Типы документов

Реклама

Партнеры

Решение Совета депутатов Липецкого муниципального района Липецкой обл. от 30.10.2013 N 21 "О внесении изменений в Стратегию социально-экономического развития Липецкого муниципального района Липецкой области на период до 2020 года, принятую решением Совета депутатов Липецкого муниципального района от 22.07.2008 N 55"



СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЛИПЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
от 30 октября 2013 г. № 21

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТРАТЕГИЮ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ ЛИПЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД ДО 2020 ГОДА, ПРИНЯТУЮ
РЕШЕНИЕМ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ЛИПЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ОТ 22.07.2008 № 55

Рассмотрев проект изменений в Стратегию социально-экономического развития Липецкого муниципального района Липецкой области на период до 2020 года, принятую решением Совета депутатов Липецкого муниципального района от 22.07.2008 № 55 (с изменениями от 26.05.2010 № 229, от 31.05.2011 № 294), внесенных главой администрации района, руководствуясь действующим законодательством, Уставом района, решением постоянной комиссии по экономике и финансовым вопросам, Совет депутатов района решил:
1. Принять изменения в Стратегию социально-экономического развития Липецкого муниципального района Липецкой области на период до 2020 года, принятую решением Совета депутатов Липецкого муниципального района от 22.07.2008 № 55 (с изменениями от 26.05.2010 № 229, от 31.05.2011 № 294) (прилагаются).
2. Данные изменения направить главе района для подписания и официального опубликования.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Председатель
Совета депутатов Липецкого
муниципального района
Ю.Н.ЧЕБОТАРЕВ





ИЗМЕНЕНИЯ В СТРАТЕГИЮ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
ЛИПЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД
ДО 2020 ГОДА, ПРИНЯТУЮ РЕШЕНИЕМ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ЛИПЕЦКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ОТ 22 ИЮЛЯ 2008 ГОДА № 55

1. Внести в Стратегию социально-экономического развития Липецкого муниципального района Липецкой области на период до 2020 года, принятую решением Совета депутатов Липецкого муниципального района от 22 июля 2008 года № 55 (в редакции решений Совета депутатов Липецкого муниципального района Липецкой области от 26.05.2010 № 229, от 31.05.2011 № 294) (далее - Стратегия), следующие изменения:
1. Раздел 4 "Стратегическое видение и миссия Липецкого муниципального района", подраздел 4.2 "Миссия и стратегические цели социально-экономического развития Липецкого муниципального района", пункт 4.2.3 "Стратегические цели развития района на период до 2020 года" изложить в следующей редакции:
"4.2.3. Стратегические цели развития района на период до 2020 года

Цель № 1. Повышение качества жизни населения

Данная цель предполагает создание экономических условий, позволяющих населению за счет собственных доходов и социальной поддержки обеспечить более высокий уровень потребления, пользование качественными услугами в сфере образования, здравоохранения, культуры, физкультуры и спорта, жилищно-коммунального хозяйства, создание безопасных условий жизни.
Достижение цели предполагается за счет решения следующих задач:

Задача № 1 "Создание условий для гармоничного развития личности и повышения качества жизни"

