Типы документов

Реклама

Партнеры

Постановление администрации Лебедянского муниципального района Липецкой обл. от 30.09.2013 N 1375 "Об утверждении муниципальной программы "Создание условий для развития социальной сферы Лебедянского муниципального района на 2014 - 2020 годы"



АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕБЕДЯНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30 сентября 2013 г. № 1375

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ
РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ ЛЕБЕДЯНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НА 2014 - 2020 ГОДЫ"

Руководствуясь Федеральным законом от 07.05.2013 № 104-ФЗ "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием бюджетного процесса", в соответствии с Порядком разработки, реализации и проведения оценки эффективности муниципальных программ, утвержденным постановлением администрации Лебедянского муниципального района от 09.08.2013 № 1119, в целях повышения эффективности бюджетных расходов администрация Лебедянского муниципального района постановляет:
1. Утвердить муниципальную программу "Создание условий для развития социальной сферы Лебедянского муниципального района на 2014 - 2020 годы" (приложение № 1).
2. Начальнику отдела финансов и налогово-бюджетной политики (Строкова О.А.) использовать настоящее постановление в процессе осуществления бюджетного планирования.
3. Считать утратившими силу с 01.01.2014 следующие постановления администрации Лебедянского муниципального района:
3.1. от 15.10.2012 № 1501 "Об утверждении районной целевой программы "Развитие дошкольного образования в Лебедянском муниципальном районе на 2013 - 2015 гг.";
3.2. от 25.02.2013 № 239 "О внесении изменений в районную целевую программу "Развитие дошкольного образования в Лебедянском муниципальном районе на 2013 - 2015 гг.";
3.3. от 11.04.2013 № 512 "О внесении изменений в районную целевую программу "Развитие дошкольного образования в Лебедянском муниципальном районе на 2013 - 2015 гг.";
3.4. от 18.06.2013 "О внесении изменений в районную целевую программу "Развитие дошкольного образования в Лебедянском муниципальном районе на 2013 - 2015 гг.";
3.5. от 29.08.2013 № 1179 "О внесении изменений в районную целевую программу "Развитие дошкольного образования в Лебедянском муниципальном районе на 2013 - 2015 гг.";
3.6. от 15.10.2012 № 1502 "Об утверждении районной целевой программы "Развитие системы образования в Лебедянском муниципальном районе на 2013 - 2015 гг.";
3.7. от 21.12.2012 № 2016 "О внесении изменений в районную целевую программу "Развитие системы образования в Лебедянском муниципальном районе на 2013 - 2015 гг.";

3.7. от 25.02.2013 № 240 "О внесении изменений в районную целевую программу "Развитие системы образования в Лебедянском муниципальном районе на 2013 - 2015 гг.";
3.8. от 21.03.2013 № 376 "О внесении изменений в районную целевую программу "Развитие системы образования в Лебедянском муниципальном районе на 2013 - 2015 гг.";
3.9. от 13.05.2013 № 642 "О внесении изменений в районную целевую программу "Развитие системы образования в Лебедянском муниципальном районе на 2013 - 2015 гг.";
3.10. от 18.06.2013 № 818 "О внесении изменений в районную целевую программу "Развитие системы образования в Лебедянском муниципальном районе на 2013 - 2015 гг.";
3.11. от 29.08.2013 № 1180 "О внесении изменений в районную целевую программу "Развитие системы образования в Лебедянском муниципальном районе на 2013 - 2015 гг.";
3.12. от 15.10.2012 № 1505 "Об утверждении районной целевой программы "Развитие физической культуры, спорта в Лебедянском муниципальном районе на 2013 - 2016 гг.".
4. Опубликовать данное постановление в районной газете "Лебедянские вести".

Глава администрации Лебедянского
муниципального района
М.И.МИЦУК





Приложение 1
к постановлению
администрации Лебедянского
муниципального района
от 30 сентября 2013 г. № 1375

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
"СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ ЛЕБЕДЯНСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НА 2014 - 2020 ГОДЫ"

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ
РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ ЛЕБЕДЯНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НА 2014 - 2020 ГОДЫ"
(далее - Программа)


Ответственный Отдел образования администрации Лебедянского
исполнитель муниципального района

Соисполнители Отдел по делам молодежи, спорта и демографии;
отдел социальной защиты населения;
отдел культуры

Сроки и этапы Сроки реализации - 2014 - 2020 годы. Этапы
реализации реализации не выделяются
муниципальной программы

Подпрограммы Подпрограмма 1.
"Развитие системы образования в Лебедянском
муниципальном районе на 2014 - 2020 годы".
Подпрограмма 2.
"Духовно-нравственное и физическое развитие
жителей Лебедянского района на 2014 - 2020 годы".
Подпрограмма 3.
"Развитие и сохранение культуры, библиотечного
дела и дополнительного образования детей в сфере
культуры на 2014 - 2020 годы"

Цель муниципальной Создание условий для гармонического развития
программы личности и повышения качества жизни

Индикаторы цели Индикатор цели 1. Удовлетворенность населения
качеством дошкольного образования, 95%.
Индикатор цели 2. Удовлетворенность населения
качеством общего образования, 95%.
Индикатор цели 3. Удовлетворенность населения
качеством дополнительного образования, 68%.
Индикатор цели 4. Удовлетворенность населения
качеством услуг в сфере физической культуры и
спорта, 36%.
Индикатор цели 5. Удовлетворенность населения
качеством услуг в сфере культуры и искусства, 68%

Задачи муниципальной Задача 1. Повышение доступности и качества
программы образования.
Задача 2. Формирование здорового образа жизни и
активной гражданской позиции населения.
Задача 3. Удовлетворение потребностей населения в
сфере культуры и искусства

Показатели задач Показатель 1 задачи 1. Доля детей, охваченных
образовательными услугами в возрасте от 1 до 18
лет, в общей численности детей, 84%.
Показатель 1 задачи 2. Количество жителей,
участвующих в публичных социально значимых
мероприятиях, 1900 чел.
Показатель 1 задачи 3. Удельный вес населения,
участвующего в платных культурно-досуговых
мероприятиях, проводимых муниципальными
учреждениями культуры, 44%

Объемы финансирования Объем финансирования расходов, связанных с
за счет средств реализацией мероприятий, финансируемых за счет
местного бюджета всего, средств регионального и районного бюджетов,
в том числе по годам прогнозно составит 2090052,9 тыс. рублей, в том
реализации числе:
муниципальной программы 2014 год - 337204,8 тыс. рублей;
2015 год - 297175,1 тыс. рублей;
2016 год - 293674,2 тыс. рублей;
2017 год - 290618,2 тыс. рублей;
2018 год - 290439,2 тыс. рублей;
2019 год - 290460,2 тыс. рублей;
2020 год - 290481,2 тыс. рублей.
Объемы финансирования Программы ежегодно
уточняются при формировании бюджетов на очередной
финансовый год и плановый период

Ожидаемые результаты Обеспечение в 2020 году к базовому 2013 году:
реализации - удовлетворенности населения качеством
муниципальной программы дошкольного образования на 44%;
- удовлетворенности населения качеством общего
образования на 21%;
- удовлетворенности населения качеством
дополнительного образования на 10%;
- удовлетворенности населения качеством услуг в
сфере физической культуры и спорта на 7,5%;
- удовлетворенности населения качеством услуг в
сфере культуры и искусства на 10%


ТЕКСТОВАЯ ЧАСТЬ

1) Характеристика текущего состояния, формулировка основных проблем, анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков развития соответствующей сферы социально-экономического развития муниципального образования

Муниципальная программа "Развитие социальной сферы Лебедянского муниципального района на 2014 - 2020 годы" разработана в соответствии с постановлением администрации Лебедянского муниципального района от 09.08.2013 № 1119 "О Порядке разработки, реализации и проведения оценки эффективности муниципальных программ".
Социальная сфера представляет собой сложную систему, единую в своем качестве и назначении и многофункциональную в силу сложности и многозначности процесса воспроизводства, дифференцированных субъектов жизнедеятельности с их потребностями, способностями, многообразием интересов. Социальная сфера охватывает все пространство жизни человека - от условий его труда и быта, здоровья и досуга до социально-классовых и национальных отношений.
Более реальное представление о структуре социальной сферы дает классификация отраслей:
1. Развитие образования.
2. Духовно-нравственное и физическое развитие жителей района.
3. Сохранение и развитие сферы культуры и библиотечного дела.

1. Развитие образования.
Целью функционирования системы образования района является развитие образовательной среды.
В настоящее время в районе функционирует 30 образовательных учреждений, в том числе:
- дошкольные образовательные учреждения - 16;
- общеобразовательные учреждения, реализующие программы среднего общего образования, - 9;
- общеобразовательные учреждения, реализующие программы основного общего образования, - 1;
- общеобразовательные учреждения, реализующие программы начального общего образования, - 1;
- учреждения дополнительного образования - 3.
В общеобразовательных учреждениях обучается 4111 учащихся, в дошкольных образовательных учреждениях - 1567 воспитанников.
В 2013 году в Лебедянском районе ЕГЭ сдавали 173 выпускника 11 классов, 165 получили аттестаты. 35 выпускников окончили школу с золотой и серебряной медалями.
Анализ итогов ЕГЭ показал, что средний балл, набранный выпускниками района по 7 предметам, превысил средний областной показатель (английский язык, русский язык, информатика, обществознание, литература, география, физика).
Победителями и призерами регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников в 2012 году стали 7 человек.
Произошли позитивные изменения по обеспечению местами нуждающихся в услугах дошкольного образования:
- возросла доля детей возрасте от 1 до 6 лет, получающих услуги дошкольного образования, на 4,4% (2011 г. - 47,7%, 2012 г. - 52,1%);
- увеличилось количество детей, посещающих дошкольные образовательные учреждения, с 1309 человек в 2011 г. до 1505 человек в 2012 г.
Продолжает оставаться важной социальной проблемой нехватка мест в дошкольных образовательных учреждениях сельской местности. Необходимы конкретные мероприятия по созданию дополнительных мест для детей дошкольного возраста. В целях ее решения был создан "План мероприятий" (дорожная карта) (распоряжение администрации Лебедянского муниципального района Липецкой области РФ от 20.03.2013 № 158р "О мерах по обеспечению доступности дошкольного образования в Лебедянском муниципальном районе").
Вовлеченность талантливых детей в международные и всероссийские конкурсы остается низкой.
Отмечается низкий уровень подготовки выпускников школ, поступающих в образовательные учреждения (организации) среднего профессионального образования.
В районе наблюдается стабильная динамика роста заработной платы учителей: средний размер заработной платы учителя к концу 2012 года достиг уровня средней заработной платы по экономике области. Это не решает вопросов привлечения молодых специалистов в отрасль образования - их доля составляет 4%. При этом старение и отток высококвалифицированных педагогических кадров из отрасли продолжается.
Остается низкой заработная плата педагогов, работающих в учреждениях дополнительного образования.
Для обеспечения доступности качественного образования обучающихся из отдаленных сельских населенных пунктов осуществляется их транспортная доставка в базовые школы. В дальнейшем следует обратить внимание на внедрение технологии дистанционного обучения сельских школьников.
Создается база данных детей с ограниченными возможностями здоровья, позволяющая получить наиболее полную информацию о потребностях детей в реабилитационных, образовательных, социальных и прочих услугах. Для реализации в районе принципа общедоступности образования независимо от места проживания, повышения качества образования в соответствии с экономическими и социальными требованиями, обеспечения адаптации выпускников школ к новым социально-экономическим условиям, повышения их конкурентоспособности при поступлении в образовательные учреждения среднего профессионального образования и высшего образования осуществляются следующие мероприятия:
- развитие единого муниципального образовательного пространства, способствующего обеспечению качественных образовательных услуг;
- создание безопасной, здоровьесберегающей образовательной среды для труда и учебы;
- создание условий для повышения профессиональной компетентности и личностного развития работников образования;
- развитие современной информационной культуры участников образовательного процесса;
- внедрение современных экономических механизмов управления образованием;
- всесторонняя подготовка учащихся и развитие профильного обучения в старших классах через разработку и апробацию модели предпрофильной подготовки и профильного обучения на муниципальном уровне;
- более полное удовлетворение потребностей образовательных учреждений в квалифицированных кадрах;
- улучшение материально-технической базы образовательных учреждений.

