и искусства Липецкой области; управление строительства и архитектуры Липецкой области; управление делами администрации области; управление экологии и природных ресурсов Липецкой области; управление лесного хозяйства Липецкой области; управление ЖКХ Липецкой области; управление образования и науки Липецкой области; управление физической культуры и спорта Липецкой области
72.
Основное мероприятие 4 задачи 1 подпрограммы 1
Повышение энергетической эффективности систем освещения зданий, строений, сооружений
Управление энергетики и тарифов Липецкой области; управление финансов Липецкой области; управление здравоохранения Липецкой области; управление административных органов Липецкой области; управление ветеринарии Липецкой области; управление труда и занятости Липецкой области; управление социальной защиты населения Липецкой области; управление сельского хозяйства Липецкой области; управление дорог и транспорта Липецкой области; управление культуры и искусства Липецкой области; управление строительства и архитектуры Липецкой области; управление делами администрации области; управление экологии и природных ресурсов Липецкой области; управление лесного хозяйства Липецкой области; управление ЖКХ Липецкой области; управление образования и науки Липецкой области; управление физической культуры и спорта Липецкой области
73.
Основное мероприятие 5 задачи 1 подпрограммы 1
Перекладка электрических сетей и повышение энергетической эффективности оборудования для снижения потерь электрической энергии
Управление энергетики и тарифов Липецкой области; управление финансов Липецкой области; управление здравоохранения Липецкой области; управление административных органов Липецкой области; управление ветеринарии Липецкой области; управление труда и занятости Липецкой области; управление социальной защиты населения Липецкой области; управление сельского хозяйства Липецкой области; управление дорог и транспорта Липецкой области; управление культуры и искусства Липецкой области; управление строительства и архитектуры Липецкой области; управление делами администрации области; управление экологии и природных ресурсов Липецкой области; управление лесного хозяйства Липецкой области; управление ЖКХ Липецкой области; управление образования и науки Липецкой области; управление физической культуры и спорта Липецкой области
74.
Основное мероприятие 6 задачи 1 подпрограммы 1
Повышение эффективности использования и сокращения потерь воды
Управление энергетики и тарифов Липецкой области; управление финансов Липецкой области; управление здравоохранения Липецкой области; управление административных органов Липецкой области; управление ветеринарии Липецкой области; управление труда и занятости Липецкой области; управление социальной защиты населения Липецкой области; управление сельского хозяйства Липецкой области; управление дорог и транспорта Липецкой области; управление культуры и искусства Липецкой области; управление строительства и архитектуры Липецкой области; управление делами администрации области; управление экологии и природных ресурсов Липецкой области; управление лесного хозяйства Липецкой области; управление ЖКХ Липецкой области; управление образования и науки Липецкой области; управление физической культуры и спорта Липецкой области
75.
Основное мероприятие 7 задачи 1 подпрограммы 1
Строительство и модернизация объектов теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, электроснабжения
Управление энергетики и тарифов Липецкой области; управление финансов Липецкой области; управление здравоохранения Липецкой области; управление административных органов Липецкой области; управление ветеринарии Липецкой области; управление труда и занятости Липецкой области; управление социальной защиты населения Липецкой области; управление сельского хозяйства Липецкой области; управление дорог и транспорта Липецкой области; управление культуры и искусства Липецкой области; управление строительства и архитектуры Липецкой области; управление делами администрации области; управление экологии и природных ресурсов Липецкой области; управление лесного хозяйства Липецкой области; управление ЖКХ Липецкой области; управление образования и науки Липецкой области; управление физической культуры и спорта Липецкой области
76.
Основное мероприятие 8 задачи 1 подпрограммы 1
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в транспортном комплексе
Управление энергетики и тарифов Липецкой области; управление финансов Липецкой области; управление здравоохранения Липецкой области; управление административных органов Липецкой области; управление ветеринарии Липецкой области; управление труда и занятости Липецкой области; управление социальной защиты населения Липецкой области; управление сельского хозяйства Липецкой области; управление дорог и транспорта Липецкой области; управление культуры и искусства Липецкой области; управление строительства и архитектуры Липецкой области; управление делами администрации области; управление экологии и природных ресурсов Липецкой области; управление лесного хозяйства Липецкой области; управление ЖКХ Липецкой области; управление образования и науки Липецкой области; управление физической культуры и спорта Липецкой области
77.
Основное мероприятие 9 задачи 1 подпрограммы 1
Организационные мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
Управление энергетики и тарифов Липецкой области; управление финансов Липецкой области; управление здравоохранения Липецкой области; управление административных органов Липецкой области; управление ветеринарии Липецкой области; управление труда и занятости Липецкой области; управление социальной защиты населения Липецкой области; управление сельского хозяйства Липецкой области; управление дорог и транспорта Липецкой области; управление культуры и искусства Липецкой области; управление строительства и архитектуры Липецкой области; управление делами администрации области; управление экологии и природных ресурсов Липецкой области; управление лесного хозяйства Липецкой области; управление ЖКХ Липецкой области; управление образования и науки Липецкой области; управление физической культуры и спорта Липецкой области
78.
Основное мероприятие 10 задачи 1 подпрограммы 1
Проведение обязательных энергетических обследований
Управление энергетики и тарифов Липецкой области; управление финансов Липецкой области; управление здравоохранения Липецкой области; управление административных органов Липецкой области; управление ветеринарии Липецкой области; управление труда и занятости Липецкой области; управление социальной защиты населения Липецкой области; управление сельского хозяйства Липецкой области; управление дорог и транспорта Липецкой области; управление культуры и искусства Липецкой области; управление строительства и архитектуры Липецкой области; управление делами администрации области; управление экологии и природных ресурсов Липецкой области; управление лесного хозяйства Липецкой области; управление ЖКХ Липецкой области; управление образования и науки Липецкой области; управление физической культуры и спорта Липецкой области
79.
Основное мероприятие 11 задачи 1 подпрограммы 1
Установка приборов учета используемых энергоресурсов
Управление энергетики и тарифов Липецкой области; управление финансов Липецкой области; управление здравоохранения Липецкой области; управление административных органов Липецкой области; управление ветеринарии Липецкой области; управление труда и занятости Липецкой области; управление социальной защиты населения Липецкой области; управление сельского хозяйства Липецкой области; управление дорог и транспорта Липецкой области; управление культуры и искусства Липецкой области; управление строительства и архитектуры Липецкой области; управление делами администрации области; управление экологии и природных ресурсов Липецкой области; управление лесного хозяйства Липецкой области; управление ЖКХ Липецкой области; управление образования и науки Липецкой области; управление физической культуры и спорта Липецкой области
80.
Задача 2 подпрограммы 1
Разработка и внедрение мероприятий по сокращению потребления энергетических ресурсов организациями с участием области
(п. 80 в ред. постановления администрации Липецкой области от 20.02.2014 № 72)
81.
Показатель задачи 2 подпрограммы 1
Снижение потребления энергетических ресурсов организациями с участием области
Управление энергетики и тарифов Липецкой области; управление ветеринарии Липецкой области; управление дорог и транспорта Липецкой области; управление сельского хозяйства Липецкой области; управление здравоохранения Липецкой области
%
3
3
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
(п. 81 в ред. постановления администрации Липецкой области от 20.02.2014 № 72)
82.
Основное мероприятие 12 задачи 2 подпрограммы 1
Автоматизация потребления тепловой энергии зданиями, строениями, сооружениями
Управление энергетики и тарифов Липецкой области; управление ветеринарии Липецкой области; управление дорог и транспорта Липецкой области; управление сельского хозяйства Липецкой области; управление здравоохранения Липецкой области
(п. 82 в ред. постановления администрации Липецкой области от 20.02.2014 № 72)
83.
Основное мероприятие 13 задачи 2 подпрограммы 1
Повышение тепловой защиты зданий, строений, сооружений, утепление зданий, строений, сооружений
Управление энергетики и тарифов Липецкой области; управление ветеринарии Липецкой области; управление дорог и транспорта Липецкой области; управление сельского хозяйства Липецкой области; управление здравоохранения Липецкой области
(п. 83 в ред. постановления администрации Липецкой области от 20.02.2014 № 72)
84.