Решение задачи будет обеспечиваться посредством реализации следующих мероприятий:
- предоставление социальной поддержки гражданам и семьям (установленных законодательством категорий) в денежной форме;
- повышение качества и расширение спектра социальных услуг для граждан старшего поколения и инвалидов;
- повышение размера среднемесячной заработной платы;
- содействие созданию квалифицированных, высокооплачиваемых рабочих мест в результате реализации инвестиционных проектов, развития малого и среднего бизнеса;
- повышение социальной ответственности бизнеса, в т.ч. работа по легализации заработной платы.
В целях улучшения показателей здоровья жителей района будут реализовываться следующие мероприятия:
- работа по формированию у населения приоритетов здорового образа жизни, борьбы с алкоголизмом и наркоманией;
- профилактическая работа, массовая иммунизация населения;
- дополнительная диспансеризация с целью раннего выявления и эффективного лечения социально значимых заболеваний;
- внедрение современных технологий в сфере профилактики, диагностики, лечения социально значимых заболеваний.
Повышение доступности качественного образования будет осуществляться через реализацию следующих мероприятий:
- повышение квалификации, профессиональная подготовка учителей и руководителей общеобразовательных учреждений;
- участие педагогических работников в конкурсах профессионального мастерства;
- проведение работ по ремонту образовательных учреждений;
- расширение сети образовательных учреждений, реализующих программы дошкольного образования;
- укрепление социального статуса и общественного престижа профессии работников системы образования через повышение заработной платы учителей общеобразовательных учреждений и воспитателей дошкольных образовательных учреждений;
- внедрение альтернативных и вариативных форм дошкольного образования.
В целях развития культуры, физической культуры планируется реализация следующих мероприятий:
- улучшение материально-технической базы учреждений культуры;
- модернизация библиотечного дела и сохранение библиотечных фондов;
- участие в международных, всероссийских, межрегиональных и областных фестивалях, конкурсах, выставках и других творческих мероприятиях;
- улучшение материально-спортивной базы, приобретение инвентаря и оборудования для занятий физической культурой и спортом;
- строительство многофункционального спортивно-оздоровительного комплекса с бассейном в д. Копцевы Хутора.
В целях развития гражданского общества предусматривается:
- продолжение работы по созданию правовых, экономических и организационных условий, направленных на дальнейшее становление и развитие институтов гражданского общества, развитие гражданских инициатив, участие общественности в законотворческой деятельности, укрепление сотрудничества органов местного самоуправления и общественных объединений;
- обеспечение эффективной координации и согласования действий органов местного самоуправления, направленных на формирование устойчивого позитивного имиджа Липецкого муниципального района, повышение уровня доверия населения района к органам местного самоуправления.
В целях реализации муниципальной молодежной политики предусматривается:
- развитие системы социализации молодежи;
- профилактика асоциальных проявлений;
- формирование гражданско-патриотической позиции;
- вовлечение одаренной и талантливой части молодежи, содействие формированию правовых, культурных и нравственных ценностей среди молодежи.
В целях создания эффективной системы допризывной подготовки и патриотического воспитания населения района предусматривается:
- внедрение положительного опыта военно-патриотической работы, ее освещения в средствах массовой информации;
- взаимодействие субъектов военно-патриотического воспитания с комитетами родителей военнослужащих (солдатских матерей) по вопросам морально-психологической подготовки юношей к военной службе.
В результате решения задачи к концу 2020 года предполагается, что:
- удовлетворенность населения качеством общего образования увеличится до 85%;
- удовлетворенность населения качеством дошкольного образования увеличится до 80%;
- удовлетворенность населения качеством дополнительного образования увеличится до 85%;
- удовлетворенность населения качеством услуг в сфере физкультуры и спорта возрастет до 95%;
- удовлетворенность населения качеством услуг в сфере культуры и искусства увеличится до 83,2%;
- удовлетворенность граждан социальным обслуживанием (в % от общего числа граждан, получивших социальное обслуживание) составит 100%;
- среднемесячная заработная плата работающих (по крупным и средним предприятиям) увеличится до 33600 рублей;
- уровень регистрированной безработицы снизится до 0,4%;
- рождаемость населения составит 11,6 чел. на 1000 чел. населения;
- число заболеваний, зарегистрированных у больных с впервые установленным диагнозом, снизится до 246 чел. на 1000 чел. населения;
- уровень диспансеризации населения возрастет до 426 чел. на 1000 чел. населения;
- доля детей, охваченных образовательными услугами, от 1 до 18 лет от общей численности детей возрастет до 91%;
- количество клубных формирований в учреждениях культурно-досугового типа составит 311 ед.;
- доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, увеличится до 70,3%;
- доля молодых людей, вовлеченных в социально-политическую и экономическую жизнь района, увеличится до 40%;
- удельный вес граждан, пользующихся мерами социальной поддержки, от общего числа граждан, имеющих право на меры социальной поддержки и обратившихся за их получением, составит 100%.