2. Духовно-нравственное и физическое развитие жителей района.
Формирование здорового и гармонично развитого поколения - одно из предназначений такой отрасли социальной сферы, как физкультура и спорт. Затраты на эту отрасль являются инвестициями в трудовые ресурсы.
Цель - обеспечение условий для развития на территории района физической культуры и массового спорта, привлечения жителей района к систематическим занятиям физической культурой и спортом.
Несмотря на снижение общего числа жителей района, отмечается постоянный рост числа населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом (2010 г. - 7780 чел., 2011 - 9460 чел., 2012 - 10395 чел.); увеличивается число проводимых соревнований и количество их участников; культивируется более 15 различных видов спорта.
Для занятий физической культурой и спортом в районе имеется определенная материальная база. Это 29 спортивных залов, 65 спортивных площадок, 3 футбольных поля, 10 катков, 7 хоккейных коробок. Ежегодно согласно календарному плану спортивно-массовых мероприятий в районе проводятся около 200 районных мероприятий. Наиболее популярными видами спорта являются волейбол, баскетбол, лыжные гонки, настольный теннис, футбол.
В ОУ района ведется работа по профилактике наркомании согласно плану мероприятий по реализации Стратегии государственной антинаркотической политики РФ; проводятся антинаркотические акции, конкурсы видеороликов, выступления агитбригад.
Постоянная работа по противодействию незаконному обороту наркотиков проводится сотрудниками МО МВД "Лебедянский", выявляются и уничтожаются очаги дикорастущих наркотических растений.
Проводится целенаправленная работа по антинаркотической пропаганде. В наркологическом кабинете (по данным на 2013 год) на учете состоит 444 человека, из них подростков - 18.
В Лебедянском районе наблюдается: уменьшение численности населения вследствие высокого уровня смертности (в 2010 г. - 754; 2011 - 706; 2012 - 735) и низкого по сравнению с ним уровня рождаемости; старение населения из-за одновременно невысокого уровня рождаемости и высокого уровня смертности. По статистическим данным, население района в 2010 г. составляло 43051 чел., в 2011 г. - 42416 чел., в 2012 г. - 41678 чел.
Общий коэффициент рождаемости в районе постепенно повышается. Так, в 2010 г. он составлял 11,8 (на 1000 чел.), в 2011 г. - 11,4; в 2012 г. - 12 (в 2010 г. родилось 488 чел., в 2011 г. - 467 чел., в 2012 г. - 491 чел.).
Возросла доля инвалидов в структуре населения: в 2013 году общее число инвалидов в Лебедянском районе составило 4401 человек и 99 детей-инвалидов, что в среднем составляет 11% населения Лебедянского района. Недоступность многих объектов социальной инфраструктуры района для инвалидов и других маломобильных групп населения является значительным препятствием для реализации их гражданских прав.
Сегодня среди молодежи отмечается низкая активность в общественно-политической жизни (молодежь в целом аполитична). Основной целью развития молодежной политики в районе является реализация огромного творческого потенциала молодежи.
Численность молодых людей (в возрасте от 14 до 30 лет), проживающих на территории Лебедянского района, на 01.01.2012 составляет 8890 человек. Это 21,3% от общего количества населения. Из них 1880 человек - учащаяся молодежь (студенты и школьники).
Молодежь как социально-демографическая группа обладает рядом особенностей:
как позитивных:
- восприимчивость к новому, рост инновационной активности;
- рост самостоятельности, практичности и мобильности, ответственности за свою судьбу;
- повышение престижности качественного образования и профессиональной подготовки;
- рост заинтересованности в сохранении своего здоровья;
- стремление к интеграции в международное молодежное сообщество;
так и негативных:
- отчуждение молодежи от участия в событиях политической, экономической и культурной жизни общества;
- снижение роли молодой семьи в процессе социального воспроизводства;
- криминализация молодежной среды.

3. Сохранение и развитие сферы культуры и библиотечного дела.
Основной целью функционирования сферы культуры Лебедянского муниципального района является сохранение и развитие культурного потенциала территории, рациональное и эффективное его использование, создание высоких образцов художественного творчества.
Сложившаяся сеть учреждений позволяет сохранять и развивать культурный потенциал жителей района.
В районе функционируют: городской и районный дома культуры, учреждения культуры в поселениях, музей им. П.Н. Черменского, центральная районная библиотека, которая имеет филиалы в населенных пунктах района, 2 музыкальные школы, дом ремесел.
За 2012 год в учреждениях культуры было организовано и проведено более 8200 мероприятий. Для охвата занятостью детей, молодежи и взрослого населения в учреждениях культуры создано 210 клубных формирований, кружков, творческих объединений, в которых занимаются более 3080 человек. Приоритетными являются такие жанры, как хореографический, театральный, вокальный, фольклорный. 7 творческих коллективов носят почетное звание "народный".
Важнейшим элементом социально-культурной среды являются сельские библиотеки. Библиотеки в значительной степени осуществляют информационное обеспечение сельского населения, в том числе по вопросам права, местного самоуправления, социальной защиты.
Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры от нормативной потребности составил:
- клубами и учреждениями клубного типа - 91%;
- библиотеками - 97%;
- парками культуры и отдыха - 100%.
В 2012 г. были отремонтированы помещения районного ДК, Н. Ракитинский СК, МУК "Городской центр культуры и досуга", МБУ "Лебедянский краеведческий музей им. П.Н. Черменского" и др. В результате проведенных мероприятий доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общей численности учреждений культуры снизилась с 37 до 19%.
Вместе с тем в сфере культуры района существует ряд проблем:
- нуждается в дальнейшем развитии процесс информатизации и компьютеризации;
- необходим системный подход к комплектованию фондов централизованной библиотечной системы;
- недостаточный уровень оснащения учреждений культуры аудио-, видеотехническими средствами;
- многие здания и помещения учреждений культуры по-прежнему требуют капитальных вложений;
- недостаточное материальное оснащение деятельности учреждений (необходимо приобретение сценических костюмов и обуви, новой одежды сцены, библиотечной мебели, музыкальных инструментов и др.);
- слабая активность проектной деятельности, направленной на привлечение дополнительных финансовых поступлений в отрасль.
В результате реализации программы должно сформироваться новое отношение граждан к объектам культурного наследия не только как потребителей информации в сфере культуры, но и как активных участников культурообразующего процесса.
Характер Программы порождает ряд следующих рисков при ее реализации:
- финансовые риски, связанные с возникновением бюджетного дефицита и вследствие этого недостаточным уровнем бюджетного финансирования;
- нормативные правовые риски - непринятие или несвоевременное принятие необходимых нормативных актов;
- организационные и управленческие риски - недостаточная проработка вопросов, решаемых в рамках Программы, неадекватность системы мониторинга реализации Программы, отставание от сроков реализации мероприятий;
- социальные риски, связанные с вероятностью повышения социальной напряженности из-за неполной или недостоверной информации о реализуемых мероприятиях в силу наличия разнонаправленных социальных интересов социальных групп, а также в условиях излишнего администрирования;
- риски, связанные с региональными особенностями, - недостаточное финансирование со стороны муниципальных образований, необходимых для достижения поставленных целей Программы, а также непонимание органами местного самоуправления, другими соисполнителями задач и приоритетов развития образования.
Выполнение Программы зависит прежде всего от своевременного и стабильного финансирования, которое будет определяться ресурсами бюджетов всех уровней: федерального, областного и муниципального, а также эффективностью управления ходом реализации Программы по качественным показателям и индикаторам.
Организационные и управленческие риски: ошибочная организационная схема и слабый управленческий потенциал могут приводить к неэффективному управлению процессом реализации Программы, низкому качеству реализации программных мероприятий на муниципальном уровне и уровне образовательных организаций.
Социальные риски могут реализоваться в сопротивлении общественности осуществляемым изменениям, связанном с недостаточным освещением в средствах массовой информации целей, задач и планируемых в рамках Программы результатов, с ошибками в реализации мероприятий Программы, с планированием, недостаточно учитывающим социальные последствия.
К мерам управления рисками с целью минимизации их влияния на достижение целей Программы относятся:
1. Планирование и прогнозирование. Ответственный исполнитель по согласованию с соисполнителями вносит предложения о внесении изменений в перечни и состав мероприятий, сроки их реализации, а также в объемы бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий в пределах утвержденных лимитов бюджетных ассигнований, предусмотренных планом реализации Программы на соответствующий год.
2. Формирование и использование современной системы мониторинга на всех стадиях реализации Программы.
Из вышеперечисленных рисков наибольшее отрицательное влияние на реализацию Программы могут оказать финансовые риски, которые содержат угрозу срыва реализации Программы. В связи с этим наибольшее внимание будет уделяться управлению финансовыми рисками.

2) Приоритеты муниципальной политики в соответствующей сфере социально-экономического развития муниципального образования, краткое описание целей и задач муниципальной программы, обоснование состава и значений соответствующих целевых индикаторов и показателей задач

Программа определяет цели, задачи и направления развития системы образования, культуры, духовно-нравственного развития населения, демографии и спорта, финансовое обеспечение и механизмы реализации предусмотренных мероприятий, показатели их результативности.
Цель: создание условий для гармонического развития личности и повышения качества жизни.
В соответствии с этой целью предполагается решение следующих задач:
Задача 1. Повышение доступности и качества образования.
Задача 2. Формирование здорового образа жизни и активной гражданской позиции населения.
Задача 3. Удовлетворение потребностей населения в сфере культуры и искусства.
Основными целевыми показателями, которые наиболее полно дают оценку результативности всего комплекса мероприятий, являются:
Целевые индикаторы:
Индикатор цели 1. Удовлетворенность населения качеством дошкольного образования - 95%.
Индикатор цели 2. Удовлетворенность населения качеством общего образования - 95%.
Индикатор цели 3. Удовлетворенность населения качеством дополнительного образования - 68%.
Индикатор цели 4. Удовлетворенность населения качеством услуг в сфере физической культуры и спорта - 36%.
Индикатор цели 5. Удовлетворенность населения качеством услуг в сфере культуры и искусства - 68%.
Показатели задач:
Показатель 1 задачи 1. Доля детей, охваченных образовательными услугами в возрасте от 1 до 18 лет, в общей численности детей - 84%.
Показатель 1 задачи 2. Количество жителей, участвующих в публичных социально значимых мероприятиях, - 1900 чел.
Показатель 1 задачи 3. Удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры, - 44%.

3) Перечень подпрограмм, также сведения о взаимосвязи результатов их выполнения с целевыми индикаторами муниципальной программы

Для решения поставленных задач Программы реализуются три подпрограммы в сфере образования, культуры, духовно-нравственного и физического развития.
1. Подпрограмма "Развитие системы образования в Лебедянском муниципальном районе на 2014 - 2020 годы".
Цель подпрограммы: комплексное и эффективное развитие муниципальной системы образования, обеспечивающее повышение доступности качества образования посредством создания условий для индивидуализации образования и использования инновационных механизмов воспитания и социализации личности как важного фактора устойчивого социально-экономического и социокультурного развития в интересах человека, общества и государства.
Задачи:
1. Развитие системы дошкольного образования.
2. Развитие системы общего образования.
3. Развитие системы дополнительного образования, организация отдыха и оздоровления детей в каникулярное время.
4. Обеспечение соответствия муниципальной системы образования требованиям инновационного развития экономики, современным требованиям общества.
2. Подпрограмма "Духовно-нравственное и физическое развитие жителей Лебедянского района на 2014 - 2020 годы".
Цель подпрограммы: формирование здорового образа жизни и активной гражданской позиции населения.
Задачи:
1. Приобщение жителей района к регулярным занятиям ФК и спортом.
2. Обеспечение действенной профилактики наркомании, алкоголизма, табакокурения среди населения.
3. Создание условий для самореализации молодежи, патриотическое воспитание молодежи; поиск, поддержка талантливой, инициативной молодежи, обладающей лидерскими качествами.
4. Укрепление института семьи и улучшение демографической ситуации.
5. Обеспечение доступа инвалидов и маломобильных категорий граждан к объектам социальной инфраструктуры.
3. Подпрограмма "Развитие и сохранение культуры, библиотечного дела и дополнительного образования детей в сфере культуры на 2014 - 2020 годы".
Цель: удовлетворение населения качеством услуг в сфере культуры и искусства.
Задачи:
1. Сохранение и развитие культурно-досуговых учреждений.
2. Организация библиотечного обслуживания населения библиотекой, комплектование и обеспечение сохранности библиотечного фонда.
3. Развитие системы дополнительного образования детей в сфере культуры (музыкальные школы).

4) Краткое описание этапов и сроков реализации муниципальной программы

Реализация Программы предусматривает использование всех средств и методов воздействия: нормативно-правового регулирования, административных мер, прямых и непрямых методов бюджетной поддержки, механизмов организационной, политической и информационной поддержки. Реализация муниципальной программы осуществляется в соответствии с планом реализации, разработанным на очередной финансовый год.
Сроки реализации Программы охватывают период 2014 - 2020 годов без выделения этапов.
Результатом реализации Программы является создание к 2020 году условий для гармоничного развития личности и повышения качества жизни.
К ожидаемым конечным результатам выполнения Программы в 2020 году относятся:
- удовлетворенность населения качеством дошкольного образования на 44%;
- удовлетворенность населения качеством общего образования на 21%;
- удовлетворенность населения качеством дополнительного образования на 10%;
- удовлетворенность населения качеством услуг в сфере физической культуры и спорта на 7,5%;
- удовлетворенность населения качеством услуг в сфере культуры и искусства на 10%.
Эффективность реализации Программы оценивается по целевым индикаторам и целевым показателям задач, характеризующим позитивные изменения в экономике района в целом, в том числе в сфере образования, культуры и спорта.
Сведения об индикаторах цели и показателях задач Программы с формированием плановых значений по годам ее реализации представлены в приложении 1 к Программе.