Основное мероприятие 14 задачи 2 подпрограммы 1
Повышение энергетической эффективности систем освещения зданий, строений, сооружений
Управление энергетики и тарифов Липецкой области; управление ветеринарии Липецкой области; управление дорог и транспорта Липецкой области; управление сельского хозяйства Липецкой области; управление здравоохранения Липецкой области
(п. 84 в ред. постановления администрации Липецкой области от 20.02.2014 № 72)
85.
Основное мероприятие 15 задачи 2 подпрограммы 1
Строительство и модернизация котельных с использованием энергоэффективных технологий с высоким коэффициентом полезного действия
Управление энергетики и тарифов Липецкой области; управление ветеринарии Липецкой области; управление дорог и транспорта Липецкой области; управление сельского хозяйства Липецкой области; управление здравоохранения Липецкой области
(п. 85 в ред. постановления администрации Липецкой области от 20.02.2014 № 72)
86.
Основное мероприятие 16 задачи 2 подпрограммы 1
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в транспортном комплексе
Управление энергетики и тарифов Липецкой области; управление ветеринарии Липецкой области; управление дорог и транспорта Липецкой области; управление сельского хозяйства Липецкой области; управление здравоохранения Липецкой области
(п. 86 в ред. постановления администрации Липецкой области от 20.02.2014 № 72)
87.
Основное мероприятие 17 задачи 2 подпрограммы 1
Мероприятия по модернизации оборудования, в том числе внедрение инновационных решений и технологий
Управление энергетики и тарифов Липецкой области; управление ветеринарии Липецкой области; управление дорог и транспорта Липецкой области; управление сельского хозяйства Липецкой области; управление здравоохранения Липецкой области
(п. 87 в ред. постановления администрации Липецкой области от 20.02.2014 № 72)
88.
Основное мероприятие 18 задачи 2 подпрограммы 1
Установка приборов учета используемых энергоресурсов
Управление энергетики и тарифов Липецкой области; управление ветеринарии Липецкой области; управление дорог и транспорта Липецкой области; управление сельского хозяйства Липецкой области; управление здравоохранения Липецкой области
(п. 88 в ред. постановления администрации Липецкой области от 20.02.2014 № 72)
89.
Основное мероприятие 19 задачи 2 подпрограммы 1
Тепловая изоляция трубопроводов и повышение энергетической эффективности оборудования тепловых пунктов, разводящих трубопроводов отопления и горячего водоснабжения
Управление энергетики и тарифов Липецкой области; управление ветеринарии Липецкой области; управление дорог и транспорта Липецкой области; управление сельского хозяйства Липецкой области; управление здравоохранения Липецкой области
(п. 89 в ред. постановления администрации Липецкой области от 20.02.2014 № 72)
90.
Основное мероприятие 20 задачи 2 подпрограммы 1
Повышение эффективности использования и сокращения потерь воды
Управление энергетики и тарифов Липецкой области; управление ветеринарии Липецкой области; управление дорог и транспорта Липецкой области; управление сельского хозяйства Липецкой области; управление здравоохранения Липецкой области
(п. 90 в ред. постановления администрации Липецкой области от 20.02.2014 № 72)
91.
Основное мероприятие 21 задачи 2 подпрограммы 1
Перекладка электрических сетей и повышение энергетической эффективности оборудования для снижения потерь электрической энергии
Управление энергетики и тарифов Липецкой области; управление ветеринарии Липецкой области; управление дорог и транспорта Липецкой области; управление сельского хозяйства Липецкой области; управление здравоохранения Липецкой области
(п. 91 в ред. постановления администрации Липецкой области от 20.02.2014 № 72)
92.
Основное мероприятие 22 задачи 2 подпрограммы 1
Проведение обязательных энергетических обследований
Управление энергетики и тарифов Липецкой области; управление ветеринарии Липецкой области; управление дорог и транспорта Липецкой области; управление сельского хозяйства Липецкой области; управление здравоохранения Липецкой области
(п. 92 в ред. постановления администрации Липецкой области от 20.02.2014 № 72)
93.
Основное мероприятие 23 задачи 2 подпрограммы 1
Организационные мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
Управление энергетики и тарифов Липецкой области; управление ветеринарии Липецкой области; управление дорог и транспорта Липецкой области; управление сельского хозяйства Липецкой области; управление здравоохранения Липецкой области
(п. 93 в ред. постановления администрации Липецкой области от 20.02.2014 № 72)
94.
Задача 3 подпрограммы 1
Внедрение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в организациях, осуществляющих нерегулируемые виды деятельности
(п. 94 в ред. постановления администрации Липецкой области от 20.02.2014 № 72)
95.
Показатель задачи 3 подпрограммы 1
Экономия энергетических ресурсов организациями, осуществляющими нерегулируемые виды деятельности
Управление энергетики и тарифов Липецкой области
т у.т.
6 735,30
200,90
-
-
-
-
-
-
(п. 95 в ред. постановления администрации Липецкой области от 20.02.2014 № 72)
96.
Основное мероприятие 24 задачи 3 подпрограммы 1
Внедрение энергосберегающих мероприятий и технологий
Управление энергетики и тарифов Липецкой области
(п. 96 в ред. постановления администрации Липецкой области от 20.02.2014 № 72)
97.
Задача 4 подпрограммы 1
Внедрение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в организациях, осуществляющих регулируемые виды деятельности
(п. 97 в ред. постановления администрации Липецкой области от 20.02.2014 № 72)
98.
Показатель задачи 4 подпрограммы 1
Экономия энергетических ресурсов в организациях, осуществляющих регулируемые виды деятельности
т у.т.
12 084,20
10 794,00
7 830,30
-
-
-
-
-
(п. 98 в ред. постановления администрации Липецкой области от 20.02.2014 № 72)
99.
Основное мероприятие 25 задачи 4 подпрограммы 1
Внедрение энергосберегающих мероприятий и технологий, используемых при передаче электрической энергии
Управление энергетики и тарифов Липецкой области
(п. 99 в ред. постановления администрации Липецкой области от 20.02.2014 № 72)
100.
Основное мероприятие 26 задачи 4 подпрограммы 1
Внедрение энергосберегающих мероприятий и технологий, используемых при производстве и передаче тепловой энергии
Управление энергетики и тарифов Липецкой области
(п. 100 в ред. постановления администрации Липецкой области от 20.02.2014 № 72)
101.
Основное мероприятие 27 задачи 4 подпрограммы 1
Внедрение энергосберегающих мероприятий и технологий, используемых при транспортировке природного газа
Управление энергетики и тарифов Липецкой области
(п. 101 в ред. постановления администрации Липецкой области от 20.02.2014 № 72)
102.
Задача 5 подпрограммы 1
Выполнение государственных функций и предоставление государственных услуг в сфере регулирования энергетики
(п. 102 в ред. постановления администрации Липецкой области от 20.02.2014 № 72)
103.
Показатель задачи 5 подпрограммы 1
Процент выполнения планов по новому строительству, реконструкции, модернизации, ремонту и замене оборудования в сфере электро-, тепло-, газоснабжения
Управление энергетики и тарифов Липецкой области
процентов/руб.
100
100
100
100
100
100
100
100
(п. 103 в ред. постановления администрации Липецкой области от 20.02.2014 № 72)
104.
Основное мероприятие 28 задачи 5 подпрограммы 1
Реализация мер, направленных на повышение энергоэффективности и развитие энергетики
Управление энергетики и тарифов Липецкой области
(п. 104 в ред. постановления администрации Липецкой области от 20.02.2014 № 72)
105.
Задача 6 подпрограммы 1
Внедрение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в жилищно-коммунальном хозяйстве
(п. 105 в ред. постановления администрации Липецкой области от 20.02.2014 № 72)
106.