Задача № 2 "Обеспечение безопасности человека"

Решение задачи будет обеспечиваться за счет реализации следующих мероприятий:
- проведение мероприятий, направленных на повышение степени экологической просвещенности населения;
- строительство контейнерных площадок и ликвидация стихийных свалок твердых бытовых отходов;
- строительство полигона промышленных отходов 4 - 5 классов опасности и ТБО;
- работы по благоустройству и озеленению территории населенных пунктов;
- организация и осуществление экологического контроля объектов производственного и социального значения;
- профилактика преступности и правонарушений, укрепление законности и правопорядка;
- проведение мероприятий, направленных на предупреждение совершения дорожно-транспортных происшествий;
- обеспечение пожарной безопасности, безопасности на дорогах и на водных объектах;
- участие в профилактике терроризма, экстремизма, предупреждение чрезвычайных ситуаций.
В результате решения задачи к 2020 году ожидается:
- снижение уровня потери населения до 0,048%;
- снижение уровня проявления экстремизма до 0,01%;
- снижение количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий, на 35%;
- удовлетворенность населения состоянием окружающей среды увеличится до 98%.

Задача № 3 "Создание условий по обеспечению населения качественной инфраструктурой и услугами жилищно-коммунального хозяйства"

Решение поставленной задачи предполагается осуществить посредством реализации следующих мероприятий:
В целях снижения объемов потребления энергетических ресурсов предполагается:
- закрытие неэффективных котельных с переводом зданий на индивидуальное теплоснабжение;
- модернизация котельных и оборудования, используемого в целях теплоснабжения;
- привлечение в жилищно-коммунальную отрасль квалифицированных кадров.
В целях обеспечения населения доступным и комфортным жильем планируется реализация следующих мероприятий:
- предоставление земельных участков под строительство жилых домов с развитой коммунальной инфраструктурой;
- привлечение населения к участию в действующих жилищных программах;
- увеличение объемов жилищного строительства.
В области развития дорожной сети и транспортного обслуживания усилия будут направлены на обеспечение содержания и строительства автодорог и иных сооружений, создание условий для предоставления транспортных услуг населению. Планируется реализация следующих мероприятий:
- проведение ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения населенных пунктов и соединяющих населенные пункты;
- повышение качества и доступности транспортных услуг;
- содействие разработке оптимального графика движения транспорта.
В результате решения задачи к 2020 году ожидается:
- общий ввод жилья составит 65 тыс. кв. м в год;
- экономия потребления энергетических ресурсов (от объема потребления 2009 г.) увеличится до 30%;
- доля муниципальных автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям, составит 100%;
- количество построенных, отремонтированных, реконструируемых объектов бюджетной сферы составит 12 ед.;
- количество введенных в эксплуатацию газифицированных объектов составит 304 ед.

Цель № 2. Создание условий для развития экономики

Данная цель предполагает повышение конкурентоспособности экономики за счет формирования развитой инновационной инфраструктуры, создания благоприятных условий для предпринимательской деятельности.
Задача № 1 "Развитие экономического потенциала района, стимулирование экономической активности бизнеса"