5) Краткое описание ресурсного обеспечения муниципальной программы за счет бюджетных ассигнований по годам реализации муниципальной программы

Механизм реализации Программы включает меры, направленные на выполнение в полном объеме программных мероприятий, порядок корректировки объемов финансирования и сроков реализации.
Финансовое обеспечение реализации Программы в 2014 - 2020 годах планируется осуществлять за счет бюджетных ассигнований районного бюджета в пределах предусмотренных лимитов финансирования, а также средств федерального и областного бюджетов.
Прогнозный объем финансового обеспечения Программы составляет 2090052,9 тыс. рублей. Из них:
1. За счет средств муниципального бюджета составит 836989,9 тыс. рублей, в том числе:
- Подпрограмма "Развитие системы образования в Лебедянском муниципальном районе на 2014 - 2020 годы" - 637449,7 тыс. руб.
- Подпрограмма "Духовно-нравственное и физическое развитие жителей Лебедянского района на 2014 - 2020 годы" - 6840 тыс. руб.
- Подпрограмма "Развитие и сохранение культуры, библиотечного дела и дополнительного образования детей в сфере культуры на 2014 - 2020 годы" - 192700,2 тыс. руб.
Обобщенная информация о ресурсном обеспечении муниципальной программы за счет средств районного бюджета представлена в приложении 2 к Программе.
Объемы финансирования ежегодно уточняются при формировании бюджетов на очередной финансовый год и плановый период.
2. За счет средств областного бюджета составит 1253063 тыс. рублей, в том числе:
- Подпрограмма "Развитие системы образования в Лебедянском муниципальном районе на 2014 - 2020 годы" - 1224930 тыс. руб.
- Подпрограмма "Духовно-нравственное и физическое развитие жителей Лебедянского района на 2014 - 2020 годы" - 1218 тыс. руб.
- Подпрограмма "Развитие и сохранение культуры, библиотечного дела и дополнительного образования детей в сфере культуры на 2014 - 2020 годы" - 26915 тыс. руб.
Прогнозная оценка расходов по источникам ресурсного обеспечения на реализацию муниципальной программы представлена в приложении 3 к Программе.

6) Описание мер муниципального регулирования и обоснование необходимости их применения для достижения целевых индикаторов и показателей задач муниципальной программы

Достижение поставленных задач предлагается осуществить программно-целевым методом, который обеспечит комплексное решение проблем за счет мобилизации необходимых финансовых и организационных ресурсов.
За период реализации Программы будут заложены основы для дальнейшей реализации стратегических направлений развития экономики и социальной сферы муниципального образования Лебедянский муниципальный район.
Осуществление предусмотренных в Программе мероприятий позволит создать необходимые условия для устойчивого социально-экономического развития муниципального образования Лебедянский муниципальный район на уровне, обеспечивающем реализацию и достижение параметров Стратегии социально-экономического развития муниципального образования Лебедянский муниципальный район на период до 2020 года.
Общие принципы управления реализацией данной Программы:
- открытость (начиная с процедуры обсуждения проекта);
- единство правовых, методических и информационных оснований управления реализацией Программы;
- ориентация на потребителя услуг;
- гибкость в корректировке мероприятий Программы в связи с изменениями ресурсной базы.
Успех реализации Программы зависит от следующих управленческих действий:
- оптимизация информационного пространства, способствующая возрастанию меры определенности сведений о процессах и противоречиях реализации Программы;
- адресность информационных потоков, связанных с реализацией Программы;
- использование современных информационных технологий в целях мониторинга и контроля выполнения Программы;
- системное отслеживание промежуточных результатов реализации Программы с принятием управленческих решений по корректировке;
- рациональное и своевременное распределение ответственности и полномочий;
- своевременная профилактика рисков, обеспеченная мониторингом реализации Программы (соотнесение достигнутых результатов и использованных ресурсов - проверка на эффективность).

7) Мониторинг реализации муниципальной программы

Управление реализацией Программы осуществляется в соответствии с Порядком разработки, реализации и проведения оценки эффективности муниципальных программ, утвержденным постановлением администрации Лебедянского муниципального района от 09.08.2013 № 1119.
Реализация Программы осуществляется в соответствии с планом ее реализации, утверждаемым ежегодно с учетом приоритетов Программы.
Мониторинг реализации Программы ориентирован на раннее предупреждение возникновения проблем и отклонений хода реализации муниципальной программы от запланированного. Объектом мониторинга являются индикаторы (показатели) Программы (подпрограмм) и основных мероприятий.
Мониторинг реализации Программы проводится на основе данных официального статистического наблюдения, годовых отчетов о ходе реализации и оценке эффективности Программы, докладов ответственного исполнителя о ходе реализации Программы.

Паспорт подпрограммы "Развитие системы образования
в Лебедянском муниципальном районе на 2014 - 2020 годы"
(далее - Подпрограмма)


Ответственный Отдел образования администрации Лебедянского
исполнитель и (или) муниципального района
соисполнители

Цель Подпрограммы Комплексное и эффективное развитие муниципальной
системы образования, обеспечивающее повышение
доступности качества образования посредством
создания условий для индивидуализации образования
и использования инновационных механизмов
воспитания и социализации личности как важного
фактора устойчивого социально-экономического и
социокультурного развития в интересах человека,
общества и государства

Задачи Подпрограммы 1. Развитие системы дошкольного образования.
2. Развитие системы общего образования.
3. Развитие системы дополнительного образования,
организация отдыха и оздоровления детей в
каникулярное время.
4. Обеспечение соответствия муниципальной системы
образования требованиям инновационного развития
экономики, современным потребностям общества

Показатели задач Показатель 1 задачи 1. Обеспеченность детей
Подпрограммы местами в дошкольных образовательных учреждениях,
100%.
Показатель 1 задачи 2. Доля муниципальных ОУ,
соответствующих современным требованиям обучения,
в общем количестве муниципальных
общеобразовательных учреждений, 100%.
Показатель 1 задачи 3. Доля детей в возрасте 5 -
18 лет, получающих услуги по дополнительному
образованию в организациях различной
организационно-правовой формы и формы
собственности, в общей численности детей данной
возрастной группы, 120%.
Показатель 2 задачи 3. Доля детей школьного
возраста до 16 лет (включительно), обеспеченных
всеми видами отдыха и оздоровления, от общего
количества детей школьного возраста до 16 лет
(включительно), обучающихся в образовательных
учреждениях района, 96%.
Показатель 1 задачи 4. Уровень информированности
населения о реализации мероприятий по развитию
сферы образования в рамках Подпрограммы (по
данным опроса), 85%

Этапы и сроки Подпрограмма рассчитана на 2014 - 2020 годы без
реализации Подпрограммы выделения этапов

Объемы финансирования Прогнозный объем финансового обеспечения из
за счет средств областного и местного бюджетов составит 1862379,7
местного бюджета всего, тыс. руб., в том числе:
в том числе по годам на 2014 год - 304760,2 тыс. руб.;
реализации Подпрограммы на 2015 год - 264689,5 тыс. руб.;
на 2016 год - 261167,6 тыс. руб.;
на 2017 год - 258090,6 тыс. руб.;
на 2018 год - 257890,6 тыс. руб.;
на 2019 год - 257890,6 тыс. руб.
на 2020 год - 257890,6 тыс. руб.
Объемы финансирования Подпрограммы за счет
средств областного и местного бюджетов ежегодно
уточняются в установленном порядке при
формировании бюджетов на очередной финансовый год

Ожидаемые результаты Реализация Подпрограммы позволит к 2020 г.
реализации Подпрограммы увеличить:
- удовлетворенность населения качеством
дошкольного образования на 49%;
- удовлетворенность населения качеством общего
образования на 26%;
- удовлетворенность населения качеством
дополнительного образования на 10%;
- удовлетворенность населения качеством
управления муниципальной системой образования на
46%


Текстовая часть Подпрограммы

1) Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем в указанной сфере, анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков ее развития

Образование и социализация детей и подростков является ключевым фактором качества человеческого капитала, которое, в свою очередь, определяет кадровый потенциал региональной экономики следующих десятилетий. В то же время образование - ценный ресурс для самого человека, его самореализации. При этом позитивная социализация и перспективная профессиональная успешность личности обеспечиваются не только школьным образованием, а в равной степени - дошкольным и дополнительным.
В Лебедянском муниципальном районе проходит постоянная работа, направленная на создание условий для осуществления непрерывного и качественного образовательного процесса на всех уровнях образования.
Одним из приоритетных направлений президентского национального проекта "Образование" является государственная поддержка способной и талантливой молодежи. В районе уже давно ведется работа в этом направлении. Победители районных и областных олимпиад, призеры различных творческих конкурсов поощряются материально уже на протяжении последних четырех лет путем выплаты им разовых премий.
Материальная база системы образования Лебедянского муниципального района в целом находится в удовлетворительном состоянии благодаря реализации проекта "Новая школа".
Несмотря на ряд позитивных изменений, произошедших в системе образования региона в ходе реализации Концепции модернизации российского образования на период до 2020 года, приоритетного национального проекта "Образование" и увеличения бюджетных расходов на образование, в настоящее время сохраняются проблемы, которые не позволяют говорить о том, что процесс развития и модернизации данной сферы удовлетворяет общество.
Продолжает оставаться важной социальной проблемой нехватка мест в дошкольных образовательных учреждениях. Необходимы конкретные мероприятия по созданию дополнительных мест для детей дошкольного возраста.
Вовлеченность талантливых школьников в международные и всероссийские конкурсы остается низкой, и сопровождение одаренных детей не стало приоритетом всех муниципальных образований района.
Система общего образования района характеризуется высокими результатами по академическим показателям. Об этом свидетельствует превышение в районе среднего балла ЕГЭ по семи предметам в сопоставлении с областными показателями, рост числа выпускников, набравших более 80 баллов. При этом отмечается низкий уровень подготовки выпускников школ, поступающих в образовательные учреждения (организации) среднего профессионального образования.
Важной социальной проблемой является недостаточное обеспечение доступности получения общего, среднего профессионального и высшего образования для детей с ограниченными возможностями здоровья.
При том, что в районе наблюдается стабильная динамика роста заработной платы учителей: средний размер заработной платы учителя к концу 2012 года достиг уровня средней заработной платы по экономике области. Это не решает вопросов привлечения молодых специалистов в отрасль образования - их доля составляет 4%. При этом старение и отток высококвалифицированных педагогических кадров из отрасли продолжается. Требуются особые меры по повышению престижа и социального статуса профессии педагога.
Мониторинг потребности в педагогических кадрах и структуры выпуска из учреждений высшего и среднего профессионального образования педагогического профиля показал, что сегодня потребность в кадрах не восполняется количеством выпускников по многим специальностям. Устойчивым спросом пользуются воспитатели, учителя английского языка и физики.
Остается низкой заработная плата педагогов, работающих в учреждениях дополнительного образования, где работает значительное число молодых специалистов. На сегодняшний день основной проблемой системы образования области, как и в целом по России, является обеспечение отрасли высококвалифицированными управленческими и педагогическими кадрами, обладающими высоким уровнем профессиональной готовности к деятельности в условиях модернизации образования.
Угрозы:
Недостижение поставленных целей и задач в связи с недостаточным финансированием образования.
Ограничение доступа к дошкольному образованию выступает фактором социальной уязвимости как детей, так и родителей. Родители, чьи дети не посещают дошкольные образовательные учреждения, не имеющие возможности обратиться к их альтернативным формам, зачастую вынуждены отказаться от официальной занятости, что ограничивает возможности трудоспособных родителей в социальной мобильности, их профессиональном и карьерном росте. Отсутствие свободных мест в учреждениях, реализующих программы дошкольного образования, обостряет следующие социальные проблемы:
- невозможность устройства на работу социально активного населения - родителей, вынужденных воспитывать детей в домашних условиях, что, в свою очередь, влияет на уровень материального благосостояния семьи;
- низкий уровень социализации детей, не получающих дошкольного образования, их недостаточная подготовленность к получению образования в школе.
Отсутствие программной поддержки обеспечения доступности дошкольного образования со стороны государства может привести к снижению темпов модернизации образования, росту негативных тенденций в развитии человеческого потенциала, снижению качества и уровня доступности социальных услуг в сфере образования.
Возникнут серьезные социальные проблемы, в том числе связанные с последствиями демографических изменений.
Поскольку Подпрограмма соответствует целям и задачам, направлениям деятельности Правительства Российской Федерации, ее невыполнение будет иметь негативный характер не только для образования, но и для всего населения области в целом.
Решение выявленных проблем и устранение угроз становится приоритетной задачей современного этапа развития региональной системы образования в соответствии с ориентацией на ее модернизацию.
Прогноз развития сложившейся проблемной ситуации в сфере дошкольного образования в условиях реализации Подпрограммы таков:
- снижение социальной напряженности в районе;
- повышение качества предоставления образовательных услуг дошкольного образования;
- создание конкурентной среды в сфере дошкольного образования.
Вложения в систему дошкольного образования признаны сегодня в мире наиболее эффективными с точки зрения повышения качества последующего образования, выравнивания стартовых возможностей.
Требует решения проблема недостаточной оснащенности воспитательного процесса современным оборудованием.
Характер Подпрограммы порождает ряд следующих рисков при ее реализации, управление которыми входит в систему управления Подпрограммой:
- финансовые риски, связанные с возникновением бюджетного дефицита и вследствие этого недостаточным уровнем бюджетного финансирования;
- нормативные правовые риски - непринятие или несвоевременное принятие необходимых нормативных актов;
- организационные и управленческие риски - недостаточная проработка вопросов, решаемых в рамках Подпрограммы, неадекватность системы мониторинга реализации Подпрограммы, отставание от сроков реализации мероприятий;
- социальные риски, связанные с вероятностью повышения социальной напряженности из-за неполной или недостоверной информации о реализуемых мероприятиях в силу наличия разнонаправленных социальных интересов социальных групп, а также в условиях излишнего администрирования;
- риски, связанные с региональными особенностями, - недостаточное финансирование со стороны муниципальных образований, необходимых для достижения поставленных целей Подпрограммы, а также непонимание органами местного самоуправления, другими соисполнителями задач и приоритетов развития образования.
Сложнейшие комплексные задачи развития системы образования не могут быть реализованы в рамках текущего бюджетного финансирования. Это противоречит логике программно-целевого подхода, в соответствии с которым планируемые к реализации мероприятия должны быть обеспечены целевым финансированием. Выполнение Подпрограммы зависит прежде всего от своевременного и стабильного финансирования, которое будет определяться ресурсами бюджетов всех уровней: федерального, областного и муниципального, а также эффективностью управления ходом реализации Подпрограммы по качественным показателям и индикаторам.
Организационные и управленческие риски: ошибочная организационная схема и слабый управленческий потенциал могут приводить к неэффективному управлению процессом реализации Подпрограммы, низкому качеству реализации программных мероприятий на муниципальном уровне и уровне образовательных организаций.
Социальные риски могут реализоваться в сопротивлении общественности осуществляемым изменениям, связанном с недостаточным освещением в средствах массовой информации целей, задач и планируемых в рамках Подпрограммы результатов, с ошибками в реализации мероприятий Подпрограммы, с планированием, недостаточно учитывающим социальные последствия.
Из вышеперечисленных рисков наибольшее отрицательное влияние на реализацию Подпрограммы могут оказать финансовые риски, которые содержат угрозу срыва реализации Подпрограммы. В связи с этим наибольшее внимание будет уделяться управлению финансовыми рисками.

2) Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации Подпрограммы, цели, задачи, описание основных целевых индикаторов, показателей задач Подпрограммы, показателей муниципальных заданий

Подпрограмма как организационная основа муниципальной политики в сфере образования представляет собой комплекс взаимосвязанных механизмов и мероприятий, обеспечивающих целенаправленное изменение системы образования в условиях ограниченных временных и финансовых ресурсов, в которой зафиксированы приоритетные задачи и направления развития, предусматривающие решение выявленных проблем.
Реализация мероприятий, предусмотренных Подпрограммой, будет осуществляться в 2014 - 2020 годах.
1. Цель Подпрограммы: комплексное и эффективное развитие муниципальной системы образования, обеспечивающее повышение доступности качества образования посредством создания условий для индивидуализации образования и использования инновационных механизмов воспитания и социализации личности как важного фактора устойчивого социально-экономического и социокультурного развития в интересах человека, общества и государства.
Для достижения указанной цели необходимо решить следующие задачи:
1. Развитие системы дошкольного образования.
2. Развитие системы общего образования.
3. Развитие системы дополнительного образования, организация отдыха и оздоровления детей в каникулярное время.
4. Обеспечение соответствия муниципальной системы образования требованиям инновационного развития экономики, современным потребностям общества.
Целевые индикаторы Подпрограммы:
Индикатор цели 1. Удовлетворенность населения качеством дошкольного образования.
Индикатор цели 2. Удовлетворенность населения качеством общего образования.
Индикатор цели 3. Удовлетворенность населения качеством дополнительного образования.
Индикатор цели 4. Удовлетворенность населения качеством управления муниципальной системой образования.
Показатели задач Подпрограммы:
Показатель 1 задачи 1. Обеспеченность детей местами в дошкольных образовательных учреждениях, 100%.
Показатель 1 задачи 2. Доля муниципальных ОУ, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений, 100%.
Показатель 1 задачи 3. Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей данной возрастной группы, 120%.
Показатель 2 задачи 3. Доля детей школьного возраста до 16 лет (включительно), обеспеченных всеми видами отдыха и оздоровления, от общего количества детей школьного возраста до 16 лет (включительно), обучающихся в образовательных учреждениях района, 96%.
Показатель 1 задачи 4. Уровень информированности населения о реализации мероприятий по развитию сферы образования в рамках Подпрограммы (по данным опроса), 85%.

3) Сроки и этапы реализации Подпрограммы

Программа разработана на основе программно-целевого метода, представляет собой комплекс различных мероприятий, направленных на достижение конкретных целей и решение задач, стоящих перед образованием района до 2020 года.
Сроки реализации Подпрограммы охватывают период 2014 - 2020 годов без выделения этапов.

4) Характеристика основных мероприятий Подпрограммы с описанием всех механизмов и инструментов, реализация которых запланирована в составе основных мероприятий

Основные мероприятия Подпрограммы отражают средства решения задач по достижению целевых результатов Подпрограммы. Основные мероприятия направлены на создание организационных, кадровых, инфраструктурных, материально-технических, учебно-методических условий, на формирование и развитие системы оценки качества образования. Перечень основных мероприятий представлен в приложении № 2 к Программе.

5) Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы

Прогнозный объем финансового обеспечения составит 1862379,7 тыс. руб., в том числе из областного - 1224930 тыс. руб. и местного - 637449,7 тыс. руб. бюджетов. По годам:
на 2014 год - 304760,2 тыс. руб., в том числе: областной - 174990 тыс. рублей, местный - 129770,2 тыс. рублей;
на 2015 год - 264689,5 тыс. руб., в том числе: областной - 174990 тыс. рублей, местный - 89699,5 тыс. рублей;
на 2016 год - 261167,6 тыс. руб., в том числе: областной - 174990 тыс. рублей, местный - 86177,6 тыс. рублей;
на 2017 год - 258090,6 тыс. руб., в том числе: областной - 174990 тыс. рублей, местный - 83100,6 тыс. рублей;
на 2018 год - 257890,6 тыс. руб., в том числе: областной - 174990 тыс. рублей, местный - 82900,6 тыс. рублей;
на 2019 год - 257890,6 тыс. руб., в том числе: областной - 174990 тыс. рублей, местный - 82900,6 тыс. рублей;
на 2020 год - 257890,6 тыс. руб., в том числе: областной - 174990 тыс. рублей, местный - 82900,6 тыс. рублей.
Объемы финансирования Подпрограммы за счет средств областного и местного бюджетов ежегодно уточняются в установленном порядке в процессе исполнения районного бюджета и при формировании районного бюджета на очередной финансовый год.

Паспорт подпрограммы "Духовно-нравственное и физическое
развитие жителей Лебедянского района на 2014 - 2020 годы"
(далее - Подпрограмма)


Ответственный Отдел по делам молодежи, спорта и демографии
исполнитель и (или) Отдел культуры
соисполнители Отдел образования
Отдел опеки и попечительства
Отдел социальной защиты населения

Цель Подпрограммы Формирование здорового образа жизни и активной
гражданской позиции населения

Задачи Подпрограммы 1. Приобщение жителей района к регулярным
занятиям ФК и спортом.
2. Обеспечение действенной профилактики
наркомании, алкоголизма, табакокурения среди
населения.
3. Создание условий для самореализации молодежи,
патриотическое воспитание молодежи; поиск,
поддержка талантливой, инициативной молодежи,
обладающей лидерскими качествами.
4. Укрепление института семьи и улучшение
демографической ситуации.
5. Обеспечение доступа инвалидов и маломобильных
категорий граждан к объектам социальной
инфраструктуры

Показатели задач Показатель 1 задачи 1. Доля населения,
Подпрограммы систематически занимающегося физической культурой
и спортом, в том числе лиц с ограниченными
возможностями здоровья и инвалидов, 37%.
Показатель 1 задачи 2. Доля лиц, употребляющих
наркотики и алкоголь (состоящих на учете), в
общей численности населения, 0,95%.
Показатель 1 задачи 3. Доля молодых людей,
принявших участие в мероприятиях, направленных на
физическое развитие, пропаганду здорового образа
жизни, профилактику асоциальных проявлений в
молодежной среде, 52%.
Показатель 2 задачи 3. Количество мероприятий,
проводимых в сфере молодежной политики, 315 шт.
Показатель 3 задачи 3. Доля молодых людей,
принимающих участие в добровольческой
деятельности, 17%.
Показатель 1 задачи 4. Рождаемость на 1000
человек населения, 12,3%.
Показатель 2 задачи 4. Отношение кол-ва браков к
числу разводов, 1,4%.
Показатель 1 задачи 5. Доля учреждений социальной
инфраструктуры, соответствующих требованиям,
предъявляемым к доступной среде для инвалидов и
маломобильных категорий граждан из числа
паспортизированных по годам, 90%

Этапы и сроки 2014 - 2020 годы
реализации Подпрограммы

Объемы финансирования Прогнозируемый объем финансирования на реализацию
за счет средств Подпрограммы из областного и местного бюджетов
областного бюджета составит 72906 тыс. рублей, в том числе:
всего, в том числе по 2014 год - 10398 тыс. рублей;
годам реализации 2015 год - 10418 тыс. рублей;
Подпрограммы 2016 год - 10418 тыс. рублей;
2017 год - 10418 тыс. рублей;
2018 год - 10418 тыс. рублей;
2019 год - 10418 тыс. рублей;
2020 год - 10418 тыс. рублей.
Объемы финансирования ежегодно уточняются при
формировании областного и местного бюджетов на
очередной финансовый год и плановый период

Ожидаемые результаты В результате реализации Подпрограммы к концу 2020
реализации Подпрограммы года ожидается:
- увеличение доли населения района,
систематически занимающегося физической культурой
и спортом, в том числе лиц с ограниченными
возможностями здоровья, инвалидов, до 37%;
- уменьшение доли лиц, употребляющих наркотики
алкоголь, в общей численности населения до 0,95%;
- увеличение доли молодых людей/ участвующих в
мероприятиях, направленных на физическое
развитие, пропаганду здорового образа жизни,
профилактику асоциальных проявлений в молодежной
среде, до 52%;
- увеличение доли молодых людей, принимающих
участие в добровольческой деятельности, до 17%;
- увеличение количества мероприятий, проводимых в
сфере молодежной политики до 315;
- увеличение показателей рождаемости до 12,3;
- увеличение числа браков по отношению к числу
разводов до 1,4;
- паспортизация учреждений социальной защиты,
образования, культуры и спорта на предмет их
доступности для инвалидов и маломобильных
категорий граждан до 90%;
- увеличение количества специалистов, прошедших
обучение для работы с маломобильными категориями
граждан, на 4 чел.


Текстовая часть Подпрограммы

1) Характеристика сферы реализации Подпрограммы, описание основных проблем в указанной сфере, анализа социальных, финансово-экономических и прочих рисков ее реализации