Показатель задачи 6 подпрограммы 1
Снижение потребления энергетических ресурсов в жилищно-коммунальном хозяйстве
Управление энергетики и тарифов Липецкой области; управление жилищно-коммунального хозяйства Липецкой области
т у.т.
0
3281,5
2410,2
2410,2
2410,2
2410,2
2410,2
2410,2
(в ред. постановлений администрации Липецкой области от 20.02.2014 № 72,
от 26.05.2014 № 230)
107.
Основное мероприятие 29 задачи 6 подпрограммы 1
Модернизация (реконструкция) систем теплоснабжения с проведением мероприятий по переводу многоквартирных домов на индивидуальные источники теплоснабжения
Управление энергетики и тарифов Липецкой области
(п. 107 в ред. постановления администрации Липецкой области от 20.02.2014 № 72)
108.
Основное мероприятие 30 задачи 6 подпрограммы 1
Модернизация и реконструкция котельных, тепловых сетей с применением энергосберегающих оборудования и технологий
Управление жилищно-коммунального хозяйства Липецкой области
(п. 108 в ред. постановления администрации Липецкой области от 20.02.2014 № 72)
109.
Задача 2 государственной программы
Обеспечение возрастающих потребностей экономики и населения области в энергоресурсах
(п. 109 в ред. постановления администрации Липецкой области от 20.02.2014 № 72)
110.
Показатель 1 задачи 2 государственной программы
Объем производства электрической энергии
Управление энергетики и тарифов Липецкой области
тыс. кВт.ч
5 312 000
5 472 000
5 522 000
5 396 000
5 373 000
5 776 000
5 776 000
5 776 000
(п. 110 в ред. постановления администрации Липецкой области от 20.02.2014 № 72)
111.
Показатель 2 задачи 2 государственной программы
Объем производства тепловой энергии (в сопоставимых условиях)
Управление энергетики и тарифов Липецкой области
тыс. Гкал
12 152,10
11 999,50
11 999,50
11 999,50
11 999,50
11 999,50
11 999,50
11 999,50
(п. 111 в ред. постановления администрации Липецкой области от 20.02.2014 № 72)
112.
Показатель 3 задачи 2 государственной программы
Уровень газификации муниципальных образований области
Управление энергетики и тарифов Липецкой области
%
80,5
80,6
80,7
80,8
80,9
81
81,1
81,2
(п. 112 в ред. постановления администрации Липецкой области от 20.02.2014 № 72)
113.
Подпрограмма 2
Развитие и модернизация электроэнергетики
(п. 113 в ред. постановления администрации Липецкой области от 20.02.2014 № 72)
114.
Цель подпрограммы
Инвестиционно-инновационное обновление отрасли, направленное на обеспечение высокой энергетической, экономической и экологической эффективности производства, передачи, распределения и потребления электрической энергии
(п. 114 в ред. постановления администрации Липецкой области от 20.02.2014 № 72)
115.
Индикатор 1 подпрограммы 2
Количество аварий в сетях
Управление энергетики и тарифов Липецкой области
единиц
3079
2987
2897
2810
2726
2644
2565
2488
(п. 115 в ред. постановления администрации Липецкой области от 20.02.2014 № 72)
116.
Индикатор 2 подпрограммы 2
Доля потерь электроэнергии в электрических сетях от общего объема отпуска электроэнергии
Управление энергетики и тарифов Липецкой области
%
10,93%
11,30%
11,19%
11,08%
10,97%
10,86%
10,75%
10,64%
(п. 116 в ред. постановления администрации Липецкой области от 20.02.2014 № 72)
117.
Задача подпрограммы 2
Модернизация электроэнергетики и перевод ее на новый технологический уровень.
(п. 117 в ред. постановления администрации Липецкой области от 20.02.2014 № 72)
118.
Показатель 1 задачи подпрограммы 2
Протяженность введенных в эксплуатацию электрических сетей
Управление энергетики и тарифов Липецкой области
км
796
950
535
604
625
553
553
553
(п. 118 в ред. постановления администрации Липецкой области от 20.02.2014 № 72)
119.
Основное мероприятие 1 задачи подпрограммы 2
Модернизация и новое строительство электрических сетей
Управление энергетики и тарифов Липецкой области
(п. 119 в ред. постановления администрации Липецкой области от 20.02.2014 № 72)
120.
Показатель 2 задачи подпрограммы 2
Вводимая в эксплуатацию трансформаторная мощность
Управление энергетики и тарифов Липецкой области
МВА
134
106
184
178
94
85
85
85
(п. 120 в ред. постановления администрации Липецкой области от 20.02.2014 № 72)
121.
Основное мероприятие 2 задачи подпрограммы 2
Модернизация и новое строительство электросетевых объектов
Управление энергетики и тарифов Липецкой области
(п. 121 в ред. постановления администрации Липецкой области от 20.02.2014 № 72)
122.
Подпрограмма 3
Развитие и модернизация теплоэнергетики
(п. 122 в ред. постановления администрации Липецкой области от 20.02.2014 № 72)
123.
Цель подпрограммы
Инвестиционно-инновационное обновление отрасли, направленное на обеспечение высокой энергетической, экономической и экологической эффективности производства и передачи тепловой энергии
(п. 123 в ред. постановления администрации Липецкой области от 20.02.2014 № 72)
124.
Индикатор 1 подпрограммы 3
Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии
Управление энергетики и тарифов Липецкой области
кг усл. топл./Гкал
157,6
157,3
157
156,6
156,4
156
155,6
155,4
(п. 124 в ред. постановления администрации Липецкой области от 20.02.2014 № 72)
125.
Индикатор 2 подпрограммы 3
Объем потерь тепловой энергии при ее передаче (в сопоставимых условиях)
Управление энергетики и тарифов Липецкой области
тыс. Гкал
1665
1663,5
1662,4
1661,2
1659,8
1658,6
1657,4
1656,2
(п. 125 в ред. постановления администрации Липецкой области от 20.02.2014 № 72)
125.1.
Индикатор 3 подпрограммы 3
Доля заемных средств в общем объеме капитальных вложений в системы теплоснабжения
Управление энергетики и тарифов Липецкой области
%
0
0
0
15
30
(п. 125.1 введен постановлением администрации Липецкой области от 27.04.2015 № 215)
126.
Задача подпрограммы 3
Модернизация теплоэнергетики и перевод ее на новый технологический уровень
(п. 126 в ред. постановления администрации Липецкой области от 20.02.2014 № 72)
127.
Показатель 1 задачи подпрограммы 3
Количество построенных и реконструированных источников тепловой энергии
Управление энергетики и тарифов Липецкой области
единиц
7
7
7
7
7
7
7
7
(п. 127 в ред. постановления администрации Липецкой области от 20.02.2014 № 72)
128.
Основное мероприятие 1 задачи подпрограммы 3
Строительство и модернизация источников теплоснабжения
Управление энергетики и тарифов Липецкой области
(в ред. постановлений администрации Липецкой области от 20.02.2014 № 72,
от 26.05.2014 № 230)
129.
Показатель 2 задачи подпрограммы 3
Протяженность построенных и реконструированных тепловых сетей
Управление энергетики и тарифов Липецкой области
км
3,4
3,5
3,5
3,5
3,5
3,5
3,5
3,5
(п. 129 в ред. постановления администрации Липецкой области от 20.02.2014 № 72)
130.
Основное мероприятие 2 задачи подпрограммы 3
Строительство и реконструкция тепловых сетей
Управление энергетики и тарифов Липецкой области
(в ред. постановлений администрации Липецкой области от 20.02.2014 № 72,
от 26.05.2014 № 230)
131.
Подпрограмма 4
Газификация и реконструкция газораспределительных сетей области
(п. 131 в ред. постановления администрации Липецкой области от 20.02.2014 № 72)
132.
Цель подпрограммы
Развитие и реконструкция системы газоснабжения области
(п. 132 в ред. постановления администрации Липецкой области от 20.02.2014 № 72)
133.