Данная задача предполагает проведение следующих мероприятий:
- увеличение доли прибыльных предприятий;
- повышение эффективности использования земель сельскохозяйственного назначения, прежде всего за счет дальнейшей оптимизации структуры посевных площадей, внедрения перспективных сортов и гибридов сельскохозяйственных культур, рациональной обработки почвы на основе научно обоснованной системы земледелия;
- привлечение предприятий к участию в программах по развитию инновационной деятельности.
С целью создания условий для развития малого и среднего предпринимательства планируется:
- формирование перечня инвестиционных предложений для малого и среднего бизнеса, позволяющих задействовать потенциал района;
- оказание поддержки субъектам малого и среднего бизнеса на начальном этапе деятельности в части предоставления в аренду неиспользуемых помещений на льготных условиях;
- информирование субъектов малого и среднего предпринимательства о мерах оказываемой поддержки, привлечение их к участию в реализации мероприятий действующих областных и муниципальных программ;
- ориентация субъектов малого предпринимательства на осуществление приоритетных видов деятельности;
- привлечение субъектов малого и среднего предпринимательства к участию в муниципальном и государственном заказе.
С целью создания условий для развития кооперации, заготовительной деятельности планируется реализация комплекса мероприятий по следующим направлениям:
- оказание финансовой поддержки сельскохозяйственным кредитным потребительским кооперативам и заготовительным организациям для стимулирования развития деятельности;
- комплексное развитие сельскохозяйственных кредитных кооперативов с организацией сети торговых точек;
- создание условий для развития заготовительной деятельности.
В целях обеспечения населения услугами в сфере потребительского рынка планируется реализация следующих мероприятий:
- обеспечение участия местных товаропроизводителей в ярмарках выходного дня, региональных ярмарках;
- оказание финансовой поддержки на компенсацию части затрат, связанных с приобретением автомобильного топлива для доставки товаров и заказов населению в отдаленные и малонаселенные пункты;
- содействие развитию субъектов малого бизнеса в отрасли бытового обслуживания.
В результате реализации мероприятий к концу 2020 года предполагается, что:
- темп роста инвестиций в основной капитал увеличится до 115%;
- темп роста объема отгруженной продукции (товаров, работ, услуг) увеличится до 111%;
- темп роста налоговых поступлений увеличится до 108%;
- темп роста среднемесячной заработной платы составит 105%;
- удельный вес прибыльных предприятий увеличится до 85%;
- удельный вес инновационно активных организаций в общем числе обследованных возрастет до 30%;
- удельный вес отгруженной продукции инновационного характера в общем объеме отгруженной продукции увеличится до 8%;
- доля среднесписочной численности работников малых и средних предприятий в общей численности работников всех предприятий и организаций составит 39,4%;
- увеличится число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения до 550 единиц;
- объем выданных займов кредитными сельскохозяйственными потребительскими кооперативами возрастет до 4000 тыс. руб.;
- доля продукции, закупленной у личных подсобных хозяйств, увеличится до 15%;
- объем оборота розничной торговли на душу населения увеличится до 48,7 тыс. рублей;
- объем платных услуг на душу населения возрастет до 5,0 тыс. рублей.

Цель № 3. Создание системы эффективного муниципального управления

Данная цель предполагает дальнейшее повышение эффективности системы муниципального управления путем совершенствования системы взаимодействия органов местного самоуправления и гражданского общества, строгого соблюдения муниципальными служащими законности, повышения качества управления финансами.
Улучшение качества жизни граждан остается основным критерием, характеризующим создание системы эффективного управления в районе.
Достижение данной цели будет характеризоваться повышением уровня удовлетворенности населения деятельностью органов местного самоуправления на основе опроса общественного мнения к 2020 году до 48% от числа опрошенных.
Достижение цели предполагается за счет решения задачи:
Задача № 1 "Создание условий для повышения эффективности деятельности органов местного самоуправления"

В рамках повышения эффективности деятельности органов местного управления должны быть осуществлены следующие мероприятия:
- постоянное повышение профессионального уровня работников органов местного самоуправления;
- совершенствование системы формирования кадрового состава и работы с резервом кадров;
- изучение передового опыта по вопросам муниципального управления;
- создание системы эффективного управления муниципальным имуществом и земельными ресурсами.
- обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы, повышение эффективности бюджетных расходов;
- оптимизация управления муниципальным долгом.
В результате реализации мероприятий к концу 2020 года предполагается, что:
- численность муниципальных служащих на 10 тыс. жителей уменьшится до 20 чел.;
- сумма поступивших неналоговых доходов в бюджет района от использования и реализации имущества муниципальной собственности составит 8000 тыс. руб.;
- доля расходов районного бюджета, сформированных в соответствии с муниципальными программами, увеличится до 95%;
- доля муниципальных служащих с высшим образованием увеличится до 99,6%;
- уровень доходности от использования имущества муниципального района составит 60%;
- отношение объема муниципального долга Липецкого муниципального района по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным, к общему годовому объему доходов районного бюджета в отчетном финансовом году (без учета объемов безвозмездных поступлений) составит менее 15%".
2. Раздел 9 "Показатели результативности реализации стратегических целей" изложить в следующей редакции:

Показатели задач и целевые индикаторы
стратегического планирования


№ Индикаторы и задачи Фактические показатели Планируемые показатели
п/п
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
год год год год год год год год год год год год

Цель № 1.
Повышение качества жизни населения

Индикатор цели - 0,961 0,963 0,965 0,970 0,973 0,975 0,980 0,983 0,985 0,990 0,995 1,000
Комплексный индекс качества
жизни населения

Задача № 1. Создание условий для гармоничного развития личности и повышения качества жизни

1.1. Удовлетворенность 42 46 52 64 70 72 75 78 80 82 83 85
населения качеством
общего образования, %

1.2. Удовлетворенность 36 38 42 53 62 65 68 70 73 75 78 80
населения качеством
дошкольного
образования, %

1.3. Удовлетворенность 40 42 45 59 65 68 71 73 75 80 82 85
населения качеством
дополнительного
образования, %

1.4. Удовлетворенность 61 62 63 65 70 75 86 88 90 92 95 95,1
населения качеством
услуг в сфере
физкультуры и спорта,
%

1.5. Удовлетворенность 69 70 70,5 71 72 75 78 81 82 82,5 83 83,2
населения качеством
услуг в сфере
культуры и искусства,
%

1.6. Удовлетворенность 65 70 75 79 80 85 88 90 93 95 97 100
граждан социальным
обслуживанием, в % от
общего числа граждан,
получивших социальное
обслуживание

1.7. Доля детей, 44 45,7 46 58 78 80 82 84 86 88 90 91
охваченных
образовательными
услугами, от 1 до 18
лет от общей
численности детей, %

1.8. Количество клубных 253 264 295 302 304 305 306 307 308 309 310 311
формирований в
учреждениях
культурно-досугового
типа, ед.

1.9. Доля населения, 11,9 20,5 22,2 24,9 32,5 32,9 44,3 49,6 54,8 60,8 65,6 70,3
систематически
занимающегося
физической культурой
и спортом, %

1.10. Доля молодых людей, - - 17 18 19 20 23 26 30 34 37 40
вовлеченных в
социально-
политическую и
экономическую жизнь
района, %

1.11. Удельный вес граждан, 70 73 76 79 80 85 88 90 93 95 97 100
пользующихся мерами
социальной поддержки,
от общего числа
граждан, имеющих
право на меры
социальной поддержки
и обратившихся за их
получением, %

1.12. Среднемесячная 13629 14885 16904 19517 21150 22765 24860 26600 28460 30450 31970 33600
заработная плата
работающих (по
крупным и средним
предприятиям), руб.

1.13. Уровень 0,69 0,67 0,54 0,52 0,47 0,45 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4
регистрируемой
безработицы, %

1.14. Рождаемость 10,9 11,8 11,1 11,6 11,5 11,6 11,6 11,6 11,6 11,6 11,6 11,6
населения на 1000
чел. населения, чел.

1.15. Число заболеваний, 342,1 340,0 263,4 242,5 250,4 250,0 248,0 246,0 246,0 246,0 246,0 246,0
зарегистрированных у
больных с впервые
установленным
диагнозом, на 1000
человек населения,
чел.

1.16. Уровень 421,5 428,9 442,2 418,7 421,7 423,0 425,0 426,0 426,0 426,0 426,0 426,0
диспансеризации
населения на 1000
человек населения,
чел.

Задача № 2. Обеспечение безопасности человека

2.1. Уровень потери 0 0 0 0 0,080 0,070 0,068 0,060 0,056 0,056 0,052 0,048
населения, %

2.2. Снижение уровня 0 0 0 0 0,05 0,05 0,04 0,04 0,03 0,03 0,02 0,01
проявления
экстремизма,%

2.3. Снижение количества 2 2 2 2 2 3 7 12,8 15,8 22,6 28,5 35
лиц, погибших в
результате дорожно-
транспортных
происшествий, %

2.4. Удовлетворенность 71 72 74 75 78 80 83 86 91 93 96 98
населения состоянием
окружающей среды, %