Перспективы развития района определяются не только состоянием экономической ситуации, развитием современных технологий, но и уровнем духовно-нравственного и физического развития населения, созданием условий для максимального вовлечения населения района в систематические занятия физической культурой и спортом, созданием условий для самореализации молодежи; состоянием демографической ситуации.
Подпрограмма "Духовно-нравственное и физическое развитие жителей Лебедянского района на 2014 - 2020 годы" является базовым системным документом, определяющим становление активной гражданской позиции, формирование здорового образа жизни среди всех возрастных групп населения района; реализацию молодежной и демографической политики в Лебедянском районе на период до 2020 года.
Физическая культура и спорт как неотъемлемая часть общей культуры являются уникальными средствами воспитания здорового молодого поколения. Занятия физической культурой и спортом оказывают позитивное влияние на все функции и системы организма человека, являются мощным средством профилактики заболеваний, способствуют формированию морально-волевых, нравственных и гражданских качеств личности.
Несмотря на снижение общего числа жителей района, отмечается постоянный рост числа населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом (2010 г. - 7780 чел., 2011 - 9460 чел., 2012 - 10395 чел.); увеличивается число проводимых соревнований и количество их участников; культивируется более 15 различных видов спорта.
Осознавая важность физического развития населения района, значительное внимание уделяется физкультурно-массовым и спортивным мероприятиям, в которых принимают участие трудовые коллективы предприятий, организаций, спортивные команды ОУ, сборные муниципальных образований района. Привлечение к систематическим занятиям спортом детей и подростков, подготовка спортсменов высокого класса - главная задача ДЮСШ.
Острой проблемой современности является злоупотребление наркотическими средствами. Потребление наркотиков, алкоголя населением района представляет угрозу и здоровью, и правопорядку. Постоянная работа по противодействию незаконному обороту наркотиков проводится сотрудниками МО МВД "Лебедянский", выявляются и уничтожаются очаги дикорастущих наркотических растений.
ГУЗ "Лебедянская ЦРБ" проводит целенаправленную профилактическую работу по антинаркотической пропаганде. В наркологическом кабинете (по данным на 2013 год) на учете состоит 444 человека, из них подростков - 18.
В ОУ района ведется работа по профилактике наркомании согласно плану мероприятий по реализации Стратегии государственной антинаркотической политики РФ; проводятся антинаркотические акции, конкурсы видеороликов, выступления агитбригад.
В современном обществе структура молодого поколения становится все более сложной и многослойной.
Молодежь как социально-демографическая группа обладает рядом особенностей. К позитивным тенденциям, требующим целенаправленного развития в среде молодежи, можно отнести:
- восприимчивость к новому, рост инновационной активности;
- рост самостоятельности, практичности и мобильности, ответственности за свою судьбу;
- повышение престижности качественного образования и профессиональной подготовки;
- рост заинтересованности в сохранении своего здоровья;
- стремление к интеграции в международное молодежное сообщество.
К негативным тенденциям, требующим целенаправленного снижения в среде молодежи, можно отнести:
- отчуждение молодежи от участия в событиях политической, экономической и культурной жизни общества;
- снижение роли молодой семьи в процессе социального воспроизводства;
- криминализацию молодежной среды.
Численность молодых людей (в возрасте от 14 до 30 лет), проживающих на территории Лебедянского района, на 01.01.2012 составляет 8890 человек. Это 21,3% от общего количества населения. Из них 1880 человек - учащаяся молодежь (студенты и школьники).
В условиях социального расслоения, отсутствия у молодых граждан равных возможностей на получение образования, достойной работы, пока имеют место негативные явления в молодежной среде, размываются духовно-нравственные ценности, ориентиры, но в то же время молодежи района свойственно стремление получить образование, реализовать творческий и интеллектуальный потенциал в различных общественных объединениях.
Как и по Липецкой области в целом, в Лебедянском районе наблюдается: уменьшение численности населения вследствие высокого уровня смертности (в 2010 г. - 754; 2011 - 706; 2012 - 735) и низкого по сравнению с ним уровня рождаемости; старение населения из-за одновременно невысокого уровня рождаемости и высокого уровня смертности. По статистическим данным, население района в 2010 г. составляло 43051 чел., в 2011 г. - 42416 чел., в 2012 г. - 41678 чел.
Последствия существенного сокращения населения могут быть крайне негативными. Так, сокращение численности населения трудоспособного возраста затруднит экономическое развитие района. Рост доли населения пенсионного возраста заставит выделять больше средств на социальное и пенсионное обслуживание.
Замедлить убыль населения района поможет проведение активной демографической политики, где приоритетным является повышение рождаемости. В районе общий коэффициент рождаемости постепенно повышается. Так, в 2010 г. он составлял 11,8 (на 1000 чел.), в 2011 г. - 11,4; в 2012 г. - 12 (в 2010 г. родилось 488 чел., в 2011 г. - 467 чел., в 2012 г. - 491 чел.).
Масштабность проблем инвалидов и необходимость их приоритетного решения обусловлена устойчивой тенденцией к увеличению доли инвалидов в структуре населения. В 2013 году общее число инвалидов в Лебедянском районе составило 4401 человек и 99 детей-инвалидов, что в среднем составляет 11 процентов населения Лебедянского района.
В Лебедянском муниципальном районе, как и по Липецкой области в целом, отмечается увеличение абсолютного и относительного показателей инвалидности, что происходит на фоне уменьшения численности населения, увеличения заболеваемости и смертности.
Низкий уровень качества жизни у многих инвалидов сопровождаются серьезными личностными проблемами, обусловленными дезадаптивностью этих людей в быстро меняющейся социокультурной среде. Недоступность многих объектов социальной инфраструктуры района для инвалидов и других маломобильных групп населения является значительным препятствием для реализации их гражданских прав и свобод и порождает серьезные последствия: дестимуляция трудовой и социальной активности инвалидов, негативно отражающаяся на занятости, образовательном и культурном уровне инвалидов и качестве их жизни. Это, в свою очередь, увеличивает потребность в бюджетных средствах для обеспечения доходов и предоставления инвалидам социальной поддержки в иных формах (льготы, выплаты, компенсации, материальная, адресная помощь и др.);
- высокая социальная зависимость, вследствие чего осложняется проведение мероприятий по медицинской, социальной и психологической реабилитации инвалидов, предопределяет возрастание спроса инвалидов на медицинские и социальные услуги в стационарных и надомных условиях;
- вынужденная самоизоляция инвалидов, сохраняющееся негативное отношение к инвалидам в массовом сознании, социальная разобщенность инвалидов и других граждан, предопределяющая необходимость более качественного проведения соответствующих разъяснительных, образовательно-информационных кампаний.
Реализация мероприятий Подпрограммы поможет более эффективно решать вопросы организации взаимодействия органов местного самоуправления и общественных организаций по вопросам поддержки инвалидов, повышения роли и значимости общественных организаций инвалидов в формировании универсальной среды жизнедеятельности для маломобильных групп населения, будет способствовать интеграции инвалидов в жизнь общества, содействовать повышению уровня их жизни, сокращению численности инвалидов и возвращению к профессиональной, общественной и бытовой деятельности.
В современном обществе, где особую тревогу вызывает ухудшение здоровья населения, обостряется проблема наркомании, курения, остро стоят вопросы духовно-нравственного становления личности, необходимо принять радикальные меры по качественному улучшению человеческого ресурса, формирования здорового образа жизни, включающих высокий уровень гражданственности, патриотизма и неприятия вредных привычек.

2) Приоритеты государственной политики в сфере реализации Подпрограммы, цели, задачи, описание основных целевых индикаторов, показателей задач Подпрограммы, показателей государственных заданий

Приоритетом государственной политики в сфере действия Подпрограммы является:
- создание благоприятных условий для эффективной самореализации молодежи, развития потенциала молодежи и его использования в интересах развития района;
- развитие массового спорта в районе;
- активная антинаркотическая профилактика среди населения;
- повышение престижа благополучной семьи, стабилизация демографической ситуации в районе;
- увеличение доли населения, активно участвующей в социально значимых мероприятиях;
- повышение качества жизни инвалидов и маломобильных категорий граждан и обеспечение интеграции их в общество.
Цель Подпрограммы: формирование здорового образа жизни и активной гражданской позиции населения.
Для реализации Подпрограммы предусматривается решение следующих задач:
1. Приобщение жителей района к регулярным занятиям ФК и спортом.
2. Обеспечение действенной профилактики наркомании, алкоголизма, табакокурения среди населения.
3. Создание условий для самореализации молодежи, патриотическое воспитание молодежи; поиск, поддержка талантливой, инициативной молодежи, обладающей лидерскими качествами.
4. Укрепление института семьи и улучшение демографической ситуации.
5. Обеспечение доступа инвалидов и маломобильных категорий граждан к объектам социальной инфраструктуры.
Показателями задач являются:
Показатель 1 задачи 1: Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в том числе лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, - 37%.
Показатель 1 задачи 2: Доля лиц, употребляющих наркотики и алкоголь (состоящих на учете), в общей численности населения - 0, 95%.
Показатель 1 задачи 3: Доля молодых людей, принявших участие в мероприятиях, направленных на физическое развитие, пропаганду здорового образа жизни, профилактику асоциальных проявлений в молодежной среде, - 52%.
Показатель 2 задачи 3: Увеличение количества мероприятий, проводимых в сфере молодежной политики, - 315 шт.
Показатель 3 задачи 3: Увеличение доли молодых людей, принимающих участие в добровольческой деятельности, - 17%.
Показатель 1 задачи 4: Рождаемость на 1000 человек населения - 12,3%.
Показатель 2 задачи 4: Отношение кол-ва браков к числу разводов - 1,4.
Показатель 1 задачи 5: Доля учреждений социальной инфраструктуры, соответствующих требованиям, предъявляемым к доступной среде для инвалидов и маломобильных категорий граждан из числа паспортизированных по годам, - 90%.
К ожидаемым конечным результатам выполнения Подпрограммы относятся:
- увеличение доли населения района, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в том числе лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов, до 37%;
- уменьшение доли лиц, употребляющих наркотики, алкоголь, в общей численности населения до 0,95%;
- увеличение доли молодых людей, участвующих в мероприятиях, направленных на физическое развитие, пропаганду здорового образа жизни, профилактику асоциальных проявлений в молодежной среде, до 52%;
- увеличение доли молодых людей, принимающих участие в добровольческой деятельности, до 17%;
- увеличение количества мероприятий, проводимых в сфере молодежной политики, до 315;
- увеличение показателей рождаемости до 12,3;
- увеличение числа браков по отношению к числу разводов до 1,4;
- паспортизация учреждений социальной защиты, образования, культуры и спорта на предмет их доступности для инвалидов и маломобильных категорий граждан - 90%;
- увеличение количества специалистов, прошедших обучение для работы с маломобильными категориями граждан, на 4 чел.

3) Сроки и этапы реализации Подпрограммы

Сроки реализации Подпрограммы охватывают период 2014 - 2020 годов без выделения этапов.

4) Характеристика основных мероприятий Подпрограммы с описанием всех механизмов и инструментов, реализация которых запланирована в составе основных мероприятий

Подпрограмма "Духовно-нравственное и физическое развитие жителей Лебедянского района на 2014 - 2020 годы" предусматривает:
1. Проведение комплексных спортивных мероприятий (фестивалей, спартакиад, дней физкультурника);
- проведение соревнований по видам спорта, в том числе:
игровым командным (футбол, волейбол, пляжный волейбол, мини-футбол, баскетбол), игровым индивидуальным (шахматы, настольный теннис, теннис, бокс); циклическим (л/атлетика, плавание, лыжный спорт, гиревой спорт, л/а кросс); спортивному туризму;
- проведение мероприятий среди учреждений дополнительного образования спортивной направленности;
- обеспечение спортсменов необходимым инвентарем для участия в районных, областных, межрегиональных, Всероссийских соревнованиях;
- проведение спортивных мероприятий для инвалидов, лиц с ограниченными возможностями здоровья.
2. Проведение заседаний районной антинаркотической комиссии; участие во Всероссийской антинаркотической акции "Сообщи, где торгуют смертью", проведение профилактических мероприятий при поддержке ГУЗ "Лебедянская ЦРБ";
- проведение мероприятий, приуроченных ко Всемирному дню без табака, Всемирному дню борьбы со СПИДом, Международному дню борьбы с наркотиками и наркобизнесом, проведение конкурса рисунков на асфальте "Нет наркотикам!, проведение тематических антинаркотических дискотек, спортивных пробежек "За здоровье и трезвость", антинаркотических творческих конкурсов; анкетирования по проблемам наркозависимости;
- систематическое размещение материалов антинаркотической направленности в районной газете "Лебедянские вести" и на интернет-сайте Лебедянского района.
3. Проведение торжественных приемов лучших представителей молодежи в администрации района;
- молодежных фестивалей патриотической песни;
- цикла мероприятий по привлечению молодежи к участию в выборах, круглого стола молодых избирателей "Я гражданин";
- районного этапа Всероссийской акции "Мы граждане России" (вручение паспортов);
- цикла мероприятий, посвященных празднованию Дня Победы, Дню Российского флага, Дней воинской славы России, памятных дат в истории России;
- цикла мероприятий, посвященных празднованию Дня города и района;
- Форума молодежи Лебедянского района;
- конкурсов и фестивалей художественной самодеятельности ("Театральная весна", "Бал в нашем городе" и др.);
- районного конкурса команд КВН среди учащейся молодежи;
- молодежных добровольческих акций.
4. Проведение районных социально значимых акций, направленных на стимулирование рождаемости и укрепление института семьи;
- проведение районного праздника, посвященного Дню отца;
- проведение районного праздника, посвященного Международному женскому дню;
- проведение районного праздника, районного праздника, посвященного Всероссийскому дню матери;
- проведение приема в администрации района приемных и опекунских семей в честь Дня защиты детей;
- проведение районного Фестиваля женского спорта "Красота. Грация. Идеал";
- проведение приема в администрации района первоклассников из малообеспеченных семей в рамках ежегодной социально значимой акции "Семья - семье";
- проведение цикла мероприятий, посвященных Всероссийскому Дню семьи, любви и верности в честь благоверных князя Петра и княгини Февронии Муромских;
- проведение конференции женщин Лебедянского района.
5. Паспортизацию объектов социальной сферы, учреждений образования, учреждений отдела культуры; приспособление входных групп, устройство лестниц, пандусных съездов, путей движения внутри зданий, устройство подъездных путей и парковочных мест;
- направление специалистов, работающих с инвалидами и маломобильными категориями граждан, на обучение (подготовку, переподготовку, повышение квалификации).

5) Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации

Прогнозируемый объем финансирования на реализацию Подпрограммы составит 72906 тыс. рублей, в том числе: из областного бюджета - 66066 тыс. рублей и местного бюджета - 6840 тыс. рублей. По годам соответственно:
2014 год - 10398 тыс. рублей, в том числе: областной - 9438 тыс. рублей, местный - 960 тыс. рублей;
2015 год - 10418 тыс. рублей, в том числе: областной - 9438 тыс. рублей, местный - 980 тыс. рублей;
2016 год - 10418 тыс. рублей, в том числе: областной - 9438 тыс. рублей, местный - 980 тыс. рублей;
2017 год - 10418 тыс. рублей, в том числе: областной - 9438 тыс. рублей, местный - 980 тыс. рублей;
2018 год - 10418 тыс. рублей, в том числе: областной - 9438 тыс. рублей, местный - 980 тыс. рублей;
2019 год - 10418 тыс. рублей, в том числе: областной - 9438 тыс. рублей, местный - 980 тыс. рублей;
2020 год - 10418 тыс. рублей, в том числе: областной - 9438 тыс. рублей, местный - 980 тыс. рублей.
Объемы финансирования ежегодно уточняются при формировании областного и местного бюджетов на очередной финансовый год и плановый период.

Паспорт подпрограммы "Развитие и сохранение культуры,
библиотечного дела и дополнительного образования детей
в сфере культуры на 2014 - 2020 годы" (далее - Подпрограмма)


Ответственный Отдел культуры администрации Лебедянского
исполнитель и (или) муниципального района
соисполнители

Цели Подпрограммы Удовлетворение населения качеством услуг в сфере
культуры и искусства

Задачи Подпрограммы Задачи, решаемые в рамках Подпрограммы:
1. Сохранение и развитие культурно-досуговых
учреждений.
2. Организация библиотечного обслуживания
населения библиотекой, комплектование и
обеспечение сохранности библиотечного фонда.
3. Развитие системы дополнительного образования
детей в сфере культуры (музыкальные школы)

Показатели задач Показатель 1 задачи 1. Количество проводимых
Подпрограммы культурно-массовых мероприятий, 474 шт.
Показатель 1 задачи 2. Количество новых
поступлений книг в библиотеку, 2920 шт.
Показатель 1 задачи 3. Количество обучающихся в
учреждениях дополнительного образования детей,
500 чел.