Индикатор 1 подпрограммы 4
Количество газифицированных природным газом квартир
Управление энергетики и тарифов Липецкой области
единиц
472800
475164
477540
479928
482328
484740
487164
489600
(п. 133 в ред. постановления администрации Липецкой области от 20.02.2014 № 72)
134.
Задача подпрограммы 4
Повышение уровня газификации муниципальных образований области
(п. 134 в ред. постановления администрации Липецкой области от 20.02.2014 № 72)
135.
Показатель задачи подпрограммы 4
Протяженность введенных в эксплуатацию газораспределительных сетей
Управление энергетики и тарифов Липецкой области
км
76,2
75
75
75
75
75
75
75
(п. 135 в ред. постановления администрации Липецкой области от 20.02.2014 № 72)
136.
Основное мероприятие задачи подпрограммы 4
Строительство и реконструкция газораспределительных сетей в рамках инвестиционной программы газораспределительной организации, финансируемой за счет специальной надбавки к тарифам на транспортировку газа
Управление энергетики и тарифов Липецкой области
(п. 136 в ред. постановления администрации Липецкой области от 20.02.2014 № 72)
137.
Задача 3 государственной программы
Развитие использования возобновляемых источников энергии
(п. 137 в ред. постановления администрации Липецкой области от 20.02.2014 № 72)
138.
Показатель задачи 3 государственной программы
Количество построенных объектов малой энергетики
Управление энергетики и тарифов Липецкой области
единиц
1
1
1
1
1
2
1
1
(п. 138 в ред. постановления администрации Липецкой области от 20.02.2014 № 72)
139.
Подпрограмма 5
Развитие использования возобновляемых (альтернативных) источников энергии
(п. 139 в ред. постановления администрации Липецкой области от 20.02.2014 № 72)
140.
Задача подпрограммы 5
Увеличение количества энергии, выработанной на объектах малой энергетики
(п. 140 в ред. постановления администрации Липецкой области от 20.02.2014 № 72)
141.
Показатель 1 задачи подпрограммы 5
Количество электроэнергии, выработанной на возобновляемых (альтернативных) источниках
Управление энергетики и тарифов Липецкой области
тыс. т у.т.
0,226
0,5
0,80
1,1
1,4
1,7
2
2,6
(п. 141 в ред. постановления администрации Липецкой области от 20.02.2014 № 72)
142.
Основное мероприятие 1 задачи подпрограммы 5
Строительство объектов малой гидроэнергетики
Управление энергетики и тарифов Липецкой области
(п. 142 в ред. постановления администрации Липецкой области от 20.02.2014 № 72)
143.
Основное мероприятие 2 задачи подпрограммы 5
Строительство объектов гелиоэнергетики
Управление энергетики и тарифов Липецкой области
(п. 143 в ред. постановления администрации Липецкой области от 20.02.2014 № 72)
144.
Основное мероприятие 3 задачи подпрограммы 5
Строительство объектов ветроэнергетики
Управление энергетики и тарифов Липецкой области
(п. 144 в ред. постановления администрации Липецкой области от 20.02.2014 № 72)
145.
Показатель 2 задачи подпрограммы 5
Количество тепловой энергии, выработанной на возобновляемых (альтернативных) источниках
Управление энергетики и тарифов Липецкой области
тыс. т у.т.
2,034
4,5
9
11
14
16,5
19,5
21
(п. 145 введен постановлением администрации Липецкой области от
20.02.2014 № 72)
146.
Основное мероприятие 4 задачи подпрограммы 5
Строительство завода по производству агропеллетов
Управление энергетики и тарифов Липецкой области, управление сельского хозяйства Липецкой области
(п. 146 введен постановлением администрации Липецкой области от
20.02.2014 № 72)
147.
Основное мероприятие 5 задачи подпрограммы 5
Строительство завода по переработке ТБО
Управление энергетики и тарифов Липецкой области, управление экологии и природных ресурсов Липецкой области, управление ЖКХ Липецкой области
(п. 147 введен постановлением администрации Липецкой области от
20.02.2014 № 72)
148.
Основное мероприятие 6 задачи подпрограммы 5
Строительство иных объектов малой энергетики, вырабатывающих тепловую энергию
Управление энергетики и тарифов Липецкой области
(п. 148 введен постановлением администрации Липецкой области от
20.02.2014 № 72)
149.
Основное мероприятие 7 задачи подпрограммы 5
Строительство объектов геоэнергетики
Управление энергетики и тарифов Липецкой области
(п. 149 введен постановлением администрации Липецкой области от
20.02.2014 № 72)
Приложение 2
к государственной программе
"Энергоэффективность
и развитие энергетики
в Липецкой области"
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ "ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ И РАЗВИТИЕ ЭНЕРГЕТИКИ
В ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ" ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА
Список изменяющих документов
(в ред. постановлений администрации Липецкой области
от 26.05.2014 № 230, от 01.08.2014 № 334,
от 14.10.2014 № 442, от 22.12.2014 № 540,
от 27.04.2015 № 215, от 10.08.2015 № 385)
Таблица
№ п/п
Наименование подпрограмм, основных мероприятий
Ответственный исполнитель, соисполнитель
Код бюджетной классификации
Расходы (тыс. руб.)
ГРБС
РзПр
ЦСР
Всего
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
1.
Всего
Х
Х
Х
621484,86
136302,50
118386,67
85912,94
71053,90
69288,10
69157,25
71383,50
Ответственный исполнитель
Управление энергетики и тарифов Липецкой области
8
Х
Х
550280,37
108776,10
97623,77
68776,10
68776,10
68776,10
68776,10
68776,10
Соисполнитель 1
Управление административных органов Липецкой области
033
Х
Х
3 572,60
762,60
1 240,00
1 070,00
500,00
0,00
0,00
0,00
Соисполнитель 2
Управление ветеринарии Липецкой области
006
Х
Х
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Соисполнитель 3
Управление делами администрации области
003
Х
Х
135,00
135,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Соисполнитель 4
Управление дорог и транспорта Липецкой области
038
Х
Х
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Соисполнитель 5
Управление здравоохранения Липецкой области
009
Х
Х
3 335,80
3 335,80
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Соисполнитель 6
Управление культуры и искусства Липецкой области
010
Х
Х
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Соисполнитель 7
Управление лесного хозяйства Липецкой области
039
Х
Х
410,10
298,30
4,60
5,00
12,20
6,00
84,00
0,00
Соисполнитель 8
Управление сельского хозяйства Липецкой области
005
Х
Х
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Соисполнитель 9
Управление социальной защиты населения Липецкой области
016
Х
Х
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Соисполнитель 10
Управление строительства и архитектуры Липецкой области
35
Х
Х
4575,7
4429,90
145,8
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Соисполнитель 11
Управление труда и занятости Липецкой области
017
Х
Х
1 166,20
0,00
0,00
0,00
1 166,20
0,00
0,00
0,00
Соисполнитель 12
Управление финансов Липецкой области
28
Х
Х
504,00
46,00
57,00
95,00
109,00
67,00
65,00
65,00
Соисполнитель 13
Управление экологии и природных ресурсов Липецкой области
036
Х
Х
500,00
500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Соисполнитель 14
Управление образования и науки Липецкой области
004
Х
Х
45 438,00
15 146,00
15 146,00
15 146,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Соисполнитель 15
Управление физической культуры и спорта Липецкой области
19
Х
Х
11567,09
2872,80
4169,50
820,84
490,40
439,00
232,15
2542,40
Соисполнитель 16
Управление жилищно-коммунального хозяйства Липецкой области
043
Х
Х
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
(в ред. постановлений администрации Липецкой области от 27.04.2015 № 215, от 10.08.2015
№ 385)
2.