Задача № 3. Создание условий по обеспечению населения качественной инфраструктурой и услугами жилищно-коммунального
хозяйства

3.1. Темп роста 100 100,6 102 103 103,5 101,5 100,5 100,5 100,5 100 100 100
строительства
благоустроенного
жилья, %

3.2. Общий ввод жилья, кв. 53,7 54,0 55,0 57,0 58,0 59,0 65,0 65,0 65,0 65,0 65,0 65,0
м

3.3. Экономия потребления - 3 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30
энергетических
ресурсов (от объема
потребления 2009 г.),
%

3.4. Доля муниципальных 60 62 64 66 68 73 76 80 86 92 96 100
автомобильных дорог,
соответствующих
нормативным
требованиям, %

3.5. Количество 3 3 3 3 3 3 3 10 11 11 12 12
построенных,
отремонтированных,
реконструируемых
объектов бюджетной
сферы, ед.

3.6. Количество введенных 271 278 283 285 290 295 298 300 301 301 303 304
в эксплуатацию
газифицированных
объектов, ед.

Цель № 2.
Создание условий для развития экономики

Индикатор цели № 1 - 959717 1131717 1049965 1476402 1535447 1581522 1613152 1645415 1661869 1678488 1695273 1712226
Отгрузка товаров
собственного производства,
выполнение работ и услуг
собственными силами
крупными и средними
предприятиями/на
среднесписочную численность
работающих на крупных и
средних предприятиях, тыс.
руб./тыс. чел.

Задача № 1. Развитие экономического потенциала района, стимулирование экономической активности бизнеса

1.1. Темп роста инвестиций 75 232 67 295 91 105 105 107 108 109 110 115
в основной капитал, %

1.2. Темп роста объема 135 119 103 128 114 105 105 107 108 109 110 111
отгруженной продукции
(товаров, работ,
услуг), %

1.3. Темп роста налоговых - 156 103 104 106 107 107 107 107 107 108 108
поступлений, %

1.4. Темп роста 110 109 114 115 108 108 109 107 107 107 105 105
среднемесячной
заработной платы, %

1.5. Удельный вес 60 57 75 70 75 77 80 85 85 85 85 85
прибыльных
предприятий, %

1.6. Удельный вес - 2 3,6 18 27 27 28 29 30 30 30 30
инновационно активных
организаций, в общем
числе обследованных,
%

1.7. Удельный вес - 0,7 1 3 4 5 6 7 8 8 8 8
отгруженной продукции
инновационного
характера в общем
объеме отгруженной
продукции, %

1.8. Доля среднесписочной 37,7 36,3 37,0 36,5 37,7 37,3 37,6 38,0 38,3 38,7 39,1 39,4
численности
работников (без
внешних
совместителей)
субъектов малого и
среднего
предпринимательства в
среднесписочной
численности
работников (без
внешних
совместителей) всех
предприятий и
организаций, %

1.9. Число субъектов 398 454 383 400 439 458 480 500 510 520 540 550
малого и среднего
предпринимательства
на 10 тыс. чел., ед.

1.10. Объем выданных займов 26135 18345 3189 - 200 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000
кредитными
сельскохозяйственными
потребительскими
кооперативами, тыс.
руб.

1.11. Доля продукции, 30 35 4 4 4 6 8 10 10 12 15 15
закупленной у личных
подсобных хозяйств, %

1.12. Объем оборота 23,7 32,2 30,5 37,8 39,6 40,7 42 43,3 44,6 45,9 47,3 48,7
розничной торговли на
1 жителя, тыс. руб.

1.13. Объем оказанных 3,3 3,7 3,8 4,0 4,1 4,3 4,4 4,5 4,6 4,8 4,9 5,0
платных услуг на 1
жителя, тыс. руб.