Этапы и сроки 2014 - 2020 годы
реализации Подпрограммы

Объемы финансирования Объемы финансирования, связанные с реализацией
Подпрограммы Подпрограммы, за счет средств областного и
местного бюджетов предположительно составят
219615,2 тыс. руб., из них:
2014 г. - 31310,6 тыс. руб.;
2015 г. - 31331,6 тыс. руб.;
2016 г. - 31352,6 тыс. руб.;
2017 г. - 31373,6 тыс. руб.;
2018 г. - 31394,6 тыс. руб.;
2019 г. - 31415,6 тыс. руб.;
2020 г. - 31436,6 тыс. руб.
Объемы финансирования Программы ежегодно
уточняются при формировании областного и местного
бюджетов на очередной финансовый год и плановый
период

Ожидаемые результаты Реализация данной Подпрограммы позволит увеличить
реализации Подпрограммы к 2020 году:
- количество проводимых культурно-массовых
мероприятий на 20%;
- количество новых поступлений книг в библиотеку
на 13,6%;
- количество обучающихся в учреждениях
дополнительного образования детей в сфере
культуры на 14,9%


1. Характеристика сферы реализации Подпрограммы

Деятельность учреждений культуры является одной из важнейших составляющих современной культурной жизни. Библиотеки выполняют образовательные, воспитательные, досуговые функции в обществе, способствуют формированию его нравственно-эстетических основ, духовных потребностей и ценностных ориентаций его членов. Учреждения культуры являются также одной из основных форм информационного обеспечения общества. Собранные и сохраняемые ими фонды, в свою очередь, представляют собой часть культурного наследия и информационного ресурса района. Неотъемлемым компонентом культурной среды района выступают самодеятельные творческие коллективы, система дополнительного музыкального воспитания детей и подростков.
Отрасль культуры, традиционно ориентированная на государственную финансовую поддержку, оказалась наименее подготовленной к рыночным отношениям.
Из-за отсутствия материальных и моральных стимулов меценатство культуры развивается крайне медленно и не оказывает влияния на ее состояние. В то же время возможность увеличения собственных доходов учреждений культуры и искусства ограничена их социальными целями, недостаточным уровнем благосостояния населения.
Материально-техническая база учреждений культуры - одна из главных проблем отрасли и требует дальнейшего укрепления, что возможно при увеличении финансирования отрасли.
Необходимость решения указанных в настоящей Подпрограмме задач вытекает из закрепленной в Конституции и действующем законодательстве обязательности предоставления за счет районного бюджета услуг по организации обслуживания населения учреждениями культуры. При этом решение этих задач должно идти с использованием программно-целевого метода, то есть путем реализации отдельной подпрограммы, что обеспечит больший уровень эффективности использования бюджетных ресурсов и лучшую связь их объемов с достижением планируемых результатов.

2. Приоритеты муниципальной политики в сфере
реализации Подпрограммы

Подпрограмма направлена на удовлетворение населения качеством услуг в сфере культуры и искусства и задач в культурной политике Лебедянского муниципального района.
Задача 1. Сохранение и развитие культурно-досуговых учреждений.
Показатель 1 задачи 1. Количество проводимых культурно-массовых мероприятий, 474 шт.
Задача 2. Организация библиотечного обслуживания населения библиотекой, комплектование и обеспечение сохранности библиотечного фонда.
Показатель 1 задачи 2. Количество новых поступлений книг в библиотеку, 2920 шт.
Задача 3. Развитие системы дополнительного образования детей в сфере культуры (музыкальные школы).
Показатель 1 задачи 3. Количество обучающихся в учреждениях дополнительного образования детей, 500 чел.

3. Сроки и этапы реализации Подпрограммы

Срок реализации Подпрограммы - 2014 - 2020 годы без выделения этапов.

4. Характеристика основных мероприятий Подпрограммы

Основное мероприятие показателя 1 задачи 1 Подпрограммы:
- предоставление субсидий на укрепление материально-технической базы учреждений культуры, приобретение современного оборудования, сценических костюмов.
Это мероприятие позволит участвовать учреждениям культуры в областной программе предоставления субсидий на укрепление материально-технической базы учреждений культуры, что увеличит финансовые возможности учреждений культуры на приобретение современного звукоусиливающего и иного оборудования, приобретения музыкальных инструментов, сценических костюмов для творческих коллективов учреждений культуры. Проводимые учреждениями культуры культурно-массовые мероприятия будут отвечать современным требованиям, что позволит увеличить количество посещений мероприятий населением.
Основное мероприятие показателя 1 задачи 2 Подпрограммы:
- предоставление субсидий на комплектование книжного фонда библиотек.
Данное мероприятие позволит участвовать библиотеке в областной программе предоставления субсидий на комплектование книжного фонда, что увеличивает финансирование данного мероприятия и количество приобретаемой художественной и научно-познавательной литературы. Пополнение книжного фонда библиотеки современной литературой позволяет более качественно оказывать библиотечное обслуживание населения. Будут внедряться новые библиотечные электронные услуги; продолжится дальнейшее развитие библиотек в межбиблиотечном корпоративном объединении.
Основное мероприятие показателя 1 задачи 3 Подпрограммы:
- предоставление субсидий на укрепление материально-технической базы учреждений дополнительного образования детей. Данное мероприятие дает возможность участия в областной программе софинансирования расходов и увеличения расходов на приобретение музыкальных инструментов, что позволит увеличить количество обучающихся в музыкальных школах и улучшить качество оказываемых услуг.

5. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для
реализации Подпрограммы

Объемы финансирования, связанные с реализацией Подпрограммы, предположительно составят 219615,2 тыс. руб., из них за счет средств областного - 26915 тыс. руб. и местного - 192700,2 тыс. руб. бюджетов. По годам:
2014 г. - 31310,6 тыс. руб., в том числе: областной - 3845 тыс. рублей, местный - 27465,6 тыс. рублей;
2015 г. - 31331,6 тыс. руб., в том числе: областной - 3845 тыс. рублей, местный - 27486,6 тыс. рублей;
2016 г. - 31352,6 тыс. руб., в том числе: областной - 3845 тыс. рублей, местный - 27507,6 тыс. рублей;
2017 г. - 31373,6 тыс. руб., в том числе: областной - 3845 тыс. рублей, местный - 27528,6 тыс. рублей;
2018 г. - 31394,6 тыс. руб., в том числе: областной - 3845 тыс. рублей, местный - 27549,6 тыс. рублей;
2019 г. - 31415,6 тыс. руб., в том числе: областной - 3845 тыс. рублей, местный - 27570,6 тыс. рублей;
2020 г. - 31436,6 тыс. руб., в том числе: областной - 3845 тыс. рублей, местный - 27591,6 тыс. рублей.
Объемы финансирования Программы ежегодно уточняются при формировании областного и местного бюджетов на очередной финансовый год и плановый период.





Приложение 1
к муниципальной программе
"Создание условий для развития
социальной сферы Лебедянского
муниципального района"
на 2014 - 2020 годы

СВЕДЕНИЯ
ОБ ИНДИКАТОРАХ ЦЕЛИ И ПОКАЗАТЕЛЯХ ЗАДАЧ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ "СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ
ЛЕБЕДЯНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НА 2014 - 2020 ГОДЫ"

Таблица



№ Наименование целей, Ответствен- Еди- Значения индикаторов и показателей
п/п индикаторов, задач, ный ница
показателей, исполнитель, изме- 2013 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 2020 год
подпрограмм, соисполни- рения год год
основных тель
мероприятий

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Цель Программы: Создание условий для гармонического развития личности и повышения качества жизни

1. Индикатор цели 1. Отдел % 75 80 85 90 90 95 95
Удовлетворенность образования
населения качеством
дошкольного
образования

2. Индикатор цели 2. Отдел % 78 80 85 90 90 95 95
Удовлетворенность образования
населения качеством
общего образования

3. Индикатор цели 3. Отдел % 59 60 62 65 66 67 68
Удовлетворенность образования
населения качеством
дополнительного
образования

4. Индикатор цели 4. Отдел по % 30 31,5 33 34,5 35 35,5 36
Удовлетворенность делам
населения качеством молодежи,
услуг в сфере спорта и
физической культуры демографии
и спорта

5. Индикатор цели 5. Отдел % 59 60 62 65 66 67 68
Удовлетворенность культуры
населения качеством
услуг в сфере
культуры и
искусства

Задача 1 муниципальной программы: Повышение доступности и качества образования

Показатель 1 задачи Отдел % 76,5 82,4 82,9 82,9 83 83,5 84
1 муниципальной образования
программы:
Доля детей,
охваченных,
образовательными
услугами в возрасте
от 1 до 18 лет, в
общей численности
детей

Подпрограмма 1. "Развитие системы образования в Лебедянском муниципальном районе на 2014 - 2020 годы"

Задача 1 подпрограммы 1: Развитие системы дошкольного образования

6. Показатель 1 задачи Отдел % 85,7 85,8 87 90 93 96 100
1 подпрограммы 1 образования
Обеспеченность
детей местами в
дошкольных
образовательных
учреждениях, %

7. Основные тыс. 17716,2 1970,9 2012 312 312 312 312
мероприятия задачи руб.
1 подпрограммы 1

Предоставление 500 200 - - - - -
субсидий на
возмещение затрат
физическим лицам,
занимающихся
воспитанием детей
дошкольного
возраста на дому

Капитальный ремонт 2000 - - - - - -
МБДОУ д/с № 2

Строительство 6500 - - - - - -
нового
корпуса на 80 мест
МБДОУ с. Троекурово

Реконструкция 1761,5 - - - - - -
Вязовского филиала
МБОУ СОШ с. Мокрое
под начальную школу
с группой
дошкольного
образования (24
места) и его
оснащение

Реконструкция 1700 - - - - - -
здания МБОУ ООШ с.
Слободка под МБОО
"Начальная школа -
детский сад" с.
Слободка (20 мест)
и оснащение

Реконструкция 367 1019,3 1700 - - - -
здания школы с. К.
Лубна под начальную
школу с группой
дошкольного
образования (20
мест), ПСД и
оснащение группы ДО

Капитальный ремонт 1408,7 - - - - - -
здания
Михайловского
филиала МБОУ СОШ с.
Мокрое под
начальную школу с
группой дошкольного
образования (24
места)

Содержание 12 12 12 12 12 12 12
электронной очереди

Приобретение 759 426 100 100 100 100 100
компьютерного и
мультимедийного
оборудования

Приобретение 512 204 150 150 150 150 150
оборудования на
детскую площадку

Приобретение 1935,6 109,6 50 50 50 50 50
детской и игровой
мебели

Приобретение 260,4 - - - - - -
кухонно-
технологического
оборудования и
электрооборудования

Задача 2 подпрограммы 1: Развитие системы общего образования

8. Показатель 1 задачи Отдел % 85,8 87,3 90 93,7 95,4 97,3 100
2. Доля образования
муниципальных ОУ,
соответствующих
современным
требованиям
обучения, в общем
количестве
муниципальных
общеобразовательных
учреждений

9. Основные тыс. 28759,4 12143,2 8580,2 7203,2 7003,2 7003,2 7003,2
мероприятия руб.
задачи 2
подпрограммы 1:

Укрепление 2733,2 2360 1277 1000 1000 1000 1000
материально-
технической базы ОУ

Замена кровли 814,7 2000 900 - - - -

Организация питания 2077,9 600 200 200 200 200 200
обучающихся
(приобретение
посуды, столов и
т.п.)

Приобретение 220 220 220 220 220 220 220
автотранспорта для
подвоза детей в
общеобразовательные
учреждения и
установка системы
ГЛОНАСС

Ремонт отопительной 7289,3 - - - - - -
системы и
канализации

Модернизация 600 600 - - - - -
общеобразовательных
учреждений в
условиях введения
федеральных
государственных
стандартов
образования

Оснащение 100 100 100 100 100 100 100
образовательных
учреждений
спортивным
инвентарем

Строительство 3029,2 - - - - - -
гаража

Повышение 48,6 48 47 46 45 44 44
квалификации
педагогических
работников и
переподготовка
руководителей
муниципальных
образовательных
учреждений

Ограждение 3343 - - - - - -
территорий
образовательных
учреждений

Ремонт спортивных 1446 452 453 254 55 56 56
залов

Замена оконных 6257,5 5383,2 5383,2 5383,2 5383,2 5383,2 5383,2
блоков

Ремонт школьных 800 380 - - - - -
мастерских

Задача 3 подпрограммы 1: Развитие системы дополнительного образования детей, организация отдыха и
оздоровления детей в каникулярное время

10. Показатель 1 задачи Отдел % 120 120 120 120 120 120 120 120
3. Доля детей в образования
возрасте 5 - 18
лет, получающих
услуги по
дополнительному
образованию в
организациях
различной
организационно-
правовой формы и
формы
собственности,
в общей численности
детей данной
возрастной группы

11. Показатель 2 задачи Отдел % 88 89 90 91 93 93,5 94 96
3. Доля детей образования
школьного возраста
до 16 лет
(включительно),
обеспеченных всеми
видами отдыха и
оздоровления, от
общего количества
детей школьного
возраста до 16 лет
(включительно),
обучающихся в
образовательных
учреждениях района

12. Основные тыс. 1170,0 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0
мероприятия задачи руб.
3 подпрограммы 1

Оздоровление 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0
школьников через
пришкольные
оздоровительные
лагеря и
организацию
малозатратных форм
отдыха

ПСД на 170 - - - - - -
строительство
теплого туалета в
МБДОД СЮН и его
строительство