Подпрограмма 1
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
Всего
Х
Х
Х
621484,86
136302,50
118386,67
85912,94
71053,90
69288,10
69157,25
71383,50
Ответственный исполнитель
Управление энергетики и тарифов Липецкой области
8
Х
Х
550280,37
108776,10
97623,77
68776,10
68776,10
68776,10
68776,10
68776,10
Соисполнитель 1
Управление административных органов Липецкой области
033
Х
Х
3 572,60
762,60
1 240,00
1 070,00
500,00
0,00
0,00
0,00
Соисполнитель 2
Управление ветеринарии Липецкой области
006
Х
Х
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Соисполнитель 3
Управление делами администрации области
003
Х
Х
135,00
135,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Соисполнитель 4
Управление дорог и транспорта Липецкой области
038
Х
Х
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Соисполнитель 5
Управление здравоохранения Липецкой области
009
Х
Х
3 335,80
3 335,80
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Соисполнитель 6
Управление культуры и искусства Липецкой области
010
Х
Х
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Соисполнитель 7
Управление лесного хозяйства Липецкой области
039
Х
Х
410,10
298,30
4,60
5,00
12,20
6,00
84,00
0,00
Соисполнитель 8
Управление сельского хозяйства Липецкой области
005
Х
Х
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Соисполнитель 9
Управление социальной защиты населения Липецкой области
016
Х
Х
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Соисполнитель 10
Управление строительства и архитектуры Липецкой области
35
Х
Х
4575,7
4429,90
145,8
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Соисполнитель 11
Управление труда и занятости Липецкой области
017
Х
Х
1 166,20
0,00
0,00
0,00
1 166,20
0,00
0,00
0,00
Соисполнитель 12
Управление финансов Липецкой области
28
Х
Х
504,00
46,00
57,00
95,00
109,00
67,00
65,00
65,00
Соисполнитель 13
Управление экологии и природных ресурсов Липецкой области
036
Х
Х
500,00
500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Соисполнитель 14
Управление образования и науки Липецкой области
004
Х
Х
45 438,00
15 146,00
15 146,00
15 146,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Соисполнитель 15
Управление физической культуры и спорта Липецкой области
19
Х
Х
11567,09
2872,80
4169,50
820,84
490,40
439,00
232,15
2542,40
Соисполнитель 16
Управление жилищно-коммунального хозяйства Липецкой области
043
Х
Х
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
(в ред. постановлений администрации Липецкой области от 27.04.2015 № 215, от 10.08.2015
№ 385)
3.
Основное мероприятие 1 подпрограммы 1 задачи 1
Автоматизация потребления тепловой энергии зданиями, строениями, сооружениями
Всего
Х
Х
Х
5753,29
1484,29
1559,00
2710,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Ответственный исполнитель
Управление энергетики и тарифов Липецкой области
008
12 1 2008
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Соисполнитель 1
Управление административных органов Липецкой области
33
12 1 2008
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Соисполнитель 2
Управление ветеринарии Липецкой области
006
12 1 2008
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Соисполнитель 3
Управление делами администрации области
003
12 1 2008
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Соисполнитель 4
Управление дорог и транспорта Липецкой области
038
12 1 2008
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Соисполнитель 5
Управление здравоохранения Липецкой области
009
12 1 2008
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Соисполнитель 6
Управление культуры и искусства Липецкой области
010
12 1 2008
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Соисполнитель 7
Управление лесного хозяйства Липецкой области
039
12 1 2008
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Соисполнитель 8
Управление сельского хозяйства Липецкой области
005
12 1 2008
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Соисполнитель 9
Управление социальной защиты населения Липецкой области
016
12 1 2008
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Соисполнитель 10
Управление строительства и архитектуры Липецкой области
035
12 1 2008
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Соисполнитель 11
Управление труда и занятости Липецкой области
017
12 1 2008
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Соисполнитель 12
Управление финансов Липецкой области
028
12 1 2008
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Соисполнитель 13
Управление экологии и природных ресурсов Липецкой области
036
12 1 2008
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Соисполнитель 14
Управление образования и науки Липецкой области
4
07 02
12 1 2008
1910,00
0,00
0,00
1910,0
0,00
0,00
0,00
0,00
4
07 04
12 1 2008
3043,29
1484,29
1559
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Соисполнитель 15
Управление физической культуры и спорта Липецкой области
019
12 1 2008
800,00
0,00
0,00
800,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Соисполнитель 16
Управление жилищно-коммунального хозяйства Липецкой области
043
12 1 2008
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
(в ред. постановлений администрации Липецкой области от 01.08.2014 № 334, от 14.10.2014
№ 442, от 27.04.2015 № 215)
4.
Основное мероприятие 2 задачи 1 подпрограммы 1
Тепловая изоляция трубопроводов и повышение энергетической эффективности оборудования тепловых пунктов, разводящих трубопроводов отопления и горячего водоснабжения
Всего
Х
Х
Х
5306,1
4447,2
852,9
0,00
0,00
6,00
0,00
0,00
Ответственный исполнитель
Управление энергетики и тарифов Липецкой области
008
12 1 2008
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Соисполнитель 1
Управление административных органов Липецкой области
33
12 1 2008
250,00
0,00
250,0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Соисполнитель 2
Управление ветеринарии Липецкой области
006
12 1 2008
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Соисполнитель 3
Управление делами администрации области
003
12 1 2008
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Соисполнитель 4
Управление дорог и транспорта Липецкой области
038
12 1 2008
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Соисполнитель 5
Управление здравоохранения Липецкой области
009
09 01
12 1 2008
3 335,8
3 335,8
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Соисполнитель 6
Управление культуры и искусства Липецкой области
010
12 1 2008
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Соисполнитель 7
Управление лесного хозяйства Липецкой области
039
04 07
12 1 2008
70,00
64,00
0,00
0,00
0,00
6,00
0,00
0,00
Соисполнитель 8
Управление сельского хозяйства Липецкой области
005
12 1 2008
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Соисполнитель 9
Управление социальной защиты населения Липецкой области
016
12 1 2008
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Соисполнитель 10
Управление строительства и архитектуры Липецкой области
035
04 12
12 1 2008
67,40
67,40
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Соисполнитель 11
Управление труда и занятости Липецкой области
017
12 1 2008
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Соисполнитель 12
Управление финансов Липецкой области
028
12 1 2008
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Соисполнитель 13
Управление экологии и природных ресурсов Липецкой области
036
12 1 2008
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Соисполнитель 14
Управление образования и науки Липецкой области
4
12 1 2008
600,00
0,00
600,0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Соисполнитель 15
Управление физической культуры и спорта Липецкой области
19
07 09
12 1 2008
982,9
980
2,9
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Соисполнитель 16
Управление жилищно-коммунального хозяйства Липецкой области
043
12 1 2008
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
(в ред. постановлений администрации Липецкой области от 01.08.2014 № 334, от 14.10.2014
№ 442, от 27.04.2015 № 215)
5.
Основное мероприятие 3 задачи 1 подпрограммы 1
Повышение тепловой защиты зданий, строений, сооружений, утепление зданий, строений, сооружений
Всего
Х
Х
Х
47032,3
15013,91
15917,0
13242,84
0,00
0,00
316,15
2542,40
Ответственный исполнитель
Управление энергетики и тарифов Липецкой области
008
12 1 2008
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Соисполнитель 1
Управление административных органов Липецкой области
033
12 1 2008
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Соисполнитель 2
Управление ветеринарии Липецкой области
006
12 1 2008
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Соисполнитель 3
Управление делами администрации области
003
01 13
12 1 2008
35,00
35,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Соисполнитель 4
Управление дорог и транспорта Липецкой области
038
12 1 2008
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Соисполнитель 5
Управление здравоохранения Липецкой области
009
12 1 2008
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Соисполнитель 6
Управление культуры и искусства Липецкой области
010
12 1 2008
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Соисполнитель 7
Управление лесного хозяйства Липецкой области
039
04 07
12 1 2008
267,00
183,00
0,00
0,00
0,00
0,00
84,00
0,00
Соисполнитель 8
Управление сельского хозяйства Липецкой области
005
12 1 2008
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Соисполнитель 9
Управление социальной защиты населения Липецкой области
016
12 1 2008
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Соисполнитель 10
Управление строительства и архитектуры Липецкой области
035
04 12
12 1 2008
104,20
104,20
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Соисполнитель 11
Управление труда и занятости Липецкой области
017
12 1 2008
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Соисполнитель 12
Управление финансов Липецкой области
028
12 1 2008
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Соисполнитель 13
Управление экологии и природных ресурсов Липецкой области
036
12 1 2008
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Соисполнитель 14
Управление образования и науки Липецкой области
4
07 02
12 1 2008
20936,00
5200,00
2500,00
13236,0
0,00
0,00
0,00
0,00
4
07 04
12 1 2008
17848,71
7661,711
10187,0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Соисполнитель 15
Управление физической культуры и спорта Липецкой области
19
07 09
12 1 2008
5060,60
1830,00
3230,00
0,6
0,00
0,00
0,00
0,00
11 01
12 1 2008
2780,90
0,00
0,00
6,3
0,00
0,00
232,15
2542,40
Соисполнитель 16
Управление жилищно-коммунального хозяйства Липецкой области
043
12 1 2008
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
(в ред. постановлений администрации Липецкой области от 14.10.2014 № 442, от 27.04.2015
№ 215, от 10.08.2015 № 385)
6.