Цель № 3.
Создание системы эффективного муниципального управления

Индикатор цели - 33 41,3 43,1 43,2 44 45 45 46 46 47 47 48
Удовлетворенность населения
деятельностью органов
местного самоуправления
муниципального района, в
том числе информационной
открытостью, %

Задача № 1. Создание условий для повышения эффективности деятельности органов местного самоуправления

1.1. Численность 21 20,9 20,8 20,7 20,6 20,5 20,4 20,3 20,2 20,1 20,2 20,0
муниципальных
служащих на 10 тыс.
жителей, чел.

1.2. Сумма поступивших 18090 22175 8992 7316 12805 8884 8000 9000 8000 8000 8000 8000
неналоговых доходов в
бюджет района от
использования и
реализации имущества
муниципальной
собственности, тыс.
руб.

1.3. Доля расходов 4,7 6 38 32,2 30 60 95 95 95 95 95 95
районного бюджета,
сформированных в
соответствии с
муниципальными
программами, %

1.4. Доля муниципальных 91,8 94,4 98 98,9 98,9 99,0 99,1 99,2 99,3 99,4 99,5 99,6
служащих с высшим
образованием, %

1.5. Уровень доходности от 53,6 72,7 49,9 46,3 61,6 66,9 63 60 60 60 60 60
использования
имущества
муниципального
района, %

1.6. Отношение объема 0 0 0 0 <15 <15 <15 <15 <15 <15 <15 <15
муниципального долга
Липецкого
муниципального района
по состоянию на 1
января года,
следующего за
отчетным, к общему
годовому объему
доходов районного
бюджета в отчетном
финансовом году (без
учета объемов
безвозмездных
поступлений), в %


3. Приложение 1 к Стратегии "Перечень муниципальных программ по Липецкому муниципальному району" дополнить пунктами с 20 по 42 следующего содержания:


20 "Развитие и поддержка малого и среднего Постановление
предпринимательства в Липецком муниципальном администрации
районе на 2011 - 2013 годы" Липецкого
муниципального
района от
08.12.2011 № 1790

21 "Развитие и сохранение культуры и искусства Постановление
Липецкого муниципального района на 2011 - 2013 администрации
годы" Липецкого
муниципального
района от
11.11.2011 № 1682

22 "Развитие физической культуры и спорта в Липецком Постановление
муниципальном районе на 2011 - 2013 годы" администрации
Липецкого
муниципального
района от
11.11.2011 № 1681

23 "Молодежь Липецкого муниципального района на Постановление
2011 - 2013 годы" администрации
Липецкого
муниципального
района от
26.12.2011 № 1898

24 "Развитие муниципальной службы в Липецком Постановление
муниципальном районе на 2011 - 2013 годы" администрации
Липецкого
муниципального
района от
16.11.2011 № 1735

25 "Снижение административных барьеров, оптимизация и Постановление
повышение качества предоставления государственных администрации
и муниципальных услуг, в том числе на базе МФЦ в Липецкого
Липецком муниципальном районе на 2012 - 2014 годы" муниципального
района от
16.11.2011 № 1736

26 "Доступная среда на 2012 - 2015 годы" Постановление
администрации
Липецкого
муниципального
района от
27.10.2011 № 1641

27 "Строительство, ремонт и реконструкция объектов Постановление
муниципальной собственности Липецкого администрации
муниципального района на 2011 - 2013 годы" Липецкого
муниципального
района от
14.11.2011 № 1708

28 "Социальное развитие села Липецкого муниципального Постановление
района на 2012 - 2013 годы" администрации
Липецкого
муниципального
района от
04.05.2012 № 379

29 "Охрана окружающей среды Липецкого муниципального Постановление
района на 2011 - 2013 годы" администрации
Липецкого
муниципального
района от
12.12.2011 № 1847

30 "Развитие сети автомобильных дорог общего Постановление
пользования местного значения в Липецком администрации
муниципальном районе на 2012 - 2014 годы" Липецкого
муниципального
района от
30.12.2011 № 1946

31 "О гражданской защите на 2011 - 2013 годы" Постановление
администрации
Липецкого
муниципального
района от
19.12.2011 № 1866

32 "Модернизация образования Липецкого муниципального Постановление
района на 2011 - 2013 годы" администрации
Липецкого
муниципального
района от
09.11.2011 № 1677