Задача 4 подпрограммы 1: Обеспечение соответствия муниципальной системы образования требованиям
инновационного развития экономики, современным потребностям общества

13. Показатель 1 задачи Отдел % 78 79 80 81 82 83 84 85
4. Уровень образования
информированности
населения о
реализации
мероприятий по
развитию сферы
образования в
рамках подпрограммы
(по данным опроса)

14. Основные тыс. 82124,6 74585,4 74585,4 74585,4 74585,4 74585,4 74585,4
мероприятия задачи руб.
4 подпрограммы 1

Выполнение 59599,3 53033,2 53033,2 53033,2 53033,2 53033,2 53033,2
муниципального
задания ДОУ

Выполнение 3900,1 3900,1 3900,1 3900,1 3900,1 3900,1 3900,1
муниципального
задания ОУ

Выполнение 8983,9 8963,9 8963,9 8963,9 8963,9 8963,9 8963,9
муниципального
задания
учреждениями
дополнительного
образования

Выполнение 6733,9 5780,8 5780,8 5780,8 5780,8 5780,8 5780,8
муниципального
задания кабинетом
МБУ КИРО и РО

Осуществление 2907,4 2907,4 2907,4 2907,4 2907,4 2907,4 2907,4
деятельности отдела
образования

Задача 2 муниципальной программы: Формирование здорового образа жизни и активной гражданской позиции
населения

Подпрограмма 2. "Духовно-нравственное и физическое развитие жителей Лебедянского района на 2014 - 2020 годы"

Задача 1 подпрограммы 2: Приобщение жителей района к регулярным занятиям ФК и спортом

15. Показатель 1 задачи Отдел по % 27 28,5 30 31,5 33 34,5 36 37
1 подпрограммы 2 делам
Доля населения, молодежи,
систематически спорта и
занимающаяся ФК и демографии,
спортом, в том отдел
числе лиц с культуры,
ограниченными отдел
возможностями образования
здоровья и
инвалидов

16. Основное тыс. 100 100 100 100 100 100 100
мероприятие 1 руб.
задачи 1
подпрограммы 2
Проведение
первенств
Лебедянского района
по видам спорта

17. Основное 175 175 175 175 175 175 175
мероприятие 2
задачи 1
подпрограммы 2
Проведение районных
физкультурных
мероприятий

18. Основное 24,5 26,5 26,5 26,5 26,5 26,5 26,5
мероприятие 3
задачи 1
подпрограммы 2
Проведение
спортивных
соревнований,
мероприятий среди
инвалидов, лиц с
ограниченными
возможностями
здоровья

19. Основное 100 100 100 100 100 100 100
мероприятие 4
задачи 1
подпрограммы 2
Приобретение
спортинвентаря

20. Основное 45 45 45 45 45 45 45
мероприятие 5
задачи 1
подпрограммы 2
Автотранспортные
услуги; оплата ГСМ
для участия в
спортивных
областных и
региональных
соревнованиях

21. Основное 30 30 30 30 30 30 30
мероприятие 6
задачи 1
подпрограммы 2
Оплата судейства по
договорам

Задача 2 подпрограммы 2: Обеспечение действенной профилактики наркомании, алкоголя, табакокурения среди
населения

22. Показатель 1 задачи Отдел по % 1,06 1,05 1,04 1,03 1,02 1,01 1 0,95
2 подпрограммы 2 делам
Доля лиц, молодежи,
употребляющих спорта и
наркотики и демографии,
алкоголь (состоящих отдел
на учете), в общей образования,
численности отдел
населения культуры

23. Основное 20 20 20 20 20 20 20
мероприятие 1
задачи 2
подпрограммы 2
Проведение
мероприятий,
направленных на
пропаганду
наркомании,
алкоголизма,
табакокурения

Задача 3 подпрограммы 2: Создание условий для самореализации молодежи, патриотическое воспитание молодежи;
поиск, поддержка талантливой, инициативной молодежи, обладающей лидерскими качествами

24. Показатель 1 задачи Отдел по % 45 46 47 48 49 50 51 52
3 подпрограммы 2 делам
Доля молодых людей, молодежи,
принявших участие в спорта и
мероприятиях, демографии,
направленных на отдел
физическое образования,
развитие, отдел
пропаганду культуры
здорового образа
жизни, профилактику
асоциальных
проявлений в
молодежной среде

25. Показатель 2 задачи Отдел по шт. 280 285 290 295 300 305 310 315
3 подпрограммы 2 делам
Количество молодежи,
мероприятий, спорта и
проводимых в сфере демографии,
молодежной политики отдел
образования,
отдел
культуры

26. Показатель 3 задачи Отдел по % 10 11 12 13 14 15 16 17
3 подпрограммы 2 делам
Доля молодых людей, молодежи,
принимающих участие спорта и
в добровольческой демографии,
деятельности отдел
образования,
отдел
культуры

27. Основное тыс. 110 110 110 110 110 110 110
мероприятие 1 руб.
задачи 3
подпрограммы 2
Проведение
мероприятий,
направленных на
создание условий
для самореализации
молодежи

28. Основное 30 30 30 30 30 30 30
мероприятие 2
задачи 3
подпрограммы 2
Автотранспортные
услуги; оплата ГСМ
для участия в
областных,
региональных
молодежных
мероприятиях

Задача 4 подпрограммы 2: Укрепление института семьи и улучшение демографической ситуации

29. Показатель 1 задачи Отдел по % 12 12,1 12,1 12,2 12,2 12,3 12,3 12,3
4 подпрограммы 2: делам
Рождаемость на 1000 молодежи,
чел. населения спорта и
демографии

30. Показатель 2 задачи % 1,2 1,2 1,2 1,3 1,3 1,3 1,4 1,4
4 подпрограммы 2:
Отношение кол-ва
браков к числу
разводов

31. Основное тыс. 155 155 155 155 155 155 155
мероприятие 1 руб.
задачи 4
подпрограммы 2:
Проведение
мероприятий,
направленных на
укрепление
института семьи,
повышение
рождаемости

32. Основное 15 15 15 15 15 15 15
мероприятие 2
задачи 4
подпрограммы 2:
Автотранспортные
услуги; оплата ГСМ
для участия в
областных,
региональных
мероприятиях по
демографии

Задача 5 подпрограммы 2: Обеспечение доступа инвалидов и маломобильных категорий граждан к объектам
социальной инфраструктуры

33. Показатель 1 задачи Отдел % 35 90 90 90 90 90 90 90
5 подпрограммы 2: социальной
Доля учреждений защиты
социальной населения
инфраструктуры,
соответствующих
требованиям,
предъявляемым к
доступной среде для
инвалидов и
маломобильных
категорий граждан,
их числа
паспортизированных
по годам

34. Основное тыс. 130,5 148,5 148,5 148,5 148,5 148,5 148,5
мероприятие 1 руб.
задачи 5
подпрограммы 2:
Паспортизация
объектов социальной
сферы, учреждений
образования,
учреждений отдела
культуры,
приспособление
входных групп,
устройство лестниц,
пандусных съездов,
путей движения
внутри зданий,
устройство
подъездных путей и
парковочных мест

35. Основное 25 25 25 25 25 25 25
мероприятие 2
задачи 5
подпрограммы 2:
Направление
специалистов,
работающих с
инвалидами и
маломобильными
категориями
граждан, на
обучение
(подготовку,
переподготовку,
повышение
квалификации)

Задача 3 муниципальной программы: Удовлетворение потребностей населения в сфере культуры и искусства

Показатель 1 задачи Отдел % 35 38 40 41 42 43 43 44
3 муниципальной культуры
программы:
Удельный вес
населения,
участвующего в
платных
культурно-досуговых
мероприятиях,
проводимых
муниципальными
учреждениями
культуры

Подпрограмма 3. "Развитие и сохранение культуры, библиотечного дела и дополнительного образования детей в
сфере культуры на 2014 - 2020 годы"

Задача 1 подпрограммы 3: Сохранение и развитие культурно-досуговых учреждений

36. Показатель 1 задачи Отдел ед. 390 402 414 426 438 450 462 474
1 подпрограммы 3: культуры
Количество
проводимых
культурно-массовых
мероприятий

37. Основное тыс. 100,0 110,0 120,0 130,0 140,0 150,0 160,0
мероприятие 1 руб.
задачи 1
подпрограммы 3:
Предоставление
субсидий на
укрепление
материально-
технической базы
учреждений
культуры,
приобретение
современного
оборудования,
сценических
костюмов

38. Основное 10565,5 10565,5 10565,5 10565,5 10565,5 10565,5 10565,5
мероприятие 2
задачи 1
подпрограммы 3:
Выполнение
муниципального
задания МБУ "МКМЦ"

Задача 2 подпрограммы 3: Организация библиотечного обслуживания населения библиотекой, комплектование и
обеспечение сохранности библиотечного фонда

39. Показатель 1 задачи Отдел ед. 2570 2620 2670 2720 2770 2820 2870 2920
2 подпрограммы 3: культуры
Количество новых
поступлений книг в
библиотеку

40. Основное тыс. 300,2 301,2 302,2 303,2 304,2 305,2 306,2
мероприятие 3 руб.
задачи 2
подпрограммы 3:
Предоставление
субсидий на
комплектование
книжного фонда
библиотек

41. Основное 3987,6 3987,6 3987,6 3987,6 3987,6 3987,6 3987,6
мероприятие 4
задачи 2
подпрограммы 3:
Выполнение
муниципального
задания МБУ
"Лебедянская ЦРБ"

Задача 3 подпрограммы 3: Развитие системы дополнительного образования детей в сфере культуры (музыкальные
школы)

42. Показатель 1 задачи Отдел ед. 435 440 445 455 465 475 485 500
3 подпрограммы 3: культуры
Количество
обучающихся в
учреждениях
дополнительного
образования детей

43. Основное тыс. 100,0 110,0 120,0 130,0 140,0 150,0 160,0
мероприятие 5 руб.
задачи 3
подпрограммы 3:
Предоставление
субсидий на
укрепление
материально-
технической базы
учреждений
дополнительного
образования детей

44. Основное 9374,4 9374,4 9374,4 9374,4 9374,4 9374,4 9374,4
мероприятие 6
задачи 3
подпрограммы 3:
Выполнение
муниципального
задания МБОУ ДОД
детской музыкальной
школой № 1 им.
К.Н. Игумнова

45. Основное 3037,9 3037,9 3037,9 3037,9 3037,9 3037,9 3037,9
мероприятие 7
задачи 3
подпрограммы 3:
Выполнение
муниципального
задания МБОУ ДОД
детской музыкальной
школой № 2






Приложение 2
к муниципальной программе
"Создание условий для развития
социальной сферы Лебедянского
муниципального района"
на 2014 - 2020 годы

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
"СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ ЛЕБЕДЯНСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НА 2014 - 2020 ГОДЫ" ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ
РАЙОННОГО БЮДЖЕТА

Таблица



№ Наименование Ответст- Код бюджетной Расходы (тыс. руб.)
п/п подпрограмм, венный классификации
основных исполни-
мероприятий тель,
соиспол-
нитель

ГРБС РзПр ЦСР Всего 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1. Программа "Создание Всего 836989,9 158195,8 118166,1 114665,2 111609,2 111430,2 111451,2 111472,2
условий для
развития социальной
сферы Лебедянского
муниципального
района на 2014 -
2020 годы"

2. Подпрограмма 1 637449,7 129770,2 89699,5 86177,6 83100,6 82900,6 82900,6 82900,6
"Развитие системы
образования в
Лебедянском
муниципальном
районе на 2014 -
2020 годы"

2.1. Основные 22947,1 17716,2 1970,9 2012 312 312 312 312
мероприятия задачи
1 подпрограммы 1

Предоставление 713 0701 7950400 700 500 200 - - - - -
субсидий на
возмещение затрат
физическим лицам,
занимающимся
воспитанием детей
дошкольного
возраста на дому

Капитальный ремонт 713 0701 7950400 2000 2000 - - - - - -
МБДОУ д/с № 2

Строительство 702 0701 7950400 6500 6500 - - - - - -
нового корпуса на
80 мест МБДОУ с.
Троекурово

Реконструкция 713 0701 7950400 1761,5 1761,5 - - - - - -
Вязовского филиала
МБОУ СОШ с. Мокрое
под начальную школу
с группой
дошкольного
образования (24
места) и его
оснащение

Реконструкция 713 0701 7950400 1700 1700 - - - - - -
здания МБОУ ООШ с.
Слободка под МБОО
"Начальная школа -
детский сад" с.
Слободка (20 мест)
и оснащение

Реконструкция 3086,3 367 1019,3 1700 - - - -
здания школы с.
К. Лубна под
начальную школу с
группой дошкольного
образования (20
мест), ПСД и
оснащение группы ДО

Капитальный ремонт 713 0701 7950400 1408,7 1408,7 - - - - - -
здания
Михайловского
филиала МБОУ СОШ с.
Мокрое под
начальную школу с
группой дошкольного
образования (24
места)

Содержание 713 0701 7950400 84 12 12 12 12 12 12 12
электронной очереди

Приобретение 713 0701 7950400 1685 759 426 100 100 100 100 100
компьютерного и
мультимедийного
оборудования

Приобретение 713 0701 7950400 1466 512 204 150 150 150 150 150
оборудования на
детскую площадку

Приобретение 713 0701 7950400 2295,2 1935,6 109,6 50 50 50 50 50
детской и игровой
мебели

Приобретение 713 0701 7950400 260,4 260,4 - - - - - -
кухонно-
технологического
оборудования и
электрооборудования

2.2. Основные 77695,6 28759,4 12143,2 8580,2 7203,2 7003,2 7003,2 7003,2
мероприятия 2
подпрограммы 1

Укрепление 713 0702 7950600 10370,2 2733,2 2360 1277 1000 1000 1000 1000
материально-
технической базы ОУ

Замена кровли 713 0702 7950600 3714,7 814,7 2000 900 - - - -

Организация питания 713 0702 7950600 3677,9 2077,9 600 200 200 200 200 200
обучающихся
(приобретение
посуды, столов и
т.п.)