Основное мероприятие 4 задачи 1 подпрограммы 1
Повышение энергетической эффективности систем освещения зданий, строений, сооружений
Всего
Х
Х
Х
2177,1
1327,3
511,6
60
81,2
67
65
65
Ответственный исполнитель
Управление энергетики и тарифов Липецкой области
008
12 1 2008
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Соисполнитель 1
Управление административных органов Липецкой области
33
12 1 2008
100,00
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
33
12 1 2008
250,00
0,00
250,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Соисполнитель 2
Управление ветеринарии Липецкой области
006
12 1 2008
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Соисполнитель 3
Управление делами администрации области
003
01 04
12 1 2008
100,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Соисполнитель 4
Управление дорог и транспорта Липецкой области
038
12 1 2008
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Соисполнитель 5
Управление здравоохранения Липецкой области
009
12 1 2008
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Соисполнитель 6
Управление культуры и искусства Липецкой области
010
12 1 2008
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Соисполнитель 7
Управление лесного хозяйства Липецкой области
039
04 07
12 1 2008
23,10
1,30
4,60
5,00
12,20
0,00
0,00
0,00
Соисполнитель 8
Управление сельского хозяйства Липецкой области
005
12 1 2008
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Соисполнитель 9
Управление социальной защиты населения Липецкой области
016
12 1 2008
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Соисполнитель 10
Управление строительства и архитектуры Липецкой области
035
04 12
12 1 2008
30,00
30,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Соисполнитель 11
Управление труда и занятости Липецкой области
017
12 1 2008
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Соисполнитель 12
Управление финансов Липецкой области
28
01 06
12 1 2008
424,00
46,00
57,00
55,00
69,00
67,00
65,00
65,00
Соисполнитель 13
Управление экологии и природных ресурсов Липецкой области
036
04 06
12 1 2008
350,00
350,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Соисполнитель 14
Управление образования и науки Липецкой области
4
07 02
12 1 2008
400,00
400,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4
07 04
12 1 2008
500,00
400,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Соисполнитель 15
Управление физической культуры и спорта Липецкой области
019
12 1 2008
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Соисполнитель 16
Управление жилищно-коммунального хозяйства Липецкой области
043
12 1 2008
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
(в ред. постановлений администрации Липецкой области от 14.10.2014 № 442, от 27.04.2015
№ 215)
7.
Основное мероприятие 5 задачи 1 подпрограммы 1
Перекладка электрических сетей и повышение энергетической эффективности оборудования для снижения потерь электрической энергии
Всего
Х
Х
Х
360,10
241,10
28,60
0,00
90,40
0,00
0,00
0,00
Ответственный исполнитель
Управление энергетики и тарифов Липецкой области
008
12 1 2008
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Соисполнитель 1
Управление административных органов Липецкой области
033
12 1 2008
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Соисполнитель 2
Управление ветеринарии Липецкой области
006
12 1 2008
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Соисполнитель 3
Управление делами администрации области
003
12 1 2008
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Соисполнитель 4
Управление дорог и транспорта Липецкой области
038
12 1 2008
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Соисполнитель 5
Управление здравоохранения Липецкой области
009
12 1 2008
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Соисполнитель 6
Управление культуры и искусства Липецкой области
010
12 1 2008
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Соисполнитель 7
Управление лесного хозяйства Липецкой области
039
12 1 2008
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Соисполнитель 8
Управление сельского хозяйства Липецкой области
005
12 1 2008
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Соисполнитель 9
Управление социальной защиты населения Липецкой области
016
12 1 2008
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Соисполнитель 10
Управление строительства и архитектуры Липецкой области
035
04 12
12 1 2008
28,30
28,30
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Соисполнитель 11
Управление труда и занятости Липецкой области
017
12 1 2008
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Соисполнитель 12
Управление финансов Липецкой области
028
12 1 2008
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Соисполнитель 13
Управление экологии и природных ресурсов Липецкой области
036
04 06
12 1 2008
150,00
150,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Соисполнитель 14
Управление образования и науки Липецкой области
004
12 1 2008
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Соисполнитель 15
Управление физической культуры и спорта Липецкой области
19
07 09
12 1 2008
28,60
0,00
28,60
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
11 01
12 1 2008
153,20
62,80
0,00
0,00
90,4
0,00
0,00
0,00
Соисполнитель 16
Управление жилищно-коммунального хозяйства Липецкой области
043
12 1 2008
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
(в ред. постановлений администрации Липецкой области от 14.10.2014 № 442, от 27.04.2015
№ 215)
8.
Основное мероприятие 6 задачи 1 подпрограммы 1
Повышение эффективности использования и сокращения потерь воды
Всего
Х
Х
Х
890,00
70,00
820,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Ответственный исполнитель
Управление энергетики и тарифов Липецкой области
008
12 1 2008
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Соисполнитель 1
Управление административных органов Липецкой области
033
12 1 2008
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Соисполнитель 2
Управление ветеринарии Липецкой области
006
12 1 2008
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Соисполнитель 3
Управление делами администрации области
003
12 1 2008
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Соисполнитель 4
Управление дорог и транспорта Липецкой области
038
12 1 2008
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Соисполнитель 5
Управление здравоохранения Липецкой области
009
12 1 2008
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Соисполнитель 6
Управление культуры и искусства Липецкой области
010
12 1 2008
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Соисполнитель 7
Управление лесного хозяйства Липецкой области
039
12 1 2008
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Соисполнитель 8
Управление сельского хозяйства Липецкой области
005
12 1 2008
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Соисполнитель 9
Управление социальной защиты населения Липецкой области
016
12 1 2008
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Соисполнитель 10
Управление строительства и архитектуры Липецкой области
035
04 12
12 1 2008
70,00
70,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Соисполнитель 11
Управление труда и занятости Липецкой области
017
12 1 2008
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Соисполнитель 12
Управление финансов Липецкой области
028
12 1 2008
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Соисполнитель 13
Управление экологии и природных ресурсов Липецкой области
036
12 1 2008
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Соисполнитель 14
Управление образования и науки Липецкой области
4
07 02
12 1 2008
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Соисполнитель 15
Управление физической культуры и спорта Липецкой области
19
07 09
12 1 2008
820,00
0,00
820,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Соисполнитель 16 Управление жилищно-коммунального хозяйства Липецкой области
043
12 1 2008
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
(в ред. постановления администрации Липецкой области от 27.04.2015 № 215)
9.