33 "Повышение качества торгового и бытового Постановление
обслуживания населения Липецкого муниципального администрации
района на 2011 - 2013 годы" Липецкого
муниципального
района от
14.11.2011 № 1710

34 "Повышение эффективности бюджетных расходов Постановление
Липецкого муниципального района Липецкой области администрации
на 2011 - 2013 годы" Липецкого
муниципального
района от
19.12.2011 № 1867

35 "Энергосбережение и повышение энергетической Постановление
эффективности Липецкого муниципального района на администрации
2013 - 2015 годы" Липецкого
муниципального
района от
28.12.2012 № 1323

36 "Профилактика экстремизма в Липецком муниципальном Постановление
районе на 2013 - 2015 годы" администрации
Липецкого
муниципального
района от
27.03.2013 № 311

37 "Повышение безопасности дорожного движения в Постановление
Липецком муниципальном районе на 2013 - 2020 годы" администрации
Липецкого
муниципального
района от
16.04.2013 № 374

38 Развитие социальной сферы Липецкого муниципального Постановление
района на 2014 - 2020 годы администрации
Липецкого
муниципального
района от
01.10.2013 № 989

39 Обеспечение безопасности населения и территории Постановление
Липецкого муниципального района на 2014 - 2020 администрации
годы Липецкого
муниципального
района от
01.10.2013 № 991

40 Обеспечение населения Липецкого муниципального Постановление
района качественной инфраструктурой и услугами ЖКХ администрации
в 2014 - 2020 годах Липецкого
муниципального
района от
01.10.2013 № 988

41 Создание условий для развития экономики Липецкого Постановление
муниципального района на 2014 - 2020 годы администрации
Липецкого
муниципального
района от
01.10.2013 № 987

42 Создание системы эффективного муниципального Постановление
управления Липецкого муниципального района на администрации
2014 - 2020 годы Липецкого
муниципального
района от
01.10.2013 № 990


4. Приложение 2 к Стратегии "Перечень крупных инвестиционных проектов" изложить в следующей редакции:

Приложение 2

ПЕРЕЧЕНЬ
КРУПНЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ


№ Наименование инвестиционного проекта Объем Срок
п/п инвести- реали-
ций, зации
млн. руб. проекта

1. Строительство полигона промышленных отходов 4 - 5 100 2015 г.
классов опасности и ТБО завода по переработке и
сортировке отходов ООО "Карьер", с. Стебаево

2. Строительство станции по обогащению песков методом 35 2013 г.
гидроклассификации ООО "Карьер", с. Стебаево

3. Строительство завода по производству ПЭТ ООО 655 2013 г.
"Пластиформ", с. Боринское

4. Реконструкция и техническое перевооружение 35 2013 г.
птицефабрики ООО "Липецкптица", д. Новая Деревня

5. Техническое перевооружение цеха ЗАО 624,5 2014 г.
"Липецк-Терминал М", с. Косыревка

6. Комплексная коттеджная застройка в с. Ленино 2003,5 2020 г.
(город-спутник Романово) ОАО "Свой дом"

7. Коттеджная застройка нового района ООО "Риэлторский 2216 2015 г.
центр "Строй град", д. Ясная Поляна

8. Коттеджная застройка ОАО "Боринское", с. Боринское 205 2015 г.

9. Кондитерская фабрика и распределительный центр ОАО 8000 2015 г.
ЛКФ "Рошен", с. Косыревка

10. Строительство тепличного комплекса, с. Б. Кузьминка 82 2014 г.

11. Строительство автосервиса, автомойки, с. К. 3,5 2013 г.
Отвержки

12. Строительство молочного комплекса СПССПК "Экомол", 260 2015 г.
с. Сухая Лубна

13. Строительство базы отдыха, с. Боринское 20 2016 г.

14. Строительство детского сада на 115 мест в с. 72 2013 г.
Сенцово ОБУ "Управление капитального строительства
Липецкой области"


2. Настоящие изменения вступают в силу со дня их официального опубликования.

Глава Липецкого
муниципального района
А.А.КОРОСТЕЛЕВ


------------------------------------------------------------------