Приобретение 713 0702 7950600 1540 220 220 220 220 220 220 220
автотранспорта для
подвоза детей в
общеобразовательные
учреждения и
установка системы
ГЛОНАСС

Ремонт отопительной 713 0702 7950600 7289,3 7289,3 - - - - - -
системы и
канализации

Модернизация 713 0702 7950600 1200 600 600 - - - - -
общеобразовательных
учреждений в
условиях введения
федеральных
государственных
стандартов
образования

Оснащение 713 0702 7950600 700 100 100 100 100 100 100 100
образовательных
учреждений
спортивным
инвентарем

Строительство 713 0702 7950600 3029,2 3029,2
гаража

Повышение 713 0702 7950600 322,6 48,6 48 47 46 45 44 44
квалификации
педагогических
работников
и переподготовка
руководителей
муниципальных
образовательных
учреждений

Ограждение 713 0702 7950600 3343 3343 - - - - - -
территорий
образовательных
учреждений

Ремонт спортивных 713 0702 7950600 2772 1446 452 453 254 55 56 56
залов

Замена оконных 713 0702 7950600 38556,7 6257,5 5383,2 5383,2 5383,2 5383,2 5383,2 5383,2
блоков

Ремонт школьных 713 0702 7950600 1180 800 380 - - - - -
мастерских

2.3. Основные 7170 1170,0 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0
мероприятия 3
подпрограммы 1:

Оздоровление 713 0707 7950600 7000 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0
школьников через
пришкольные
оздоровительные
лагеря и
организацию
малозатратных форм
отдыха

Строительство 713 0702 7950600 170 170 - - - - - -
теплого туалета в
МБДОД СЮН

2.4. Основные 529637 82124,6 74585,4 74585,4 74585,4 74585,4 74585,4 74585,4
мероприятия 4
подпрограммы 1:

Выполнение 713 0701 4209900 377798,5 59599,3 53033,2 53033,2 53033,2 53033,2 53033,2 53033,2
муниципального
задания ДОУ

Выполнение 713 0702 4219900 27300,7 3900,1 3900,1 3900,1 3900,1 3900,1 3900,1 3900,1
муниципального
задания ОУ

Выполнение 713 0702 4239900 62767,3 8983,9 8963,9 8963,9 8963,9 8963,9 8963,9 8963,9
муниципального
задания
учреждениями
дополнительного
образования

Выполнение 713 0709 4529900 41418,7 6733,9 5780,8 5780,8 5780,8 5780,8 5780,8 5780,8
муниципального
задания кабинетом
КИРО и РО

Осуществление 713 0709 0020400 20351,8 2907,4 2907,4 2907,4 2907,4 2907,4 2907,4 2907,4
деятельности отдела
образования

3. Подпрограмма 2 6840 960 980 980 980 980 980 980
"Духовно-
нравственное и
физическое развитие
жителей
Лебедянского
района на 2014 -
2020 годы"

3.1. Основное 702 0707 7950100 700 100 100 100 100 100 100 100
мероприятие 1
подпрограммы 2
Проведение
первенства
Лебедянского района
по видам спорта

3.2. Основное 702 0707 7950100 1225 175 175 175 175 175 175 175
мероприятие 2
подпрограммы 2
Проведение районных
физкультурных
мероприятий

3.3. Основное 702 0707 7950100 183,5 24,5 26,5 26,5 26,5 26,5 26,5 26,5
мероприятие 3
подпрограммы 2
Проведение
спортивных
соревнований,
мероприятий среди
инвалидов, лиц с
ограниченными
возможностями
здоровья

3.4. Основное 702 0707 7950100 700 100 100 100 100 100 100 100
мероприятие 4
подпрограммы 2
Приобретение
спортинвентаря

3.5. Основное 702 0707 7950100 315 45 45 45 45 45 45 45
мероприятие 5
подпрограммы 2
Автотранспортные
услуги; оплата ГСМ
для участия в
спортивных
областных и
региональных
соревнованиях

3.6. Основное 702 0707 7950100 210 30 30 30 30 30 30 30
мероприятие 6
подпрограммы 2
Оплата судейства по
договорам

3.7. Основное 702 0707 7950100 140 20 20 20 20 20 20 20
мероприятие 7
подпрограммы 2
Проведение
мероприятий,
направленных на
пропаганду
наркомании,
алкоголизма,
табакокурения

3.8. Основное 702 0707 7950100 770 110 110 110 110 110 110 110
мероприятие 8
подпрограммы 2
Проведение
мероприятий,
направленных на
создание условий
для самореализации
молодежи

3.9. Основное 702 0707 7950100 210 30 30 30 30 30 30 30
мероприятие 9
подпрограммы 2
Автотранспортные
услуги; оплата ГСМ
для участия в
областных,
региональных
молодежных
мероприятиях

3.10. Основное 702 0707 7950100 1085 155 155 155 155 155 155 155
мероприятие 10
подпрограммы 2
Проведение
мероприятий,
направленных на
укрепление
института семьи,
повышение
рождаемости

3.11. Основное 702 0707 7950100 105 15 15 15 15 15 15 15
мероприятие 11
подпрограммы 2
Автотранспортные
услуги; оплата ГСМ
для участия в
областных,
региональных
мероприятиях по
демографии

3.12. Основное 702 0707 7950100 1021,5 130,5 148,5 148,5 148,5 148,5 148,5 148,5
мероприятие 12
подпрограммы
Паспортизация
объектов социальной
сферы, учреждений
образования,
учреждений отдела
культуры;
приспособление
входных групп,
устройство лестниц,
пандусных съездов,
путей движения
внутри зданий,
устройство
подъездных путей и
парковочных мест

3.13. Основное 702 0707 7950100 175 25 25 25 25 25 25 25
мероприятие 13
подпрограммы 2
Направление
специалистов,
работающих с
инвалидами и
маломобильными
категориями
граждан, на
обучение
(подготовку,
переподготовку,
повышение
квалификации)

4. Подпрограмма 3 Всего 192700,2 27465,6 27486,6 27507,6 27528,6 27549,6 27570,6 27591,6
"Развитие и
сохранение
культуры,
библиотечного дела
и дополнительного
образования детей в
сфере культуры на
2014 - 2020 годы"

4.1. Основное 702 0801 4400900 910,0 100,0 110,0 120,0 130,0 140,0 150,0 160,0
мероприятие 1
подпрограммы 3
Предоставление
субсидий на
укрепление
материально-
технической базы
учреждений
культуры,
приобретение
современного
оборудования,
сценических
костюмов

4.2. Основное 702 0801 4400200 73958,5 10565,5 10565,5 10565,5 10565,5 10565,5 10565,5 10565,5
мероприятие 2
подпрограммы 3
Выполнение
муниципального
задания МБУ "МКМЦ"

4.3. Основное 702 0801 4400200 2122,4 300,2 301,2 302,2 303,2 304,2 305,2 306,2
мероприятие 3
подпрограммы 3
Предоставление
субсидий на
комплектование
книжного фонда
библиотек

4.4. Основное 702 0801 4429900 27913,2 3987,6 3987,6 3987,6 3987,6 3987,6 3987,6 3987,6
мероприятие 4
подпрограммы 3
Выполнение
муниципального
задания МБУ
"Лебедянская ЦРБ"

4.5. Основное 702 0702 4239900 910,0 100,0 110,0 120,0 130,0 140,0 150,0 160,0
мероприятие 5
подпрограммы 3
Предоставление
субсидий на
укрепление
материально-
технической базы
учреждений
дополнительного
образования

4.6. Основное 702 0702 4239900 65620,8 9374,4 9374,4 9374,4 9374,4 9374,4 9374,4 9374,4
мероприятие 6
подпрограммы 3
Выполнение
муниципального
задания МБОУ ДОД
ДМШ № 1 им.
К.Н. Игумнова

4.7. Основное 702 0702 4239900 21265,3 3037,9 3037,9 3037,9 3037,9 3037,9 3037,9 3037,9
мероприятие 7
подпрограммы 3
Выполнение
муниципального
задания МБОУ ДОД
ДМШ № 2


--------------------------------
<1> Финансирование указывается в целом по основному мероприятию, а также в разрезе каждого исполнителя по кодам бюджетной классификации.





Приложение 3
к муниципальной программе
"Создание условий для развития
социальной сферы Лебедянского
муниципального района"
на 2014 - 2020 годы

ПРОГНОЗНАЯ ОЦЕНКА РАСХОДОВ ПО ИСТОЧНИКАМ РЕСУРСНОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "СОЗДАНИЕ
УСЛОВИЙ ДЛЯ РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ ЛЕБЕДЯНСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НА 2014 - 2020 ГОДЫ"

Таблица


п/п Наименование Источники Расходы (тыс. руб.)
подпрограмм ресурсного
обеспечения Всего 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1. Муниципальная Всего 2090052,9 337204,8 297175,1 293674,2 290618,2 290439,2 290460,2 290481,2
программа
"Создание федеральный
условий для бюджет
развития
социальной областной 1253063 179009 179009 179009 179009 179009 179009 179009
сферы бюджет
Лебедянского
муниципального местный 836989,9 158195,8 118166,1 114665,2 111609,2 111430,2 111451,2 111472,2
района на бюджет
2014 - 2020
годы" средства
внебюджетных
источников
<2>

2. Подпрограмма 1 Всего 1862379,7 304760,2 264689,5 261167,6 258090,6 257890,6 257890,6 257890,6
"Развитие
системы федеральный
образования в бюджет
Лебедянском
муниципальном областной 1224930 174990 174990 174990 174990 174990 174990 174990
районе на бюджет
2014 - 2020
годы" местный 637449,7 129770,2 89699,5 86177,6 83100,6 82900,6 82900,6 82900,6
бюджет

средства
внебюджетных
источников
<2>

3. Подпрограмма 2 Всего 8058 1134 1154 1154 1154 1154 1154 1154
"Духовно-
нравственное и федеральный
физическое бюджет
развитие
жителей областной 1218 174 174 174 174 174 174 174
Лебедянского бюджет
района на
2014 - 2020 местный 6840 960 980 980 980 980 980 980
годы" бюджет

средства
внебюджетных
источников
<2>

4. Подпрограмма 3 Всего 219615,2 31310,6 31331,6 31352,6 31373,6 31394,6 31415,6 31436,6
"Развитие и
сохранение федеральный
культуры, бюджет
библиотечного
дела и областной 26915,0 3845,0 3845,0 3845,0 3845,0 3845,0 3845,0 3845,0
дополнительного бюджет
образования
детей в сфере местный 192700,2 27465,6 27486,6 27507,6 27528,6 27549,6 27570,6 27591,6
культуры на бюджет
2014 - 2020
годы" средства
внебюджетных
источников
<2>






Приложение 4
к муниципальной программе
"Создание условий для развития
социальной сферы Лебедянского
муниципального района"
на 2014 - 2020 годы

ОЦЕНКА ПРИМЕНЕНИЯ МЕР ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО)
РЕГУЛИРОВАНИЯ В СФЕРЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
"СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ ЛЕБЕДЯНСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НА 2014 - 2020 ГОДЫ"



№ Наименование Объем В том числе финансовая оценка по Краткое
п/п задач выпадающих годам реализации муниципальной обосно-
муниципальной доходов программы (тыс. руб.) вание
программы, местного необхо-
подпрограмм и бюджета или димости
мер увеличение приме-
государственно- обязательств нения
го муниципаль- для
(муниципально- ного дости-
го) образования, жения
регулирования всего (тыс. цели
<1> руб.) муници-
пальной
про-
граммы
<2>

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

1 2 3 4 5 6 7 8

Подпрограмма Всего по 0 0 0 0 0 0 0 -
"Создание программе 0
условий для
развития
системы
образования
Лебедянского
муниципального
района на
2014 - 2020
годы"

1. Задача 1. Всего по 0 0 0 0 0 0 0 -
Повышение задаче
доступности и
качества
образования

2. Подпрограмма 1 Всего по 0 0 0 0 0 0 0 -
"Развитие подпрограмме
системы 0
образования в
Лебедянском
муниципальном
районе на
2014 - 2020
годы"

4. Задача 2. Всего по 0 0 0 0 0 0 0 -
Формирование задаче
здорового
образа жизни и
активной
гражданской
позиции
населения

Подпрограмма 2 Всего по 0 0 0 0 0 0 0 -
"Духовно- подпрограмме
нравственное и 0
физическое
развитие
жителей
Лебедянского
района на
2014 - 2020
годы"

Задача 3. Всего по 0 0 0 0 0 0 0 -
Удовлетворение задаче
потребностей
населения в
сфере культуры
и искусства

Подпрограмма 3. Всего по 0 0 0 0 0 0 0 -
"Развитие и подпрограмме
сохранение 0
культуры,
библиотечного
дела и
дополнительного
образования
детей в сфере
культуры на
2014 - 2020
годы"



------------------------------------------------------------------