Основное мероприятие 7 задачи 1 подпрограммы 1
Строительство и модернизация объектов теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, электроснабжения
Всего
Х
Х
Х
5764,80
4180,00
145,80
500,00
500,00
439,00
0,00
0,00
Ответственный исполнитель
Управление энергетики и тарифов Липецкой области
008
12 1 4008
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Соисполнитель 1
Управление административных органов Липецкой области
33
03 10
12 1 4008
1000,00
0,00
0,00
500,00
500,00
0,00
0,00
0,00
Соисполнитель 2
Управление ветеринарии Липецкой области
006
12 1 4008
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Соисполнитель 3
Управление делами администрации области
003
12 1 4008
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Соисполнитель 4
Управление дорог и транспорта Липецкой области
038
12 1 4008
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Соисполнитель 5
Управление здравоохранения Липецкой области
009
12 1 4008
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Соисполнитель 6
Управление культуры и искусства Липецкой области
010
12 1 4008
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Соисполнитель 7
Управление лесного хозяйства Липецкой области
039
04 07
12 1 4008
50,00
50,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Соисполнитель 8
Управление сельского хозяйства Липецкой области
005
12 1 4008
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Соисполнитель 9
Управление социальной защиты населения Липецкой области
016
12 1 4008
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Соисполнитель 10
Управление строительства и архитектуры Липецкой области
35
09 01
12 1 4008
4275,80
4130,00
145,80
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Соисполнитель 11
Управление труда и занятости Липецкой области
017
12 1 4008
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Соисполнитель 12
Управление финансов Липецкой области
028
12 1 4008
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Соисполнитель 13
Управление экологии и природных ресурсов Липецкой области
036
12 1 4008
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Соисполнитель 14
Управление образования и науки Липецкой области
004
12 1 4008
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Соисполнитель 15
Управление физической культуры и спорта Липецкой области
19
11 01
12 1 2008
439,00
0,00
0,00
0,00
0,00
439,00
0,00
0,00
Соисполнитель 16
Управление жилищно-коммунального хозяйства Липецкой области
043
12 1 4008
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
(в ред. постановлений администрации Липецкой области от 01.08.2014 № 334, от 27.04.2015
№ 215, от 10.08.2015 № 385)
10.
Основное мероприятие 8 задачи 1 подпрограммы 1
Мероприятие по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в транспортном комплексе
Всего
Х
Х
Х
88,00
0,00
88,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Ответственный исполнитель
Управление энергетики и тарифов Липецкой области
008
12 1 2009
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Соисполнитель 1
Управление административных органов Липецкой области
033
12 1 2009
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Соисполнитель 2
Управление ветеринарии Липецкой области
006
12 1 2009
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Соисполнитель 3
Управление делами администрации области
003
12 1 2009
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Соисполнитель 4
Управление дорог и транспорта Липецкой области
038
12 1 2009
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Соисполнитель 5
Управление здравоохранения Липецкой области
009
12 1 2009
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Соисполнитель 6
Управление культуры и искусства Липецкой области
010
12 1 2009
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Соисполнитель 7
Управление лесного хозяйства Липецкой области
039
12 1 2009
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Соисполнитель 8
Управление сельского хозяйства Липецкой области
005
12 1 2009
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Соисполнитель 9
Управление социальной защиты населения Липецкой области
016
12 1 2009
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Соисполнитель 10
Управление строительства и архитектуры Липецкой области
035
12 1 2009
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Соисполнитель 11
Управление труда и занятости Липецкой области
017
12 1 2009
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Соисполнитель 12
Управление финансов Липецкой области
028
12 1 2009
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Соисполнитель 13
Управление экологии и природных ресурсов Липецкой области
036
12 1 2009
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Соисполнитель 14
Управление образования и науки Липецкой области
004
12 1 2009
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Соисполнитель 15
Управление физической культуры и спорта Липецкой области
19
07 09
12 1 2008
88,00
0,00
88,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Соисполнитель 16
Управление жилищно-коммунального хозяйства Липецкой области
043
12 1 2009
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
(в ред. постановления администрации Липецкой области от 27.04.2015 № 215)
11.
Основное мероприятие 9 задачи 1 подпрограммы 1
Организационные мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
Всего
Х
Х
Х
304,00
250,00
0,00
54,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Ответственный исполнитель
Управление энергетики и тарифов Липецкой области
008
12 1 2010
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Соисполнитель 1
Управление административных органов Липецкой области
33
01 13
12 1 2010
250,00
250,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Соисполнитель 2
Управление ветеринарии Липецкой области
006
12 1 2010
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Соисполнитель 3
Управление делами администрации области
003
12 1 2010
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Соисполнитель 4
Управление дорог и транспорта Липецкой области
038
12 1 2010
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Соисполнитель 5
Управление здравоохранения Липецкой области
009
12 1 2010
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Соисполнитель 6
Управление культуры и искусства Липецкой области
010
12 1 2010
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Соисполнитель 7
Управление лесного хозяйства Липецкой области
039
12 1 2010
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Соисполнитель 8
Управление сельского хозяйства Липецкой области
005
12 1 2010
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Соисполнитель 9
Управление социальной защиты населения Липецкой области
016
12 1 2010
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Соисполнитель 10
Управление строительства и архитектуры Липецкой области
035
12 1 2010
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Соисполнитель 11
Управление труда и занятости Липецкой области
017
12 1 2010
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Соисполнитель 12
Управление финансов Липецкой области
028
12 1 2010
40,00
0,00
0,00
40,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Соисполнитель 13
Управление экологии и природных ресурсов Липецкой области
036
12 1 2010
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Соисполнитель 14
Управление образования и науки Липецкой области
004
12 1 2010
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Соисполнитель 15
Управление физической культуры и спорта Липецкой области
019
12 1 2010
14,00
0,00
0,00
14,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Соисполнитель 16
Управление жилищно-коммунального хозяйства Липецкой области
043
12 1 2010
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
(в ред. постановления администрации Липецкой области от 27.04.2015 № 215)
12.
Основное мероприятие 10 задачи 1 подпрограммы 1
Проведение обязательных энергетических обследований
Всего
Х
Х
Х
1 606,20
0,00
0,00
0,00
1 606,20
0,00
0,00
0,00
Ответственный исполнитель
Управление энергетики и тарифов Липецкой области
008
12 1 2011
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Соисполнитель 1
Управление административных органов Липецкой области
033
12 1 2011
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Соисполнитель 2
Управление ветеринарии Липецкой области
006
12 1 2011
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Соисполнитель 3
Управление делами администрации области
003
12 1 2011
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Соисполнитель 4
Управление дорог и транспорта Липецкой области
038
12 1 2011
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Соисполнитель 5
Управление здравоохранения Липецкой области
009
12 1 2011
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Соисполнитель 6
Управление культуры и искусства Липецкой области
010
12 1 2011
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Соисполнитель 7
Управление лесного хозяйства Липецкой области
039
12 1 2011
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Соисполнитель 8
Управление сельского хозяйства Липецкой области
005
12 1 2011
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Соисполнитель 9
Управление социальной защиты населения Липецкой области
016
12 1 2011
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Соисполнитель 10
Управление строительства и архитектуры Липецкой области
035
12 1 2011
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Соисполнитель 11
Управление труда и занятости Липецкой области
017
12 1 2011
1 166,20
0,00
0,00
0,00
1 166,20
0,00
0,00
0,00
Соисполнитель 12
Управление финансов Липецкой области
028
12 1 2011
40,00
0,00
0,00
0,00
40,00
0,00
0,00
0,00
Соисполнитель 13
Управление экологии и природных ресурсов Липецкой области
036
12 1 2011
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Соисполнитель 14
Управление образования и науки Липецкой области
004
12 1 2011
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Соисполнитель 15
Управление физической культуры и спорта Липецкой области
19
07 09
12 1 2011
270,00
0,00
0,00
0,00
270,00
0,00
0,00
0,00
11 01
12 1 2011
130,00
0,00
0,00
0,00
130,00
0,00
0,00
0,00
Соисполнитель 16
Управление жилищно-коммунального хозяйства Липецкой области
043
12 1 2011
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
(в ред. постановления администрации Липецкой области от 27.04.2015 № 215)
13.
Основное мероприятие 11 задачи 1 подпрограммы 1
Установка приборов учета используемых энергоресурсов
Всего
Х
Х
Х
1922,60
512,60
840,0
570,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Ответственный исполнитель
Управление энергетики и тарифов Липецкой области
008
12 1 2008
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Соисполнитель 1
Управление административных органов Липецкой области
33
03 10
12 1 2008
1722,60
512,60
640,00
570,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Соисполнитель 2
Управление ветеринарии Липецкой области
006
12 1 2008
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Соисполнитель 3
Управление делами администрации области
003
12 1 2008
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Соисполнитель 4
Управление дорог и транспорта Липецкой области
038
12 1 2008
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Соисполнитель 5
Управление здравоохранения Липецкой области
009
12 1 2008
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Соисполнитель 6
Управление культуры и искусства Липецкой области
010
12 1 2008
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Соисполнитель 7
Управление лесного хозяйства Липецкой области
039
12 1 2008
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Соисполнитель 8
Управление сельского хозяйства Липецкой области
005
12 1 2008
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Соисполнитель 9
Управление социальной защиты населения Липецкой области
016
12 1 2008
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Соисполнитель 10
Управление строительства и архитектуры Липецкой области
035
12 1 2008
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Соисполнитель 11
Управление труда и занятости Липецкой области
017
12 1 2008
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Соисполнитель 12
Управление финансов Липецкой области
028
12 1 2008
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Соисполнитель 13
Управление экологии и природных ресурсов Липецкой области
036
12 1 2008
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Соисполнитель 14
Управление образования и науки Липецкой области
004
07 04
12 1 2008
200,0
0,00
200,0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Соисполнитель 15
Управление физической культуры и спорта Липецкой области
019
12 1 2008
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Соисполнитель 16
Управление жилищно-коммунального хозяйства Липецкой области
043
12 1 2008
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
(в ред. постановлений администрации Липецкой области от 01.08.2014 № 334, от 27.04.2015
№ 215, от 10.08.2015 № 385)
14.
Основное мероприятие 28 задачи 5 подпрограммы 1
Реализация мер, направленных на повышение энергоэффективности и развитие энергетики
Всего
Х
Х
Х
200 452,70
28 636,10
28 636,10
28 636,10
28 636,10
28 636,10
28 636,10
28 636,10
Ответственный исполнитель
Управление энергетики и тарифов Липецкой области
008
05 05
12 1 0011;
12 1 0012
28 636,10
28 636,10
28 636,10
28 636,10
28 636,10
28 636,10
28 636,10
28 636,10
(п. 14 в ред. постановления администрации Липецкой области от 10.08.2015 № 385)
15.
Основное мероприятие 29 задачи 6 подпрограммы 1
Всего
Х
Х
Х
296853,228
62570,964
33582,264
40140,00
40140,00
40140,00
40140,00
40140,00
Модернизация (реконструкция) систем теплоснабжения с проведением мероприятий по переводу многоквартирных домов на индивидуальные источники теплоснабжения
Ответственный исполнитель
Управление энергетики и тарифов Липецкой области
8
14 03
12 1 8608
296853,228
62570,964
33582,264
40140,00
40140,00
40140,00
40140,00
40140,00
(в ред. постановлений администрации Липецкой области от 27.04.2015 № 215, от 10.08.2015
№ 385)
16.
Основное мероприятие 30 задачи 6 подпрограммы 1
Всего
Х
Х
Х
52974,443
17569,036
35405,407
0
0
0
0
0
Модернизация и реконструкция котельных, тепловых сетей с применением энергосберегающих оборудования и технологий
Ответственный исполнитель
8
05 02
12 1 4008
3147,671
3147,671
0
0
0
0
0
0
Управление энергетики и тарифов Липецкой области
8
14 03
12 1 8608
49826,772
14421,365
35405,407
0
0
0
0
0
(в ред. постановлений администрации Липецкой области от 27.04.2015 № 215, от 10.08.2015
№ 385)
Приложение 3
к государственной программе
Липецкой области
"Энергоэффективность
и развитие энергетики
в Липецкой области"
ПРОГНОЗНАЯ ОЦЕНКА РАСХОДОВ ПО ИСТОЧНИКАМ РЕСУРСНОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ "ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ И РАЗВИТИЕ ЭНЕРГЕТИКИ
В ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ"
Список изменяющих документов
(в ред. постановлений администрации Липецкой области
от 27.04.2015 № 215, от 10.08.2015 № 385)
Таблица
№ п/п
Наименование подпрограмм
Источники ресурсного обеспечения
Расходы (тыс. руб.)
Всего
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1.
Всего
23530024,30
4 664 930,53
3792238,38
2 980 452,96
2 867 842,12
2 862 098,52
3 174 459,37
3 188 002,42
федеральный бюджет
80 824,00
80 824,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
621484,86
136 302,50
118386,67
85 912,94
71 053,90
69 288,10
69 157,25
71 383,50
местный бюджет
28267,56
5933,12
4088,99
3 649,09
3 649,09
3 649,09
3 649,09
3 649,09
средства бюджетов государственных внебюджетных фондов, средства государственных корпораций
0,00
0
0
0
0
0
0
0
средства внебюджетных источников
22799447,88
4 441 870,91
3669762,72
2 890 890,93
2 793 139,13
2 789 161,33
3 101 653,03
3 112 969,83
(в ред. постановления администрации Липецкой области от 10.08.2015 № 385)
2.
Подпрограмма 1
Всего
3535374,30
1 825 554,53
1106381,38
145 482,96
113 356,12
113 325,52
112 739,37
118 534,42
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
федеральный бюджет
80 824,00
80 824,00
0
0
0
0
0
0
областной бюджет
621484,86
136 302,50
118386,67
85 912,94
71 053,90
69 288,10
69 157,25
71 383,50
местный бюджет
28267,56
5 933,12
4088,99
3 649,09
3 649,09
3 649,09
3 649,09
3 649,09
средства бюджетов государственных внебюджетных фондов, средства государственных корпораций
0,00
0
0
0
0
0
0
0
средства внебюджетных источников
2804797,88
1 602 494,91
983905,72
55 920,93
38 653,13
40 388,33
39 933,03
43 501,83
(в ред. постановления администрации Липецкой области от 10.08.2015 № 385)
3.
Подпрограмма 2
Всего
13 945 850,00
1 984 000,00
2 002 700,00
2 022 550,00
1 959 800,00
1 972 800,00
2 002 000,00
2 002 000,00
Развитие и модернизация электроэнергетики
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
средства бюджетов государственных внебюджетных фондов, средства государственных корпораций
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
средства внебюджетных источников
13 945 850,00
1 984 000,00
2 002 700,00
2 022 550,00
1 959 800,00
1 972 800,00
2 002 000,00
2 002 000,00
4.
Подпрограмма 3
Всего
3 384 418,00
427 937,00
433 157,00
456 548,00
480 745,00
505 263,00
529 010,00
551 758,00
Развитие и модернизация теплоэнергетики
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
средства бюджетов государственных внебюджетных фондов, средства государственных корпораций
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
средства внебюджетных источников
3 384 418,00
427 937,00
433 157,00
456 548,00
480 745,00
505 263,00
529 010,00
551 758,00
5.
Подпрограмма 4
Всего
1 464 304,00
264 304,00
200 000,00
200 000,00
200 000,00
200 000,00
200 000,00
200 000,00
Газификация и реконструкция газораспределительных сетей области
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
средства бюджетов государственных внебюджетных фондов, средства государственных корпораций
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
средства внебюджетных источников
1 464 304,00
264 304,00
200 000,00
200 000,00
200 000,00
200 000,00
200 000,00
200 000,00
6.
Подпрограмма 5
Всего
1 200 078,00
163 135,00
50 000,00
155 872,00
113 941,00
70 710,00
330 710,00
315 710,00
Развитие использования возобновляемых источников энергии
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
средства бюджетов государственных внебюджетных фондов, средства государственных корпораций
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
средства внебюджетных источников
1 200 078,00
163 135,00
50 000,00
155 872,00
113 941,00
70 710,00
330 710,00
315 710,00
------------------------------------------------------------------